Объем поступлений налога на прибыль в 2004 году определен в сумме 242,5 млн. руб.

Налог на доходы физических лиц определен в объеме 869,0 млн. руб., 73,2 % к исполнению в 2003 году по данному источнику доходов.

Норматив зачисления налога в городской бюджет установлен в размере 50 % от доходов по ставке, предусмотренной для субъекта федерации.

Объем дохода городского бюджета по налогам на имущество определен в сумме 191,8 млн. руб.

Поступления в бюджет от имущества, находящегося в муниципальной собственности оцениваются в сумме 273,1 млн. руб.

Бюджет на 2004 год предусмотрен по расходам в объеме 2 937,5 млн. руб. в том числе бюджет текущих расходов 2 484,4 млн. руб., бюджет развития 453,1 млн. руб.

Предельный размер дефицита бюджета на 2004 год утвержден в сумме 304,4 млн. руб. Покрытие дефицита утверждено за счет следующих источников:

-  кредиты, полученные от кредитных организаций – 242,420 млн. руб.;

-  изменение остатков средств бюджета – 8,280 млн. руб.;

-  поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности – 80, 0 млн. руб.;

-  поступления от продажи земельных участков, а также от продажи права на заключение договоров аренды этих земельных участков – 23,678 млн. руб.

Финансовая помощь из областного бюджета в виде средств по взаимным расчетам, дотации и субвенции предусмотрена в сумме 608 млн. руб.

В расходах бюджета города 2003 года наибольший удельный вес занимало жилищно-коммунальное хозяйство (48,4% в 2000 году и 29,5% в 2003 году), но в 2004 году в связи с увеличением тарифов удельный вес этих расходов предусматривается со снижением до 20 %.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Наибольший удельный вес в расходах города в 2004 году занимает образование (35,9%), здравоохранение и физическая культура (11,5%).

Удельный вес расходов на функционирование органов местного самоуправления предполагается в пределах 8,4%.

Установлено, что кредиторская задолженность бюджетополучателей, образовавшаяся по состоянию на 01.01.2004 года, в 2004 году погашается в пределах средств, утвержденных по смете расходов. При этом бюджетополучателями ведется отдельный учет погашения кредиторской задолженности, сложившейся на начало финансового года и образовавшаяся в текущем году в процессе исполнения сметы.

2.2. Реализация муниципальных программ

социально-экономического развития

Целью муниципальных программ социально-экономического развития является наиболее эффективное использование материальных и интеллектуальных ресурсов, объединение усилий в реализации образовательных, воспитательных, оздоровительных, социальных программ.

В условиях ограниченных возможностей бюджета программы позволяют наиболее рационально использовать выделяемые средства, однако, в 2004 году некоторые принятые муниципальные программы не обеспечены финансовыми ресурсами.

На 2004 год предусмотрено 19 муниципальных программ на общую сумму финансирования из городского бюджета 78617 тыс. руб. (в 2003 гпрограмм на сумму 95792 тыс. руб., уточненный план – 18 программ – 6 тыс. руб.).

В области здравоохранения предусмотрено финансирование в объеме 12555 тыс. руб. по 10 программам (3 программы приняты к реализации с 2003 года и одна «Здоровый ребенок» – с 2004 года),

¨  В области образования и молодежной политики программа «Патриотическое воспитание детей и молодежи» обеспечена на сумму 38 тыс. руб., программа «Развитие системы образования в Калининграде» предусматривает 36449 тыс. руб. бюджетных средств,

¨  в области жилищно-коммунального хозяйства предусмотрены 3 программы на сумму 29275 тыс. руб.

Реализация трех муниципальных программ осуществляется в пределах общих ассигнований, утвержденных на содержание отрасли:

1.  Комплексная программа «Молодежь»,

2.  «Программа органов местного самоуправления по сохранению и развитию культуры»,

3.  Программа органов местного самоуправления по развитию физической культуры и спорта.

Целевая программа «Вакцинопрофилактика» (1200 тыс. руб.) предусматривает приобретение вакцины для проведения активной иммунизации против краснухи и вирусного гепатита «В» в сумме 344 тыс. руб., против гриппа – 500 тыс. руб., на транспортировку, хранение вакцины и доставку препаратов в лечебно- профилактические учреждений предусмотрено 56 тыс. руб. На снабжение кабинетов иммунопрофилактики одноразовыми шприцами и другие мероприятия в области снижения заболеваемости дифтерией, корью, коклюшем средства программой не предусмотрены.

Программа «Неотложные меры борьбы с туберкулезом» (1319 тыс. руб.) предусматривает совершенствование эпидемиологического надзора за распространением туберкулеза в городе: приобретение люминесцентного микроскопа в городскую больницу № 3 (120 тыс. руб.), приобретение туберкулина (280 тыс. руб.), приобретение туберкулиновых шприцев (350 тыс. руб.), приобретение противотуберкулезных препаратов (569 тыс. руб.). Приобретение флюорографической и рентгеновской пленки (920 тыс. руб.), и приобретение дезинфекционных средств (25 тыс. руб.), предусмотренных утвержденной программой на 2004 г, финансированием не обеспечено.

На реализацию муниципальной программы «Онкология», утвержденную решением городского совета депутатов № 61 от 01.01.2001 г. на 2004 год средства предусмотрены в сумме 800 тыс. руб. На основные мероприятия по программе «Онкология» на 2004 год решением горсовета предполагалось направить 1966 тыс. руб. - это приобретение противоопухолевых препаратов в больницу № 6 и онкологических препаратов для гематологического отделения многопрофильной больницы.

Программа «Санэпидблагополучие» в 2004 году (500 тыс. руб.) предполагает обеспечение исследований качества питьевой воды и открытых водоемов (120 тыс. руб.), обеспечение лабораторного контроля безопасности внешней среды и продуктов питания в детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждениях (80 тыс. руб.). На реализацию программы депутатом распределено 300 тыс. руб.

По программе «Компьютеризация поликлиники» предусмотрено погашение долга за 2003 год в сумме 552 тыс. руб.

Реализация программы «Лабораторная диагностика» (1190 тыс. руб.) предусматривает приобретение оборудования для диагностического исследования заболеваний.

Программа «Развитие станции скорой медицинской помощи г. Калининграда» (2027 тыс. руб.) в 2004 году предусматривает приобретение санитарных легковых автомобилей для оказания скорой медицинской помощи.

Реализация программы «Организация службы общей врачебной практики в структуре здравоохранения г. Калининграда» (1126 тыс. руб.) предусматривает ремонт с перепланированием кабинетов поликлиники № 6 пос. Космодемьянского. На реализацию программы по решению депутата распределено 126 тыс. руб.

Программа «Развитие детской стоматологической службы г. Калининграда» (819 тыс. руб.) предусматривает приобретение медицинского оборудования для передвижного стоматологического кабинета (130 тыс. руб.) и для стоматологических кабинетов в школы города (486 тыс. руб.), в том числе на реализацию программы депутатом распределено 203 тыс. руб.

Городская целевая программа «Здоровый ребенок», утвержденная решением городского Совета депутатов № 000 от 01.01.01 года на 2004 –2006 гг., предусматривает комплекс мероприятий по сохранению и улучшению репродуктивного здоровья населения, увеличению его воспроизводства, снижению материнской, младенческой, детской заболеваемости и смертности, стабилизацию демографических показателей. Предполагается выделение бюджетных средств на 2004 год в сумме 6843 тыс. руб. На реализацию этой программы в бюджете 2004 года предусмотрено 3022 тыс. руб. Это приобретение неонатальных мониторов типа «Охford» (1953 тыс. руб.), гинекологического кресла (13 тыс. руб.), кольдоскопа для женской консультации (55 тыс. руб.), аппарата ИВЛ для глубоко недоношенных детей в роддом № 4 (1001 тыс. руб.)

Решением городского Совета депутатов от 01.01.2001 г. № 000 утверждена целевая программа «Патриотическое воспитание детей и подростков на  гг.». Программа призвана активизировать у детей и молодежи г. Калининграда интерес к отечественной истории, культуре, государственности. Реализация мероприятий этой программы в сумме 38 тыс. руб. предусмотрена по структурным подразделениям: отделу по делам молодежи, отделу по физической культуре и спорту, управлению образования:

¨  Отдел по делам молодежи - в области молодежной политики предусмотрено 25 тыс. руб.:

Ø  проведение марш-бросков с тактическими элементами боя (Зима. Весна. Лето. Осень – 2004г.) – 20 тыс. руб.,

Ø  на приз памяти В. Бусловского – 5 тыс. руб.;

¨  Отдел по физической культуре и спорту в сумме 3 тыс. руб.

Ø  организация состязаний «Олимпийские надежды»;

¨  в области образования – 10 тыс. руб. на

Ø  проведение олимпиады по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» - 5 тыс. руб.,

Ø  проведение конкурса инсценированной военной песни – 5 тыс. руб..

Программа «Развитие системы образования в Калининграде» (36449 тыс. руб.) предусматривает в 2004 году проведение мероприятий с целью повышения качества дошкольного, школьного, профессионального дополнительного образования за счет его модернизации, совершенствования управления и реализации механизмов социального партнерства всех уровней образования. Бюджетные средства предусмотрены на:

оптимизацию сети образовательных учреждений (70 тыс. руб.),

капитальный ремонт образовательных учреждений (34709 тыс. руб.),

v  обеспечение подготовки и переподготовки кадров учреждений образования (1110 тыс. руб.),

v  разработку и реализацию целевых программ «Одаренные дети» и «Профильная школа» с подготовкой методических рекомендаций (230 тыс. руб.),

v  проведение смотров и конкурсов, работу школьных музеев, разработку комплекса учебно-методических рекомендаций для образовательных учреждений по реализации здоровьесберегающих технологий в образовании (10 тыс. руб.),

v  подготовку и проведение интернет-фестиваля для школьников (20 тыс. руб.)

В области жилищно-коммунального хозяйства предлагаются к реализации 3 программы.

В целях наиболее эффективного использования потребителями и экономии энергоресурсов (электроэнергии, газа, тепла, воды) с 2003 г. введена в действие программа оснащения муниципального жилищного фонда приборами учета энергоресурсов. На реализацию этой программы в 2004 году предусмотрено 1000 тыс. руб. на установку приборов учета в жилых зданиях: водомеры, приборы учета расхода газа.

В целях уменьшения количества муниципальных
лифтов города, отслуживших нормативный срок эксплуатации, снижения затрат на капитальный ремонт, экономии электроэнергии «Программа модернизации и замены муниципальных лифтов г. Калининграда» (16275 тыс. руб.) предусматривает план проведения капитального ремонта лифтов и диспетчерской связи лифтов.

Программа «Светлый город» (12000 тыс. руб.) предусматривает повышение надежности и электробезопасности работы сетей наружного освещения, улучшение освещения города и снижение бюджетных расходов путем экономии электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов.

На реализацию городской целевой программы «Развитие Калининградского зоопарка на 2004 – 2008 г. г.» предусмотрено финансирование в объеме 300 тыс. руб. на реконструкцию объекта «Бегемотник».

Реализация программ, осуществляемых в пределах общих ассигнований, утвержденных на содержание отрасли, предусматривает:

¨  Комплексная программа «Молодежь» - комплекс мероприятий в сфере «Молодежная политика» в целях создания условий для самореализации молодежи.

¨  «Программа органов местного самоуправления по сохранению и развитию культуры» - комплекс мероприятий в области «Культура и искусство» в целях сохранения и развития культуры города.

¨  Программа органов местного самоуправления по развитию физической культуры и спорта в целях создания условий для формирования и реализации потребности в здоровом образе жизни населения связана с работой в трех основных направлениях: развитие массовой физической культуры, физическое воспитание детей и юношества, развитие приоритетных видов спорта.

Перечень муниципальных программ прилагается к плану социально-экономического развития (приложение 7).

2.3. Социальная сфера и социальная политика

Образование

Основной особенностью бюджета отрасли «Образование» на 2004 г. является финансирование государственно-муниципальных и муниципальных общеобразовательных учреждений в части реализации государственного стандарта общего образования за счет средств субвенции, выделяемой из областного бюджета. Расходы рассчитаны на содержание учреждений образования: 82 детских дошкольных учреждений, 56 общеобразовательных школ, 6 школ-интернатов, центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции, 6 вечерних школ, 6 детских домов, 12 спортивных школ, спортивного комплекса «Юность», специального профессионального технического училища (при исправительно-трудовом учреждении), 6 центров детского творчества, городской станции юных техников,4 муниципальных загородных лагеря, 5 музыкальных школ, 3 школ искусств, художественной школы и музыкально-хоровой школы мальчиков. В 2004 г. запланированы расходы на приобретение оборудования в сумме 13187 тыс. руб. и капитального ремонта учреждений образования – 35706 тыс. руб., в том числе на капитальный ремонт детского дома «Надежда» – 1980 тыс. руб.

Здравоохранение

В систему муниципального здравоохранения входит 34 учреждения, из них: 13 больниц, 13 поликлиник, 3 роддома, Дом ребенка, центр восстановительного лечения. Расходы на приобретение оборудования, оснащение лечебных учреждений медицинской техникой запланированы в сумме 17267 тыс. руб. Целевые программы на развитие отрасли здравоохранения предусматривают 12555 тыс. руб. Для проведения капитального ремонта зданий и сооружений, подготовки их к работе в зимний период предусмотрены средства в сумме 19171 тыс. руб. Кроме того, учреждения здравоохранения планируют в 2004 г. получить из внебюджетных источников (оказание платных медицинских услуг, услуг по добровольному медицинскому страхованию, сдача в аренду муниципальной
собственности, спонсорские средства, гуманитарная помощь) – 38418 тыс. руб.

2.4. Капитальное строительство

На строительство жилья, объектов коммунального назначения и приобретение оборудования планируются средства в сумме 0 тыс. руб., в том числе: на строительство, реконструкцию жилого фонда и приобретение жилья 48130,0 тыс. руб., приобретение оборудования – 5578,0 тыс. руб., расчеты за мусорные контейнеры – 6500,0 тыс. руб. На продолжение строительства переходящих объектов коммунального назначения и строительство новых предусматриваются средства в сумме 0 тыс. руб. (объекты отражены в приложении 8).

На продолжение строительства и реконструкцию переходящих объектов социальной сферы планируется направить 38881,0 тыс. руб., в том числе:

-  реконструкция больницы скорой медицинской помощи – 30500,0 тыс. руб.;

-  реконструкция инфекционной больницы – 3000,0 тыс. руб.;

-  стоматологическая поликлиника №2 – 676,0 тыс. руб.;

-  строительство физкультурно-оздоровительного модуля при школе №15 – 3200,0 тыс. руб.;

-  разработка проектно-сметной документации для продолжения реконструкции школы №53 – 106,0 тыс. руб.;

-  реконструкция системы отопления интерната для слабовидящих – 1000,0 тыс. руб.;

-  корректировка проектно-сметной документации по детскому саду №10 – 399,0 тыс. руб.

На разработку проектно-сметной документации и оборудование отдельных входов в подростковые клубы запланировано 1411,0 тыс. руб. На ремонт фасада здания спорткомплекса «Юность» предусмотрено направить 3050,0 тыс. руб.

Расходы на проведение мероприятий на разработку проектов застройки, планировок, разработку нормативно-правовых документов, а также на проектно-изыскательские работы по ландшафтно-архитектурным объектам с учетом погашения задолженности за выполненные работы прошлых лет планируются в сумме 9000,0 тыс. руб.

2.5.Жилищно-коммунальное хозяйство

На содержание жилищно-коммунального хозяйства города в 2004 году планируются бюджетные ассигнования в сумме 0 тыс. руб.

Средства распределяются на:

- жилищное хозяйство - 170676 тыс. руб.

- коммунальное хозяйство - 416568 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования на жилищное хозяйство включают в себя расходы на капитальный ремонт жилого фонда. Это ремонт фасадов, кровель, утепление наружных стен, усиление несущих и ограждающих конструкций и пр. – 67728,0 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования на коммунальное хозяйство включают в себя капитальный ремонт объектов благоустройства в сумме 76385,0 тыс. руб. , из них :

-  капитальный ремонт дорожных покрытий и инженерных сооружений – 57863,2 тыс. руб.;

-  погашение кредиторской задолженности за выполненные объемы работ по ремонту дорог и инженерных сооружений – 9836,8 тыс. руб.;

-  расширение кладбища по Балтийскому шоссе – 200,0 тыс. руб.;

-  ремонт сетей наружного освещения – 4004,0 тыс. руб.;

-  реконструкция памятника «Воинам интернационалистам» – 200,0 тыс. руб.;

-  капитальный ремонт бань – 766,0 тыс. руб.;

-  ремонт объектов благоустройства в районах – 3087,0 тыс. руб.

2.6. Создание благоприятного инвестиционного климата

Для дальнейшего развития и стимулирования инвестиционных вложений в экономику города, прежде всего, в сферу материального производства, необходимо создать более действенную и надежную систему поддержки и правового регулирования инвестиционной деятельности, законодательной защиты прав и интересов российских и иностранных инвесторов.

Крайне важно определить правовые и экономические условия инвестиционной деятельности российских и иностранных инвесторов, установить формы муниципальной поддержки инвестиционных проектов и порядок ее оказания с учетом особенностей свободной экономической зоны, а также ответственность власти за недопущение ухудшений условий инвестиционной деятельности.

Направления работы:

1.  Привлечение инвестиций в экономику города.

Сделано:

- с 1999 по 2003 г. г. заключено 28 инвестиционных договора. При подписании проводятся согласования и защита проектов в юридическом отделе и Комитете по финансам;

- ежеквартально производится сбор и аналитическая обработка материалов поступающих от инвесторов реализующих проекты. Результаты представляются в Комитет по финансам и Горсовет.

-  при работе с инвестором на базе отдела впервые в мэрии реализован принцип работы “одного окна”.

В работе:

- в стадии разработки пакет документов по инвестиционному проекту “Строительство завода по производству шоколадных паст” совместно с ООО “Какао Юнион”;

- на стадии подготовки проектной документации и разработки находится проект “Создание торгово-выставочного комплекса с грузовым транспортным терминалом на Тихорецком рынке” в рамках утвержденной мэром “Программы сотрудничества мэрии Калининграда и ЗАО “Алмазхолдинг””.

2. Создание благоприятных условий для деятельности инвесторов.

Сделано:

- разработано Положение “О поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Калининграда”;

-  разработана инвестиционная Программа “Развитие инженерной инфраструктуры Калининграда на годы: Электроэнергетика”.

Планируется:

- разработать Положение о предоставлении налогового кредита по налогам зачисляемым в местный бюджет для предприятий осуществляющих НИОКР, техперевооружение, инновации и социально значимые проекты;

- совместно с Управлением архитектуры, Земельным управлением и муниципальными предприятиями сделать экономическое описание и инженерную подготовку промышленных площадок, для размещения будущих производств;

-  совместно с Управлением архитектуры и Земельным управлением участвовать в проведении конкурсов по продаже земельных участкой с инвестиционными условиями (за нами - участие в написании инвестиционных условий, заключение договоров, контроль за исполнением).

3. Создание положительного инвестиционного имиджа города.

Сделано:

-  на сайте мэрии в интернете создана и постоянно ведется страничка инвестору.

-  участие в семинарах и конференциях с представлением инвестиционной политики мэрии.

В работе:

- полное обновление информации на странице.

- новое обращение к потенциальным инвесторам с более полным (переработанным) описанием городских проектов и условиям их реализации.

Новые направления работы по созданию благоприятного

инвестиционного климата.

Стратегическое планирование развития города.

Мониторинг развития экономики на территории города.

На основании анализа текущего состояния отраслей привлечение предприятий для реализации приоритетных деятельности на территории города и т. д.

Привлечение инвестиций в муниципальный сектор экономики.

- проведение комплексной оценки инвестиционной привлекательности муниципальных предприятий.

- разработка бизнес-планов городских инвестиционных проектов;

- презентация городских инвестиционных проектов посредством участия в инвестиционных выставках и семинарах;

- выпуск тематических буклетов;

- мониторинг всех инвестиционных проектов, осуществляемых подразделениями мэрии и выработка инвестиционной политики мэрии в муниципальном секторе экономики.

Приложение1

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2006 года

Iд и 1д-н варианты

Iд и 1д-н варианты

Единица

измерения

2001

отчет

2002

отчет

прогноз

2006 к

2002%

2003

2004

2005

2006

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Численность постоянного населения  (в среднегодовом исчислении) 

млн. чел.

  144,4

143,6

142,8

142,1

141,4

140,8

98,1

Индекс потребительских цен 

декабрь к декабрю  

в % к пред. году

  118,6

115,1

110-112

108-110

106.5-108.5

105,5-107,5

в среднем за год-1д 

в % к пред. году

 121,5

115,8

113,7

110,4

108,6

107,3

Валовой внутренний продукт -1д

млрд. руб.

 9 040,7

10 863

13 100

14 670

16 660

18 720

в % к пред. году

  105

104,3

104,5

103,5

104,2

104,3

117,5

Индекс-дефлятор ВВП 

в % к пред. году

  117,8

115,2

115,4

108,2

109,0

107,7

Валовой внутренний продукт -1д-н

млрд. руб.

 9 040,7

10 863

13 100

14 720

16 820

19 017

в % к пред. году

105

104,3

104,5

103,8

104,8

104,9

119,3

Индекс-дефлятор ВВП 

в % к пред. году

117,8

115,2

115,4

108,3

109,0

107,7

Продукция промышленности-1д

млрд. руб.

5 881

6 868

8 202

9 159

10 323

11 616

   

в % к пред. году

104,9

103,7

104,3

103,3

103,5

103,9

115,9

Индекс-дефлятор 

в % к пред. году

117,7

112,6

114,5

108,1

108,9

108,3

Продукция промышленности-1д-н

млрд. руб.

5 881

6 868

8 202

9 206

10 431

11 796

в % к пред. году

104,9

103,7

104,3

103,7

104,1

104,4

117,6

Индекс-дефлятор 

в % к пред. году

117,7

112,6

114,5

108,2

108,8

108,3

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования -1д 

млрд. руб.

1599.5*)

1758,7

2 096

2 428

2 790

3 191

   

в % к пред. году

108,7

102,6

107

105,5

106

106,0

126,8

Индекс-дефлятор

в % к пред. году

117,4

113,9

111,4

109,8

108,4

107,9

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования -1д-н

млрд. руб.

1599.5*)

1758,7

2 096

2 445

2 867

3 335

   

в % к пред. году

108,7

102,6

107

106,6

108,2

107,8

133,0

Индекс-дефлятор 

в % к пред. году

117,4

113,9

111,4

109,4

108,4

107,9

Реальные располагаемые доходы населения-1д

в % к пред. году

108,5

108,9

108,3

106,0

106,2

106,3

129,6

Реальные располагаемые доходы населения-1д-н

в % к пред. году

108,5

108,9

108,3

106,6

107,0

106,1

131,0

Прибыль по всем видам деятельности-1д

млрд. руб.

1346,9

1135

1430

1465

1640

1780

Прибыль по всем видам деятельности-1д-н

млрд. руб.

1346,9

1135

1430

1365

1560

1735

Амортизация

млрд. руб.

498

654

741

845

953

1072

Среднегодовая стоимость амортизируемого имущества

млрд. руб.

11679

14092

15079

16204

17429

18796

*) В методологии 2001 года

Фонд заработной платы, всего-1д

млрд. руб.

1968

2641

3250

3780

4330

4940

Фонд заработной платы, всего-1д-н

млрд. руб.

1968

2641

3250

3802

4393

5006

то же с учетом перехода скрытой оплаты в открытую форму

4560

5381

в том числе в сфере материального производства-1д

млрд. руб.

1332

1712

2110

2459

2793

3192

в том числе в сфере материального производства-1д-н

млрд. руб.

1332

1712

2110

2473

2834

3235

то же с учетом перехода скрытой оплаты в открытую форму

2941

3477

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата на одного работника-1д 

руб.

3240

4414

5428

6313

7231

8250

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата на одного работника-1д-н 

руб.

3240

4414

5428

6349

7337

8360

то же с учетом перехода скрытой оплаты в открытую форму

7615

8986

Экспорт, всего -1д

млрд. долл. США

101,9

107,2

117,5

108

111,4

114,6

107,2

Экспорт, всего -1д-н

млрд. долл. США

101,9

107,2

117,5

108,1

111,6

115,0

107,6

Импорт, всего -1д

млрд. долл. США

53,8

61,0

69,2

73,1

77,7

83,1

137,4

Импорт, всего -1д-н

млрд. долл. США

53,8

61,0

69,2

73,9

80,2

85,7

141,6

Приложение 2

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9