Утверждена

Решением Общего Собрания

Членов ТСЖ «Лада+»

Протокол № ___ от ___________2012г.

СМЕТА

Планируемых доходов и расходов

ТСЖ «ЛАДА+» на 2012г.

№/№

ДОХОДЫ

Тариф

Месяц

Год

1

Содержание и обслуживание общего имущества

10,0

75590

907080

2

Техническое обслуживание нежилых помещений

10,0

4433

53196

3

ТБО

1,58

11962

143548

4

Лифты

2,79

16917

203006

ИТОГО ДОХОДЫ:

1306830

РАСХОДЫ:

1

Зарплата штатного персонала

55,0%

44012

528150

2

Взносы в ПФ и ФСС

24,2%

10650

127810

3

Договора подряда

35000

4

Аварийная служба

2125

25500

5

Вывоз ТБО

10200

122400

6

Обслуживание лифтов

13394

160730

7

Техосвидетельствование лифтов

1937

23240

8

Страхование

6500

9

Услуги банка

40000

10

Юридические услуги

35000

11

Хозяйственные расходы, приобретение инструментов, инвентаря

38000

12

Дератизация и дезинфекция

1500

13

Канцтовары, почтовые расходы

6000

14

Содержание и техническое обслуживание общего имущества дома в том числе:

90000

14.1

Подготовка дома к сезонной эксплуатации (ремонт, регулировка, промывка, и др.)

15000

14.2

Частичный текущий ремонт общего имущества дома (ППР), частично плиточное покрытие в подъездах

45000

14.3

Услуги специализированных организаций

(по договорам)

10000

14.4

Частичный ремонт кровли

20000

15

Благоустройство дворовой территории (ограждение)*

52000

16

Оборудование в подвальном помещении служебного помещения ТСЖ

15000

ИТОГО РАСХОДЫ:

1306830

*При утверждении на общем собрании собственников помещений дома.

Председатель Правления ТСЖ «ЛАДА+»___________________

Члены правления: ____________________

___________________

___________________