Трудо-
вой

Потре -
битель -
ский

Произ-
водст-
венный

Финан-
совый

Инсти -
туцио -
нальный

Иннова -
ционный

Инфра-
струк-
турный

Природно-
ресурсный

Турис -
тический

52

35

28

38

54

59

8

72

61

Ранг природно-ресурсной составляющей (72) является традиционно невысоким, так как рассчитывается на основе средневзвешенной обеспеченности территорий балансовыми запасами основных видов природных ресурсов.

Достаточно низкое место области (61) по туристической составляющей инвестиционного потенциала. Развитие туристско-рекреационных зон должно стать перспективным направлением привлечения инвестиционных ресурсов.

Необходимо развитие инновационной деятельности для повышения ранга инновационной составляющей (59).

Приведенные показатели свидетельствуют о необходимости преодоления конкурентного отставания в борьбе за привлечение инвестиционных ресурсов.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

Основной целью Программы является улучшение инвестиционного климата, обеспечивающего увеличение притока инвестиций.

Эта цель соответствует ключевым приоритетам в экономике области: повышение инвестиционной привлекательности области в целом и ее отдельных муниципальных образований, активная поддержка эффективных инвестиционных проектов по производству конкурентоспособной продукции, переход в режим инновационного развития, совершенствование механизма привлечения инвестиций, развитие инвестиционной инфраструктуры области.

Основные задачи Программы:

- создание благоприятной для инвестиций административной среды;

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

- стимулирование спроса на продукцию создаваемых инвесторами производств;

- повышение инвестиционной активности хозяйствующих субъектов и привлечение новых инвесторов.

Реализация Программы рассчитана на период 2годов. Программа реализуется в один этап.

3. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование программных мероприятий предусматривается осуществлять за счет средств областного бюджета.

Общий объем финансирования Программы прогнозно составляет 29280,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 г,0 тыс. рублей;

2013 г,0 тыс. рублей;

2014 г,0 тыс. рублей.

Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

4. Механизм реализации Программы и контроль

за ходом ее выполнения

Заказчиком Программы является администрация Липецкой области.

Управление инвестиций и международных связей Липецкой области является разработчиком Программы и осуществляет:

- выполнение мероприятий Программы (в соответствии с системой программных мероприятий);

- аналитическую работу по оценке отклонений фактических результатов от их запланированных показателей в рамках реализации Программы;

- ежеквартальный мониторинг реализации Программы;

- подготовку предложений по уточнению объемов расходов на выполнение мероприятий Программы в процессе формирования бюджета на очередной финансовый год.

Исполнитель Программы выполняет обязательства по реализации мероприятий Программы в соответствии с доведенными лимитами предельных объемов ассигнований, утвержденными законом Липецкой области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация Липецкой области.

Управление инвестиций и международных связей Липецкой области в установленные сроки (по итогам I квартала, I полугодия и 9 месяцев - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом; по итогам года - до 1 февраля года, следующего за отчетным) представляет в управления контроля и проверки исполнения, экономики и финансов отчетные данные за I квартал, I полугодие, 9 месяцев, год в электронном виде и на бумажных носителях в соответствии с постановлением администрации области от 01.01.2001 N 168 "О Порядке разработки, утверждения и реализации областных целевых программ".

5. Оценка эффективности Программы

Программа призвана обеспечить оптимизацию условий, способствующих приходу в область отечественных и иностранных инвесторов, и усовершенствовать механизмы приема и освоения инвестиций, нацелена на выполнение комплекса мероприятий, ориентированных на стимулирование инвестиционных процессов, направленных на эффективное развитие Липецкой области, решение приоритетных для экономики области задач посредством консолидации ресурсов и их целенаправленного использования.

Реализация мероприятий Программы позволит:

- создать благоприятную для инвестиций административную среду;

- способствовать продвижению предприятий области на российский и внешние рынки;

- увеличить объем инвестиций в основной капитал в 2014 году к уровню 2011 года в 1,1 раза в сопоставимых ценах;

- увеличить объем иностранных инвестиций в 2014 году к уровню 2011 года в 1,2 раза.

В качестве результатов проведения программных мероприятий можно ожидать рост основных показателей инвестиционной деятельности в соответствии со следующими прогнозными оценками.

Прогнозные оценки

Таблица 1

2012 год

2013 год

2014 год

Объем инвестиций в основной капитал,
млн. руб.

7

1

6

Индекс физического объема инвестиций
в основной капитал в сопоставимых
ценах, в % к предыдущему году

104

102,3

103,9

Объем иностранных инвестиций,
млн. долл. США

566,6

623,3

648,2

Индекс физического объема
иностранных инвестиций
(в % к предыдущему году)

103,5

110

104


Плановые показатели и плановые значения эффективности

задач Программы

N
п/п

Наименование

Ед.
изме -
рения

Величина в
базовом году
(до начала
реализации
Программы)

Плановые значения по периодам действия
целевой программы

Источник
определения
значения
показателей

2012 год

2013 год

2014 год

1.

Цель: улучшение инвестиционного климата, обеспечивающего увеличение притока инвестиций

2.

Индикатор цели.
Объем
инвестиций
в основной
капитал

млн.
руб.

9

7

1

6

Статистическая
отчетность

3.

Задача 1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды

4.

Показатель 1
задачи 1.
Кредитный
рейтинг
области,
присвоенный
международным
агентством

ВВ
прогноз
"стабильный"

ВВ
прогноз
"стабильный"

ВВ
прогноз
"стабильный"

ВВ
прогноз
"позитивный"

Обследование

5.

Объем
финансовых
средств
по мероприятиям

тыс.
руб.

784

835

890

6.

Эффективность
мероприятий
к показателю 1

*

*

*

7.

Показатель 2
задачи 1.
Рейтинг
инвестиционного
климата

3А1

3А1

3А1

2А1

Обследование

8.

Объем
финансовых
средств
по мероприятиям

тыс.
руб.

100

120

150

9.

Эффективность
мероприятий
к показателю 2

*

*

*

10.

Задача 2. Стимулирование спроса на продукцию создаваемых инвесторами производств

11.

Показатель 1
задачи 2.
Объем экспорта

млн.
долл.
США

4000

4150

4300

4400

Статистическая
отчетность

12.

Объем
финансовых
средств
по мероприятиям

млн.
руб.

2,066

2,110

2,150

13.

Экономическая
эффективность
мероприятий
к показателю 1
задачи 2

руб.

56043

56858

57302

14.

Показатель 2
задачи 2.
Количество
установленных
контактов
с деловыми
кругами
зарубежных
стран
и регионов РФ
и других
организационных
мероприятий
по продвижению
продукции
липецких
предприятий на
внешние рынки

шт.

44

45

45

46

Мониторинг

15.

Объем
финансовых
средств
по мероприятиям

тыс.
руб.

3350

3255

3160

16.

Экономическая
эффективность
мероприятий
к показателю 2
задачи 2

тыс.
руб.
на уст.
контакт

74,4

72,3

68,7

17.

Задача 3. Повышение инвестиционной активности хозяйствующих субъектов и привлечение новых
инвесторов

18.

Показатель 1
задачи 3.
Объем
иностранных
инвестиций

тыс.
долл.
США

0

4

0

0

Статистическая
отчетность

19.

Объем
финансовых
средств
по мероприятиям

млн.
руб.

3,2

3,5

3,61

20.

Экономическая
эффективность
мероприятий
к показателю 1
задачи 3

руб.

4940

4968

5028


III. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3