Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

  • 30% recurring commission
  • Выплаты в USDT
  • Вывод каждую неделю
  • Комиссия до 5 лет за каждого referral

Основные показатели социально-экономического развития

Есильского района Акмолинской области

В соответствии с Правилами разработки прогноза социально-экономического развития, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2009 года № 000, разработан прогноз социально-экономического развития Есильского района на годы (постановление Есильского районного акимата от 21 октября 2013 года № а-10/446).

В среднесрочной перспективе ключевыми направлениями экономической политики региона будут обеспечение устойчивого роста экономики за счет ее ускоренной диверсификации через индустриализацию и развитие инфраструктуры.

№ п/п

Наименование показателей

2013 год

факт

2014 год

прогноз

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

1

2

3

4

5

6

1.

Объем валовой продукции сельского хозяйства, %

142,5

104,9

104,9

104,9

2.

Объем промышленной продукции, %

99,8

117,0

119,5

121,5

3.

Численность населения, тыс. чел.

26,2

26,2

26,1

26,0

4.

Уровень безработицы, %

5,5

5,5

5,4

5,3

Достижение целевых параметров экономического роста будет обеспечено за счет инвестиционной активности.

Бюджетные средства будут направлены на развитие и ремонт объектов социальной сферы, обеспечение теплоснабжения, ремонт внутригородских дорог.

Законом Республики Казахстан от 3 декабря 2013 года «О республиканском бюджете на 2годы» с 1 января 2014 года установлен:

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

1) минимальный размер заработной платы – 19966 тенге;

2) размер государственной базовой пенсионной выплаты – 9983 тенге;

3) минимальный размер пенсии – 20782 тенге;

4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 1852 тенге;

5) величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 19966 тенге.

I. Поступления и расходы районного бюджета

Поступления

Районный бюджет утвержден решением сессии районного маслихата от 27 декабря 2013 года № 27/2. Уточнение бюджета района произведено решением сессии районного маслихата от 18 марта 2014 года № 30/2, от 29 апреля 2014 года № 32/4 и от 2 июля 2014 года № 33/2 с уточнением собственных доходов – 3 раза, с уточнением трансфертов из вышестоящих бюджетов на основании решений областного маслихата – 3 раза.

Объем поступлений в районный бюджет запланирован в сумме 2929,1 млн. тенге, из которых собственные доходы составляют 758,8 млн. тенге, 2160,6 млн. тенге приходится на целевые трансферты и субвенцию, 8,3 млн. тенге – на бюджетные кредиты, 1,3 – погашение бюджетных кредитов.

тыс. тенге

Поступления

2013 год

факт

2014 год

уточнен. план

2015 год

прогноз

2016 год

прогноз

Всего

2807811

26

2080137

2146351

Налоговые поступления, в том числе:

8

668044

764543

891813

Индивидуальный подоходный налог

29244,7

19758

31841

34070

Социальный налог

9

325752

419690

522824

Налоги на имущество

5

197122

168120

179888

Земельный налог

16514,2

19021

20353

21778

Налог на транспортные средства

37459,6

47089

50384

53911

Единый земельный налог

8924,5

11252

12040

12883

Акцизы

22926,9

25173

26937

28823

Плата за пользование земельными участками

16379,9

16070

17195

18398

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

9217,9

9012

9643

10316

Фиксированный налог

306,5

281

301

322

Прочие налоговые поступления

32,6

Госпошлина

20190,6

7514

8039

8600

Неналоговые поступления, в том числе:

10602,4

14420,4

6697

7166

Доходы от государственной собственности

3941,3

5065

4750

5083

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1

1

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

296,1

250

268

287

Прочие неналоговые поступления

6365

1568

1678

1795

Поступления от продажи основного капитала

34229,8

76342

38710

41420

Поступления трансфертов, в том числе:

2169392

22

1270187

1205952

Целевые текущие трансферты

3

6

0

0

Целевые трансферты на развитие

7

6

18000

40500

Субвенция

1177683

1318391

1252187

1165452

Поступления от продажи финансовых активов государства

0

0

0

0

Погашение бюджетных кредитов

1149,4

1312

0

0

Поступления займов

3700

8334

0

0

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5