Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

  • 30% recurring commission
  • Выплаты в USDT
  • Вывод каждую неделю
  • Комиссия до 5 лет за каждого referral

Бюджетная программа

«Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах»

Описание

Обеспечение функционирования автомобильных дорог населенных пунктов Садчиковского сельского округа

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа

Текущая/развитие

Текущая программа развития

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый год

Проектируемый год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата

%

100

100

100

Показатели конечного результата

%

100

100

100

Показатель качества

Показатели эффективности

Объем бюджетных расходов

тыс. тг.

.

0

0

400,0

428,0

458,0

Бюджетная программа

«Материально-техническое оснащение государственных органов»

Описание

Укрепление материально-технической базы Садчиковского сельского округа

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа

Текущая/развитие

Текущая программа развития

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый год

Проектируемый год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата

шт

1

Показатели конечного результата

шт

1

Показатель качества

Показатели эффективности

Объем бюджетных расходов

тыс. тг.

.

0,0

144,0

0,0

7.2. Свод бюджетных расходов

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый год

Проектируемый год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ВСЕГО бюджетных расходов:

тыс. тг

6644,0

7743,0

9400,0

10394

10571

Текущие бюджетные программы

«Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа»

«Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в /аульной/ сельской местности»

«Освещение улиц населенных пунктов»

«Обеспечение санитарии населенных пунктов»

«Благоустройство и озеленение населенных пунктов»

« Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах»

«Материально-техническое оснащение государственных органов»

5488,0

435,0

471,0

200,0

50,0

6864,0

585,0

50,0

50,0

50,0

144,0

7615,0

785,0

200,0

200,0

200,0

400,0

8453

871,0

214,0

214,0

214,0

428,0

8537

889,0

229,0

229,0

229,0

458,0

Бюджетные программы развития

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5