Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
Утвержден
постановлением акимата Акмолинской области
от 19 апреля 2012 года
№А-5/201
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН
ГУ «Управление экономики и бюджетного планирования
Акмолинской области»
на годы
Содержание
стр.
1. Миссия и видение
| 3 |
2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития экономики | 3-10 |
3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов | 10-20 |
3.1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
| 10-19 |
3.2. Соответствие стратегических направлений и целей государственного органа стратегическим целям государства
| 19-20 |
4. Развитие функциональных возможностей | 21-22 |
5. Межведомственное взаимодействие | 23-25 |
6. Управление рисками | 25-26 |
7. Бюджетные программы | 26-35 |
1. Миссия и видение
Миссия Управления экономики и бюджетного планирования Акмолинской области - реализация социально-экономической политики, государственное экономическое и бюджетное планирование в целях повышения конкурентоспособности области и обеспечения устойчивого экономического роста.
Видение – качественный, сбалансированный рост региональной экономики с эффективной системой государственного управления, обеспечивающего достижение конкретных конечных результатов во всех сферах экономики.
2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития экономики
1. Стратегическое направление: Повышение конкурентоспособности экономики Акмолинской области
1.1) Основные параметры развития отраслей экономики
В 2009 году объем валового регионального продукта (ВРП) составил 524,8 млрд. тенге, что на 7,6% больше уровня 2008 года. Достижению положительного результата способствовали принятые антикризисные меры по стимулированию спроса и активности в секторах экономики, значительный рост валовой продукции сельского хозяйства.
ВРП на душу населения увеличился на 10,6% и составил 709,3 тыс. тенге.
Акмолинская область относится к группе регионов, доля которых в республиканском объеме ВРП составляет менее 4%. В то же время, удельный вес сельского хозяйства сравнительно высок – 12,1% (4-ое место).
В отраслевой структуре половину ВРП занимают сельское хозяйство (24,1%), промышленность (13,2%) и строительство (12,7%). Причем, доля сельского хозяйства увеличилась с 17,6% в 2008 году до 24,1% в 2009 году. За счет получения высокого урожая зерновых в аграрном секторе прирост составил 43,5%, в т. ч. в растениеводстве – 63,2%. Объем строительных работ увеличился на 21,9%.
В целом, в развитие экономики региона привлечено порядка 150 млрд. тенге инвестиций. Активная инвестиционная политика была направлена на поддержку АПК, в результате доля заемных средств (в основном, средства АО НУХ «КазАгро») возросла с 20% в 2008 году до 31,5% в 2009 году.
Основной объем инвестиций в 2009 году освоен в промышленности (38%), транспорте и связи (31%), сельском хозяйстве (14%).
Государственные инвестиции направлялись на развитие и ремонт объектов социальной сферы, систем водоснабжения, ЖКХ, развитие с. Косшы, проекты продовольственного пояса вокруг Астаны.
Принятые меры по недопущению роста цен на потребительском рынке, развитие конкуренции и рыночной инфраструктуры способствовали удержанию инфляции в 2009 году на уровне, не превышающем запланированный коридор (7,8% на конец года).
Объем валового регионального продукта в 2010 году составил 586 млрд. тенге или 96,3% к 2009 году. Снижение связано с уменьшением объемов производства в сельском хозяйстве (ИФО-60,6%) и строительных работ (ИФО-66,9%).
Неблагоприятные погодные условия (засушливое лето) повлияли на валовой сбор продукции растениеводства. Собрано 2,1 млн. тонн зерновых, что ниже рекордного показагода на 2,9 млн. тонн.
Индекс физического объема промышленного производства составил 130,1% к уровню 2009 года за счет увеличения производства золота (в 3,6 раза), подшипников (в 1,6 раза), грузовых автомобилей (в 1,5 раза), полиэтиленовых труб (в 3,7 раза). Значительно увеличены показатели по переработке молока (рост в 2,3 раза) и мяса (на 22%).
В рамках государственной программы ФИИР в 2010 году введены 15 объектов с общей суммой инвестиций на 73,6 млрд. тенге.
Реализация данных проектов позволила в целом увеличить производительность труда в промышленности на 37% (до 3,6 млн. тенге) в год на одного занятого (2009 год – 2,6 млн. тенге).
В обрабатывающей промышленности производительность возросла на 44% (более 4 млн. тенге).
В 2010 году введено 155,5 тыс. кв. метров жилья, доведенный план перевыполнен на 58% (план на 2010 год – 98,1 тыс. кв. м.).
Уровень инфляции сложился в пределах установленного коридора (108%) – 107,4%. Для стабилизации цен и недопущения их необоснованного повышения были заключены 414 меморандумов с производителями и поставщиками основных продовольственных товаров. На постоянной основе проводились сельскохозяйственные ярмарки, всего проведено 600 ярмарок, на которых реализовано продукции на 865 млн. тенге.
За счет создания 16,7 тысяч новых рабочих мест и применения активных форм занятости общий уровень безработицы снижен с 6,5% до 6,1%.
Уровень официальной безработицы составил 0,4% (в 2009г. – 0,5%).
Рост номинальной заработной платы в 2010 году составил 14,1%, реальной заработной платы – 3,9%.
В 2011 году наблюдалось экономическое оживление, начавшееся в первой половине 2010 года. По итогам 2011 года рост региональной экономики (ВРП) составил 115,2% к уровню предыдущего года. ВРП на душу населения увеличился на 41% и достиг 7,5 тыс. долл. США.
На рост ВРП, прежде всего, повлияли высокие темпы развития реального сектора. В сельском хозяйстве рост составил 175,8%, промышленности – 113,3%, в т. ч. обрабатывающей - 111,8%, строительстве - 107,4%.
Значительный вклад в рост экономики внесли введенные в действие новые производственные мощности в рамках Государственной программы индустриализации.
В 2011 году объем промышленной продукции составил 221 млрд. тенге, что на 41 млрд. тенге больше уровня 2010 года. По Карте индустриализации реализовано 18 проектов на 18,9 млрд. тенге.
Производительность труда в обрабатывающей промышленности возросла в 1,5 раза - до 17,8 тыс. долларов США (2,6 млн. тенге) на одного занятого.
Объем валовой продукции сельского хозяйства возрос более, чем в 1,7 раза – до 236,6 млрд. тенге.
Валовой сбор зерновых культур превысил объем урожая 2010 года более чем в 3 раза и составил 7,2 млн. тонн в первоначальном весе. Средняя урожайность зерновых составила 17,1 ц/га. Валовой сбор масличных возрос в 3,4 раза, картофеля - в 1,5 раза, овощей – на 7%.
За счет мероприятий, направленных на диверсификацию аграрного сектора, получило развитие животноводство, ориентированное на крупнотоварное производство. В целях увеличения объемов производства животноводческой продукции в регионе продолжалась работа по созданию откормочных площадок, молочно-товарных ферм, новых производств по переработке сельхозпродукции.
В рамках продовольственного обеспечения населения области и г. Астаны при поддержке финансовых институтов МСХ РК в 2011 году реализован 21 проект на 20,8 млрд. тенге, из которых 60% проектов - по развитию отрасли животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции.
Объем розничной торговли увеличился на 23,7%, что обусловлено ростом реальных доходов населения на 13,5% и замедлением инфляционных процессов в экономике. Услуги транспорта выросли на 6,6% за счет увеличения грузооборота, как по внутренним, так и внешним направлениям. Объем услуг связи вырос на 15,2%.
Инфляция в течение прошлого года была равномерна и сохраняла сезонную тенденцию ее изменения. На конец 2011 года уровень инфляции составил 7%, в т. ч. на продовольственные товары – 9,4%, непродовольственные товары – 6,3%, платные услуги – 4,6%.
Прирост инвестиций в основной капитал составил 7,5% к уровню 2010 года. В структуре источников финансирования инвестиций преобладали собственные средства (41%) и средства республиканского бюджета (39%).
В целом, бюджетные средства в объеме 54,6 млрд. тенге были направлены на развитие и ремонт объектов социальной сферы, систем электро-, водоснабжения и водоотведения, жилищно-коммунального хозяйства, улучшение состояния автомобильных дорог, развитие населенных пунктов в пригородной зоне г. Астаны.
Собственные инвестиции хозяйствующих субъектов направлялись на проведение строительно-монтажных работ, приобретение высоко-технологичного оборудования, рост вложения которых составил 123,6% к уровню 2010 года.
Приоритетными отраслями вложения частных инвестиций оставались сельское хозяйство, горно-металлургический комплекс, машиностроение, стройиндустрия, переработка сельскохозяйственной продукции, транспорт и связь, доля которых в объеме инвестиций в 2011 году составила 75,4%.
Объем строительных работ увеличился на 7,4%, на жилищное строительство в 2011 году направлено 8,9 млрд. тенге. Введено 314 тыс. кв. метров жилья, с ростом к уровню 2010 года в 2 раза.
Количество активных субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось на 10,6% и составило 29,5 тысяч единиц, которыми произведено продукции (услуг) на 257,5 млрд. тенге, с ростом на 7,7% к уровню 2010 года.
Объем внешнеторгового оборота увеличился на 33%, в т. ч. экспорт – на 28%, импорт – на 40%.
По Программе «Балапан» введено 94 дошкольных организаций на 4,2 тысячи мест, в т. ч. 16 детских садов и 78 мини-центров. Охват детей дошкольным воспитанием и обучением в возрасте от 1 года до 6 лет увеличился с 42,9% до 50,2%.
Средний балл ЕНТ по области составил 81,96 баллов, что на 2,36 пункта выше результатов предыдущего года (79,6 баллов).
Принятые меры по улучшению качества медицинских услуг, укреплению материально-технической базы и усилению профилактических мероприятий позволили снизить заболеваемость туберкулезом на 15%, смертность от болезней системы кровообращения - на 13%, заболеваемость от онкопатологии сохранить на уровне 2010 года. Обеспеченность врачебными кадрами по сравнению с 2010 годом увеличилась с 26,5 до 28, средними медицинскими работниками - с 86,5 до 86,8 на 10 тысяч населения.
Рост экономики позволил улучшить ситуацию на рынке труда. За счет создания 11,3 тысяч новых рабочих мест и применения активных форм занятости общий уровень безработицы снижен с 5,8% в 2010 году до 5,5% в 2011 году.
Индекс номинальной заработной платы в 2011 году составил 118,3%, реальной – 110,8%.
1.2) Анализ основных проблем
Анализ функционирования производств показывает, что в области, в основном, размещены начальные звенья цепочки накопления добавленных стоимостей, т. е. в основном продукция первого передела. Продукция с высокой добавленной стоимостью (2-ой, 3-ий переделы) практически отсутствуют. Конечные звенья цепочки располагаются вне региона, поэтому финансовые потоки и инновации концентрируются за его пределами.
Следовательно, необходимо проводить мероприятия по диверсификации экономики. В связи с тем, что агропромышленный комплекс, в силу сохраняющегося спроса на продовольственные товары, имеет возможность значительно расширить рынок сбыта продукции, дальнейшее развитие действующих и создание новых предприятий переработки сельскохозяйственной продукции создаст условия для повышения конкурентоспособности и укрепления позиций области в республиканском масштабе.
Для внешнего рынка состояние экономики региона во многом определяется развитием сырьевых экспортоориентированных отраслей: зерновое производство, металлы, металлопрокат, полиметаллы (уран), являющиеся основными составляющими товарного экспорта.
Не в полной мере реализован потенциал малого и среднего бизнеса. Большинство предприятий специализируются в сфере торговли – 27%, строительстве – 20%, в сельском хозяйстве – 18%, в сфере операций с недвижимым имуществом -14,2%. И лишь менее 10% предприятий осуществляют деятельность в промышленном секторе.
Одним из факторов уменьшения деловой активности является снижение объемов кредитования малого и среднего бизнеса, недоступность кредитов вследствие роста ставок и несовершенство разрешительной и налоговой системы.
В целях активизации развития предпринимательства необходимо реализовать комплекс мер по расширению финансовой поддержки предпринимательству, снизить административные барьеры и улучшить условия развития бизнес среды, так как бизнес среда оказывает серьезное влияние на развитие экономики региона, решение социальных проблем, увеличение численности занятых работников.
Сложные и непрозрачные процедуры, которым должны следовать предприниматели при создании и ведении бизнеса, служат самым серьезным препятствием экономическому росту. Эти процедуры увеличивают затраты на производство и издержки предпринимателей, ограничивают их доступ на рынок, сдерживают развитие бизнеса, ухудшают бизнес-среду и способствуют коррупции. Административные барьеры являются одной из причин появления теневого сектора экономики.
Рост отечественной экономики на фоне восстановления мировой экономики и роста уровня цен на мировых товарных рынках способствует повышению внутренних цен. Для их стабилизации необходимо активизировать процесс развития собственного производства.
Для обеспечения роста экономики требуется принятие мер по привлечению частных инвестиций в регион, в том числе иностранных.
В 2011 году доля Акмолинской области в общем объеме инвестиций Казахстана составила всего 2,5% или 122,7 млрд. тенге, иностранные инвестиции не осваивались (в РК объем иностранных инвестиций - 1039,5 млрд. тенге).
Региональная оценка состояния инвестиционной привлекательности показывает, что область является недоинвестированной вследствие ограниченности минеральных ресурсов и значительной зависимости от сельского хозяйства.
При существующем инвестиционном потенциале для оптимального функционирования экономики региона не хватает около 450 млн. долларов США в год в виде инвестиций или около 68 млрд. тенге.
1.3) Оценка основных внешних и внутренних и факторов
На развитие региона и увеличение объемов инвестиций отрицательное влияние оказывают следующие факторы:
Внешние: низкая инвестиционная привлекательность, в том числе перерабатывающего сектора.
Внутренние:
- недостаточная оснащенность и модернизация производств, что не позволяет выпускать конкурентоспособную продукцию;
- низкий уровень концентрации и интеграции сельскохозяйственных предприятий, ограничивающий возможность ведения высокотоварного производства, внедрения новых технологий;
- инфраструктурные ограничения – недостаточный уровень развития водо-, энергообеспечения, транспортной инфраструктуры, что также препятствует привлечению инвестиций.
В данном направлении необходимо активизировать работу по улучшению инвестиционного климата в регионе.
Обеспечение условий для устойчивого развития городов и районов области.
В целях эффективной территориальной организации региона, предусмотренной в Стратегии территориального развития Республики Казахстан до 2015 года, определены приоритетные направления развития городов и регионов области.
В процессе разработки и реализации стратегий развития опорных городов выявлен ряд проблемных вопросов, основными из которых является неудовлетворительное состояние коммунальной и социальной инфраструктуры.
Учитывая, что большинство населения региона проживает в сельской местности, дальнейшее развитие сельских населенных пунктов и обеспечение достойных условий жизни для сельских жителей является первоочередной задачей.
Основными проблемными вопросами в сельской местности являются износ коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры - более 70%, разрыв между уровнем жизни городского и сельского населения, рост миграции сельского населения в город, а также качество образования и медицинского обслуживания. Особенно актуален вопрос качественного водообеспечения и качества местных автомобильных дорог.
Из 621 сельских населенных пунктов области (далее – СНП) 185 СНП или 30% - с высоким потенциалом развития, 426 СНП или 68% - со средним, 10 СНП или 2% - с низким.
Особое внимание уделяется развитию центров экономического роста, имеющих потенциал и возможности для развития.
На качестве предоставляемых услуг здравоохранения, образования, культуры и спорта негативно отражается дефицит специалистов в сельской местности. Для решения этого вопроса предусмотрены меры социальной поддержки специалистов, привлекаемых для работы и проживания в сельские населенные пункты.
Развитие столицы влечет за собой территориальное перемещение производств из столичной зоны в пристоличные регионы, которые могут стать главной площадкой для множества производственных сервисных отраслей, территориальной концентрации промышленных, инфраструктурных, транспортных и других ресурсов, сосредоточенных в зоне влияния г. Астаны.
Территориальное перемещение производств из столичной зоны и оптимальное размещение производительных сил в зоне пристоличных районов потребует ускоренного развития инфраструктуры – дороги, водо-, тепло-, электроснабжение, для чего необходимо привлечение больших объемов инвестиций.
Их оптимальному развитию будет способствовать реализация Комплексного плана социально-экономического развития населенных пунктов, прилегающих к городу Астане, на годы. Это создаст условия для ускоренного развития пригородных населенных пунктов и обеспечение их необходимой инфраструктурой.
В целом, вопросы территориального развития нашли отражение в Программе развития территорий Акмолинской области на годы. Данная программа направлена на обеспечение ускоренного развития всех секторов экономики региона и повышения их конкурентоспособности.
Для этого определены пять приоритетных направлений, которые будут оказывать мультипликативный эффект и положительно влиять на общее социально-экономическое развитие региона.
Первое – ускоренное развитие экономики региона на основе внедрения высокопроизводительных технологий в агропромышленном и индустриальном комплексах и сфере туризма.
Второе – развитие социальной сферы и человеческого потенциала, повышение уровня качества жизни населения.
Третье – модернизация инфраструктурного комплекса.
Четвертое – выравнивание уровней социально-экономического развития административно-территориальных образований.
Пятое – развитие системы государственного местного управления и самоуправления.
Реализация данных направлений позволит к 2015 году войти в пятерку областей Казахстана с высоким уровнем жизни населения и стать значимым поставщиком агропродовольственной продукции в центрально-азиатском регионе.
Для решения указанных проблем первым стратегическим направлением деятельности Управления экономики и бюджетного планирования Акмолинской области определено повышение конкурентоспособности региона.
2. Стратегическое направление: Внедрение новой системы государственного планирования
В условиях неблагоприятной конъюнктуры на мировых рынках еще более остро стоит вопрос эффективного государственного управления, сочетающий в себе стратегическое и бюджетное планирование.
Действующая до 2010 года система государственного управления не позволяла объективно определить эффективность деятельности государственных органов в реализации государственной политики в области стратегического, экономического и бюджетного планирования.
Во многих региональных программах на местном уровне цели и ожидаемые результаты сформулированы размыто, без четких критериев и индикаторов результативности реализации программ, конкретного механизма оценки их эффективности, не увязаны с финансовыми ресурсами. Основной упор в реализации программ делался не на достижении конкретного результата, а на освоении бюджетных средств.
Такое положение в системе государственного планирования препятствует развитию экономики и системы государственного управления в целом.
Поэтому одним из ключевых направлений Стратегии развития Республики Казахстан до 2020 года является построение новой модели государственного управления на принципах корпоративного управления, результативности, транспарентности и подотчетности обществу. Основные элементы которой будут внедряться в первые годы реализации Стратегического плана – 2020.
Вторым стратегическим направлением Управления экономики и бюджетного планирования является реализация государственной политики - внедрение новой системы государственного управления на местном уровне.
Реализация второго стратегического направления будет осуществляться в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 4 марта 2010 года № 931 по дальнейшему функционированию системы государственного планирования в Республике Казахстан, определившей основные подходы к разработке, реализации, проведению мониторинга, оценки и контроля стратегических, программных документов.
В целях определения степени влияния деятельности государственного органа на параметры развития страны, отрасли, сферы, региона, оценку системы организации деятельности государственного органа, выявление проблем в достижении государственным органом поставленных задач и целей и принятие мер по повышению эффективности деятельности государственного органа будет проводиться оценка эффективности деятельности каждого государственного органа.
В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан «О Системе ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов областей, города республиканского значения, столицы» от 01.01.01 года № 000 Управление экономики и бюджетного планирования ответственно за оценку эффективности государственных органов, финансируемых из областного бюджета, и местных исполнительных органов районов и гг. Кокшетау и Степногорск по направлению достижения и реализации стратегических целей и задач.
В 2011 году в пилотном режиме проведена оценка 2 областных управлений (Управления внутренней политики, туризма, физической культуры и спорта) и акимата Зерендинского района. С 2012 году оценкой будут охвачены все госорганы.
Оценка основных внешних и внутренних факторов
Внешние: Основной недостаток действующей системы государственного управления – отсутствие четко регламентированного порядка во взаимоотношениях центральных государственных органов с местными исполнительными органами, внеплановые запросы данных, несмотря на многочисленные установленные формы отчетности, представляемые в центральные государственные органы.
Принцип работы запрос – ответ, в кратчайшие сроки, приводит к некачественному и несвоевременному исполнению задания, к невозможности планирования работы в целом, увеличению документооборота.
Четкая регламентация процесса поручений центральных государственных органов позволило бы систематизировать работу, снизить документооборот.
Внутренние: Как и в целом по республике, в области, в связи с низким уровнем внедрения современных информационных технологий при предоставлении государственных услуг, не в полной степени обеспечивается доступ населения к государственным услугам, отсутствует оперативная обратная связь государственных органов с населением, недостаточна эффективность и качество предоставляемых услуг. В связи с этим будут проводиться мероприятия по внедрению новых информационных технологий в области государственного управления и планирования.
В связи с внедрением новой Системы государственного планирования возрастут требования к каждому работнику управления экономики и бюджетного планирования к их профессиональным качествам и умению самостоятельно принимать решения.
С целью повышения эффективности работы государственных служащих Управления ежемесячно будет проводиться оценка деятельности государственных служащих, учитывающая объем и качество работы, степень ответственности, повышение профессионализма, соблюдение Кодекса чести государственных служащих.
По новой системе государственного планирования возрастают функции Управления, что соответственно влечет дополнительную нагрузку на каждого служащего. Как результат перегруженности – некачественное, несвоевременное выполнение обязанностей, текучесть кадров.
В 2010 году в Управлении экономики и бюджетного планирования создан отдел, ответственный за мониторинг и оценку стратегических и программных документов.
3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы,
мероприятия и показатели результатов
3.1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы,
мероприятия и показатели результатов
Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности экономики Акмолинской области
Цель 1.1. Обеспечение увеличения региональной экономики к 2015 году не менее чем на 40% по отношению к уровню 2009 года
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели: 001,002,003, 007, 008, 099
Целевые индикаторы | Источ-ник инфор-мации | в т. ч. с указанием промежуточного значения | |||||||
в отчетном периоде | в плановом периоде | ||||||||
ед. изм. | 2009 г. (отчет) | 2010 г. (отчет) | 2011 г. (отчет) | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ИФО ВРП | Стат-данные | % к 2009 году | х | 96,3 | 110,9 | 112,0 | 120,0 | 130,3 | 140,0 |
ИФО ВРП | Стат-данные | % к предыдущему году | 107,6 | 96,3 | 115,2 | 107,4 | 107,2 | 108,5 | 107,2 |
Доля обрабатывающей промышленности в структуре ВРП | Стат-данные | % | 8,6 | 13,4 | 13,5 | 14,2 | 14,6 | 14,8 | 15,0 |
Уровень инфляции на конец года | Стат-данные | % | 7,8 | 7,4 | 7,0 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: | |||||||||
Задача 1.1.1. Проведение и координация мероприятий, направленных на стабилизацию и развитие экономики региона | |||||||||
Показатели прямых результатов | Источ-ник инфор-мации | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | |||||
2009 г. (отчет) | 2010 г. (отчет) | 2011 г. (отчет) | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | |||
ИФО валовой продукции сельского хозяйства | Стат-данные | % к предыдущ году | 143,5 | 60,6 | 175,8 | 104,4 | 104,7 | 104,9 | 104,9 |
ИФО промышленной продукции | Стат-данные | % к предыдущгоду | 97,8 | 130,1 | 113,3 | 110,6 | 111,2 | 115,2 | 111,5 |
ИФО строительных работ | Стат-данные | % к предыдущгоду | 121,9 | 66,9 | 107,4 | 104,2 | 102,1 | 101,2 | 100,8 |
ИФО торговли | Стат-данные | % к предыдущгоду | 96,4 | 108,9 | 123,7 | 108,5 | 108,7 | 106,5 | 107,0 |
ИФО транспортных услуг | Стат-данные | % к предыдущгоду | 95,8 | 103,4 | 104,8 | 108,0 | 107,4 | 108,9 | 108,5 |
ИФО услуг связи | Стат-данные | % к предыдущгоду | 105,2 | 102,2 | 130,0 | 108,4 | 108,0 | 109,1 | 108,2 |
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | срок реализации в плановом периоде | ||||||||
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | |||||
Мониторинг хода реализации Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана «Построим будущее вместе!» от 28 января 2011 года | х | ||||||||
Мониторинг и анализ реализации Программы развития территорий Акмолинской области на годы и Плана мероприятий по ее реализации | х | х | х | х | х | ||||
Оперативная отчетность по мониторингу реализации Программы развития территорий Акмолинской области на годы | х | х | х | х | х | ||||
Мониторинг хода реализации стратегических планов государственных органов, финансируемых из местного бюджета | х | х | х | х | х | ||||
Информация о мерах по стабилизации социальной обстановки в регионах и перечню факторов, способствующих росту социальной напряженности в регионе по установленной форме | х | х | х | х | х | ||||
Разработка и мониторинг выполнения региональной карты по исполнению Поручений Главы государства по обеспечению роста экономики | х | х | х | х | х | ||||
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 |


