Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

  • 30% recurring commission
  • Выплаты в USDT
  • Вывод каждую неделю
  • Комиссия до 5 лет за каждого referral

Бюджетная программа

022 Содержание дополнительной штатной численности ДВД города Алматы по обеспечению охраны общественного порядка и общественной безопасности на метрополитене за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета.

Описание

Содержание штатной численности, обеспечивающие общественную безопасность на метрополитене.

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности. Профилактика правонарушений.

в зависимости от способа реализации

022 Содержание дополнительной штатной численности ДВД города Алматы по обеспечению охраны общественного порядка и общественной безопасности на метрополитене за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета.

текущая/развитие

Текущая.

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2009 год

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

Не допущение нарушений общественного порядка, обеспечение личной и имущественной безопасности работников и пассажиров Метрополитена г. Алматы.

%

х

х

100

100

100

100

100

показатели конечного результата

Повышение уровня доверия населения и гостей города Алматы к органам внутренних дел ДВД.

х

х

51

51

52

53

54

объем бюджетных расходов

0

Бюджетная программа 023

Бюджетная программа

023 Обеспечение безопасности дорожного движения за счет целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета.

Описание

Обеспечение безопасности дорожного движения.

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Обеспечение безопасности дорожного движения за счет целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета.

в зависимости от способа реализации

023 Обеспечение безопасности дорожного движения за счет целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета.

текущая/развитие

Текущая.

наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный период

плановый период

2009 год

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата

Увеличение числа нарушений выявленных комбинированными системами выявления нарушений скоростного режима и проезда на красный сигнал светофора

ед.

х

32 110

50 000

50 000

50 000

50 000

Увеличение числа выявленных нарушений скоростного режима движения с помощью мобильных приборов видеофиксации скорости движения транспортных средств.

%

х

х

50

51

52

53

54

Полное укомплектование служебных специальных автомашин дорожной полиции системами цифровой видеозаписи.

%

х

х

80

85

90

95

99

показатели конечного результата

Снижение тяжести последствий ДТП (числа погибших в ДТП на 100 пострадавших)

%

х

5,5

6,6

6,5

6,5

6,5

6,5

Снижение числа погибших в ДТП на 100 тысяч населения

%

х

10

12

11

10

9

9

Снижение числа пострадавших в ДТП на 10 тысяч населения

%

х

17

18

17

16

15

15

 Снижение числа ДТП на 10 тысяч транспортных средств

%

х

48

51

50

49

48

48

Обеспечение роста доверия населения к деятельности органов внутренних дел ДВД.

%

х

50

51

52

53

54

55

объем бюджетных расходов

Распределение расходов по стратегическим направлениям, целям, задачам и бюджетным программам

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9