Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

  • 30% recurring commission
  • Выплаты в USDT
  • Вывод каждую неделю
  • Комиссия до 5 лет за каждого referral

тыс. тенге

Стратегические направления, цели, задачи и бюджетные программы (наименования), платные услуги

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год (отчет)

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

001 Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы

5

5

8 051 975

002 Организация работы медвытрезвителей и подразделений полиции, организующих работу медвытрезвителей

25 155

23 416

011 Организация временной изоляции, адаптации и реабилитации несовершеннолетних

55 024

73 921

012 Приемники распределители для лиц, не имеющих определенного места жительства

74 262

75 128

87 528

114 550

122 569

013 Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке

27 508

25 820

34 595

47 224

50 530

54 067

57 851

014 Организация содержания служебных животных

21 894

27 640

32 039

36 989

39 578

42 349

45 313

003 Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка

2 000

2 000

2 000

12 000

12 840

13 739

14 700

005 Создание информационных систем ОВД

37 321

52 675

55 370

834 017

892 398

007 Капитальные расходы государственных органов

105 267

112 636

015 Обеспечение охраны общественного порядка во время провидений мероприятий международного значения за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета

22 326

016 Проведение операции "Мак" за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета

2 375

2 664

019 Содержание, материально-техническое оснащение дополнительной штатной численности миграционной полиции, документирование оралманов. международного значения (за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета)

1 554

51 419

141 789

277 392

020 Содержание, материально-техническое оснащение Центра временного размещения оралманов и Центра адаптации и интеграции оралманов. (за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета)

248

2 158

2 784

2 850

021 Содержание штатной численности, осуществляющей обслуживание режимных стратегических объектов за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета.

27 457

27 457

27 457

022 Содержание дополнительной штатной численности ДВД города Алматы по обеспечению охраны общественного порядка и общественной безопасности на метрополитене за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета.

372 298

217 346

217 346

023 Обеспечение безопасности дорожного движения за счет целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета.

330 710

ВСЕГО расходов государственного органа.

5

6 677 632

7 953 773

10 

10 

11 

11 

7.2. Свод бюджетных расходов

тыс. тенге

2009 год

2010 год

2011 год (отчет)

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1. Действующие программы, из них:

5 ,0

6 677 632,0

7  953 773,0

10 077 060,0

10 371 209,0

11 ,0

1,0

Текущие бюджетные программы

5 ,0

6 ,0

7 ,0

9 243 043,0

9 478 811,0

10 ,0

10 ,0

Бюджетные программы развития

37 321,0

52 675,0

55 370,0

834 017,0

,0

,0

1 ,0

2. Программы предлагаемые к разработке, из них:

0

0

0

0

0

0

0

Текущие бюджетные программы

0

0

0

0

0

0

0

Бюджетные программы развития

0

0

0

0

0

0

0

3. ВСЕГО расходов, из них:

5 ,0

6 677 632,0

7  953 773,0

10 077 060,0

10 371 209,0

11 ,0

1,0

Текущие бюджетные программы

5 ,0

6 ,0

7 ,0

9 243 043,0

9 478 811,0

10 ,0

10 ,0

Бюджетные программы развития

37 321,0

52 675,0

55 370,0

834 017,0

,0

,0

1 ,0

Департамент внутренних дел города Алматы

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9