Приложение 3

Расчет уровня рентабельности производства

Показатели

Обозначения

Отчетный

год

Планируемый

год

Рентабельность продукции по отношению к объему производства

Рентабельность продукции по отношению к себестоимости продукции

Среднегодовая стоимость ОПФ (основного капитала)

Средний размер оборотных средств

Общая сумма капитала

Рентабельность фондов (капитала)


Приложение 4

Задание к курсовой работе на тему:

“Расчет основных показателей деятельности коммерческого предприятия”

Исходные данные (числовые значения см. “Исходные данные по вариантам”)

1.  Выручка от реализации продукции в отчетном (предшествующем планируемому) году - .

2.  Процент роста выручки от реализации продукции в планируемом году - , %.

3.  Численность (среднесписочная) работников основного производства в отчетном году - .

4.  Процент изменения (“+” - увеличение; “-” - снижение) численности работников основного производства в планируемом году - , %.

5.  Среднесписочная численность рабочих, занятых в основном производстве, в отчетном году (фактическая) - .

6.  Численность рабочих, занятых в основном производстве, в отчетном году (плановая) - .

7.  Численность работников основного производства в отчетном году (плановая) - .

8.  Число дней, отработанных одним рабочим в отчетном году (плановое / фактическое) – Я.

9.  “Чистое” время работы в течение смены в отчетном году (план / факт) - .

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

10.Среднегодовая стоимость ОПФ в отчетном году - .

11.Стоимость ОПФ на начало планируемого года - .

12.Из них в консервации - .

13.Поступление ОПФ в планируемом году - .

14.Выбытие ОПФ в планируемом году - .

15.Процент изменения (“+” - увеличение; “-” – снижение) численности рабочих в планируемом году - .

16.Средний размер оборотных средств в отчетном году - .

17.Средний размер оборотных средств в планируемом году - .

18.Удельный вес (доля) материальных затрат в выручке от реализации отчетного года - .

19.Фонд оплаты труда работников предприятия в отчетном году - .

20.Коэффициент роста среднемесячной зарплаты одного работника предприятия в планируемом году - .

21.Удельный вес (доля) прочих затрат в объеме производства отчетного года - .

Приложение 5

Исходные данные по вариантам

ПОКАЗАТЕЛИ

Ед. изм.

1 вар

2 вар

3 вар

4 вар

5 вар

6 вар

7 вар

8 вар

9 вар

10 вар

1

Выручка от реализации продукции (работ, услуг), в отчетном (предшествующем планируемому) году

млн. руб.

133,243

136,786

140,368

143,991

147,653

151,356

155,099

158,881

162,704

166,6

2

Процент роста выручки от реализации продукции (работ, услуг) в планируемом году -

%

12,113

12,3351

12,6824

13,0337

13,3889

13,7482

14,2386

14,4787

14,85

15,23

3

Численность (среднесписочная) работников основного производства в отчетном году

чел.

847,91

867,123

880,38

893,736

907,193

920,749

929,32

937,912

946,523

955,2

4

Процент изменения (“+” - увеличение; “-” - снижение) численности работников основного производства в планируемом году

%

1,2113

1,34343

1,47756

1,61369

1,75182

1,89195

2,03408

2,17821

2,32434

2,472

5

Среднесписочная численность рабочих, занятых в основном производстве, в отчетном году (фактическая)

чел.

563,255

569,126

575,017

580,928

586,86

592,811

598,782

604,774

610,785

616,8

6

Численность рабочих, занятых в основном производстве, в отчетном году (плановая)

чел.

545,085

552,028

559,01

566,033

573,095

580,198

586,069

593,242

599,163

605,1

7

Численность работников основного производства в отчетном году (плановая)

чел.

884,249

890,328

896,386

902,425

908,444

914,443

920,421

926,38

955,562

961,7

8

Число дней, отработанных одним рабочим в отчетном году плановое

дн.

280

280

280

280

280

280

280

280

280

280

9

Число дней, отработанных одним рабочим в отчетном году фактическое

дн.

276

276

276

276

276

276

276

276

276

276

10

“Чистое” время работы в течение смены в отчетном году факт

час

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

11

“Чистое” время работы в течение смены в отчетном году план

час

7,6

7,6

7,6

7,6

7,6

7,6

7,6

7,6

7,6

7,6

12

Среднегодовая стоимость ОПФ в отчетном году

млн. руб.

44,2125

44,6385

45,0656

45,4936

45,9227

46,3528

46,7838

47,2159

47,649

48,15

13

Стоимость ОПФ на начало планируемого года

млн. руб.

44,2488

44,6996

45,1887

45,6178

46,0478

46,4537

46,911

47,3697

47,9072

48,41

14

Из них в консервации

млн. руб.

0,66622

0,68393

0,70184

0,71995

0,73827

0,75047

0,76278

0,77519

0,78253

0,79

15

Поступление ОПФ в планируемом году

млн. руб.

4,0094

4,05472

4,10023

4,14594

4,19186

4,23797

4,28428

4,33079

4,37751

4,424

16

Выбытие ОПФ в планируемом году

млн. руб.

1,33243

1,36786

1,40368

1,43991

1,47653

1,51356

1,53827

1,56319

1,5883

1,614

17

Процент изменения (“+” - увеличение; “-” – снижение) численности рабочих в планируемом году

%

-0,7268

-0,8549

-0,985

-0,8689

-1,001

-1,2613

1,01704

0,89691

0,77478

0,911

18

Средний размер оборотных средств в отчетном году

млн. руб.

38,7737

39,1182

39,4632

39,8085

40,1542

40,4877

40,8469

41,1938

41,5411

41,89

19

Средний размер оборотных средств в планируемом году

млн. руб.

39,9729

40,425

40,8792

41,3353

41,7934

42,2536

42,7157

43,1798

43,6459

44,11

20

Удельный вес (доля) материальных затрат в выручке от реализации отчетного года

%

49,1

49,2

49,3

49,4

49,5

49,6

49,7

49,8

49,9

50

21

Фонд оплаты труда работников предприятия в отчетном году

млн. руб.

32,4023

32,7308

33,3682

33,8875

34,4108

34,938

35,4693

36,0045

36,5438

37,09

22

Коэффициент роста среднемесячной зарплаты одного работника предприятия в планируемом году

%

8,4791

8,79336

9,11162

9,43388

9,76014

10,0904

10,4247

10,7629

11,1052

11,45

23

Удельный вес (доля) прочих затрат в объеме производства отчетного года

%

12,1

12,2

12,3

12,4

12,5

12,6

12,7

12,8

12,9

13


Приложение 5

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8