Исходные данные по вариантам
ПОКАЗАТЕЛИ | Ед. изм. | 21 вар | 22 вар | 23 вар | 24 вар | 25 вар | 26 вар | 27 вар | 28 вар | 29 вар | 30 вар | |
1 | Выручка от реализации продукции (работ, услуг), в отчетном (предшествующем планируемому) году | млн. руб. | 211,7 | 216 | 220,4 | 224,8 | 229,3 | 233,8 | 238,4 | 242,9 | 247,6 | 252,2 |
2 | Процент роста выручки от реализации продукции (работ, услуг) в планируемом году - | % | 18,91 | 19,19 | 19,47 | 19,75 | 20,03 | 20,31 | 20,6 | 21,03 | 21,47 | 21,92 |
3 | Численность (среднесписочная) работников основного производства в отчетном году | чел. | 1032 | 1038 | 1043 | 1049 | 1055 | 1061 | 1067 | 1072 | 1078 | 1084 |
4 | Процент изменения (“+” - увеличение; “-” - снижение) численности работников основного производства в планируемом году | % | 4,234 | 4,406 | 4,58 | 4,756 | 4,934 | 5,115 | 5,297 | 5,481 | 5,667 | 5,855 |
5 | Среднесписочная численность рабочих, занятых в основном производстве, в отчетном году (фактическая) | чел. | 684,5 | 690,8 | 697 | 703,4 | 709,7 | 716 | 723,9 | 731,8 | 739,7 | 747,6 |
6 | Численность рабочих, занятых в основном производстве, в отчетном году (плановая) | чел. | 677,4 | 685,1 | 692,7 | 700,5 | 696,6 | 708,7 | 712,1 | 714 | 715,8 | 713,1 |
7 | Численность работников основного производства в отчетном году (плановая) | чел. | 1043 | 1049 | 1055 | 1061 | 1067 | 1073 | 1089 | 1095 | 1101 | 1106 |
8 | Число дней, отработанных одним рабочим в отчетном году плановое | дн. | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
9 | Число дней, отработанных одним рабочим в отчетном году фактическое | дн. | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 |
10 | “Чистое” время работы в течение смены в отчетном году факт | час | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
11 | “Чистое” время работы в течение смены в отчетном году план | час | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
12 | Среднегодовая стоимость ОПФ в отчетном году | млн. руб. | 53,91 | 54,58 | 55,25 | 55,92 | 56,6 | 57,28 | 57,97 | 58,66 | 59,35 | 60,05 |
13 | Стоимость ОПФ на начало планируемого года | млн. руб. | 54,41 | 54,82 | 55,43 | 56,12 | 56,67 | 57,37 | 58,13 | 58,97 | 59,62 | 61,93 |
14 | Из них в консервации | млн. руб. | 0,872 | 0,88 | 0,887 | 0,895 | 0,903 | 0,91 | 0,918 | 0,926 | 0,934 | 0,941 |
15 | Поступление ОПФ в планируемом году | млн. руб. | 4,954 | 5,003 | 5,052 | 5,102 | 5,152 | 5,202 | 5,253 | 5,303 | 5,354 | 5,405 |
16 | Выбытие ОПФ в планируемом году | млн. руб. | 1,905 | 1,933 | 1,961 | 1,989 | 2,017 | 2,046 | 2,075 | 2,103 | 2,133 | 2,177 |
17 | Процент изменения (“+” - увеличение; “-” – снижение) численности рабочих в планируемом году | % | 2,399 | 2,558 | 2,576 | 2,45 | 2,903 | 3,069 | 3,237 | 3,407 | 3,579 | 3,753 |
18 | Средний размер оборотных средств в отчетном году | млн. руб. | 46,15 | 46,62 | 47,09 | 47,56 | 48,04 | 48,66 | 49,29 | 49,92 | 50,56 | 51,34 |
19 | Средний размер оборотных средств в планируемом году | млн. руб. | 48,76 | 49,25 | 49,67 | 50,09 | 50,58 | 51 | 51,42 | 51,85 | 52,34 | 52,92 |
20 | Удельный вес (доля) материальных затрат в выручке от реализации отчетного года | % | 51,1 | 51,2 | 51,3 | 51,4 | 51,5 | 51,6 | 51,7 | 51,8 | 51,9 | 52 |
21 | Фонд оплаты труда работников предприятия в отчетном году | млн. руб. | 43,54 | 44 | 44,46 | 45,08 | 45,77 | 46,41 | 46,82 | 47,25 | 47,8 | 48,55 |
22 | Коэффициент роста среднемесячной зарплаты одного работника предприятия в планируемом году | % | 13,83 | 13,79 | 13,74 | 13,69 | 13,64 | 13,59 | 13,54 | 13,48 | 13,42 | 13,36 |
23 | Удельный вес (доля) прочих затрат в объеме производства отчетного года | % | 14,1 | 14,2 | 14,3 | 14,4 | 14,5 | 14,6 | 14,7 | 14,8 | 14,9 | 15 |
Приложение 5
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 |


