Исходные данные по вариантам
ПОКАЗАТЕЛИ | Ед. изм. | 11 вар | 12 вар | 13 вар | 14 вар | 15 вар | 16 вар | 17 вар | 18 вар | 19 вар | 20 вар | |
1 | Выручка от реализации продукции (работ, услуг), в отчетном (предшествующем планируемому) году | млн. руб. | 170,5 | 174,4 | 178,4 | 182,4 | 186,5 | 190,6 | 194,7 | 198,9 | 203,1 | 207,4 |
2 | Процент роста выручки от реализации продукции (работ, услуг) в планируемом году - | % | 15,6 | 15,99 | 16,37 | 16,77 | 17,16 | 17,56 | 17,83 | 18,1 | 18,37 | 18,64 |
3 | Численность (среднесписочная) работников основного производства в отчетном году | чел. | 963,8 | 972,5 | 981,2 | 989,9 | 995,9 | 1002 | 1008 | 1014 | 1020 | 1026 |
4 | Процент изменения (“+” - увеличение; “-” - снижение) численности работников основного производства в планируемом году | % | 2,623 | 2,775 | 2,929 | 3,085 | 3,243 | 3,403 | 3,565 | 3,73 | 3,896 | 4,064 |
5 | Среднесписочная численность рабочих, занятых в основном производстве, в отчетном году (фактическая) | чел. | 622,9 | 628,9 | 635 | 641,1 | 647,3 | 653,4 | 659,6 | 665,8 | 672 | 678,2 |
6 | Численность рабочих, занятых в основном производстве, в отчетном году (плановая) | чел. | 611,1 | 617 | 623 | 629,1 | 635,1 | 641,2 | 647,3 | 654,7 | 662,3 | 669,8 |
7 | Численность работников основного производства в отчетном году (плановая) | чел. | 967,7 | 973,8 | 979,8 | 985,9 | 991,9 | 997,8 | 1004 | 1010 | 1016 | 1037 |
8 | Число дней, отработанных одним рабочим в отчетном году плановое | дн. | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
9 | Число дней, отработанных одним рабочим в отчетном году фактическое | дн. | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 |
10 | “Чистое” время работы в течение смены в отчетном году факт | час | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
11 | “Чистое” время работы в течение смены в отчетном году план | час | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
12 | Среднегодовая стоимость ОПФ в отчетном году | млн. руб. | 48,65 | 49,15 | 49,66 | 50,16 | 50,67 | 51,18 | 51,7 | 52,21 | 52,73 | 53,25 |
13 | Стоимость ОПФ на начало планируемого года | млн. руб. | 48,91 | 49,35 | 49,86 | 50,29 | 50,73 | 51,28 | 51,85 | 52,48 | 53,15 | 53,95 |
14 | Из них в консервации | млн. руб. | 0,797 | 0,805 | 0,812 | 0,82 | 0,827 | 0,834 | 0,842 | 0,849 | 0,857 | 0,865 |
15 | Поступление ОПФ в планируемом году | млн. руб. | 4,472 | 4,519 | 4,566 | 4,614 | 4,662 | 4,71 | 4,758 | 4,807 | 4,856 | 4,905 |
16 | Выбытие ОПФ в планируемом году | млн. руб. | 1,639 | 1,665 | 1,691 | 1,717 | 1,743 | 1,77 | 1,796 | 1,823 | 1,85 | 1,878 |
17 | Процент изменения (“+” - увеличение; “-” – снижение) численности рабочих в планируемом году | % | 1,049 | 1,189 | 1,331 | 1,475 | 1,622 | 1,634 | 1,783 | 1,934 | 2,087 | 2,242 |
18 | Средний размер оборотных средств в отчетном году | млн. руб. | 42,24 | 42,59 | 42,93 | 43,28 | 43,63 | 43,97 | 44,36 | 44,75 | 45,22 | 45,68 |
19 | Средний размер оборотных средств в планируемом году | млн. руб. | 44,58 | 45,06 | 45,53 | 45,94 | 46,35 | 46,76 | 47,17 | 47,59 | 48,07 | 48,27 |
20 | Удельный вес (доля) материальных затрат в выручке от реализации отчетного года | % | 50,1 | 50,2 | 50,3 | 50,4 | 50,5 | 50,6 | 50,7 | 50,8 | 50,9 | 51 |
21 | Фонд оплаты труда работников предприятия в отчетном году | млн. руб. | 37,63 | 38,19 | 38,74 | 39,17 | 39,59 | 39,9 | 40,66 | 41,26 | 42,52 | 43,05 |
22 | Коэффициент роста среднемесячной зарплаты одного работника предприятия в планируемом году | % | 11,8 | 12,02 | 12,25 | 12,47 | 12,7 | 12,93 | 13,16 | 13,4 | 13,63 | 13,87 |
23 | Удельный вес (доля) прочих затрат в объеме производства отчетного года | % | 13,1 | 13,2 | 13,3 | 13,4 | 13,5 | 13,6 | 13,7 | 13,8 | 13,9 | 14 |
Приложение 5
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 |


