Исходные данные по вариантам

ПОКАЗАТЕЛИ

Ед. изм.

11 вар

12 вар

13 вар

14 вар

15 вар

16 вар

17 вар

18 вар

19 вар

20 вар

1

Выручка от реализации продукции (работ, услуг), в отчетном (предшествующем планируемому) году

млн. руб.

170,5

174,4

178,4

182,4

186,5

190,6

194,7

198,9

203,1

207,4

2

Процент роста выручки от реализации продукции (работ, услуг) в планируемом году -

%

15,6

15,99

16,37

16,77

17,16

17,56

17,83

18,1

18,37

18,64

3

Численность (среднесписочная) работников основного производства в отчетном году

чел.

963,8

972,5

981,2

989,9

995,9

1002

1008

1014

1020

1026

4

Процент изменения (“+” - увеличение; “-” - снижение) численности работников основного производства в планируемом году

%

2,623

2,775

2,929

3,085

3,243

3,403

3,565

3,73

3,896

4,064

5

Среднесписочная численность рабочих, занятых в основном производстве, в отчетном году (фактическая)

чел.

622,9

628,9

635

641,1

647,3

653,4

659,6

665,8

672

678,2

6

Численность рабочих, занятых в основном производстве, в отчетном году (плановая)

чел.

611,1

617

623

629,1

635,1

641,2

647,3

654,7

662,3

669,8

7

Численность работников основного производства в отчетном году (плановая)

чел.

967,7

973,8

979,8

985,9

991,9

997,8

1004

1010

1016

1037

8

Число дней, отработанных одним рабочим в отчетном году плановое

дн.

280

280

280

280

280

280

280

280

280

280

9

Число дней, отработанных одним рабочим в отчетном году фактическое

дн.

276

276

276

276

276

276

276

276

276

276

10

“Чистое” время работы в течение смены в отчетном году факт

час

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

11

“Чистое” время работы в течение смены в отчетном году план

час

7,6

7,6

7,6

7,6

7,6

7,6

7,6

7,6

7,6

7,6

12

Среднегодовая стоимость ОПФ в отчетном году

млн. руб.

48,65

49,15

49,66

50,16

50,67

51,18

51,7

52,21

52,73

53,25

13

Стоимость ОПФ на начало планируемого года

млн. руб.

48,91

49,35

49,86

50,29

50,73

51,28

51,85

52,48

53,15

53,95

14

Из них в консервации

млн. руб.

0,797

0,805

0,812

0,82

0,827

0,834

0,842

0,849

0,857

0,865

15

Поступление ОПФ в планируемом году

млн. руб.

4,472

4,519

4,566

4,614

4,662

4,71

4,758

4,807

4,856

4,905

16

Выбытие ОПФ в планируемом году

млн. руб.

1,639

1,665

1,691

1,717

1,743

1,77

1,796

1,823

1,85

1,878

17

Процент изменения (“+” - увеличение; “-” – снижение) численности рабочих в планируемом году

%

1,049

1,189

1,331

1,475

1,622

1,634

1,783

1,934

2,087

2,242

18

Средний размер оборотных средств в отчетном году

млн. руб.

42,24

42,59

42,93

43,28

43,63

43,97

44,36

44,75

45,22

45,68

19

Средний размер оборотных средств в планируемом году

млн. руб.

44,58

45,06

45,53

45,94

46,35

46,76

47,17

47,59

48,07

48,27

20

Удельный вес (доля) материальных затрат в выручке от реализации отчетного года

%

50,1

50,2

50,3

50,4

50,5

50,6

50,7

50,8

50,9

51

21

Фонд оплаты труда работников предприятия в отчетном году

млн. руб.

37,63

38,19

38,74

39,17

39,59

39,9

40,66

41,26

42,52

43,05

22

Коэффициент роста среднемесячной зарплаты одного работника предприятия в планируемом году

%

11,8

12,02

12,25

12,47

12,7

12,93

13,16

13,4

13,63

13,87

23

Удельный вес (доля) прочих затрат в объеме производства отчетного года

%

13,1

13,2

13,3

13,4

13,5

13,6

13,7

13,8

13,9

14



Приложение 5

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8