Вопрос: О налогообложении НДФЛ сумм оплаты организацией стоимости обучения детей сотрудников в иностранном образовательном учреждении. (Письмо Минфина России от 01.01.2001 N 03-04-06/53509)
Вопрос: О налогообложении НДФЛ сумм возмещения морального вреда и реального ущерба, процентов за пользование денежными средствами и штрафа, выплачиваемых застройщиком многоквартирного дома физлицу по решению суда. (Письмо Минфина России от 01.01.2001 N 03-04-05/53347)
Вопрос: О налогообложении НДФЛ доходов, полученных по трудовым договорам от организации - организатора XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в г. Сочи. (Письмо Минфина России от 01.01.2001 N 03-04-05/52917)
Вопрос: офис. Договор об оказании коммунальных услуг заключен с физическим лицом - генеральным директором ООО, но оплата производится с расчетного счета ООО. Является ли агентом по НДФЛ в части оплаты коммунальных услуг за генерального директора?
(Консультация эксперта, УФНС России по Республике Мордовия, 2015)
Вопрос: Проводится ли встречная налоговая проверка при проверке декларации по НДФЛ физлица (не ИП) в отношении, например, образовательных или медицинских организаций, расходы по договорам с которыми налогоплательщик предъявляет к вычету? (Консультация эксперта, УФНС России по Республике Мордовия, 2015)
Вопрос: Согласно решению суда организация обязана выплатить бывшему работнику задолженность по зарплате. В решении указано, что организация как налоговый агент обязана самостоятельно удержать НДФЛ. Дата вступления решения в силу - 28.03.2014, однако организация получила его 21.07.2014. 20.05.2014 судебные приставы списали со счета организации в пользу работника всю сумму без удержания НДФЛ. Вправе ли организация направить в налоговую инспекцию заявление о невозможности удержать НДФЛ? (Консультация эксперта, УФНС России по Республике Мордовия, 2015)
Вопрос: Работник организации оплатил билеты своим коллегам, которые отправляются в командировку, с личной банковской карты. Как документально оформить возврат ему денежных средств в целях исчисления налога на прибыль? Возникает ли у работника доход, облагаемый НДФЛ?
(Консультация эксперта, Межрайонная по крупнейшим налогоплательщикам Тульской обл., 2015)
Вопрос: Об учете страховых взносов, уплачиваемых работодателем по договору медицинского страхования, застрахованными лицами по которому являются сотрудники организации - высококвалифицированные специалисты и члены их семей, при определении налоговой базы по НДФЛ. (Письмо Минфина России от 01.01.2001 N 03-04-06/52460)
Вопрос: О налогообложении НДФЛ выплат, производимых сотруднику при увольнении на основании соглашения о расторжении трудового договора. (Письмо Минфина России от 01.01.2001 N 03-04-06/52516)
Вопрос: О представлении физлицом специальной декларации при добровольном декларировании имущества; о представлении уведомления об участии в иностранных организациях (об учреждении иностранных структур без образования юрлица); о налогообложении НДФЛ при передаче имущества номинальным владельцем фактическому владельцу. (Письмо Минфина России от 01.01.2001 N 03-01-11/52421)
Вопрос: ...В Письме ФНС России от 01.01.2001 N ГИ-8-04/41@ сделан вывод: если организация оплачивает предоставление услуг в интересах членов семей работников, находящихся на их иждивении, то оплата услуг в целях налогообложения рассматривается как получение дохода в интересах работника организации. В этом случае организация - налоговый агент исчисляет и удерживает НДФЛ из дохода работника, в интересах которого оплатила услуги. Применяется ли данный подход при оплате проезда членов семьи работника-иностранца, если организация не расположена в районах Крайнего Севера (приравненных к ним местностях)? Следует ли удерживать НДФЛ из доходов работника-иностранца или доход возникает у членов его семьи?
(Письмо УФНС России по г. Москве от 01.01.2001 N 13-11/089330@)
Вопрос: Физическое лицо является плательщиком НДФЛ. Между его супругом и матерью супруга заключен договор купли-продажи жилого помещения. Может ли в рассматриваемой ситуации физическому лицу быть предоставлен имущественный вычет по НДФЛ? (Консультация эксперта, Минфин России, 2015)
Вопрос: О налогообложении доходов ИП, полученных по договору дарения нежилого помещения, заключенному между физлицами, если ИП применяет УСН. (Письмо Минфина России от 01.01.2001 N 03-11-11/41978)
Вопрос: О получении социального вычета по НДФЛ при приобретении лекарственных препаратов для лечения супруга. (Письмо Минфина России от 01.01.2001 N 03-04-05/39231)
Вопрос: О налогообложении НДФЛ установленных законодательством РФ ежемесячных денежных выплат в пользу физлиц. (Письмо Минфина России от 01.01.2001 N 03-04-08/1-79)
КОНСУЛЬТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ
Вопрос: Вправе ли физическое лицо при совершении сделки переуступки права требования по договору займа третьему лицу учесть расходы, связанные с первоначальным приобретением права требования по договору займа, при исчислении НДФЛ? (Консультация эксперта, 2015)
Вопрос: Подлежат ли начислению НДФЛ и страховые взносы в отношении выплаты дивидендов учредителю АО, являющемуся директором и единственным работником АО, при условии, что зарплату он себе не начисляет? (Консультация эксперта, ПФ РФ, 2015)
Вопрос: Вправе ли организация, применяющая УСН, учесть в составе расходов затраты на организацию обучения иностранным языкам на территории организации для своих работников для улучшения качества общения с иностранными поставщиками, если трудовым договором не установлено условие об обучении? (Консультация эксперта, 2015)
Вопрос: ...Российский гражданин, владеющий долей участия (70%) в иностранной организации, более 183 календарных дней в году проживает за рубежом. В РФ он имеет в собственности квартиру, где прописан и имеет постоянную регистрацию по месту жительства. Обязан ли гражданин подать соответствующие уведомления в налоговые органы РФ об участии в иностранной организации и о контролируемой иностранной организации?(Консультация эксперта, 2015)
Вопрос: ...Правомерно ли включение в расходы, учитываемые при исчислении налога на прибыль, сумм единовременной компенсации работникам, утратившим трудоспособность в связи с несчастным случаем на производстве или профзаболеванием, в размере не менее 20% среднемесячного заработка за каждый процент утраты трудоспособности, выплаченных на основании Отраслевого соглашения по угольной промышленности Российской Федерации на период с 1 апреля 2013 года по 31 марта 2016 года?(Консультация эксперта, 2015)
Вопрос: ...Налогоплательщик в 2012 г. приобрел земельный участок с жилым домом за 1 млн руб. (500 тыс. руб. за каждый объект) и зарегистрировал на них право собственности. В 2014 г. на участке возведен новый жилой дом, на который зарегистрировано право собственности. Расходы на возведение объекта - 1 млн руб. В 2015 г. налогоплательщик приобрел квартиру стоимостью 1 млн руб. Вправе ли он воспользоваться имущественным налоговым вычетом в связи с приобретением земельного участка, строительством нового жилого дома, приобретением квартиры, если ранее вычетом он не пользовался? (Консультация эксперта, 2015)
Вопрос: ...В организации работает иностранный гражданин, не являющийся налоговым резидентом РФ и имеющий патент. При исчислении НДФЛ с его зарплаты по ставке 13% организация, на основании уведомления из налогового органа и заявления гражданина, уменьшала сумму НДФЛ на сумму фиксированных авансовых платежей, уплаченных гражданином. 01.09.2015 работник будет находиться в РФ 183 календарных дня. По какой ставке НДФЛ облагать сумму зарплаты работника с 01.09.2015? Необходимо ли производить уменьшение суммы НДФЛ на сумму фиксированных авансовых платежей?
(Консультация эксперта, 2015)
Вопрос: ...В организацию в марте 2015 г. принят на работу иностранный гражданин, не являющийся налоговым резидентом РФ и имеющий патент. 10.09.2015 работник приобрел статус налогового резидента РФ. Вправе ли организация предоставлять работнику стандартный вычет по НДФЛ, если на его содержании в течение периода работы находился несовершеннолетний сын (доход работника за год не превысит 280 тыс. руб.)? (Консультация эксперта, 2015)
Вопрос: ...Налогоплательщик в июле 2015 г. направил почтовым отправлением в налоговый орган декларацию по форме 3-НДФЛ с подтверждающими документами и заявление о возврате из бюджета суммы НДФЛ, написанное в свободной форме с указанием необходимых банковских реквизитов. В августе 2015 г. налоговый орган уведомил налогоплательщика об отказе в приеме заявления. Необходимо ли налогоплательщику представить в налоговый орган заявление по новой форме?
(Консультация эксперта, 2015)
Вопрос: ...В организацию в июле 2015 г. принят на работу иностранный гражданин, не являющийся налоговым резидентом РФ и имеющий патент. Удержание НДФЛ с зарплаты работника за июль произведено по ставке 13%. В августе 2015 г. гражданин представил заявление об уменьшении суммы исчисленного НДФЛ на сумму уплаченных им фиксированных авансовых платежей за период июль - декабрь 2015 г. Уведомление о праве на уменьшение НДФЛ получено организацией в сентябре 2015 г. Должно ли уменьшение производиться начиная с зарплаты за сентябрь? (Консультация эксперта, 2015)
Вопрос: Работник организации усыновил ребенка в мае 2015 г. У него есть двое родных детей (7 и 10 лет). Доход работника в июле превысил 280 000 руб. Работник представил работодателю заявление о предоставлении стандартного налогового вычета на третьего ребенка (усыновленного) и перерасчете удержанной суммы НДФЛ в августе 2015 г. Обязан ли работодатель произвести перерасчет и возврат удержанной суммы НДФЛ в августе 2015 г.? Какая сумма НДФЛ будет подлежать возврату работнику?
(Консультация эксперта, 2015)
Вопрос: Физическое лицо в 2014 г. осуществляло операции по купле-продаже иностранной валюты. Должно ли физическое лицо по итогам года отразить доходы от продажи валюты в форме 3-НДФЛ и по какой строке? (Консультация эксперта, 2015)
Вопрос: ...25.12.2014 российская организация приняла на работу по срочному трудовому договору гражданина Белоруссии (не являющегося налоговым резидентом РФ). Срок окончания трудового договора - 11.02.2015. Зарплату за декабрь 2014 г. работник получил в январе 2015 г. По какой ставке из зарплаты за декабрь 2014 г. нужно было удержать НДФЛ? (Консультация эксперта, 2015)
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |


