Вопрос: ...Организация реализует оборудование казахстанской организации по контракту, содержащему стоимость оборудования (первый этап) и стоимость работ по его досборке (второй этап), а именно: направление специалистов, оборудования и материалов на монтажную площадку в Казахстане. Облагаются ли НДС работы по досборке? (Консультация эксперта, ФНС России, 2016)

Вопрос: ...Работник после возвращения из командировки по России (с июня по декабрь 2015 г.) представил авиабилеты, где НДС выделен по ставке 18%. По какой ставке и в каком порядке организация может принять НДС к вычету? (Консультация эксперта, УФНС России по Республике Мордовия, 2016)

Вопрос: Об НДС при реализации управляющей организацией работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме. (Письмо Минфина России от 01.01.2001 N 03-07-11/8033)

Вопрос: Об НДС при получении от пассажиров оплаты в счет предстоящих внутренних воздушных перевозок. (Письмо Минфина России от 01.01.2001 N 03-07-11/7837)

Вопрос: Об НДС в отношении арендной платы, взимаемой с организаций за право аренды земельных участков, находящихся в государственной (муниципальной) собственности.

(Письмо Минфина России от 01.01.2001 N 03-07-11/7487)

Вопрос: Об НДС в отношении платы перевозчика за нанесение ущерба федеральным трассам грузовыми автомобилями массой свыше 12 тонн. (Письмо Минфина России от 01.01.2001 N 03-07-11/7383)

Вопрос: Об исчислении НДС и выставлении счета-фактуры подрядчиком на сумму необоснованного обогащения, взысканного с заказчика по решению суда с учетом НДС в связи с превышением стоимости выполненных работ над стоимостью работ по договору. (Письмо Минфина России от 01.01.2001 N 03-07-14/7283)

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Вопрос: О вычете НДС по имуществу, приобретенному ответственным хранителем при освежении запасов государственного материального резерва. (Письмо Минфина России от 01.01.2001 N 03-07-11/7354)

Вопрос: ...Какие санкции применяются к российской организации - налоговому агенту по НДС, если ошибочно указан код операции по строке 070 разд. 2 декларации за I квартал 2016 г., а уплаченный НДС с предоплаты иностранному поставщику консультационных услуг отражен только по строке 060 разд. 2? Нужно ли представить уточненную декларацию или можно отразить операции во II квартале?

(Консультация эксперта, УФНС России по Республике Мордовия, 2016)

Вопрос: О выставлении счета-фактуры и корректировочного счета-фактуры. (Письмо Минфина России от 01.01.2001 N 03-07-14/6879)

Вопрос: ...Организация-резидент заключила договор о разработке проектной документации здания. Заказчик-нерезидент самостоятельно строит объект в г. Ростове-на-Дону и регистрирует собственность на него в РФ. Должен ли резидент уплатить НДС, если у заказчика нет в РФ постоянного представительства?

(Консультация эксперта, 2016)

Вопрос: Организация, находящаяся на уплате ЕНВД (розничная торговля), купила право требования долга, вытекающее из договора реализации. Часть его она взыскала, а оставшуюся часть продала. Какими налогами облагаются такие операции? (Консультация эксперта, 2016)

Вопрос: Организация - субъект малого бизнеса приобрела по договору купли-продажи объект муниципального нежилого фонда - часть здания, которое раньше арендовала. Оплата объекта производится в рассрочку: сумма основного долга и проценты на сумму основного долга. Должна ли организация как налоговый агент исчислять и уплачивать в бюджет НДС? (Консультация эксперта, ФНС России, 2016)

Вопрос: При ввозе на территорию РФ товаров из Испании организация уплачивает таможенные пошлины, таможенные сборы и НДС и перевыставляет их покупателю в РФ. Как перевыставить покупателю расходы организации на уплату таможенного сбора и пошлины: с НДС или без НДС? (Консультация эксперта, ФНС России, 2016)

Вопрос: ...В налоговом периоде доходы от аренды помещений организации составили 600 000 руб. без НДС. Общехозяйственные расходы за этот квартал - 120 000 руб. без НДС. В рамках процедуры конкурсного производства в этом же квартале реализовано имущество должника на 3 200 000 руб., остаточная стоимость реализованного имущества - 1 600 000 руб. Как определить сумму "входного" НДС, подлежащего вычету по общехозяйственным расходам в данном квартале? (Консультация эксперта, ФНС России, 2016)

Вопрос: Об НДС при ввозе в РФ шерсти овечьей немытой и жгутов акриловых. (Письмо Минфина России от 01.01.2001 N 03-09-08/6523)

Вопрос: ...При расторжении договора аренды арендодатель возвращает арендатору гарантийную сумму при условии своевременного исполнения обязательств. Облагается ли НДС получение гарантийной суммы?

(Консультация эксперта, Минфин России, 2016)

Вопрос: ...В 2015 г. организация передала имущество в имущественный пул клиринговой организации, а в 2016 г. имущество будет возвращено. Облагаются ли данные операции НДС и как учитываются в целях исчисления налога на прибыль? (Консультация эксперта, УФНС России по Ростовской обл., 2016)

Вопрос: ...Включается ли у продавца полученный от покупателя в рамках договора поставки задаток в базу по НДС (в качестве предоплаты)? Если включается, то в момент получения задатка или когда продавец признает задаток полученной оплатой товара? (Консультация эксперта, УФНС России по Ростовской обл., 2016)

Вопрос: Об основаниях для принятия к вычету НДС; об учете расходов по налогу на прибыль.

(Письмо Минфина России от 01.01.2001 N 03-07-11/6211)

Вопрос: О составлении счетов-фактур при передаче подарков работникам и их детям.

(Письмо Минфина России от 01.01.2001 N 03-07-09/6171)

Вопрос: Об НДС при приобретении услуг для работников; об НДФЛ и налоге на прибыль при проведении мероприятий по развитию физической культуры и спорта в трудовых коллективах.

(Письмо Минфина России от 01.01.2001 N 03-03-06/1/6140)

Вопрос: О налогообложении НДС услуг, оказываемых банком. (Письмо Минфина России от 01.01.2001 N 03-07-14/6356)

Вопрос: Об НДС при оказании услуг по предоставлению персонала иностранной организации.

(Письмо Минфина России от 01.01.2001 N 03-07-08/6236)

Вопрос: Об освобождении от НДС ввоза и реализации в РФ оборудования для подъема и перемещения - пандусов. (Письмо Минфина России от 01.01.2001 N 03-07-07/6032)

Вопрос: О ведении раздельного учета и применении вычетов по НДС при осуществлении как облагаемых, так и освобождаемых от НДС операций. (Письмо Минфина России от 01.01.2001 N 03-07-14/5857)

Вопрос: О вычете НДС по приобретаемому объекту недвижимости, который после ремонта и установки оборудования будет использоваться в облагаемой НДС деятельности. (Письмо Минфина России от 01.01.2001 N 03-07-11/5851)

Вопрос: ...По договору долевого участия в строительстве инвестор-застройщик (организация А; РФ) по окончании строительства получает 70% жилых помещений; 30% - физлица. Организация А не ведет СМР. До окончания строительства она уступает права требования по контракту: часть жилых помещений получает организация Б (Кипр), которая затем продает их другим физлицам. Деятельность организации Б не приводит к образованию постоянного представительства. Обязана ли организация Б уплачивать налог на прибыль и НДС? Облагаются ли инвестиционные взносы физлиц - участников долевого строительства налогом на прибыль и НДС у организации А? (Консультация эксперта, Межрайонная по крупнейшим налогоплательщикам Тульской обл., 2016)

Вопрос: Об НДС при предоставлении органами государственной власти и управления в аренду государственного имущества (нежилого помещения). (Письмо Минфина России от 01.01.2001 N 03-07-14/5448)

Вопрос: О ставке НДС при реализации овощей (включая картофель), упакованных в лотки. (Письмо Минфина России от 01.01.2001 N 03-07-07/5746)

Вопрос: ...Правомерно ли повторное применение банковской гарантии, по которой вынесены решение о возмещении НДС в заявительном порядке, решение о зачете НДС и решение о возврате НДС, заявленного к возмещению, путем представления в налоговый орган заявления налогоплательщика об использовании гарантии применительно к уточненной налоговой декларации? (Консультация эксперта, ФНС России, 2016)

Вопрос: ...Вновь созданная организация до начала деятельности принимала к вычету "входной" НДС по общехозяйственным расходам. Через три месяца она начинает вести деятельность, осуществляя облагаемые и не облагаемые НДС операции. Реализация товаров происходит еще через три месяца. Подлежит ли восстановлению принятый к вычету НДС? Если да, то в каком размере и в каком периоде?

(Консультация эксперта, ФНС России, 2016)

Вопрос: ...Подрядная организация сдает заказчику работы по договору, предусматривающему приспособление объекта культурного наследия для современного использования. Такие работы не облагаются НДС. Организация для выполнения заказа закупает материалы и принимает у субподрядчиков работы, облагаемые НДС. Вправе ли она принять к вычету "входной" НДС по ним? Как учесть НДС?

(Консультация эксперта, Межрайонная по крупнейшим налогоплательщикам Тульской обл., 2016)

Вопрос: ...Организация - застройщик жилого многоэтажного дома по договору инвестирования в будущем передаст часть квартир инвесторам, которые используют простые векселя юридических лиц в качестве оплаты строительства объекта без учета стоимости услуг застройщика. На момент передачи векселей дом находится на стадии строительства, договоры инвестирования не зарегистрированы в регистрационной палате. Как отразить в учете для целей исчисления налога на прибыль данную сделку?

(Консультация эксперта, УФНС России по Курганской обл., 2016)

Вопрос: Об НДС при оказании услуг российским налогоплательщиком иностранному дипломатическому представительству. (Письмо Минфина России от 01.01.2001 N 03-07-07/5199)

Вопрос: О включении процентного (купонного) дохода по ценной бумаге (облигации) в расчет пропорции для целей раздельного учета НДС. (Письмо Минфина России от 01.01.2001 N 03-07-11/5310)

Вопрос: О вычете НДС при приобретении в РФ товаров (работ, услуг). (Письмо Минфина России от 01.01.2001 N 03-07-11/4698)

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13