Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

  • 30% recurring commission
  • Выплаты в USDT
  • Вывод каждую неделю
  • Комиссия до 5 лет за каждого referral

- увеличится обеспеченность жильем с 20,3 м2 на человека в 2007 году до 28,8 м2 – в 2017 году. Будут реализовываться программы содействия в обеспечении жильем молодых семей, отдельных категорий граждан. Ежегодный ввод жилья за счет всех источников финансирования увеличится с 553,2 м2 на 1000 человек населения до 734,4 м2 в 2017 году;

- повысится качество торговли и услуг, предоставляемых населению, рост благосостояния горожан скажется на росте товарооборота, который к 2017 году составит 294 тыс. рублей на душу населения, на обороте общественного питания - 7,4 тыс. рублей на человека.

5. Социальная инфраструктура:

- повысится уровень обеспечения населения объектами социальной инфраструктуры;

- улучшится состояние объектов социальной инфраструктуры, соответственно повысится качество медицинского обслуживания, оказания образовательных, социальных, спортивных, культурно-просветительских услуг населению.

Раздел IV. Программа социально-экономического развития г. Барнаула на среднесрочный период ( гг.)

Сравнительный анализ социально-экономического развития города в 2009 году с краевыми, окружными и федеральными показателями позволяет сделать вывод о том, что основные индикаторы развития экономики и социальной сферы г. Барнаула превышают краевой, но ниже окружного и среднероссийского уровней:

тыс. рублей

Показатели

город

Барнаул

Алтайский край

Сибирский федеральный округ

Российская Федерация

Объем инвестиций в основной капитал на душу населения

33,1

17,5

42,5

55,9

Объем промышленного производства на душу населения

74,7

59,4

131,8

158,5

Средняя заработная плата

12,9

10,9

16,6

18,6

Вместе с тем, выше окружного и среднероссийского уровней показатели развития потребительского рынка города:

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

тыс. рублей

Показатели

город

Барнаул

Алтайский край

Сибирский федеральный округ

Российская Федерация

Объем розничного товарооборота на душу населения

120,8

63,8

81,4

102,9

Объем платных услуг на душу населения

43,5

18,9

22,6

31,7

4.1. Приоритеты в решении вопросов местного значения г. Барнаула

В целях обеспечения устойчивых темпов экономического роста планируется наращивание экономического потенциала г. Барнаула, создание условий для интенсивного развития человеческого капитала, наращивание внешнеэкономической активности городских предприятий.

1. Развитие человеческого капитала, формирование эффективной социальной инфраструктуры, ориентированной на конечный результат.

Основными направлениями социально-экономической политики на среднесрочный период станут: обеспечение населения доступным и комфортным жильем; улучшение качества услуг в сфере здравоохранения и образования; сокращение бедности и повышение доходов населения; формирование эффективной демографической и миграционной политики, направленной на увеличение рождаемости, снижение смертности; поддержка материнства и детства; формирование здорового образа жизни; укрепление социального института семьи.

В сфере образования приоритетами являются: совершенствование образовательных программ, реструктуризация сети образовательных организаций, переход на нормативно-подушевое финансирование, формирование независимой системы контроля качества образования.

В области здравоохранения предстоит обеспечить повышение доступности и качества медицинской помощи, прежде всего в первичном звене, развитие диагностики и профилактики заболеваний, увеличение объема оказания высокотехнологичной медицинской помощи, реализацию эффективных механизмов лекарственного обеспечения.

Приоритетным направлением преобразований в социальной сфере должно стать последовательное проведение реформы бюджетного сектора экономики, создание автономных учреждений, развитие механизмов конкурсного финансирования муниципальных услуг в социальной сфере.

2. Улучшение инвестиционного климата.

Развитие частно-муниципального партнерства, финансовой инфраструктуры, рост капитализации компаний.

3. Повышение конкурентоспособности городских предприятий, развитие высокотехнологичных производств.

Необходимо осуществить действия по развитию инновационной инфраструктуры, поддержке малого бизнеса и инвестиционных проектов, предусматривающих создание новых, расширение или модернизацию действующих производств, интеграции комплексов взаимосвязанных производств (кластеров), демонополизации рынка электроэнергии, внедрению систем менеджмента качества, снижению административных барьеров, содействию продвижению брендов товаров и услуг местных предприятий.

4. Развитие инфраструктурных отраслей экономики – коммунального и дорожного хозяйства, транспорта.

Необходимо стимулировать расширение масштабов частного финансирования инфраструктурных проектов путем развития механизмов частно-муниципального партнерства, продолжить реформирование и модернизацию жилищно-коммунального комплекса.

5. Повышение эффективности деятельности органов муниципального управления, развитие институтов гражданского общества.

Предстоит расширить практику внедрения системы управления, ориентированной на результат, ускорить проведение административной реформы, необходимо развивать механизмы общественной экспертизы и общественного контроля, стимулировать развитие территориального общественного самоуправления.

4.2. Основные цели и задачи программы социально-экономического развития г. Барнаула на среднесрочный период ( гг.)

1. Рост уровня и качества жизни населения.

1.1. Демографическая и миграционная политика

Основные цели:

§ сохранение позитивных тенденций в демографической и миграционной сферах;

§ стабилизация численности населения и создание условий для демографического роста;

§ повышение рождаемости и снижение уровня смертности;

§ охрана и улучшение репродуктивного здоровья населения;

§ стимулирование трудовой миграции.

Задачи:

- реализация приоритетного национального проекта «Здоровье»;

- предупреждение и снижение материнской и младенческой заболеваемости и смертности;

- обеспечение мониторинга за состоянием здоровья беременных женщин;

- снижение смертности населения трудоспособного возраста;

- усиление профилактики заболеваний, формирование здорового образа жизни;

- организация мер по социальной защите и материальной поддержке различных категорий семей;

- укрепление института семьи, повышение его социального статуса.

1.2. Рынок труда

Основные цели:

§ повышение эффективности использования трудовых ресурсов, рост производительности труда;

§ увеличение уровня заработной платы работников, повышение ее покупательной способности;

§ легализация теневых доходов граждан, рост их социальной защищенности;

§ содействие занятости экономически активного населения;

§ развитие системы социального партнерства.

Задачи:

- создание новых рабочих мест;

- расширение использования механизмов социального партнерства для повышения уровня заработной платы и социальных гарантий работников, определение минимальных гарантий работника по размеру заработной платы;

- обеспечение прав работников на оформление трудовых отношений с работодателями;

- усиление контроля за своевременностью выплаты заработной платы;

- совершенствование механизмов защиты прав работников в области социально-трудовых отношений;

- стимулирование внутренней и внешней трудовой миграции;

- содействие трудоустройству молодежи в различных секторах городского хозяйства;

- снижение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников.

- повышение гибкости рынка труда и стимулирования сокращения нелегальной занятости;

- улучшение качества рабочей силы и развития ее профессиональной мобильности;

- развитие институтов рынка труда, роста занятости и эффективности использования труда, в том числе за счет повышения территориальной мобильности трудовых ресурсов;

- создание условий труда, позволяющих сохранить трудоспособность работающего населения на всем протяжении профессиональной карьеры.

2. Всестороннее развитие личности на основе улучшения качества, доступности и разнообразия услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта.

2.1. Образование

Основные цели:

§ создание образовательной системы, соответствующей современным требованиям;

§ обеспечение широкого доступа населения к бесплатному образованию на уровне государственных образовательных стандартов;

§ повышение качества образования;

§ организация общедоступного дошкольного образования;

§ развитие системы дополнительного образования;

§ интеграция городской образовательной системы в мировое информационное пространство.

Задачи:

- реализация приоритетного национального проекта «Образование»;

- оптимизация механизма финансового обеспечения системы образования;

- повышение обеспеченности населения услугами школьных и дошкольных образовательных учреждений;

- обеспечение преемственности дошкольного, школьного и дополнительного образования;

- развитие материально-технической базы учреждений образования, активное внедрение информационно-коммуникативных технологий в образовательный процесс;

- расширение спектра дополнительных образовательных услуг;

- развитие системы мониторинга и независимой оценки качества образования;

- поддержка молодых ученых; содействие участию студентов и аспирантов в конкурсах престижных грантов на краевом, федеральном и международном уровнях;

- совершенствование системы воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профилактика социального сиротства;

- сохранение и развитие системы оздоровления в загородных оздоровительных лагерях и других форм отдыха;

- рост уровня социальной и инвестиционной привлекательности сферы образования.

2.2. Молодежная политика

Основная цель:

§ формирование условий для успешного развития потенциала молодежи и его эффективной самореализации в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития города.

Задачи:

- содействие занятости, труду и досугу молодежи;

- пропаганда здорового образа жизни;

- формирование комплексной системы гражданского и патриотического воспитания молодежи;

- содействие молодежи, попавшей в трудную жизненную ситуацию;

- формирование комплексного подхода к решению проблем молодых семей г. Барнаула;

- интеграция молодежи в социо-культурную жизнь общества.

2.3. Здравоохранение

Основные цели:

§ охрана и укрепление здоровья граждан;

§ снижение заболеваемости и смертности населения на основе профилактики, диагностики, лечения и реабилитации;

§ повышение качества и доступности медицинской помощи, более полное удовлетворение потребностей в ней;

§ совершенствование деятельности амбулаторно-поликлинической службы;

§ увеличение уровня средней продолжительности жизни;

§ улучшение предоставления скорой медицинской помощи населению.

Задачи:

- реализация приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения;

- создание правовых и экономических условий для предоставления населению гарантированного объема качественной медицинской помощи;

- развитие профилактического направления в системе здравоохранения;

- содействие развитию системы добровольного медицинского страхования;

- реализация комплекса мер, направленных на сохранение репродуктивного здоровья, рождение здоровых детей, предупреждение материнской, перинатальной, младенческой и детской смертности, заболеваемости и инвалидизации матерей, детей и подростков;

- улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения, в том числе станций скорой медицинской помощи;

- повышение эффективности работы коечного фонда;

- совершенствование медицинского образования и кадровой политики, повышение профессионального статуса и ответственности врачей;

- рост уровня инвестиционной привлекательности сферы здравоохранения.

2.4. Культура

Основные цели:

§ обеспечение доступности, разнообразия услуг социокультурной сферы;

§ поддержание единства культурного пространства и сохранение культурно-исторического наследия города.

Задачи:

- предоставление населению города разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера;

- улучшение качества культурного обслуживания жителей;

- развитие клубных формирований;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

- пополнение библиотечных фондов, создание собственных электронных баз данных;

- комплектование фонда музея города уникальными предметами историко-культурного наследия;

- организация досуга и празднования памятных дат и событий исторического прошлого;

- поддержка и развитие системы дополнительного образования, детских школ искусств;

- поддержка молодых дарований, участие в фестивалях.

2.5. Социальная поддержка населения

Основные цели:

§ смягчение негативных последствий бедности, уменьшение социального неравенства;

§ обеспечение доступности и качества социального обслуживания;

§ повышение эффективности системы социальной защиты и социального обслуживания пожилых граждан, детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Задачи:

- предоставление малоимущим гражданам и гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, адресной социальной помощи;

- повышение качества социального обслуживания;

- обеспечение доступности и качества социальных услуг семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

- применение инновационных технологий работы с социально уязвимыми категориями населения;

- создание автоматизированной системы учета и контроля предоставления мер социальной поддержки населения;

- профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия.

2.6. Физическая культура и спорт

Основные цели:

§ создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта и приобщения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

§ улучшение качества подготовки спортивного резерва, результатов выступлений спортсменов города на краевых, всероссийских, международных соревнованиях.

Задачи:

- пропаганда и популяризация физической культуры и спорта;

- формирование у населения устойчивой мотивации к физической активности и здоровому образу жизни;

- повышение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;

- укрепление и дальнейшее развитие сети спортивных и плоскостных сооружений;

- внедрение новых форм организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы;

- проведение физкультурно-массовых мероприятий;

- реабилитация людей с ограниченными возможностями, вовлечение их в сферу физической культуры и спорта;

- привлечение инвестиций в сферу физической культуры и спорта.

3. Совершенствование городской среды.

3.1. Жилищно-коммунальное хозяйство

Основные цели:

§ обеспечение потребителей жилищно-коммунальными услугами нормативного качества;

§ повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения;

§ реабилитация жилых кварталов массовой застройки 50-60-х гг., снос ветхого и аварийного муниципального и частного жилья с переселением граждан и последующей застройкой полученных площадок современными жилыми домами;

§ демонополизация сферы обслуживания жилищного фонда, привлечение частного капитала.

Задачи:

- создание условий в жилищном фонде и коммунальной инфраструктуре, обеспечивающих комфортные условия проживания;

- строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

- увеличение объемов газификации объектов городского хозяйства;

- улучшение финансового состояния организаций жилищно-коммунального комплекса;

- развитие конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания многоквартирных домов, развитие инициативы собственников жилья;

- стимулирование создания товариществ собственников жилья, органов территориального общественного самоуправления в микрорайонах многоэтажной застройки и в частном секторе;

- увеличение объемов капитального ремонта жилищного фонда;

- снижение доли ветхого и аварийного жилья в городе.

3.2. Дорожное хозяйство, благоустройство и транспорт

Основные цели:

§ повышение качества автомобильных дорог и пропускной способности городских улиц;

§ обновление транспортного пассажирского парка города;

§ удовлетворение спроса населения в перевозках, повышение уровня обслуживания пассажиров;

§ повышение уровня благоустройства городской территории.

Задачи:

- строительство и реконструкция транспортных магистралей города;

- увеличение объемов текущего и капитального ремонта дорог, тротуаров, мостовых сооружений;

- повышение безопасности дорожного движения;

- улучшение уличного освещения;

- обновление дорожно-эксплуатационной техники;

- оптимизация маршрутных схем движения пассажирского транспорта;

- повышение качества дорожных работ на основе внедрения инновационных технологий;

- развитие городского электрического транспорта;

- расширение использования автоматизированной системы управления пассажирским транспортом;

- развитие автомобильных дорог в пригородной зоне;

- обеспечение санитарного и эстетического состояния городской территории;

- развитие зон отдыха, зеленых уголков.

3.3.

Экология

Основные цели:

§ улучшение состояния окружающей среды;

§ снижение влияния неблагоприятного экологического фактора на здоровье населения.

Задачи:

- внедрение в производство новых технологий и технологических процессов, обеспечивающих минимальное воздействие на окружающую природную среду;

- строительство и реконструкция сооружений по очистке отходящих газов и сточных вод в промышленности, сельском хозяйстве и жилищно-коммунальном секторе;

- рост обеспеченности города зелеными насаждениями;

- снижение уровня выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и сброса загрязняющих веществ в водоемы;

- обеспечение населения качественной питьевой водой;

- обеспечение населения экологически безопасными продуктами питания;

- формирование экологической культуры населения.

3.4. Безопасность населения

Основные цели:

§ обеспечение безопасности личности;

§ предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений;

§ укрепление противопожарной устойчивости городских объектов, повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров.

Задачи:

- обеспечение общественного порядка и безопасности граждан;

- выявление и раскрытие преступлений;

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;

- обеспечение контроля за соблюдением первичных мер пожарной безопасности;

- проведение мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

4. Обеспечение устойчивого экономического роста

4.1. Экономическая сфера

Основные цели:

§ повышение уровня производительности хозяйствующих субъектов, обеспечение сбалансированности и устойчивости структуры экономики;

§ улучшение финансового состояния организаций;

§ расширение внешнеэкономических и торговых связей предприятий.

Задачи:

- создание новых предприятий, обеспечивающих производство высокой добавленной стоимости;

- повышение уровня конкурентоспособности и инновационного потенциала организаций;

- содействие развитию интеграции промышленных предприятий, кластеров;

- активное продвижение товаров и услуг городских предприятий на межрегиональные и международные рынки.

4.2. Промышленность

Основные цели:

§ повышение конкурентоспособности промышленной продукции на российском и международном рынках;

§ стабилизация и рост промышленного производства;

§ обновление основных фондов предприятий;

§ увеличение доли инновационной продукции.

Задачи:

- повышение инвестиционной активности и привлекательности промышленных предприятий;

- модернизация оборудования и технологий производства в промышленности;

- содействие реструктуризации и реформированию промышленных предприятий;

- стимулирование предприятий к сертификации продукции в соответствии с международными стандартами;

- улучшение качества корпоративного и стратегического управления на предприятиях промышленности.

4.3. Сельское хозяйство

Основные цели:

§ создание условий для устойчивого роста производства сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов;

§ улучшение качества жизни жителей сельских населенных пунктов города.

Задачи:

- модернизация производственной и технологической базы агропромышленного производства;

- реализация приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса»;

- развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе;

- развитие кооперации и интеграции предприятий в сфере производства, переработки, сбыта сельскохозяйственной продукции;

- расширение доступа сельхозтоваропроизводителей к рынкам сбыта продукции;

- повышение уровня инженерного обустройства сельских поселений, улучшение социально-жилищных условий сельского населения.

4.4. Строительство

Основные цели:

§ увеличение объемов строительства доступного и комфортного жилья;

§ достижение среднероссийского уровня обеспеченности жильем на душу населения;

§ развитие производственной базы строительства.

Задачи:

- реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России»;

- модернизация производственного потенциала организаций строительного комплекса;

- обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой;

- развитие новых механизмов финансирования жилищного строительства (ипотечного жилищного кредитования, жилищных накопительных кредитов, долгосрочного инвестиционного кредитования);

- развитие эффективной системы государственной и муниципальной поддержки населения, нуждающегося в улучшении жилищных условий.

4.5. Малое предпринимательство

Основные цели:

§ обеспечение устойчивого развития малого предпринимательства;

§ создание эффективной системы поддержки малого бизнеса;

§ формирование привлекательного имиджа предпринимателей;

§ стимулирование частной деловой инициативы, повышение занятости и доходов населения.

Задачи:

- поддержка малых предприятий на стадии их формирования и первоначального развития;

- финансово-кредитная поддержка субъектов малого предпринимательства, реализующих инвестиционные проекты, путем субсидирования части банковской процентной ставки за счет средств федерального и краевого бюджетов;

- расширение доступа к льготным кредитным ресурсам;

- устранение административных барьеров, препятствующих развитию малого бизнеса;

- обеспечение свободного и равного доступа предпринимателей к основным средствам производства;

- укрепление социального статуса предпринимательской деятельности.

4.6. Туризм

Основные цели:

§ повышение туристско-рекреационного потенциала города;

§ активное использование уникальных историко-культурных туристских ресурсов города;

§ формирование благоприятного в туристско-рекреационном отношении имиджа города.

Задачи:

- строительство и реконструкция объектов туризма и сопутствующей инфраструктуры;

- развитие транспортного комплекса города;

- улучшение состояния окружающей природной среды и объектов историко-культурного наследия.

4.7. Инвестиции и инновации

Основные цели:

§ повышение инвестиционной привлекательности города;

§ создание условий, способствующих активизации инвестиционной деятельности;

§ увеличение объемов инвестиций, вкладываемых в экономику и социальную сферу;

§ развитие инвестиционной инфраструктуры;

§ улучшение состояния основных фондов предприятий;

§ формирование благоприятной инновационной среды для трансформации научно-технического потенциала в реальный сектор и сферу услуг экономики города.

Задачи:

- совершенствование механизма привлечения инвестиционных ресурсов;

- рост капитализации городских предприятий;

- обеспечение участия города в федеральных и краевых целевых программах, инвестиционных проектах;

- поддержка реализации инвестиционных проектов предприятий, связанных с модернизацией и обновлением основных производственных фондов;

- развитие инвестиционной инфрастуктуры;

- повышение эффективности использования бюджетных инвестиций;

- формирование благоприятного имиджа и обеспечение маркетинга инвестиционных возможностей города на международном, российском и межрегиональном рынках капитала;

- расширение механизмов частно-государственного партнерства в реализации инвестиционных и инновационных проектов;

- улучшение взаимодействия между научными организациями, высшими учебными заведениями и промышленными предприятиями в целях продвижения новых знаний и технологий в производство;

- стимулирование компаний к производству новой продукции, технологическому перевооружению и проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок;

- содействие созданию инфраструктуры поддержки инновационной деятельности.

4.8. Потребительский рынок

Основные цели:

§ создание условий для эффективного развития инфраструктуры потребительского рынка г. Барнаула и удовлетворение потребностей жителей города в качественных товарах и услугах.

Задачи:

- правовое регулирование деятельности предприятий потребительского рынка;

- формирование современной инфраструктуры потребительского рынка, повышение территориальной доступности услуг для населения;

- повышение ценовой доступности товаров и услуг для всех социальных категорий горожан;

- развитие системы товародвижения, логистики и оптового звена;

- продвижение в розничную сеть города товаров местных и отечественных производителей;

- повышение профессионального уровня работников предприятий потребительского рынка и качества оказания услуг;

- развитие сети общедоступных объектов общественного питания, включая предприятия быстрого питания, ориентированные на различные социальные группы населения.

4.9. Муниципальные финансы

Основные цели:

§ создание условий для устойчивого социально-экономического развития города в долгосрочный период.

Задачи:

- обеспечение исполнения социальных обязательств;

- проведение оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления, проведение реструктуризации бюджетной сети при сохранении качества и объемов муниципальных услуг, осуществление перехода финансирования бюджетных учреждений к финансированию предоставления муниципальных услуг, предполагающему достижение максимально возможного экономического и социального эффекта от каждого бюджетного рубля;

- реализация программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета;

- обеспечение кардинального повышения качества предоставления населению города муниципальных услуг, модернизацию сети оказания услуг за счет бюджетных средств;

- развитие современных форм организации предоставления образовательных, медицинских, социальных услуг, обеспечение их оплаты по реальным результатам, завершение внедрения новых систем оплаты труда работников бюджетных учреждений;

- ограничение размеров бюджетного дефицита в целях сохранения макроэкономической стабильности и устойчивости выполнения социальных обязательств в последующие годы;

- автоматизация процесса планирования и исполнения бюджета города.

4.10. Муниципальное имущество и земли

Основные цели:

§ повышение эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий;

§ повышение эффективности использования муниципального имущества.

Задачи:

- совершенствование механизмов управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами;

- повышение эффективности деятельности муниципальных предприятий;

- оптимизация структуры действующих муниципальных учреждений;

- совершенствование экономического мониторинга за деятельностью муниципальных предприятий и учреждений;

- внедрение концессионных соглашений по использованию имущества.

4.3. План мероприятий и механизм реализации Программы социально-экономического развития на среднесрочный период ( гг.)

Программа предполагает выполнение мероприятий, способствующих экономическому и социальному развитию города, достижению намеченных целей. Программные мероприятия (приложение 1) определены с учетом приоритетных направлений развития города на среднесрочную перспективу.

Механизм реализации включает в себя реализацию на территории г. Барнаула различных программ и проектов, финансируемых из бюджетов всех уровней, а также внебюджетных источников (приложение 2).

Стратегическими приоритетами, определяющими экономическое и социальное развитие города на период до 2012 года, являются:

- создание условий для развития базовых секторов экономики, совершенствование инфраструктуры, обеспечивающей эффективное функционирование экономики (дорожное хозяйство, транспорт), содействие росту предпринимательской активности;

- развитие городской инфраструктуры (жилищно-коммунальное хозяйство, энергетика);

- развитие социокультурной среды.

В городе продолжится политика содействия реформированию предприятий и отраслей, внедрению новых инновационных технологий. Будут осуществляться техническое перевооружение, технологическая реконструкция и модернизация имеющихся производственных мощностей. Особое внимание предполагается уделять созданию благоприятных условий для развития малых предприятий.

Мероприятия Программы определяют направления деятельности органов местного самоуправления, субъектов экономической деятельности, общественных формирований города, направленных на достижение целей развития и решение поставленных задач.

Программные мероприятия сформированы на основе данных участников программы.

Раздел V. Индикативный план социально - экономического

развития г. Барнаула

Индикативный план г. Барна закона Алтайского края от 01.01.2001 №19-ЗС «О стратегическом планировании социально-экономического развития Алтайского края» и регламентом разработки индикативного плана.

Индикативный план социально-экономического развития г. Барнаула является частью Программы - годовым планом (приложение 3).

Оценкой реализации годового плана социально-экономического развития г. Барнаула является система показателей индикативного плана социально-экономического развития, которая включает в себя индикаторы демографического потенциала, оценки уровня жизни населения, развития экономического и инфраструктурного потенциала, состояния местных бюджетов, социальной инфраструктуры.

В соответствии с намеченными в Программе целями и задачами ежегодно, а также по окончании каждого из этапов реализации Программы анализируются качественные и количественные результаты ее выполнения. В начале каждого года подводятся итоги выполнения индикативного плана за прошедший год, формируется план на текущий год.

Скорректированный индикативный план, согласованный с органами исполнительной власти края, утверждается ежегодно в составе Соглашения между Администрацией Алтайского края и администрацией г. Барнаула о взаимодействии в области социально-экономического развития.

Механизмом реализации индикативного плана является ежегодно утверждаемый план действий муниципального образования. План действий состоит из конкретных мероприятий по достижению пороговых значений индикаторов социально-экономического развития с указанием ответственных исполнителей и сроков реализации запланированных мероприятий.

Индикативный план и план действий г. Барнаула подлежит ежеквартальному мониторингу одновременно с рассмотрением итогов социально-экономического развития города.

Состав индикаторов может быть скорректирован, исходя из возможного изменения локальных целей, задач и мероприятий Программы.

Раздел VI. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы направлен на обеспечение выполнения всех программных мероприятий в рамках социальной, экономической, финансовой, а также инвестиционной политики. Необходимым условием реализации Программы является взаимодействие администрации города, Барнаульской городской Думы, субъектов хозяйствования и общественности.

Реализация Программы предусматривает использование всех имеющихся инструментов осуществления государственной политики на муниципальном уровне:

- механизмы налогового и инвестиционного регулирования;

- реализация федеральных, краевых, муниципальных целевых программ, приоритетных национальных проектов;

- финансово-кредитные механизмы (включая стимулирование лизинга);

- системы стимулирования предпринимательской деятельности;

- системы муниципального заказа;

- развитие системы взаимодействия с субъектами хозяйственной деятельности (частно-государственное партнерство), взаимодействие с органами исполнительной власти края.

Важными элементами механизма реализации Программы являются планирование, прогнозирование и программирование.

Планирование определяет долгосрочные (до 2017 года), среднесрочные ( гг.) и краткосрочные (годовые) цели и приоритеты социально-экономического развития г. Барнаула.

Прогнозирование учитывает изменение макроэкономических показателей и их влияние на процесс реализации программных мероприятий.

Процесс планирования и программирования обеспечивает увязку достижения целей с бюджетным процессом, что, в свою очередь, позволяет повысить эффективность использования бюджетных средств и обеспечить переход на систему бюджетирования, ориентированного на результат.

В случае изменения (сокращения) объемов финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджетов всех уровней, предусматривается их перераспределение, исходя из приоритетности мероприятий, разрабатываются дополнительные меры по привлечению внебюджетных источников для достижения результатов, характеризуемых целевыми индикаторами Программы.

Для успешной реализации Программы необходимо развивать все существующие механизмы привлечения внебюджетных средств: привлечение инвестиций в уставный капитал, акционирование и создание совместных предприятий, кредитование, лизинг, организацию публичных займов, использование залоговых инструментов и другие. Важная роль отводится созданию эффективного механизма привлечения инвестиций для реализации Программы, в том числе за счет:

- повышения открытости муниципального образования для участия в реализации действующих программ отечественных и зарубежных инвесторов;

- привлечения средств населения.

Финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом году будет осуществляться по результатам мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий Программы в отчетном периоде, что обеспечит необходимую информационно-аналитическую поддержку принятия решений для реализации Программы по годам с учетом:

- полноты и эффективности выполнения программных мероприятий, целевого использования средств, выделяемых на реализацию Программы;

- финансирования Программы по годам, источникам и направлениям расходов в сопоставлении с объемами, принятыми при ее утверждении;

- заявленных в Программу объемов финансирования мероприятий за счет федерального, краевого и городского бюджетов и средств внебюджетных источников.

Таким образом, в механизм реализации Программы закладывается определенный динамизм системы программных мероприятий, параметры которого определяются результатами мониторинга выполнения Программы и инвестиционных проектов. Это позволит обеспечить адаптивность Программы к изменениям внутренней и внешней среды, влияющей на экономику г. Барнаула.

Раздел VII. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение реализации программных мероприятий ориентировано преимущественно на использование собственных средств предприятий и организаций, кредитов коммерческих банков, а также средств федерального, регионального и местного бюджетов.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, за счет всех источников финансирования на I этапе в гг., составит 54209,47 млн. рублей.

Реализация программных мероприятий предполагается за счет средств:

- федерального бюджета - 6935,3 млн. рублей (12,8%);

- краевого бюджета – 7506,72 млн. рублей (13,8%);

- городского бюджета – 5094,39 млн. рублей (9,4%);

- внебюджетных источников – 34673,06 млн. рублей (64%).

Объемы финансирования Программы за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов ежегодно будут уточняться, исходя из возможностей бюджетов на соответствующий финансовый год.

Объемы и источники финансирования по годам приведены в паспорте Программы.

Раздел VIII. Ожидаемые конечные результатыеализации Программы

Конечными результатами реализации программных мероприятий станут: стабильный экономический рост, повышение инвестиционной привлекательности города, увеличение доходной части бюджета, более эффективное использование муниципального имущества и земель и, в конечном итоге, существенный рост реальных доходов и повышение качества жизни населения г. Барнаула.

Изменение социально-экономического положения г. Барнаула в период действия Программы будет оцениваться по степени достижения прогнозных значений индикаторов, характеризующих состояние экономики и социальной сферы г. Барнаула (приложение 3) и прогнозных значений основных показателей социально-экономического развития г. Барнаула на период до 2017 года (приложение 4).

Социальный эффект от реализации Программы в ближайшие десять лет:

- увеличится рождаемость (общий коэффициент рождаемости на 1000 человек в 2017 году составит 11,7, в 2007 году – 10,7);

- убыль населения сменится, начиная с 2009 года, приростом населения, который год от года будет увеличиваться;

- среднемесячная заработная плата одного работника возрастет в 2,6 раза и средний ее размер достигнет 25,5 тыс. рублей;

- увеличится численность занятых в экономике к 2017 году до 301,2 тыс. человек;

- уровень безработицы сократится до 0,6%;

- уровень преступности снизится с 40,9 преступлений на 1000 жителей в 2007 году до 25,0 в 2017 году.

Экономический эффект:

- увеличится объем произведенных и отгруженных товаров в расчете на одного жителя до 153 тыс. рублей;

- поступательная модернизация промышленного производства позволит год от года снижать степень износа основных производственных фондов с 39,6% в 2007 году до 27,5% в 2017 году;

- повышение конкурентоспособности г. Барнаула за счет производства конкурентных видов продукции и услуг скажется на уровне прибыльных организаций, их доля в общем количестве хозяйствующих субъектов будет более 70%;

- процесс расширения действующих и создание новых производств потребует вовлечения дополнительных трудовых ресурсов, за период действия Программы будет создано более 80 тысяч рабочих мест;

- продолжит динамично развиваться малый бизнес, доля занятых в малом бизнесе составит не менее 45%, а оборот малых и средних предприятий и организаций к 2017 году возрастет до 124 млрд. рублей.

Инвестиционная привлекательность г. Барнаула повысится, за счет чего темп роста объема инвестиций в сопоставимых ценах в реднесрочный

период будет не менее 105% ежегодно, к 2017 году размер инвестиций в основной капитал на одного жителя составит 120 тыс. рублей.

Бюджетный эффект скажется в создании системы более эффективного управления муниципальными финансами г. Барнаула:

возрастет бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, размер налоговых и неналоговых доходов на одного жителя составит не менее 11,4 тыс. рублей;

произойдет стабилизация доли налоговых и неналоговых доходов бюджета в общей сумме доходов бюджета на уровне 78,7%.

Экологический эффект выразится в снижении экологической нагрузки на окружающую среду организациями города, в совершенствовании системы сбора, переработки и утилизации бытовых отходов. Дальнейшее озеленение территории города позволит увеличить площадь зеленых насаждений. В целом мероприятия, направленные на охрану окружающей среды, будут способствовать оздоровлению экологической обстановки в г. Барнауле.

Раздел IX. Организация управления Программой

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой администрации г. Барнаула. Текущее руководство возлагается на заместителя главы администрации города по экономической политике. В его функции входит:

- контроль за выполнением программных мероприятий;

- мониторинг реализации Программы;

- ежегодная корректировка перечня мероприятий в зависимости от изменения социально-экономических условий;

- координация действий всех участников Программы;

- обеспечение представительства программных мероприятий г. Барнаула в составе федеральных и региональных целевых программ, в приоритетных национальных проектах;

- информационное сопровождение реализации Программы.

Утвержденная Барнаульской городской Думой Программа комплексного социально-экономического развития является документом, обязательным к исполнению для всех должностных лиц муниципального образования. Ответственные должностные лица администрации города вносят коррективы в годовые планы, учитывая цели, задачи и основные направления, принятые в Программе.

Организационным механизмом реализации Программы является ежегодное формирование администрацией г. Барнаула Плана действий по её реализации, включающего в себя детализацию программных мероприятий и индикаторов их реализации. Процесс формирования включает в себя последующее широкое обсуждение с активом г. Барнаула.

Главным инструментом управления реализацией Программы является мониторинг, осуществляемый на основании системы индикаторов, характеризующих социальное и экономическое развитие города.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы ежегодно заключается Соглашение между Администрацией Алтайского края и администрацией г. Барнаула о взаимодействии в области социально-экономического развития на предстоящий год с одновременной корректировкой перечня и значений индикаторов.

На основании мониторинга реализации осуществляется, в случае необходимости, корректировка программных мероприятий. Корректировка может состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их финансирования. Обоснованные корректировки программных мероприятий принимаются администрацией г. Барнаула и утверждаются Барнаульской городской Думой ежегодно.

Реализация Программы заключается в поэтапном продвижении к поставленным целям путем выполнения программных мероприятий. Программа считается полностью реализованной при достижении главной заявленной цели.

Общественность г. Барнаула ежегодно информируется о ходе реализации Программы.

Отчет о реализации Программы, внесение предложений по корректировке Программы возлагается на главу администрации г. Барнаула.

Приложение 1
к Программе

ПЛАН

мероприятий Программы комплексного социально-экономического развития города

Наименование мероприятий

Объем финанси-рования всего, млн. руб.

2008 факт

2009 факт

2010 факт

2011 план

2012 план

Исполнители

Полученные результаты и эффективность реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I. Всестороннее развитие личности на основе улучшения качества, доступности и разнообразия услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта

1. Образование

1.1. Строительство детского ясли-сада на 330 мест в квартале 2000

139,89

23,94

19,70

96,25

Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула

Ввод в действие 330 мест

федеральный бюджет

6,22

6,22

краевой бюджет

41,40

41,40

городской бюджет

92,27

17,72

19,70

54,85

1.2. Строительство детского ясли-сада на 330 мест в квартале 2001

139,10

0,98

0,89

37,23

100,00

Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула

Ввод в действие 330 мест

краевой бюджет

50,00

50,00

городской бюджет

89,10

0,98

0,89

37,23

50,00

1.3. Строительство детского сада на 260 мест в квартале 1051

17,48

0,97

0,26

0,25

16,00

Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула

Ввод в действие 260 мест

краевой бюджет

8,00

8,00

городской бюджет

9,48

0,97

0,26

0,25

8,00

1.4. Реконструкция начальной школы №3 по
ул. Сиреневой, 5 под детский сад

2,73

2,70

0,03

Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула

Ввод в действие 260 мест

городской бюджет

2,73

2,70

0,03

1.5. Средняя школа по
ул. Жасминной, 3 г. Барнаул

1,30

1,17

0,13

0,001

Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула

Ввод в действие 700 мест

городской бюджет

1,30

1,17

0,13

0,001

1.6. Строительство пристройки к
МОУ «СОШ №97» под детский сад в с. Гоньба

3,46

0,40

2,10

0,46

0,50

Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула

Ввод в действие 55 мест

городской бюджет

3,46

0,40

2,10

0,46

0,50

1.7. Средняя школа по
а в микрорайоне «Спутник»

1,81

0,10

0,71

1,00

Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула

Обеспечение микрорайона «Спутник» образовательным учреждением

городской бюджет

1,81

0,10

0,71

1,00

1.8. Строительство детского сада в микрорайоне 17

45,00

45,00

Ввод в действие 80 мест

внебюджетные источники

45,00

45,00

1.9. Строительство детского сада на 135 мест в квартале 1064

86,50

2,52

1,82

26,40

55,76

Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула

Ввод в действие 135 мест

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

27,88

0,00

27,88

городской бюджет

54,28

26,40

27,88

внебюджетные источники

4,34

2,52

1,82

1.10. Строительство детского сада по ул. А. Петрова

2,00

1,50

0,50

Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула

Ввод в действие 260 мест

городской бюджет

2,00

1,50

0,50

1.11. Детское дошкольное учреждение оздоровительного типа по
ул. Шумакова, 64

4,10

4,10

0,00

Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула

Ввод в действие 220 мест

городской бюджет

4,10

4,10

1.12. Мероприяти по развитию краевого государственного учреждения «Краевой дворец молодежи»

12,72

2,66

2,76

7,30

Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи (по согласованию)

Увеличение количества молодежи, участвующей в мероприятиях, проводимых КГУ «КДМ», до
15 тысяч человек; увеличение мероприятий для молодежи, проводимых КГУ «КДМ», на 66,7% или до
150 мероприятий в год

краевой бюджет

12,72

2,66

2,76

7,30

1.13. Школа на 775 учащихся в квартале 1051
г. Барнаула

5,96

3,88

1,57

0,51

Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула

Ввод в действие 775 мест

городской бюджет

5,96

3,88

1,57

0,51

1.14. Строительство средней школы по в квартале 2000

74,35

4,35

30,00

40,00

Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула

Ввод в действие 825 мест

краевой бюджет

1,00

1,00

городской бюджет

73,35

3,35

30,00

40,00

1.15. Реконструкция детского сада по
ул. Юрина, 307

30,45

0,45

15,00

15,00

Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула

Ввод в действие 220 мест

городской бюджет

30,45

0,45

15,00

15,00

1.16. Реконструкция здания МДОУ «Детский сад №25» по , в том числе разработка проектно-сметной документации

24,67

1,67

3,00

20,00

Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула

Обеспечение микрорайона «ВРЗ» дошкольным образовательным учреждением

краевой бюджет

10,00

10,00

городской бюджет

14,67

1,67

3,00

10,00

1.17. Мероприяти по допризывной подготовке молодежи в Алтайском крае, реализуемые на территории г. Барнаула

12,94

4,50

4,22

4,22

Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи (по согласованию)

Создание и функционирование эффективной системы допризывной подготовки граждан; увеличение к концу 2012 года доли граждан допризывного возраста, прошедших подготовку в центрах допризывной подготовки молодежи

краевой бюджет

12,94

4,50

4,22

4,22

1.18. Строительство детского сада на 110 мест с бассейном в микрорайоне «Спутник»

4,91

0,04

0,05

0,32

4,50

0,00

Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула

Обеспечение микрорайона «Спутник» дошкольным образовательным учреждением на 110 мест

городской бюджет

4,91

0,04

0,05

0,32

4,50

0,00

1.19. Строительство учебно-лабораторного корпуса гидромелиоративного факультета ФГОУ ВПО «Алтайский государственный аграрный университет»

205,63

0,61

66,74

26,62

111,66

ФГОУ ВПО «Алтайский государственный аграрный университет» (по согласованию)

Ввод в эксплуатацию учебно-лабораторного корпуса общей площадью 11300 кв. м

федеральный бюджет

205,28

0,50

66,50

26,62

111,66

средства внебюджетных источников

0,35

0,11

0,24

1.20. Мероприятия по развитию образования
г. Барнаула

509,09

197,29

144,61

167,19

Комитет по образованию города Барнаула

Создание системы образования города, соответствующей современным требованиям, в интересах удовлетворения потребностей граждан в доступном и качественном образовании

городской бюджет

496,76

195,14

139,51

162,11

средства внебюджетных источников

12,33

2,15

5,10

5,08

1.21. Мероприятия молодёжной политики

32,32

4,86

3,71

9,46

6,98

7,32

Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи (по согласованию) Комитет по делам молодежи администрации города Барнаула

Создание благоприятных условий для реализации потенциала молодежи в интересах развития города, региона и страны

краевой бюджет

9,39

4,96

2,05

2,39

городской бюджет

22,93

4,86

3,71

4,50

4,93

4,93

1.22. Мероприятия по модернизации технологического оборудования школьных столовых в Алтайском крае, реализуемые на территории г. Барнаула

16,81

6,43

7,56

2,82

Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи (по согласованию)

Приведение технологического оборудования школьных столовых в соответствие с современными требованиями, внедрение новых технологий производства продукции питания

краевой бюджет

16,81

6,43

7,56

2,82

1.23. Мероприятия по развитию образования в Алтайском крае, реализуемые на территории г. Барнаула

81,83

33,92

22,92

24,99

Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи (по согласованию)

Увеличение доли школьников, обучающихся в условиях, отвечающих современным требованиям к образовательному процессу

краевой бюджет

81,83

33,92

22,92

24,99

1.24. Мероприятия по программе «Дети Алтая», реализуемые на территории г. Барнаула

3,57

3,57

Главное управление Алтайского края по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне (по согласованию)

Мероприятие выполнено

краевой бюджет

3,57

3,57

1.25. Мероприятия по подготовке квалифицированных рабочих кадров для различных отраслей экономики Алтайского края, реализуемые на территории г. Барнаула

19,60

19,60

Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, профильные управления (по согласованию)

Создание нормативно-правовых условий для формирования краевого заказа на подготовку рабочих кадров и увеличение в
2012 году до 85% доли принятых на обучение в краевые учреждения начального профессионального образования по заявкам работодателей

краевой бюджет

16,85

16,85

средства внебюджетных источников

2,75

2,75

1.26. Строительство учебно-лабораторного корпуса ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. »

153,50

50,00

12,00

1,00

90,50

ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. » (по согласованию)

Ввод учебно-лабораторного корпуса площадью
10600 кв. м

федеральный бюджет

153,50

50,00

12,00

1,00

90,50

1.27. Строительство столовой на 100 мест с учебными помещениями ГОУ ВПО «Алтайская государственная педагогическая академия», пер. Ядринцева, 136

40,00

40,00

ГОУ ВПО «Алтайская государственная педагогическая академия» (по согласованию)

Ввод комплекса зданий площадью 2000 кв. м

федеральный бюджет

40,00

40,00

1.28. Строительство учебного корпуса КГОУ лицей-интернат «Алтайский краевой педагогический лицей»

100,75

1,75

20,50

38,50

10,00

30,00

Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи (по согласованию)

Увеличение площади образовательного учреждения, строительство спального корпуса с административными помещениями, столовой, спортивным и актовым залами

краевой бюджет

100,75

1,75

20,50

38,50

10,00

30,00

1.29. Реконструкция здания по ул. Титова, 28 под детский сад

22,00

2,00

20,00

Комитет по образованию города Барнаула

Ввод в действие 100 мест

городской бюджет

22,00

2,00

20,00

2. Здравоохранение

2.1. Строительство федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования,
г. Барнаул

3031,01

1071,79

47,07

0,66

1911,50

Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности (по согласованию)

Повышение доступности для населения дорогостоящей высокотехнологичной медицинской помощи

федеральный бюджет

2498,37

708,48

7,07

1782,82

краевой бюджет

532,64

363,31

40,00

0,66

128,68

2.2. Подготовка врачей в интернатуре и клинической ординатуре для первичного звена здравоохранения

2,52

0,76

0,84

0,92

Комитет по делам здравоохранения города Барнаула

Укомплектование кадров врачами-специалистами

городской бюджет

2,52

0,76

0,84

0,92

2.3. Оснащение лечебных учреждений санитарным и легковым автотранспортом

30,45

3,90

4,90

3,95

12,00

5,70

Комитет по делам здравоохранения города Барнаула

Своевременное оказание качественной медицинской помощи больным и пострадавшим на догоспитальном этапе в салоне автомобиля скорой медицинской помощи и на месте происшествия. В
2011 году планируется приобретение
8 сертифицированных автомобилей скорой медицинской помощи

городской бюджет

30,45

3,90

4,90

3,95

12,00

5,70

2.4. Строительство встроенной поликлиники в жилом доме по Павловскому тракту, 271а

20,00

20,00

Комитет по управлению муниципальной собственностью города Барнаула,

200 посещений в смену

городской бюджет

20,00

20,00

2.5. Строительство поликлиники в квартале 2001

4,69

0,09

0,10

0,50

4,00

Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула

Повышение доступности первичной медико-санитарной помощи населению. Обеспечение жителей квартала 2001 учреждением здравоохранения на
300 посещений в смену

городской бюджет

4,69

0,09

0,10

0,50

4,00

2.6. МУЗ «Городская поликлиника №3» по

г. Барнаул (реконструкция, пристройка)

8,33

0,54

6,89

0,40

0,50

0,00

Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула

Ввод в действие 2472 кв. м

городской бюджет

8,33

0,54

6,89

0,40

0,50

0,00

2.7. Реконструкция корпусов МУЗ «Детская городская клиническая больница №7», в том числе разработка проектно-сметной документации

32,00

1,00

6,00

5,00

20,00

Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула

Обеспечение санитарных норм содержания больных. Открытие дополнительно
10 коек для недоношенных детей. Расширение пищеблока и вспомогательных служб

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

13,50

0,50

3,00

10,00

городской бюджет

18,50

0,50

3,00

5,00

10,00

2.8. Проведение плановой работы по обучению и повышению квалификации медицинских кадров

5,29

0,67

0,77

0,77

1,54

1,54

Комитет по делам здравоохранения города Барнаула

100% врачей в муниципальных учреждениях города имеют сертификаты специалистов

городской бюджет

5,29

0,67

0,77

0,77

1,54

1,54

2.9. Организация женской консультации в Ленинском районе

2,70

1,20

1,50

Комитет по делам здравоохранения города Барнаула

Мероприятие выполнено

городской бюджет

2,70

1,20

1,50

2.10. Строительство регионального центра радиационной и экологической медицины
(2 пусковой комплекс),
г. Барнаул

1125,31

235,82

388,90

480,59

20,00

Главное управление Алтайского края по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне (по согласованию)

Ввод 2 пускового комплекса регионального центра радиационной и экологической медицины (поликлиника на
1000 посещений в смену); завершение строительства объектов подсобного и обслуживающего назначения

федеральный бюджет

629,69

117,91

154,50

337,28

20,00

краевой бюджет

495,62

117,91

234,40

143,31

2.11. Строительство лечебно-диагностического корпуса ГУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер» на 450 посещений в смену, Змеиногорский тракт, 110 (поликлиника)

223,17

46,85

165,96

10,36

Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности (по согласованию)

Корпус введен в эксплуатацию

краевой бюджет

223,17

46,85

165,96

10,36

2.12. Реконструкция и надстройка мансардного этажа здания клуба-столовой ГУЗ «Краевой госпиталь для ветеранов войн», Змеиногорский тракт, 112

44,02

0,13

23,89

10,00

10,00

Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности (по согласованию)

Улучшение условий лечения ветеранов войн (предполагается размещение физиотерапевтического отделения, кабинета реабилитации и психологической разгрузки, клуба-столовой)

федеральный бюджет

11,36

11,36

краевой бюджет

32,66

0,13

12,53

10,00

10,00

2.13. Реконструкция зданий КГУЗ «Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер» под размещение ГУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер» и строительство радиологического блока, расположенного по адресу: Змеиногорский тракт, 110, в том числе разработка проектно-сметной документации

1704,14

14,40

891,04

264,10

534,60

Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности (по согласованию)

Улучшение качества оказания медицинской помощи онкологическим больным; увеличение продолжительности жизни

федеральный бюджет

437,44

437,44

краевой бюджет

1266,70

14,40

453,60

264,10

534,60

2.14. Реконструкция хирургического корпуса краевой клинической больницы под стационар на 150 коек КГУЗ «Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер» и здания пищеблока, в том числе разработка проектно-сметной документации, Змеиногорский тракт, 110

46,45

19,75

6,70

20,00

Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности (по согласованию)

Улучшение санитарно-гигиенических условий пребывания больных; улучшение материально-технической базы лечебного учреждения

краевой бюджет

46,45

19,75

6,70

20,00

2.15. Капитальный ремонт инфекционного отделения МУЗ «Городская больница №5»

28,10

1,80

16,30

10,00

Комитет по делам здравоохранения города Барнаула

Развитие системы раннего выявления заболеваний и увеличение числа операций на сосудах головного мозга, артериях и венах позволит уменьшить смертность от инсульта на 8-10%, количество ампутаций нижних конечностей

городской бюджет

13,15

8,15

5,00

краевой бюджет

14,95

1,80

8,15

5,00

2.16. Мероприятия по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения и противодействию незаконному обороту наркотиков в г. Барнауле

2,63

0,83

0,86

0,95

Комитет по делам здравоохранения города Барнаула

Стабилизация и снижение на территории города распространения наркомании, алкоголизма и связанных с ними преступлений и правонарушений

городской бюджет

2,63

0,83

0,86

0,95

2.17. Мероприятия по развитию материально-технической базы муниципального здравоохранения г. Барнаула

239,09

2,70

13,60

57,58

81,77

83,44

Комитет по делам здравоохранения города Барнаула

Улучшение состояния основных фондов муниципальных учреждений здравоохранения и обеспечение минимально необходимого уровня информатизации

городской бюджет

239,09

2,70

13,60

57,58

81,77

83,44

2.18. Мероприятия по формированию и пропаганде здорового образа жизни среди населения Алтайского края, реализуемые на территории г. Барнаула

19,46

19,46

Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности (по согласованию)

Повышение уровня здоровья населения за счет информирования населения о факторах, влияющих на здоровье; пропаганда здорового образа жизни; обеспечение доступности для населения профилактической медицинской помощи

краевой бюджет

19,46

19,46

2.19. Мероприятия по организации сервисного обслуживания, восстановлению и приобретению медицинской техники для учреждений здравоохранения Алтайского края, реализуемые на территории г. Барнаула

68,62

46,40

22,22

Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности (по согласованию)

Продление ресурса жизненно важного медицинского оборудования не менее чем на 5 лет

краевой бюджет

68,62

46,40

22,22

2.20. Мероприятия по предупреждению заболеваний социального характера и борьба с ними, реализуемые на территории
г. Барнаула

8,59

5,49

3,10

Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности (по согласованию)

Снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности на основе комплексного решения проблем профилактики, диагностики, лечения и реабилитации

краевой бюджет

8,59

5,49

3,10

2.21. Мероприятия по демографическому развитию Алтайского края, реализуемые на территории г. Барнаула

180,52

15,26

83,43

81,83

Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности (по согласованию)

Стабилизация численности населения и создание условий для её роста,
повышение качества жизни и увеличение
ожидаемой продолжительности жизни

федеральный бюджет

0,32

0,32

краевой бюджет

180,20

14,94

83,43

81,83

2.22. Приобретение в муниципальную собственность здания в
п. Лесном

3,20

3,20

Комитет по управлению муниципальной собственностью города Барнаула

Размещение на территории
п. Лесной объекта социального назначения

городской бюджет

3,20

0,00

3,20

2.23. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности учреждений здравоохранения Алтайского края, реализуемые на территории г. Барнаула

7,14

7,14

Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности (по согласованию)

Оборудование 100% объектов здравоохранения автоматической пожарной сигнализацией, оснащение в соответствии с нормами и правилами пожарной безопасности 100% объектов здравоохранения системами жизнеобеспечения, системами спасательного оборудования на случай возникновения пожара

краевой бюджет

7,14

7,14

2.24. Мероприятия по программе «Важнейшие направления специализированной медицинской помощи», реализуемые на территории г. Барнаула

130,38

39,54

43,74

7,14

39,95

Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности (по согласованию)

Развитие специализированных видов медицинской помощи, способствующих снижению смертности и инвалидизации населения

федеральный бюджет

0,62

0,62

краевой бюджет

129,76

38,92

43,74

7,14

39,95

2.25. Мероприятия по программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Алтайском крае», реализуемые на территории г. Барнаула

13,26

9,50

0,43

3,33

Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за незаконным оборотом наркотиков по Алтайскому краю (по согласованию)

Создание условий для сокращения распространения наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений; увеличение до 85% доли вовлеченных в профилактические мероприятия подростков и молодых людей в возрасте от 11 до 24 лет по отношению к общей численности лиц указанной категории

краевой бюджет

13,26

9,50

0,43

3,33

2.26. Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации медицинских работников, реализуемые на территории г. Барнаула

8,44

2,53

1,86

1,79

2,26

Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности (по согласованию)

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации врачей краевых, городских ЛПУ, краевых специализированных центров, в т. ч. на выездных курсах

краевой бюджет

8,44

2,53

1,86

1,79

2,26

3. Культура

3.1. Реконструкция подвала здания МОУ «Детская художественная школа №2» г. Барнаула по
ул. Юрина, 210

2,17

2,17

Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула,

Ввод в действие помещений площадью 162,1 кв. м

городской бюджет

2,17

2,17

3.2. Приобретение оборудования, компьютерной, множительной техники, музыкальных инструментов для учреждений культуры и дополнительного образования детей, развитие компьютерных технологий в библиотеках

13,65

6,58

2,89

2,15

1,01

1,01

Комитет по культуре города Барнаула

Производится модернизация библиотечного обслуживания, создается современная материально-техническая база, повышается качество обслуживания населения

краевой бюджет

0,22

городской бюджет

13,13

6,50

2,85

1,94

0,92

0,92

средства внебюджетных источников

0,30

0,08

0,04

0,00

0,09

0,09

3.3. Комплектование книжного фонда, подписных изданий муниципальных библиотек

15,84

3,30

4,17

2,97

2,70

2,70

Комитет по культуре города Барнаула

Обновление книжных фондов, обеспечение доступности населения города к информационным ресурсам

городской бюджет

13,90

2,90

2,70

2,90

2,70

2,70

краевой бюджет

1,87

0,40

1,40

0,07

средства внебюджетных источников

0,07

0,07

3.4. Организация и проведение общегородских праздников, мероприятий, фестивалей, конкурсов, выставок в области профессионального художественного творчества, участие в российских и краевых конкурсах

37,60

21,80

15,80

Комитет по культуре города Барнаула

Повышение качества культурного обслуживания, создание привлекательного имиджа города как центра уникальной культуры и искусства

городской бюджет

37,60

21,80

15,80

3.5. Создание и формирование фонда музея
г. Барнаула; приобретение музейного оборудования, фото-, видео-, аудиотехники

1,09

0,93

0,16

Комитет по культуре города Барнаула

Популяризация объектов культурного наследия, музейных ценностей, улучшение качества организации выставочной деятельности

городской бюджет

1,03

0,90

0,13

средства внебюджетных источников

0,06

0,03

0,03

3.6. Приобретение в муниципальную собственность здания в Ленинском районе
г. Барнаула для размещения информационно-досугового библиотечного центра

45,00

9,00

9,00

27,00

Комитет по управлению муниципальной собственностью города Барнаула

Создание современного информационно-досугового библиотечного центра. Увеличение количества пользователей библиотек до 10 тысяч человек

городской бюджет

45,00

9,00

9,00

27,00

3.7. Мероприятия по программе «Культура Алтайского края», реализуемые на территории г. Барнаула

16,57

6,22

0,20

10,16

Управление Алтайского края по культуре и архивному делу (по согласованию)

Мониторинг состояния и использования объектов культурного наследия; противоаварийные работы на памятниках археологии; реставрация музейных экспонатов; пополнение основных фондов библиотек; обновление технического и технологического оборудования учреждений культуры и художественного образования, внедрение новых информационных технологий; обеспечение участия профессиональных творческих коллективов и отдельных исполнителей в межрегиональных и российских фестивалях, конкурсах

федеральный бюджет

0,40

0,40

краевой бюджет

16,17

5,82

0,20

10,16

3.8. Мероприятия по развитию общественных инициатив в г. Барнауле

21,62

6,54

7,54

7,54

Комитет по работе с обращениями граждан и общественными объединениями администрации города Барнаула

Создание многоуровневого партнерства граждан (населения) на основе единства интересов, взаимного доверия, открытости и заинтересованности в интересах устойчивого развития городского сообщества для социально-экономического развития города

городской бюджет

21,62

6,54

7,54

7,54

3.9. Мероприятия по охране окружающей среды на территории Алтайского края, реализуемые в
г. Барнауле

4,37

4,37

Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края (по согласованию)

Предотвращение экологического ущерба; сохранение биологического разнообразия через развитие системы особо охраняемых природных территорий; повышение уровня экологического образования населения

краевой бюджет

4,37

4,37

3.10. Реставрация и реконструкция здания памятника архитектуры «Дом культуры меланжевого комбината» под театр для детей и молодежи, в том числе корректировка проектно-сметной документации,
проспект Калинина, 2

543,10

157,84

385,26

Управление Алтайского края по культуре и архивному делу (по согласованию)

В результате реконструкции общая площадь здания составит 460 кв. м; вместимость зала -
342 посадочных места; ожидаемый эффект деятельности театра -
230 спектаклей в год

федеральный бюджет

19,26

19,26

краевой бюджет

523,84

157,84

366,00

3.11. Приобретение оборудования, Алтайский краевой радиотелевизионный передающий центр

31,87

31,87

Управление Алтайского края по транспорту, дорожному хозяйству и связи (по согласованию)

Развитие сети телерадиовещания, замена телевизионных передатчиков мощностью 25 кВт для трансляции общероссийских каналов

федеральный бюджет

31,87

31,87

3.12. Мероприятия по программе «Культура Барнаула»

41,25

15,55

11,79

13,91

Комитет по культуре города Барнаула

Поддержание единства культурного пространства и сохранение культурно-исторического наследия города

городской бюджет

41,25

15,55

11,79

13,91


1

2

3

4

5

6

7

8

9


4. Физическая культура и спорт

4.1. Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом по г

186,98

59,98

126,99

0,01

Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула

Ввод в действие 4470,50 кв. м

федеральный бюджет

27,50

27,50

краевой бюджет

79,32

29,98

49,34

городской бюджет

79,76

30,00

49,75

0,01

средства внебюджетных источников

0,40

0,40

4.2. Строительство спортивного зала по
а

31,97

9,20

3,00

19,77

Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула

Строительство социального объекта для занятий физической культурой и спортом общей площадью 1298 кв. м

городской бюджет

31,97

9,20

3,00

19,77

4.3. Строительство молодежного спортивно-оздоровительного комплекса по ул. Шумакова, 36

31,11

31,11

Ввод в действие 1489 кв. м

средства внебюджетных источников

31,11

31,11

4.4. Строительство спортивно-оздоровительного комплекса со стоматологическим кабинетом по
микрорайона 2002

91,80

1,14

0,66

2,07

58,62

29,31

Ввод в действие 4502 кв. м

средства внебюджетных источников

91,80

1,14

0,66

2,07

58,62

29,31

4.5. Строительство открытых теннисных кортов с комплексом обслуживания и кафе по ул. Взлетной, 2е

60,00

1,69

20,00

38,31

Ввод в эксплуатацию двух теннисных кортов общей площадью 3225 кв. м

средства внебюджетных источников

60,00

1,69

20,00

38,31

4.6. Строительство спортивно-оздоровительного комплекса по ул. Попова, 147

20,00

20,00

Ввод в эксплуатацию спортивного центра вместимостью 50 человек

средства внебюджетных источников

20,00

20,00

4.7. Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в Алтайском крае, реализуемые на территории г. Барнаула

361,09

171,98

189,10

Управление Алтайского края по физической культуре и спорту (по согласованию)

Увеличение удельного веса населения, занимающегося физической культурой и спортом; увеличение количества детско-юношеских спортивных школ и клубов по месту жительства; увеличение количества спортивных сооружений

краевой бюджет

361,09

171,98

189,10

4.8. Мероприятия по развитию футбола в Алтайском крае, реализуемые на территории г. Барнаула

198,84

57,90

67,20

73,74

Управление Алтайского края по физической культуре и спорту (по согласованию)

Увеличение числа занимающихся футболом; увеличение количества футбольных полей с искусственным покрытием

краевой бюджет

198,84

57,90

67,20

73,74

4.9. Мероприятия по развитию хоккея в Алтайском крае, реализуемые на территории г. Барнаула

129,35

53,28

76,07

Управление Алтайского края по физической культуре и спорту (по согласованию)

Увеличение числа занимающихся хоккеем; создание современной материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта

краевой бюджет

129,35

53,28

76,07

4.10. Мероприятия, выполняемые государственным образовательным учреждением среднего профессионального образования «Алтайское краевое училище олимпийского резерва»

188,70

3,50

117,38

67,82

Управление Алтайского края по физической культуре и спорту (по согласованию)

Увеличение числа спортсменов, обучающихся в АУОР, до 310 человек к
2012 году; рост доли спортсменов, включенных в состав сборных команд России по видам спорта, в общем числе спортсменов, обучающихся в АУОР, до 0,17 к 2012 году

краевой бюджет

188,70

3,50

117,38

67,82

4.11. Строительство и функционирование спортивно-оздоровительного комплекса

322,93

170,93

152,00

-спорт» (по согласованию)

Введен в эксплуатацию

средства внебюджетных источников

322,93

170,93

152,00

4.12. Реконструкция спортивного комплекса «Рубин» в п. Южном

25,93

17,43

8,50

0,00

Комитет по образованию города Барнаула

Ввод в эксплуатацию спорткомплекса с пропускной способностью 1400 человек в час

краевой бюджет

4,25

4,25

городской бюджет

21,68

17,43

4,25

4.13. Реконструкция стадиона МУДОД «ДЮСШ-хоккей» «Лабиринт» по
ул.

28,50

0,50

28,00

Комитет по образованию города Барнаула

Ввод дополнительных
15 рабочих мест. Строительство футбольного поля с искусственным покрытием размером 75 на 100 м. Пропускная способность занимающихся физической культурой и спортом будет составлять
500 человек ежедневно

краевой бюджет

14,25

0,25

14,00

городской бюджет

14,25

0,25

14,00

4.14. Реконструкция зала-стадиона спортивной гимнастики МУДОД «ДЮСШ №3» по
ул. П. Сухова, 62

18,00

18,00

0,00

Комитет по образованию города Барнаула

Сохранение численности занимающихся спортивной гимнастикой детей

краевой бюджет

9,00

9,00

городской бюджет

9,00

9,00

4.15. Комплексная реконструкция стадионов учреждений образования

39,00

19,00

20,00

Комитет по образованию города Барнаула

Капитальный ремонт футбольных полей, баскетбольных и волейбольных площадок, полосы препятствий, ямы для прыжков в длину, беговые дорожки

краевой бюджет

19,50

9,50

10,00

городской бюджет

19,50

9,50

10,00

4.16. Мероприятия по развитию горнолыжного спорта и сноубординга в Алтайском крае, реализуемые на территории г. Барнаула

21,82

9,91

11,91

Управление Алтайского края по физической
культуре и спорту (по согласованию)

Увеличение числа занимающихся горнолыжным спортом и сноубордингом

краевой бюджет

21,82

9,91

11,91

4.17. Мероприятия по развитию физической культуры и массового спорта в г. Барнауле

55,22

11,65

9,98

10,75

11,40

11,45

Комитет по физической культуре и спорту города Барнаула

Формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом, создание условий для укрепления здоровья населения города

городской бюджет

55,22

11,65

9,98

10,75

11,40

11,45

5. Обеспечение высокого уровня личной безопасности граждан, безопасности дорожного движения, защита от угроз, связанных с чрезвычайными ситуациями

5.1. Мероприятия по профилактике преступлений и иных правонарушений в Алтайском крае, реализуемые на территории г. Барнаула

16,95

12,41

3,33

1,21

Главное управление внутренних дел по Алтайскому краю (по согласованию)

Повышение эффективности системы профилактики правонарушений, в том числе в среде несовершеннолетних; уменьшение количества преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, лицами в состоянии алкогольного, наркотического и иных видов опьянения

краевой бюджет

1,84

0,92

0,92

средства внебюджетных источников

11,49

11,49

5.2. Мероприятия по социальной профилактике правонарушений несовершеннолетних в Алтайском крае «Все в твоих руках», реализуемые на территории г. Барнаула

9,47

2,27

7,21

Главное управление Алтайского края по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне (по согласованию)

Снижение до 12% удельного веса несовершеннолетних, совершивших преступление или правонарушение повторно, в общем числе несовершеннолетних, совершивших преступления или правонарушения; увеличение до 70% удельного веса несовершеннолетних, включенных в систему социализации и реабилитации

краевой бюджет

7,96

0,75

7,21

городской бюджет

0,47

0,47

средства внебюджетных источников

1,05

1,05

5.3. Мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Алтайском крае, реализуемые на территории г. Барнаула

1,60

1,60

Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае (по согласованию)

Уменьшение количества случаев гибели людей при чрезвычайных ситуациях (при пожарах)

краевой бюджет

1,60

1,60

5.4. Мероприятия по совершенствованию деятельности института мировой юстиции на территории Алтайского края, реализуемые на территории города Барнаула

21,45

7,54

6,94

6,97

Управление Алтайского края по обеспечению
деятельности мировых судей (по согласованию)

Достижение стопроцентной обеспеченности мировых судей и их аппарата техническими средствами, информационными услугами и печатной продукцией

краевой бюджет

21,45

7,54

6,94

6,97

5.5. Мероприятия по профилактике преступлений и иных правонарушений в
г. Барнауле

3,62

2,41

1,21

Управление внутренних дел по г. Барнаулу

Формирование системы профилактики правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности путем вовлечения в эту деятельность общественных формирований, населения и органов местного самоуправления

городской бюджет

3,62

2,41

1,21

6. Создание условий для стабильного роста доходов всех категорий населения и улучшение качества жизни социально уязвимых категорий населения

6.1. Мероприятия по дополнительным мерам по улучшению социального обслуживания граждан пожилого возраста в Алтайском крае, реализуемые на территории г. Барнаула

0,80

0,72

0,09

Главное управление Алтайского края по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне (по согласованию)

Сокращение очередности на размещение в краевые государственные стационарные учреждения социального обслуживания; создание пунктов проката современных средств и предметов ухода за пожилыми гражданами; организация мобильных бригад для оказания неотложных социальных услуг пожилым гражданам, проживающим на территории города

краевой бюджет

0,17

0,09

0,09

средства внебюджетных источников

0,63

0,63

6.2. Мероприятия по профилактике отказов от новорожденных детей в Алтайском крае «Я не могу без тебя», реализуемые на территории г. Барнаула

31,36

19,17

12,19

Главное управление Алтайского края по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне (по согласованию)

Снижение удельного веса отказов от новорожденных детей от общего числа родившихся детей

краевой бюджет

24,15

11,96

12,19

средства внебюджетных источников

7,21

7,21

6.3. Мероприятия по раннему выявлению социального неблагополучия и работа с семьями «группы риска» в Алтайском крае «Свет в родном окне», реализуемые на территории г. Барнаула

4,33

0,76

3,58

Главное управление Алтайского края по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне (по согласованию)

Сокращение числа случаев лишения родительских прав; увеличение количества семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в реабилитационные программы

краевой бюджет

3,81

0,24

3,58

средства внебюджетных источников

0,52

0,52

6.4. Мероприятия по социальной поддержке малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми

402,61

402,61

Главное управление Алтайского края по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне (по согласованию)

Ежегодная социальная поддержка в денежной или натуральной форме малоимущих граждан, позволяющая повысить их доход;
оптимизация расходов на выплату субсидий;
ежегодное оздоровление детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

федеральный бюджет

18,52

18,52

краевой бюджет

296,30

296,30

городской бюджет

58,68

58,68

средства внебюджетных источников

29,10

29,10

6.5. Мероприятия по снижению напряженности на рынке труда Алтайского края, реализуемые на территории г. Барнаула

481,87

308,08

173,79

Управление Алтайского края по труду и занятости на
селения (по согласованию)

Обеспечение занятости после прохождения опережающего профессионального обучения работников; стажировка выпускников учреждений профессионального образования; содействие трудоустройству граждан из числа инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей; трудоустройство на малых предприятиях и обеспечение самозанятости безработных граждан

федеральный бюджет

435,98

269,79

166,19

краевой бюджет

45,89

38,29

7,60

6.6. Мероприятия по программе «Ранняя помощь семьям, воспитывающим детей с нарушениями развития «Растем и развиваемся вместе», реализуемые на территории г. Барнаула

12,02

2,11

1,92

8,00

Главное управление Алтайского края по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне (по согласованию)

Снижение уровня первичной инвалидности; увеличение числа детей раннего возраста с нарушениями развития, участвующих в реализации программы; увеличение числа детей раннего возраста с нарушениями развития, посещающих учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования

краевой бюджет

8,65

0,16

0,49

8,00

средства внебюджетных источников

3,37

1,94

1,43

6.7. Мероприятия по содействию занятости населения Алтайского края, реализуемые на территории г. Барнаула

752,33

78,72

238,68

250,14

184,79

Управление Алтайского края по труду и
занятости населения (по согласованию)

Снижение средней продолжительности регистрируемой безработицы; увеличение доли безработных граждан, участвующих в мероприятиях по содействию трудоустройству; снижение уровня официально зарегистрированной безработицы (по отношению к численности трудоспособного населения)

краевой бюджет

715,45

65,14

222,11

243,42

184,79

городской бюджет

9,81

3,24

3,66

2,91

средства внебюджетных источников

27,07

10,35

12,91

3,81

6.8. Мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, реализуемые на территории г. Барнаула

1,59

0,00

0,00

1,59

Главное управление Алтайского края по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне (по согласованию)

Мероприятие выполнено

федеральный бюджет

0,76

0,76

краевой бюджет

0,83

0,83

6.9. Мероприятия по повышению безопасности жизнедеятельности населения и территории
г. Барнаула

7,30

3,65

3,65

Муниципальное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
г. Барнаула»

Повышение уровня защиты населения и территории городского округа - города Барнаула Алтайского края от чрезвычайных ситуаций, пожаров, угроз военного и мирного времени

городской бюджет

7,30

3,65

3,65

Итого:

13313,02

1919,97

1800,35

3475,10

4261,66

1655,94

федеральный бюджет

4517,10

883,73

569,23

999,90

2064,24

0,00

краевой бюджет

6154,98

717,64

885,24

1910,97

1665,32

975,81

городской бюджет

1769,05

133,44

144,66

500,32

448,29

542,34

средства внебюджетных источников

671,89

185,16

201,22

63,91

83,81

137,79

II. Совершенствование городской среды

1. Жилищно-коммунальное хозяйство

1.1. Проведение ремонтов основного генерирующего оборудования Барнаульской теплоцентрали

3058,00

840,00

503,00

563,00

572,00

580,00

Барнаульский филиал
(по согласованию)

Повышение надежности теплоснабжения

средства внебюджетных источников

3058,00

840,00

503,00

563,00

572,00

580,00

1.2. Строительство перекачивающих насосных станций №3, 8, 15

9,04

9,04

0,00

0,00

Барнаульский филиал
(по согласованию)

Улучшение теплоснабжения города с регулированием гидравлического режима до норматива

средства внебюджетных источников

9,04

9,04

1.3. Многоэтажная застройка, объекты общественного, коммунального назначения, инженерные сети и сооружения кварталов 2008, 2011 г. Барнаж до ТК-9 на пересечении
ул. Попова и ул. Юрина,
г. Барнаул

1,16

1,16

0,00

Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула,

Ввод в действие
2,88 тыс. кв. м

средства внебюджетных источников

1,16

1,16

1.4. Замена физически изношенных участков теплотрасс Барнаульской теплоцентрали

375,00

89,00

96,00

102,00

43,00

45,00

Барнаульский филиал
(по согласованию)

Повышение надежности и качества теплоснабжения потребителей, снижение потерь теплоэнергии на
3 - 5%. Улучшение теплоснабжения города с доведением гидравлического режима до нормы

средства внебюджетных источников

375,00

89,00

96,00

102,00

43,00

45,00

1.5. Реконструкция тепловой сети по контуру БТЭЦ-3 от ТК-11 до ТК-23

37,00

37,00

Барнаульский филиал
(по согласованию)

Повышение надежности и качества теплоснабжения потребителей, снижение потерь теплоэнергии на
3 - 5%. Улучшение теплоснабжения города с доведением гидравлического режима до нормы

средства внебюджетных источников

37,00

37,00

1.6. Реконструкция головного участка тепловой сети от БТЭЦ-2 до проспекта Ленина диаметром 800 мм, протяженность 2,0 км

88,70

2,00

42,70

44,00

Барнаульский филиал
(по согласованию)

Улучшение теплоснабжения города с доведением гидравлического режима до нормы

средства внебюджетных источников

88,70

2,00

42,70

44,00

1.7. Реконструкция тепловой сети по контуру БТЭЦ-2 от ТК-18 до ПНС-1 с диаметра 600 мм на диаметр 700 мм протяженностью 0,4 км

17,80

1,80

16,00

Барнаульский филиал
(по согласованию)

Улучшение теплоснабжения города с доведением гидравлического режима до нормы

средства внебюджетных источников

17,80

1,80

16,00

1.8. Строительство подстанции 110/10 кВ «Солнечная Поляна» 2x40 МВА

10,90

10,90

Филиал
Сибири» -«Алтайэнерго»
(по согласованию)

Проведены предпроектные работы. Начало строительства запланировано на 2013 год

средства внебюджетных источников

10,90

10,90

1.9. Строительство сетей
0,кВ нагорной части
г. Барнаула

45,00

45,00

Филиал
Сибири» -«Алтайэнерго»
(по согласованию)

Мероприятие выполнено

средства внебюджетных источников

45,00

45,00

1.10. Замена одноцепной
ВЛ 35 кВ на двухцепную
КЛ 35 кВ (ПС «Первый подъем» - ПС «Краевая больница»)

13,00

13,00

Филиал
Сибири» -«Алтайэнерго»
(по согласованию)

Мероприятие выполнено

средства внебюджетных источников

13,00

13,00

1.11. Установка дополнительного трансформатора
ПС «Краевая Больница»

20,00

20,00

Филиал
Сибири» -«Алтайэнерго»
(по согласованию)

Мероприятие выполнено

средства внебюджетных источников

20,00

20,00

1.12. Замена, модернизация тепловых сетей и объектов теплоснабжения с применением современного оборудования импортного и отечественного производства и материалов

55,81

14,54

11,74

13,73

15,80

МУП «Энергетик» г. Барнаула

Повышение надежности теплоснабжения города. Замена в 2011 году 2,08 км сетей

городской бюджет

23,15

14,54

1,41

3,19

4,00

средства внебюджетных источников

32,67

10,33

10,54

11,80

1.13. Проектирование и строительство газовых сетей к жилым домам и другим объектам газификации, реконструкция (перевод на природный газ) существующих локальных котельных

202,90

25,52

21,02

32,31

62,00

62,05

Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула

Выполнение мероприятий по переводу городского хозяйства на использование природного газа. Улучшение экологической обстановки

городской бюджет

202,90

25,52

21,02

32,31

62,00

62,05

1.14. Замена, модернизация внутриквартальных тепловых сетей, реконструкция объектов теплоснабжения (замена водоподогревателей отопления и горячего водоснабжения на современное оборудование импортного и отечественного производства)

373,08

72,50

64,92

77,24

81,92

76,50

коммунальные системы»
(по согласованию)

Увеличение срока службы тепловых сетей с 16 до 30 лет. Снижение аварийности

городской бюджет

176,04

39,00

25,60

37,94

39,50

34,00

средства внебюджетных источников

197,04

33,50

39,32

39,30

42,42

42,50

1.15. Канализация
г. Барнаула. Сооружения механического обезвоживания осадка
КОС-1

33,20

33,20

Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула

Ввод в действие 2991 куб. м

федеральный бюджет

10,23

10,23

краевой бюджет

10,94

10,94

городской бюджет

12,03

12,03

1.16. Канализация
г. Барнаула. Система канализования кварталов 1051, 2000, 2001

792,06

321,33

158,58

214,35

97,80

0,00

Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула,

Ввод в эксплуатацию системы канализования с пропускной способностью
80 тыс. куб. м канализационных стоков в сутки

федеральный бюджет

110,00

60,00

50,00

краевой бюджет

268,42

112,91

51,49

76,37

27,65

городской бюджет

331,11

112,91

51,49

111,46

55,25

0,00

средства внебюджетных источников

82,53

35,51

5,60

26,52

14,90

1.17. Канализационные очистные сооружения по
е микрорайона Затон
г. Барнаула

24,93

6,38

0,66

8,90

8,99

0,00

Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула

Ввод в эксплуатацию канализационных очистных сооружений производительностью
100 куб. м канализационных стоков в сутки

краевой бюджет

7,50

2,48

0,58

4,45

городской бюджет

17,43

3,90

0,08

4,45

8,99

0,00

1.18. Реконструкция понизительной станции «Кристалл»

70,00

32,00

38,00

сетевая компания» (по согласованию)

Снижение износа электрических сетей с 60 до 55%. Снижение удельной повреждаемости сетей с
0,58 до 0,51 повреждений на
1 км

средства внебюджетных источников

70,00

32,00

38,00

1.19. Реконструкция понизительной подстанции №10

9,50

9,50

сетевая компания» (по согласованию)

Мероприятие выполнено

средства внебюджетных источников

9,50

9,50

1.20. Замена изношенных участков электросетевого хозяйства: воздушных и кабельных линий, оборудования и строительной части трансформаторных подстанций, распределительных пунктов

188,00

36,26

54,68

29,99

32,97

34,10

сетевая компания» (по согласованию)

Обеспечение надежности электроснабжения стратегических объектов
г. Барнаула в соответствии с их категорийностью. Увеличение индекса замены оборудования с 0,32 до 1,19%. Увеличение загрузки производственных мощностей с 60,1 до 69,3 %

городской бюджет

44,00

9,20

24,70

3,00

4,10

3,00

средства внебюджетных источников

144,00

27,06

29,98

26,99

28,87

31,10

1.21. Проектирование и модернизация блока входных устройств водоочистных сооружений ВОС-1, ВОС-2 (смеситель, отстойники, трубопроводы, запорная арматура, АСУТП, контрольно-измерительные и дозирующие приборы)

11,11

2,80

2,78

5,52

ВОДОКАНАЛ»
(по согласованию)

Повышение качества очистки речной воды за счет внедрения технологии очистки речной воды с реконструкцией блока входных устройств и автоматизацией технологического процесса

средства внебюджетных источников

11,11

2,80

2,78

5,52

1.22. Проектирование и модернизация фильтров водоочистных сооружений ВОС-1 и ВОС-2

61,53

9,67

15,83

2,61

30,41

3,00

Комитет по учету имущества муниципальной казны города Барнаула,
ВОДОКАНАЛ»
(по согласованию)

Сокращение расхода воды на собственные нужды; улучшение качества воды

краевой бюджет

3,00

3,00

городской бюджет

15,87

5,87

7,00

3,00

средства внебюджетных источников

42,66

9,67

9,96

2,61

20,41

1.23. Развитие водоснабжения р. п. Южный (вторая очередь)

38,13

3,17

10,17

3,14

21,65

ВОДОКАНАЛ»
(по согласованию)

Улучшение качества питьевой воды: до реализации проекта содержание железа
0,6-1,0 мг/л, марганца
0,2-0,4 мг/л, после реализации проекта содержание железа <0,3 мг/л, марганца <0,1 мг/л

средства внебюджетных источников

38,13

3,17

10,17

3,14

21,65

1.24. Строительство водозабора «Власихинский» (артезианский водозабор)

6,22

0,15

0,07

0,00

3,00

3,00

Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула, ВОДОКАНАЛ»
(по согласованию)

Ввод в эксплуатацию водозабора производительностью
50 тыс. куб. м воды в сутки

городской бюджет

6,07

0,07

0,00

3,00

3,00

средства внебюджетных источников

0,15

0,15

1.25. Строительство новой насосной станции первого подъема в районе речного водозабора №1
г. Барнаула

4,08

0,08

0,00

1,00

3,00

Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула, ВОДОКАНАЛ»
(по согласованию)

Обеспечение стабильного водоснабжения города питьевой водой. Экономия электроэнергии 3380 кВт/ч в год за счет установки менее энергоёмкого оборудования. Мощность 200 тыс. куб. м в сутки

городской бюджет

4,08

0,08

0,00

1,00

3,00

1.26. Проектирование и строительство водопроводных и канализационных сетей в целях обеспечения услугами новых потребителей (плата за подключение)

104,36

43,44

21,68

5,44

33,80

ВОДОКАНАЛ»
(по согласованию)

Обслуживание новых абонентов за счет повышения уровня благоустройства

средства внебюджетных источников

104,36

43,44

21,68

5,44

33,80

1.27. Установка низковольтных частотно-регулируемых приводов и автоматизации на КНС

30,29

9,13

9,99

11,17

ВОДОКАНАЛ»
(по согласованию)

Обеспечение надежного водоснабжения и водоотведения жителей города в часы максимальных нагрузок

средства внебюджетных источников

30,29

9,13

9,99

11,17

1.28. Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация водопроводных и канализационных сетей

84,41

69,20

7,22

2,82

5,17

Комитет по учету имущества муниципальной казны города Барнаула,
ВОДОКАНАЛ»
(по согласованию)

Повышение надежности водоотведения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения города

городской бюджет

1,14

1,14

средства внебюджетных источников

83,28

69,20

6,09

2,82

5,17

1.29. Проектирование и модернизация КОС-1 (обеззараживание, песколовки, отстойники)

31,30

9,97

3,39

17,95

Комитет по учету имущества муниципальной казны города Барнаула,

ВОДОКАНАЛ»
(по согласованию)

Внедрение надежной системы очистки и обеззараживания сточных вод, снижение антропогенного воздействия на р. Обь

городской бюджет

1,82

1,82

0,00

средства внебюджетных источников

29,49

9,97

1,57

17,95

1.30. Проектирование и модернизация КОС-2 (обеззараживание, блоки технологических емкостей, песколовки)

34,98

2,69

4,81

4,45

23,02

ВОДОКАНАЛ»
(по согласованию)

Внедрение надежной системы очистки и обеззараживания сточных вод, снижение антропогенного воздействия на р. Обь

средства внебюджетных источников

34,98

2,69

4,81

4,45

23,02

1.31. Реконструкция выпуска с КОС-1

0,39

0,39

ВОДОКАНАЛ»
(по согласованию)

Снижение антропогенной нагрузки на р. Обь, негативного влияния на флору и фауну водоема рыбохозяйственного значения высшей категории

средства внебюджетных источников

0,39

0,39

1.32. Улучшение водоснабжения
п. Бельмесево

8,84

1,56

7,28

(по согласованию), комитет экономического анализа и ценового регулирования, комитет по учету имущества муниципальной казны города Барнаула

Улучшение качественных показателей питьевой воды согласно СанПиН. Повышение надежности и качества водоснабжения жителей п. Бельмесево

городской бюджет

8,84

1,56

7,28

1.33. Модернизация артезианского водозабора в п. Мохнатушка по
ул. Нагорной, 26

2,33

0,00

0,00

0,34

1,99

(по согласованию), комитет экономического анализа и ценового регулирования, комитет по учету имущества муниципальной казны города Барнаула

Увеличение напора в сетях. Соблюдение требований СанПиН по санитарным зонам водозаборов. Обеспечение дополнительного объема водопотребления

городской бюджет

2,33

0,34

1,99

1.34. Улучшение водоснабжения
п. Черницк

2,54

0,70

0,77

1,07

(по согласованию), комитет экономического анализа и ценового регулирования, комитет по учету имущества муниципальной казны города Барнаула

Улучшение качественных показателей питьевой воды согласно СанПиН. Повышение надежности и качества водоснабжения жителей п. Черницк

городской бюджет

1,27

0,26

1,01

средства внебюджетных источников

1,27

0,70

0,51

0,05

1.35. Улучшение водоснабжения и канализования
п. Центральный

11,08

1,07

0,36

0,76

6,42

2,46

(по согласованию), комитет экономического анализа и ценового регулирования, комитет по учету имущества муниципальной казны города Барнаула

Улучшение качественных показателей питьевой воды согласно СанПиН. Повышение надежности и качества водоснабжения жителей пос. Центральный

городской бюджет

7,81

0,44

4,91

2,46

средства внебюджетных источников

2,26

0,64

0,12

0,00

1,51

1.36. Улучшение водоснабжения
п. Ягодное

1,93

0,24

0,24

1,04

0,41


(по согласованию), комитет экономического анализа и ценового регулирования, комитет по учету имущества муниципальной казны города Барнаула

Улучшение качественных показателей питьевой воды согласно СанПиН. Повышение надежности и качества водоснабжения жителей п. Ягодное

городской бюджет

1,93

0,24

0,24

1,04

0,41

1.37. Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда № 1 на
р. Власиха

13,14

13,14

Управление лесами Алтайского края (по согласованию), администрация Индустриального района города Барнаула

федеральный бюджет

11,50

11,50

краевой бюджет

0,64

0,64

городской бюджет

1,00

1,00

1.38. Строительство комплекса по сортировке и переработке ТБО

90,08

0,17

9,28

80,42

0,21

(по согласованию)

Выделение полезных фракций, пригодных для вторичной переработки

средства внебюджетных источников

90,08

0,17

9,28

80,42

0,21

1.39. Строительство полигона по утилизации (захоронению) ТБО

0,50

0,50

Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула

Создание дополнительных производственных мощностей полигона по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов

городской бюджет

0,50

0,50

1.40. Рекультивация действующего полигона по утилизации (захоронению) ТБО

3,00

3,00

0,00

(по согласованию), комитет по учету имущества муниципальной казны города Барнаула

Восстановление хозяйственной ценности земель, предотвращение попадания фильтрата в грунтовые воды.

городской бюджет

3,00

3,00

0,00

1.41. Строительство жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и признанных в установленном порядке малоимущими

73,06

43,06

10,00

0,00

20,00

Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула

Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан

городской бюджет

73,06

43,06

10,00

0,00

20,00

1.42. Строительство жилья для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда

27,82

7,82

20,00

Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула

Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания

городской бюджет

27,82

7,82

20,00

1.43. Строительство водопровода диаметром
150 мм от ул. Кулагина до
ул. Понтонный мост

3,63

3,63

Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула

Ввод в действие водопровода протяжённостью 1485 м

городской бюджет

3,63

3,63

1.44. Строительство водонапорных башен на
4 водозаборах (с. Власиха-2,
п. Пригородный-1,
с. Лебяжье-1)

15,26

2,41

0,49

1,66

4,30

6,40

Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула, ВОДОКАНАЛ»
(по согласованию)

Обеспечение жителей пригородных поселков питьевой водой в необходимых количествах. Ввод в действие водонапорных башен производительностью
429 куб. м в сутки

краевой бюджет

6,45

1,10

2,15

3,20

городской бюджет

8,81

1,31

0,49

1,66

2,15

3,20

1.45. Строительство внеплощадочного водовода диаметром 800 мм по Павловскому тракту

41,81

0,81

1,00

40,00

Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула

Ввод в действие водовода протяжённостью 3,1 км

краевой бюджет

20,00

20,00

городской бюджет

21,00

1,00

20,00

средства внебюджетных источников

0,81

0,81

1.46. Газоснабжение жилых домов в границах
улиц Солнечная Поляна,
Энтузиастов, Геодезической, А. Петрова

2,96

1,72

1,24

Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула

Газоснабжение жилых домов

городской бюджет

2,96

1,72

1,24

1.47. Строительство тепловой сети от ТК-46 по ул. Деповской

1,23

1,19

0,00

0,04

Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула

Оформление документации для внесения в Реестр объектов муниципальной собственности г. Барнаула

городской бюджет

1,23

1,19

0,00

0,04

2. Дорожное хозяйство, благоустройство и транспорт

2.1. Строительство автомобильных дорог, всего

371,08

67,85

121,09

24,30

7,85

150,00

Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула

федеральный бюджет

173,08

17,98

80,10

0,00

0,00

75,00

краевой бюджет

37,50

0,00

0,00

0,00

0,00

37,50

городской бюджет

118,70

33,68

24,33

15,34

7,85

37,50

средства внебюджетных источников

41,80

16,19

16,66

8,95

0,00

0,00

в том числе:

2.1.1. Строительство
ул. Власихинской от
ул. Попова до Павловского тракта

130,90

26,47

104,43

Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула

Ввод эксплуатацию дорожного покрытия площадью 43,5 тыс. кв. м

федеральный бюджет

85,69

5,59

80,10

городской бюджет

45,21

20,88

24,33

2.1.2. Строительство разворотно-отстойной площадки для кольцевого общественного транспорта «Спартак-2»

12,80

12,80

Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула

Мероприятие выполнено

городской бюджет

12,80

12,80

2.1.3. Строительство межквартальных дорог на муниципальных кладбищах

10,64

3,49

7,15

Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула

Строительство 2050 м межквартальных дорог на Черницком и Новомихайловском кладбищах

городской бюджет

10,64

3,49

7,15

2.1.4. Строительство автомобильной дороги грузового движения от проспекта Красноармейского до шоссе Ленточный бор

150,00

150,00

Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула

Ввод в действие в 2015 году - 6,4 км объездной дороги

федеральный бюджет

75,00

75,00

краевой бюджет

37,50

37,50

городской бюджет

37,50

37,50

2.1.5. Строительство дорог по улицам Малахова, Балтийской, Лазурной, Взлетной и проезду Северному Власихинскому кварталов 2000, 2001

45,24

28,58

16,66

Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула,

Ввод в эксплуатацию дороги протяжённостью 2,5 км

федеральный бюджет

12,39

12,39

средства внебюджетных источников

32,85

16,19

16,66

2.1.6. Дорога по ул. Гущина от ул. Малахова

0,22

0,02

0,20

Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула,

Ввод в эксплуатацию дороги

городской бюджет

0,20

0,20

средства внебюджетных источников

0,02

0,02

2.1.7. Дорога по ул. Взлетной. Квартал 2000

6,74

6,74

Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула,

Объект введен в эксплуатацию

средства внебюджетных источников

6,74

6,74

2.1.8. Дороги по улицам Новгородской, Островского, проезды 1-1 и 2-2 квартала 1064

0,07

0,07

0,00

Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула,

Ввод в эксплуатацию
1,268 км дороги

средства внебюджетных источников

0,07

0,07

2.1.9. Дороги по улицам Взлетной, Сиреневой, С. Ускова и местному проезду по Павловскому тракту. Квартал 2008

1,06

1,06

0,00

Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула,

Ввод в эксплуатацию
2,043 км дороги

средства внебюджетных источников

1,06

1,06

2.1.10. Дороги по улицам Взлетной, Солнечная Поляна, местному проезду по Павловскому тракту и проезду Северному Власихинскому. Квартал 2011

1,06

1,06

Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула,

Ввод в эксплуатацию
2,355 км дороги

средства внебюджетных источников

1,06

1,06

2.1.11. Дорога по
ул. Геодезической от
ул. Энтузиастов

12,35

11,85

0,50

Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула,

Ввод в эксплуатацию дороги

городской бюджет

12,35

11,85

0,50

2.2. Реконструкция автомобильных дорог, всего

102,96

45,50

14,10

43,36

0,00

0,00

Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула

городской бюджет

102,96

45,50

14,10

43,36

0,00

0,00

в том числе:

2.2.1. Реконструкция
ул. Челюскинцев от мостового перехода через р. Барнаулка до проспекта Строителей

101,83

45,50

14,10

42,23

Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула

Снижение транспортной нагрузки на проспектах Красноармейском и Строителей. Устроено новое покрытие на площади -
14,79 тыс. кв. м

городской бюджет

101,83

45,50

14,10

42,23

2.2.2. Реконструкция Павловского тракта в районе ул. Просторной с устройством водопропускных труб под дорожным полотном, в том числе разработка проектно-сметной документации

1,13

1,13

Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула

Обеспечение отвода поверхностных талых вод

городской бюджет

1,13

1,13

2.3. Капитальный ремонт дорог

969,39

386,63

24,39

206,65

223,81

127,92

Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула

Снижение количества ДТП по причине неудовлетворительного состояния дорог. Продление срока службы дорожного полотна на дорогах после проведения капитального ремонта на 8-12 лет

федеральный бюджет

315,16

59,90

103,63

151,63

краевой бюджет

180,53

180,53

городской бюджет

473,70

146,20

24,39

103,02

72,18

127,92

2.4. Текущий ремонт дорог

1265,55

75,65

55,46

638,40

414,89

81,15

Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула, администрации районов города

Снижение количества ДТП по причине неудовлетворительного состояния дорог

федеральный бюджет

771,68

460,32

311,36

краевой бюджет

5,40

5,40

городской бюджет

488,47

75,65

55,46

172,68

103,53

81,15

2.5. Ремонт внутриквартальных проездов

44,23

44,23

Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула,
администрации районов города

Продление срока службы дорожного полотна

городской бюджет

44,23

44,23

2.6. Строительство, реконструкция, капитальный, текущий ремонт мостовых сооружений

160,34

18,65

110,98

10,71

0,00

20,00

Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула

федеральный бюджет

79,73

4,25

75,48

0,00

0,00

0,00

городской бюджет

80,61

14,40

35,50

10,71

0,00

20,00

в том числе:

2.6.1. Строительство моста через р. Штабка в п. Лесном

17,45

4,87

2,21

10,37

Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула

Мероприятие выполнено

городской бюджет

17,45

4,87

2,21

10,37

2.6.2. Реконструкция левобережной и правобережной эстакад совмещенного моста через
р. Обь

93,24

13,78

79,46

Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула

Мероприятие выполнено

федеральный бюджет

79,73

4,25

75,48

городской бюджет

13,51

9,53

3,97

2.6.3. Реконструкция путепровода через ж/д выемку по проспекту Ленина

29,66

29,32

0,34

Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула

Увеличение пропускной способности проспекта Ленина, являющегося магистральной улицей общегородского значения. Ввод в действие путепровода протяжённостью 0,118 км

городской бюджет

29,66

29,32

0,34

2.6.4 Реконструкция моста через р. Пивоварка по
ул. Кутузова

20,00

20,00

Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула

Ввод в действие моста протяжённостью 0,034 км

городской бюджет

20,00

20,00

2.7. Составление проектно-сметной документации

77,19

20,67

1,25

7,78

30,00

17,50

Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула

городской бюджет

77,19

20,67

1,25

7,78

30,00

17,50

в том числе:

2.7.1. Составление проектно-сметной документации на строительство дороги грузового движения от проспекта Красноармейского до шоссе Ленточный бор с оформлением отвода земли и проведением экспертизы

17,36

3,00

8,96

5,40

Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула

Разработка проектно-сметной документации

городской бюджет

17,36

3,00

8,96

5,40

2.7.2. Составление проектно-сметной документации на реконструкцию мостового перехода через р. Барнаулка по ул. М. Горького

2,50

2,50

Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула

Разработка проектно-сметной документации

городской бюджет

2,50

2,50

2.7.3 Составление проектно-сметной документации на реконструкцию моста через р. Пивоварка по ул. Кутузова

1,50

1,50

Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула

Разработка проектно-сметной документации

городской бюджет

1,50

1,50

2.7.4. Разработка новой схемы развития магистралей и транспортных узлов до 2020 года

2,50

2,50

Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула

Схема развития магистралей и транспортных узлов позволит более четко планировать строительство, реконструкцию, ремонт улично-дорожной сети города

городской бюджет

2,50

2,50

2.7.5. Проектирование очистных сооружений ливневых стоков

10,80

1,74

4,06

5,00

Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула

Охрана водных объектов при сбросе сточных вод

городской бюджет

10,80

1,74

4,06

5,00

2.7.6. Разработка перспективной схемы развития ливневой канализации

0,90

0,90

Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула

Перспективная схема развития ливневой канализации позволит более четко планировать строительство, реконструкцию коллекторов и очистных сооружений, ливневых стоков

городской бюджет

0,90

0,90

2.7.7 Составление проектно-сметной документации на строительство коллекторов и сетей ливневой канализации

13,25

0,57

8,08

4,60

Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула

Развитие системы ливневой канализации города

городской бюджет

13,25

0,57

8,08

4,60

2.7.8. Прочие работы по проектированию в сфере дорожного хозяйства, благоустройства

28,38

20,67

1,25

2,47

4,00

Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула

Повышение пропускной способности улично-дорожной сети г. Барнаула. Повышение пропускной способности мостовых сооружений. Продление срока службы дорожного полотна на дорогах и мостовых сооружений города. Снижение чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности проживания граждан

городской бюджет

28,38

20,67

1,25

2,47

4,00

2.8. Озеленение городской территории

213,89

50,35

32,40

41,46

44,84

44,84

Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула

городской бюджет

213,89

50,35

32,40

41,46

44,84

44,84

в том числе:

2.8.1. Устройство и содержание зеленых насаждений (посадка деревьев, кустарников, цветов, газонов, устройство зеленых уголков)

154,03

30,64

27,47

29,96

32,98

32,98

Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула

Улучшение санитарного состояния на территории города. Улучшение экологического состояния природной среды. Улучшение эстетических параметров внешнего облика города

городской бюджет

154,03

30,64

27,47

29,96

32,98

32,98

2.8.2. Снос и омолаживающая обрезка зеленых насаждений

59,87

19,71

4,93

11,50

11,86

11,86

Комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению города Барнаула

Улучшение санитарного состояния на территории города. Улучшение экологического состояния природной среды. Улучшение эстетических параметров внешнего облика города

городской бюджет

59,87

19,71

4,93

11,50

11,86

11,86

2.9. Замена автобусов малой вместимости автобусами большой вместимости и улучшенной комфортности

665,20

194,10

163,20

147,90

90,00

70,00

Комитет по транспорту, организации дорожного движения и связи города Барнаула

Сокращение количества автобусов малой вместимости

средства внебюджетных источников

665,20

194,10

163,20

147,90

90,00

70,00

2.10. Обновление подвижного состава городского электрического транспорта и реализация инвестиционного проекта сборочного производства и капитально-восстановительного ремонта трамваев и троллейбусов

77,68

16,34

0,00

21,34

40,00

Комитет по транспорту, организации дорожного движения и связи,
МУП «Горэлектротранс» г. Барнаула

Обновление подвижного состава, повышение качества транспортного обслуживания населения, повышение уровня обеспеченности пассажиров троллейбусными перевозками

собственные средства

1,24

1,24

краевой бюджет

37,29

6,62

10,67

20,00

городской бюджет

39,15

8,48

10,67

20,00

2.11. Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в городе Барнауле

147,94

18,28

13,23

34,96

40,73

40,73

Комитет по транспорту, организации дорожного движения и связи города Барнаула

Повышение безопасности дорожного движения, организация дорожного движения, снижение аварийности на улицах города, сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения

краевой бюджет

13,10

10,00

2,00

1,10

городской бюджет

134,84

8,28

11,23

33,86

40,73

40,73

из них:

2.11.1. Строительство и реконструкция светофорных объектов

26,34

8,70

4,10

2,54

2,00

9,00

Комитет по транспорту, организации дорожного движения и связи города Барнаула

Увеличение количества введенных в эксплуатацию светофорных объектов до
137 шт.

краевой бюджет

3,00

2,00

1,10

городской бюджет

20,24

5,70

2,10

1,44

2,00

9,00

2.11.2. Строительство и реконструкция объектов наружного освещения

41,72

9,27

5,10

12,35

5,00

10,00

Комитет по транспорту, организации дорожного движения и связи города Барнаула

Увеличение количества светоточек за период Программы до 15800 шт., доли освещенных улиц до 82,4%

городской бюджет

41,72

9,27

5,10

12,35

5,00

10,00

Итого:

10232,28

2704,36

1548,46

2324,35

2136,71

1518,40

федеральный бюджет

1471,38

152,36

205,58

563,95

474,49

75,00

краевой бюджет

590,77

324,57

54,07

97,99

53,44

60,70

городской бюджет

2781,30

695,78

355,80

633,31

538,37

558,04

средства внебюджетных источников

5388,83

1531,65

933,01

1029,10

1070,41

824,66

III. Обеспечение устойчивого экономического роста

1. Промышленность

1.1. Модернизация существующего производства прицепной сельскохозяйственной техники, разработка и запуск серийного производства сеялки «СНТ-1000» (под «нулевую» технологию)

84,65

84,65

«СЭУС-Агро» (по согласованию)

Расширение линейки выпускаемой продукции, организация производства сеялки под технологию
No-Till

средства внебюджетных источников

84,65

84,65

1.2. Создание мощностей и организация производства посевного почвообрабатывающего комплекса

100,00

10

15

45

30

(по согласованию)

Освоение новых видов образцов сельскохозяйственной техники, расширение рынка продаж

средства внебюджетных источников

60,00

30

30

кредиты банков

40,00

10,00

15,00

15,00

1.3. Техническая модернизация типографии ИД «Алтапресс»

275,30

86,40

164,50

24,40

ИД «Алтапресс» (по согласованию)

Улучшение качества выпускаемой продукции, освоение производства упаковки и этикеток, удвоение тиражей издаваемых газет

средства внебюджетных источников

271,90

85,10

162,40

24,40

краевой бюджет

3,40

1,30

2,10

1.4. Освоение универсальной открытой сборно-монолитной каркасной системы с плоскими перекрытиями для строительства нового поколения жилых домов, общественных, производственных зданий и сооружений

109,10

33,70

37,70

37,70

Алтайкоксохим-строй» (по согласованию)

Организация производства строительных конструкций и изделий на базе современных вибропрессующих технологий

собственные средства

13,20

4,40

4,40

4,40

кредиты банков

87,90

29,30

29,30

29,30

краевой бюджет

8,00

4,00

4,00

1.5. Приобретение нового оборудования в целях увеличения объемов производства и выпуска новых изделий

830,00

30

400

400

«Алтайский завод прецизионных изделий» (по согласованию)

Увеличение объемов производства и выпуска новых изделий в объеме
20 тыс. в год

средства внебюджетных источников

830,00

30

400

400

1.6. Переоснащение инструментального производства патронный завод»

146,70

58,40

18,30

35,00

35,00

патронный завод» (по согласованию)

Техническое перевооружение и модернизация производства, увеличение объемов производства на
64 млн. руб. в год

средства внебюджетных источников

146,70

58,40

18,30

35,00

35,00

1.7. Техническое перевооружение и модернизация производства

60,00

20,00

0,00

20,00

20,00

кузнечно-прессового оборудования» (по согласованию)

Техническое перевооружение и модернизация производства, увеличение объемов производства на
64 млн. руб. в год

средства внебюджетных источников

60,00

20,00

20,00

20,00

1.8. Техническое перевооружение производства молочной продукции

208,90

52,20

34,40

72,30

50,00

молочный комбинат» (по согласованию)

Рост продаж продукции на 551,4 млн. руб., создание
40 новых рабочих мест

средства внебюджетных источников

208,90

52,20

34,40

72,30

50,00

1.9. Реконструкция действующего производства плавленых сыров

206,00

15,00

50,00

91,00

50,00

ИП (по согласованию)

Увеличение объема продаж до 1170 млн. руб., повышение качества и конкурентоспособности продукции, создание
150 новых рабочих мест

средства внебюджетных источников

206,00

15,00

50,00

91,00

50,00

1.10. Создание транспортно-логистического терминала с элеваторным комплексом

571,50

502,9

68,6

(по согласованию)

Увеличение объема и расширение географии и номенклатуры поставок продукции алтайских сельхозтоваропроизводителей. Снижение стоимости поставляемых товаров за счет оптимизации логистической системы

средства внебюджетных источников

571,50

502,9

68,6

1.11. Модернизация пивоваренного производства

318,70

244,60

68,40

5,70

пивоваренный завод» (по согласованию)

Увеличение мощности производства до
10 млн. дал. пива в год, улучшение качества продукции. Производство нового вида кваса «Ржаная корочка» и напитка «Грушевый»

средства внебюджетных источников

318,70

244,60

68,40

5,70

1.12. Модернизация завода по производству подсолнечного масла

2280,60

525,60

242,80

729,20

783,00

-Раздолье»
(по согласованию)

Увеличение объема продаж на 372,6 млн. руб., создание 321 нового рабочего места, прибыль от реализации новой продукции - 30,0 млн. руб.

средства внебюджетных источников

2280,60

525,60

242,80

729,20

783,00

1.13. Развитие предприятия по производству функциональных продуктов питания и натуральной косметики на основе алтайского возобновляемого природного сырья

433,00

205

228

«Алтайский букет» (по согласованию)

Расширение ассортимента и увеличение выпуска функциональных продуктов питания, косметики на основе растительного сырья, продуктов пчеловодства

средства внебюджетных источников

433,00

205

228

1.14. Развитие производства энергоресурсовлагосберега-ющего комплекса сельскохозяйственной техники для возделывания и уборки сельскохозяйственных культур

280,00

140,00

140,00

плюс» (по согласованию)

Организация производства машин нового поколения

средства внебюджетных источников

280,00

140,00

140,00

1.15. Техническое перевооружение производства безопасного стекла

145,07

19,50

105,57

17,50

1,40

1,10

-Алтай»
(по согласованию)

Реализация проекта позволит создать 27 рабочих мест и увеличить налоговые поступления во все уровни бюджета. Запущена линия закаливания по созданию безопасного стекла

собственные средства

50,40

19,50

10,90

17,50

1,40

1,10

кредиты банков

94,67

94,67

1.16. Приобретение оборудования для производства полипропиленовой упаковки

45,90

41,20

4,70


(по согласованию)

Реализация проекта позволит создать 51 рабочее место и увеличить налоговые поступления во все уровни бюджета. Закуплено технологическое оборудование, произведен монтаж

собственные средства

7,90

3,20

4,70

кредиты банков

38,00

38,00

1.17. Строительство и функционирование клиники «Антуриум»

49,20

6,80

26,50

14,90

1,00

«Антуриум»
(по согласованию)

Реализация проекта позволит создать 39 рабочих мест и увеличить налоговые поступления во все уровни бюджета

собственные средства

14,20

6,80

1,50

5,90

кредиты банков

35,00

25,00

9,00

1,00

1.18. Строительство придорожного комплекса сервисного обслуживания, Змеиногорский тракт, 118и

15,00

0,00

5,00

10,00

ЧП (по согласованию)

Ввод новых рабочих мест составит 165 единиц

средства внебюджетных источников

15,00

0,00

5,00

10,00

1.19. Организация производства комплектов деревянных домов из клееного бруса

192,50

142,50

40,00

10,00


(по согласованию)

Производство 18 тыс. куб. м готовых изделий в год

средства внебюджетных источников

192,50

142,50

40,00

10,00

1.20. Организация и развитие производства по глубокой переработке льна-межеумка

680,00

95,50

231,50

296,50

56,50

«Алтайский лен» (по согласованию)

Организация нового производства, создание
150 дополнительных рабочих мест

средства внебюджетных источников

680,00

95,50

231,50

296,50

56,50

1.21. Организация производства ячеистого бетона

262,40

10

252,4


(по согласованию)

Производство до 360 куб. м газобетонных изделий в сутки в 2012 году

краевой бюджет

12,40

12,4

средства внебюджетных источников

250,00

10

240

1.22. Мероприятия по развитию сельского хозяйства Алтайского края, реализуемые на территории г. Барнаула

314,76

120,83

96,96

96,96

Главное управление сельского хозяйства Алтайского края, управление природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края, предприятия и организации Алтайского края
(по согласованию)

Увеличение объемов, ассортимента и улучшение качества производимой в крае сельскохозяйственной продукции

краевой бюджет

314,76

120,83

96,96

96,96

1.23. Организация производства по изготовлению дверей, окон, лестниц

16,00

16,00


(по согласованию)

Выпуск 300 шт. изделий в год

средства внебюджетных источников

16,00

16,00

1.24. Приобретение нового оборудования для производства лакокрасочных материалов

2,1

2,1

(по согласованию)

Организация производства новых видов продукции

средства внебюджетных источников

2,10

2,1

1.25. Установка линии продольной резки металла и гибки широкого профиля

20,00

5,00

15,00

оборудование»
(по согласованию)

Ввод новых рабочих мест, повышение уровня заработной платы, привлечение на предприятие молодых специалистов

средства внебюджетных источников

20,00

5,00

15

2. Строительство

2.1. Субсидирование приобретения жилья молодыми семьями

257,58

70,35

90,00

62,23

35,00

Комитет по делам молодежи администрации города Барнаула

Улучшение жилищных условий молодых семей

федеральный бюджет

103,23

33,29

35,90

34,04

краевой бюджет

76,56

21,70

37,00

17,86

городской бюджет

77,79

15,36

17,10

10,33

35,00

2.2. Строительство жилого дома №10 в микрорайоне 2001

243,19

95,20

147,99

Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула,

Введено в эксплуатацию 11202,6 кв. м жилой площади

краевой бюджет

5,19

0,60

4,59

средства внебюджетных источников

238,00

94,60

143,40

2.3. Строительство жилого дома №16 в микрорайоне 2001

159,76

123,96

35,80

Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула,

Введено в эксплуатацию 11670 кв. м жилой площади

краевой бюджет

38,40

25,00

13,40

городской бюджет

78,06

68,06

10,00

средства внебюджетных источников

43,30

30,90

12,40

2.4. Реконструкция гимназии №74 по ул. 40 лет
Октября, 19 под семейное общежитие

6,05

6,05

Введено в эксплуатацию
648 кв. м жилой площади

городской бюджет

6,05

6,05

2.5. Строительство внеплощадочных и внутриплощадочных магистральных сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации, электроснабжения, телефонизации и диспетчеризации для кварталов 2000, 2001 в границах улиц Малахова, Лазурной, Взлетной, проезда Северного Власихинского

185,25

104,51

80,74

Обеспечение коммунальной инфраструктурой
442 тыс. кв. м

краевой бюджет

18,75

7,23

11,52

средства внебюджетных источников

166,50

97,28

69,22

2.6. Многоэтажная застройка, объекты общественного и коммунального назначения, инженерные сети и сооружения кварталов 2008, 2011 г. Барнаула

1719,50

158,69

962,35

598,46

Ввод в действие
178,4 тыс. кв. м, в том числе: школа на 1060 учащихся,

2 детских сада - на 520 мест, АТС, 4 трансформаторные подстанции, РП, 2 ЦТП,
8 подземных гаражей, наружные сети

средства внебюджетных источников

1719,50

158,69

962,35

598,46

2.7. Административное здание по
г. Барнаула

266,10

5,21

4,54

32,55

118,60

105,20

Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула

Оптимизация размещения администрации города. Ввод в действие здания площадью 7710 кв. м

городской бюджет

266,10

5,21

4,54

32,55

118,60

105,20

2.8. Строительство понизительной насосной станции на теплотрассе
М-32а (ул. Попова, 167)

2,41

2,41

Ввод в действие понизительной насосной станции производительностью 3,6 тыс. куб. м в час

средства внебюджетных источников

2,41

2,41

2.9. Строительство ливневой канализации по
ул. Власихинской
(4-й коллектор)

91,98

6,31

2,50

0,67

2,50

80,00

Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула

Обеспечение потребности граждан города в услугах водоотведения и улучшение экологической ситуации. Ввод в действие ливневой канализации протяжённостью 3,96 км

краевой бюджет

40,00

40,00

городской бюджет

51,98

6,31

2,50

0,67

2,50

40,00

2.10. Берегоукрепление
р. Обь в границах Обского бульвара

6,44

0,55

4,55

1,34

0,00

Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула

Устранение угрозы жизни людей, проживающих в оползневой зоне. Замедление процесса заливания русла
р. Обь продуктами обрушения и выноса грунта. Улучшение экологической обстановки. Территория берегоукрепления составляет 6 га

городской бюджет

6,44

0,55

4,55

1,34

0,00

2.11. Объекты инженерной инфраструктуры Северо-Западного жилого района города Барнаула в границах улиц Попова, Просторной, Придорожной, Геодезической, Энтузиастов и Солнечная Поляна

3,79

3,79

Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула,

Обеспечение объектами инженерной инфраструктурой. Ввод в действие 830,8 тыс. кв. м
(810 тыс. кв. м - СЭР АК)

средства внебюджетных источников

3,79

3,79

2.12. Строительство очистных сооружений на ливневом коллекторе Северо-Западной группы предприятий

37,50

3,50

4,00

30,00

Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула

Обеспечение стабильной работы ливневого коллектора. Улучшение экологической обстановки в бассейне р. Обь

краевой бюджет

15,00

15,00

городской бюджет

22,50

3,50

4,00

15,00

2.13. Строительство жилого комплекса из трех
24 - этажных домов с объектами общественного назначения, подземными автостоянками, трансформаторными подстанциями, с противооползневым берегоукреплением рек Обь и Барнаулка

906,91

255,53

52,57

279,72

190,73

128,36

ДМ» (по согласованию)

Строительство жилого комплекса общей площадью застройки 3,7 га; расширение жилого фонда на
25,5 тыс. кв. м (390 квартир)

федеральный бюджет

144,80

72,40

72,40

краевой бюджет

38,50

19,25

19,25

средства внебюджетных источников

723,61

255,53

52,57

279,72

99,08

36,71

2.14. Реконструкция здания главного следственного управления при ГУВД под изолятор временного содержания, г. Барнаул

133,71

41,21

54,90

37,60

Главное управление внутренних дел по Алтайскому краю (по согласованию)

Реконструкция завершена

федеральный бюджет

133,71

41,21

54,90

37,60

2.15. Строительство пожарного депо в г. Барнауле (Строительство пожарной части с размещением Центра управления силами федеральной противопожарной службы в Алтайском крае)

132,00

132,00

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Алтайскому краю (по согласованию)

Сокращение времени прибытия техники на место пожара

федеральный бюджет

132,00

132,00

2.16. Строительство испытательной пожарной лаборатории, г. Барнаул

34,50

34,50

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Алтайскому краю (по согласованию)

Объект введен в действие

федеральный бюджет

34,50

34,50

2.17. Берегоукрепление
р. Обь в районе п. Затон

62,02

62,02

Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула, Управление лесами Алтайского края (по согласованию)

Устройство защитной дамбы длиной 300 м для предотвращения затопления застроенной территории поселка

федеральный бюджет

61,87

61,87

городской бюджет

0,15

0,15

2.18. Строительство административного здания медико-санитарной части Главного управления внутренних дел Алтайского края, ул. Анатолия, 66 (проектные и изыскательские работы)

21,00

3,00

18,00

Главное управление внутренних дел по Алтайскому краю (по согласованию)

Ввод в действие сейсмоустойчивых зданий, задействованных в системе экстренного реагирования и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, атакже объектов, обеспечивающих национальную безопасность

федеральный бюджет

21,00

3,00

18,00

2.19. Строительство административно-хозяйственного корпуса с гостиницей для офицерского состава и общежитием для курсантов, (проектные и изыскательские работы)

18,00

3,00

15,00

Главное управление внутренних дел по Алтайскому краю (по согласованию)

Ввод в действие сейсмоустойчивых зданий, задействованных в системе экстренного реагирования и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, атакже объектов, обеспечивающих национальную безопасность

федеральный бюджет

18,00

3,00

15,00

2.20. Реконструкция здания Барнаульского учебного центра

21,00

4,00

17,00

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Алтайскому краю (по согласованию)

Улучшение материально-технической базы учебного центра

федеральный бюджет

21,00

4,00

17,00

2.21. Строительство общежития для молодых семей со встроенными предприятиями общественного назначения на проспекте Красноармейском, 101

26,00

10,00

16,00

ГОУ ВПО «Алтайская государственная педагогическая академия» (по согласованию)

Введено в эксплуатацию
3600 кв. м жилья

федеральный бюджет

26,00

10,00

16,00

2.22. Строительство жилого дома,

331,38

76,03

255,35

Главное управление внутренних дел по Алтайскому краю (по согласованию)

Жилой дом площадью
9283,7 кв. м сдан в эксплуатацию, обеспечено жильем 160 семей, в том числе 94 семьи сотрудников органов внутренних дел

федеральный бюджет

168,86

39,43

129,43

краевой бюджет

47,00

21,00

26,00

средства внебюджетных источников

115,52

15,60

99,92

2.23. Строительство комплекса из трех жилых шестнадцатиэтажных домов на пересечении
ул. Малахова и Павловского тракта со вcтроенно-пристроенными предприятиями обслуживания и подземными гаражами

295,30

295,30

(по согласованию)

Введено в эксплуатацию
21 тыс. кв. м жилья
(327 квартир)

средства внебюджетных источников

295,30

295,30

2.24. Застройка Северо-Западного жилого района

184,70

184,70

инициатива» (по согласованию)

Ввод около 810 тыс. кв. м благоустроенного жилья, создание
152 дополнительных рабочих мест

средства внебюджетных источников

184,70

184,70

2.25. Строительство жилого дома с применением энергосберегающих технологий, в том числе разработка проектно-сметной документации

44,27

44,27

Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула

Построен энергоэффективный дом по адресу в который переселен
61 человек

федеральный бюджет

21,87

21,87

краевой бюджет

21,28

21,28

городской бюджет

1,13

1,13

2.26. Комплексная застройка малоэтажным жильем территории поселка «Сибирская долина»

811,76

20,00

25,00

25,00

370,88

370,88


(по согласованию)

Построить
1245 жилых домов с численностью населения более 4000 человек

средства внебюджетных источников

811,76

20,00

25,00

25,00

370,88

370,88

3. Потребительский рынок

3.1. Строительство и ввод в эксплуатацию объектов потребительского рынка

9698,00

990,00

2500,00

1200,00

2780,00

2228,00

Комитет по потребительскому рынку и услугам администрации города Барнаула

Строительство новых объектов позволило в
2010 году создать
1590 рабочих мест и увеличить налоговые поступления в бюджет города

средства внебюджетных источников

9698,00

990,00

2500,00

1200,00

2780,00

2228,00

3.2. Строительство встроенно-пристроенного магазина №1б к жилому дому по

20,62

7,96

12,66

Ввод в эксплуатацию
1687,49 кв. м торговых площадей

средства внебюджетных источников

20,62

7,96

12,66

3.3. Строительство магазина по

60,00

0,17

29,83

30,00

Ввод в эксплуатацию
2304,28 кв. м торговых площадей

средства внебюджетных источников

60,00

0,17

29,83

30,00

3.4. Строительство предприятия общественного назначения по
а

62,00

5,41

19,60

37,00

Ввод в эксплуатацию
3187,23 кв. м торговых площадей

средства внебюджетных источников

62,00

5,41

19,60

37,00

3.5. Строительство предприятия общественного назначения по
ул. Шумакова, 18

30,00

0,03

29,97

Ввод в эксплуатацию
1031,99 кв. м торговых площадей

средства внебюджетных источников

30,00

0,03

29,97

3.6. Строительство магазина с предприятиями бытового обслуживания по

20,00

0,17

19,83

Ввод в эксплуатацию порядка 1,5 тыс кв. м торговых площадей

средства внебюджетных источников

20,00

0,17

19,83

3.7. Строительство магазина с автопарковкой №21 в квартале 2008

40,00

0,16

39,84

Ввод в эксплуатацию порядка 1,5 тыс кв. м торговых площадей

средства внебюджетных источников

40,00

0,16

39,84

3.8. Мероприятия по развитию потребительского рынка г. Барнаула

1,86

0,91

0,95

Комитет по потребительскому рынку и услугам
администрации города Барнаула

Создание условий для
эффективного развития инфраструктуры потребительского
рынка
г. Барнаула и удовлетворение потребностей жителей
города в качественных товарах и услугах

городской бюджет

1,86

0,91

0,95

4. Агропромышленное производство

4.1. Строительство межрайонных сервисных центров для обслуживания сельскохозяйственной техники и производственных цехов для выпуска запасных частей

1170,40

690,40

240,00

240,00

(по согласованию)

Создание 12 межрайонных центров, 180 рабочих мест; снижение затрат, потерь за счет уменьшения простоя сельхозтехники

средства внебюджетных источников

1170,40

690,40

240,00

240,00

4.2. Строительство мясохладобойни

9,80

5,20

4,60

ИП (по согласованию)

федеральный бюджет

2,60

2,60

средства внебюджетных источников

7,20

2,60

4,60

4.3. Расширение производственных площадей тепличных комбинатов

633,00

162,00

134,00

77,00

130,00

130,00

ГКУП ТК «Спутник», АКГУП «Индустриальный» (по согласованию)

Построены и введены в эксплуатацию теплицы блочного типа общей площадью 6,24 га

собственные средства

159,50

48,50

24,00

27,00

30,00

30,00

привлеченные средства

473,50

113,50

110,00

50,00

100,00

100,00

4.4. Обновление парка сельскохозяйственных машин

89,20

29,20

10,50

14,50

15,00

20,00

» АГАУ, ОПХ им. , «Барнаульское», «Цветы Алтая», ОПХ «Овощевод» (по согласованию)

Приобретение сельскохозяйственных машин

собственные средства

31,50

6,50

4,50

10,50

5,00

5,00

привлеченные средства

57,60

22,60

6,00

4,00

10,00

15,00

4.5. Строительство овощехранилищ

9,20

3,70

1,50

1,00

1,50

1,50

ОПХ «Овощевод» (по согласованию)

Строительство и реконструкция хранилищ

собственные средства

5,80

0,30

1,50

1,00

1,50

1,50

привлеченные средства

3,40

3,40

4.6. Строительство базового сервисного центра и логистического терминала по переработке, хранению и распределению товаров для сельхозпроизводства

843,00

300,00

450,00

93,00

(по согласованию)

Создание сервисной базы по современному и качественному обслуживанию потребителей современной высокотехнологичной отечественной и импортной сельхозтехники

средства внебюджетных источников

843,00

300,00

450,00

93,00

4.7. Создание межрайонного сервисного центра и производственных мощностей по выпуску сельхозтехники

180,00

180,00

(по согласованию)

Создание 61 рабочего места, поступление налоговых платежей в бюджеты всех уровней

средства внебюджетных источников

180,00

180,00

4.8. Мероприятия по развитию молочного скотоводства в Алтайском крае, реализуемые на территории г. Барнаула

2,86

1,16

0,85

0,85

Главное управление сельского хозяйства Алтайского края
(по согласованию)

Увеличение удельного веса племенного скота в общей численности крупного рогатого скота; приобретение племенного молодняка

краевой бюджет

2,86

1,16

0,85

0,85

4.9. Мероприятия по развитию мясного скотоводства в Алтайском крае, реализуемые на территории г. Барнаула

1,04

0,40

0,32

0,32

Главное управление сельского хозяйства Алтайского края
(по согласованию)

Увеличение поголовья племенных мясных коров; увеличение выхода телят на 100 чистопородных коров

краевой бюджет

1,04

0,40

0,32

0,32

4.10. Мероприятия по развитию свеклосахарного производства в Алтайском крае, реализуемые на территории г. Барнаула

0,96

0,58

0,19

0,19

Главное управление сельского хозяйства Алтайского края
(по согласованию)

Сохранение не менее
20 тыс. га площадей сахарной свеклы и повышение ее урожайности до 220 ц/га

краевой бюджет

0,96

0,58

0,19

0,19

4.11. Мероприятия по развитию сельского туризма в Алтайском крае, реализуемые на территории г. Барнаула

116,88

116,51

0,18

0,18

Главное управление сельского хозяйства Алтайского края
(по согласованию)

Создание условий для повышения уровня занятости населения в сельской местности

краевой бюджет

116,88

116,51

0,18

0,18

5. Малое предпринимательство

5.1. Развитие механизмов финансово-кредитной поддержки субъектов малого бизнеса

89,38

15,40

20,20

37,78

8,00

8,00

Комитет по промышленности, предприниматель-ству и вопросам труда администрации города Барнаула

федеральный бюджет и краевой бюджет

57,38

12,40

15,20

29,78

городской бюджет

32,00

3,00

5,00

8,00

8,00

8,00

5.2. Привлечение средств банков под программы льготного кредитования

4136,60

995,60

441,00

1100,00

750,00

850,00

Комитет по промышленности, предприниматель-ству и вопросам труда администрации города Барнаула

кредиты банков

4136,60

995,60

441,00

1100,00

750,00

850,00

Итого:

30864,17

4490,70

4990,37

5881,38

9070,63

6431,09

федеральный бюджет

946,82

136,33

288,53

123,29

276,27

122,40

краевой бюджет

760,97

76,83

217,27

163,97

117,75

185,15

городской бюджет

544,04

104,53

43,69

57,51

169,16

169,15

средства внебюджетных источников

28612,34

4173,01

4440,88

5536,61

8507,45

5954,39

Всего по программе:

54209,47

9115,03

8339,18

11680,83

15469,00

9605,43

федеральный бюджет

6935,30

1172,42

1063,34

1687,14

2815,00

197,40

краевой бюджет

7506,72

1119,04

1156,58

2172,93

1836,51

1221,66

городской бюджет

5094,39

933,75

544,15

1191,14

1155,82

1269,53

средства внебюджетных источников

34673,06

5889,82

5575,11

6629,62

9661,67

6916,84

В рамках проекта «Малая Родина» студенты вузов города разрабатывают мероприятия и готовят предложения по строительству объектов капитальных вложений, направленные на социально-экономическое развитие города.

Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6