Контингент учащихся в разрезе общеобразовательных школ

Школы

учебный год

учебный год

учебный год

учебный год

учебный год

№1

396

347

339

Преобразована в МОУ «НОШ №22»

№9

98

91

88

82

84

№10

759

703

693

630

610

№13

728

678

655

727

654

№15

682

586

583

672

647

№17

869

855

851

785

753

№18

240

240

224

Ликвидирована

№21

301

269

265

207

189

№22

-

-

-

96

89

№23

-

-

-

Передана на баланс муниципалитета в 2006г.

13

Лицей

110

101

91

56

58

Итого:

4183

3870

3789

3255

3097

Так, за последние 5 лет количество учащихся в муниципальных общеобразовательных школах снизилось с 4183 в 2002 году до 3097 в 2006г. (снижение на 26% от уровня 2002 года).

Тенденция снижения количества обучающихся подтверждает необходимость их распределения по основным образовательным учреждениям города.

Вывод: приведенные данные показывают:

- дефицит учащихся школьного возраста и высвобождение площадей учреждений образования;

- рост количества дошкольников, состоящих в очереди на получение места в ДОУ;

- рост детей со специальными потребностями;

- рост количества детей, получающих дополнительное образование.

6. Анализ имущественной обеспеченности

11 общеобразовательных учреждений находятся в зданиях, построенных по типовому проекту. Состояние зданий удовлетворительное, санитарно-гигиенические условия в них одинаково комфортны для детей в начальных классах и для учащихся среднего и старшего звена. Школьные столовые обеспечивают горячее питание, адекватное возрасту обучающихся.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

7. Анализ финансово-экономического состояния образовательных учреждений

муниципальной образовательной сети

При планировании затрат на одного ученика в г. был сделан анализ затрат комитета по образованию по содержанию общеобразовательных учреждений за период г., в результате которого стало очевидно, что в среднем повышение затрат на содержание 1 ученика составляет 8,2% (затраты на одного обучающегося в городе в 2005 году составляли 8 570 рублей, а в 2006 году –рублей).

Данный рост обусловлен увеличением стоимости коммунальных услуг:

-  увеличение стоимости теплоэнергии в 2006 году составило 14,3%, а электроэнергии 6,8%;

-  повышение заработной платы в 2005г. увеличилось в среднем на 19,8 %;

-  увеличение классов-комплектов с низкой наполняемостью.

Прогнозируется уменьшение оплаты за водо-канализационное отведение и налоги на движимое и недвижимое имущество за счет ликвидации школ №22 и №23.

Структура исполнения бюджета на 2007 год

№ п/п

Текущие расходы

Статьи

Всего

ДОУ

Школы

Дополнительное образование

Прочие учреждения

Оздоровительный лагерь

Аппарат

Опекуны

Вознаграждение за классное руководство

Работа с молодежью

1

Заработная плата

211

47130,58

12002,0

26368,4

2926,3

2815,4

134,7

953,8

1927,98

2

Прочие выплаты

212

475,8

174,0

222,0

49,6

12,2

-

18,0

3

Начисление на оплату труда

213

12347,736

3144,5

6908,6

766,7

737,6

35,3

249,9

505,136

4

Услуги связи

221

176,0

27,0

65,0

12,0

47,0

2,0

23,0

5

Транспортные услуги

222

73,3

10,0

33,0

8,8

10,0

2,5

9,0

6

Коммунальные услуги

223

6250,0

2100,0

4000,0

100,0

50,0

7

Услуги по содержанию имущества

225

587,0

8,0

492,0

32,0

50,0

5,0

8

Прочие услуги

226

744,5

135,0

413,0

30,0

121,0

10,0

35,0

9

Пособия по социальной помощи населению

262

3120,0

3120,0

10

Прочие расходы

290

239,0

35,0

105,0

25,0

19,0

55,0

11

Увеличение стоимости основных средств

310

153,0

40,0

70,0

10,0

33,0

12

Увеличение стоимости материальных запасов

340

7296,4

1728,0

4843,0

302,6

419,8

3,0

13

Арендная плата за пользование имуществом

224

28,0

28,0

Всего:

78691,316

19475,5

43548,0

4263,0

4265,0

243,0

1288,7

3120,0

2433,116

55,0

Выплаты из местного бюджета составляютрублей, из краевого бюджета –рублей.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4