Расчет потребности в финансовых средствах для реализации проекта переселения "Притобольный район гг."

№ п/п

Меры по приему и обустройству переселенцев

Источники финансирования

Финансовые затраты (тыс. руб.)

Всего

2009

2010

2011

2012

1.

Меры по постоянному жилищному обустройству переселенцев

Всего, в т. ч.

Местный бюджет

133,43

22,66

30,21

35,24

45,31

Внебюджетные фонды

Средства работодателей

Средства переселенцев

2.

Переобучение и повышение квалификации переселенцев под требования рабочих мест до начала трудовой деятельности

Всего, в т. ч.

Местный бюджет

92,31

12,59

20,98

25,17

33,57

Внебюджетные фонды

Средства работодателей

Средства переселенцев

3.

Переобучение и повышение квалификации членов семьи переселенца

Всего, в т. ч.

Местный бюджет

92,31

12,59

20,98

25,17

33,57

Внебюджетные фонды

Средства работодателей

Средства переселенцев

4.

Содействие в формировании личного подсобного хозяйства переселенцев

Всего, в т. ч.

Местный бюджет

17,62

2,52

4,2

4,2

6,71

Внебюджетные фонды

Средства работодателей

Средства переселенцев

5.

Создание условий для обеспечения жителей услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания

Всего, в т. ч.

Местный бюджет

24,34

4,2

5,87

5,87

8,39

Внебюджетные фонды

Средства работодателей

Средства переселенцев

ВСЕГО

по проекту переселения

Всего, в т. ч.

Местный бюджет

360

54,55

82,24

95,66

127,55

Внебюджетные фонды

Средства работодателей

Средства переселенцев

Приложение 5.7

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Расчет потребности в финансовых средствах для реализации проекта переселения "Целинный район гг."

п/п

Меры по приему и обустройству переселенцев

Источники финансирования

Финансовые затраты (тыс. руб.)

Всего

2009

2010

2011

2012

1.

Обеспечение переселенцев жильем

Местный бюджет

1830

880

700

100

150

Средства граждан

200

-

-

-

200

2.

Предоставление медицинских услуг, в рамках программы гос. гарантий

Местный бюджет

45,8

18,2

13

3,5

11,1

Внебюджетные фонды

92,8

41,8

25

6,2

19,8

3.

Предоставление услуг в сфере образования

Местный бюджет

213,9

70,1

50,3

25,5

68

4.

Предоставление услуг учреждений культурно-досугового, спортивного типа

Местный бюджет

26,5

10,7

7,5

1,8

6,5

5.

Обеспечение услугами связи, бытового обслуживания

Средства переселенцев

105,5

49

28

7

21,5

6.

Предоставление отдельным категориям переселенцев мер социальной поддержки

Местный бюджет

126

53,6

62,6

9,8

-

7.

Содействие социальной адаптации переселенцев

Внебюджетные фонды

11,5

3,5

2,5

1

4,5

Всего по проекту

Всего

2652

1126,9

888,9

154,8

481,4

Местный бюджет

2242,2

1032,6

833,4

140,6

235,6

Внебюджетные фонды

104,3

45,3

27,5

7,2

24,3

Средства переселенцев

305,5

49

28

7

221,5

Приложение 6

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34