- проверку наличия и использования закупленных программных продуктов;
- проверку деятельности консультационных фирм;
- антивирусный контроль программ;
- контроль условий эксплуатации ПЭВМ;
- контроль хранения и доступа к информации.
7.19 Требования к разделу «Обеспечение надежности»
7.19.1 Цель деятельности по обеспечению надежности организаций и предприятий должна заключаться в том, чтобы все проектные решения конструкций, сооружений, оборудования, систем и элементов, проводимые экспериментальные исследования, процесс изготовления, сооружение и монтаж, наладка и эксплуатация предоставили ЭО достаточные гарантии в том, что результат деятельности по обеспечению надежности будет соответствовать предусмотренному ТЗ и проекту АЭС. При этом деятельность по обеспечению надежности предусматривает:
- обеспечение такого уровня надежности каждого элемента, что системы и АЭС в целом обеспечат вероятность тяжелой аварии не выше предусмотренной ВАБом;
- обеспечение коэффициента готовности и коэффициента использования мощности не ниже предусмотренного ТЗ и проектом АЭС;
- ремонтопригодность оборудования, обеспечивающая планово-предупредительные ремонты в сроки, предусмотренные ТЗ и проектом АЭС;
- подтверждение других показателей надежности в соответствии с ГОСТ 26291‑84.
7.19.2 Указанная деятельность должна осуществляться на основе нормативных документов и действующих стандартов предприятия, которые должны быть приведены в данном разделе.
6.15.1 Деятельность по обеспечению надежности должна распространяться на все сооружения, оборудование, системы и элементы АЭС важные для безопасности.
7.19.3 На АЭС должна быть определена организационная структура и обязанности по обеспечению надежности.
7.19.4 Для организации такой деятельности проектные, конструкторские, строительные, наладочные организации, предприятия и АЭС должны разработать необходимые процедуры контроля по обеспечению надежности.
7.19.5 Должен выполняться контроль этой деятельности посредством внутренних инспекторских проверок и проверок выполнения частных программ обеспечения качества. Результаты проверок должны документироваться и выполняться необходимые корректирующие меры.
7.20 Требования к разделу «Контроль несоответствий».
7.20.1 Раздел должен содержать информацию о действующих процедурах предприятия, регламентирующих управление несоответствиями и включающими в себя порядок регистрации, сбора, обработки и анализа информации о достигнутом уровне качества, корректирующие меры.
7.20.2 Раздел должен описывать порядок управления несоответствиями. Основными направлениями деятельности по управлению несоответствиями являются:
- выявление, документирование и учет несоответствия;
- принятие решений по управлению несоответствиями;
- разработка и выполнение корректирующих мер по устранению причин выявленных несоответствий и предотвращению их повторения;
- анализ, направленный на выявление значительных несоответствий, коренных причин несоответствий и факторов, способствовавших их возникновению, а также тенденций в причинах и характере нарушений;
- разработка и выполнение предупреждающих мероприятий, направленных на исключение возникновения несоответствий;
- подготовка и рассылка информации о несоответствиях, в т. ч. о наметившихся тенденциях в причинах и характере нарушений и отступлений от требований НД по результатам анализа установленных несоответствий;
- контроль выполнения решений по несоответствиям, оценка результатов корректирующих и предупреждающих мероприятий.
В разделе должна быть приведена информация по каждому из вышеперечисленных направлений деятельности.
7.20.3 В разделе должны быть установлены:
- ответственность руководства предприятия за выявление и регистрацию элементов или процессов, которые не соответствуют установленным требованиям;
- дифференцированный подход к управлению несоответствиями в зависимости от их важности для безопасности и обеспечению нормальной эксплуатации АЭС;
- порядок представления лицом, обнаружившим несоответствие, сообщений о них;
- правила принятия первоначальных мер при обнаружении несоответствия;
- процедура идентификации несоответствующих элементов (материалов, деталей, компонентов или услуг).
7.20.4 В данном разделе должны быть приведены ссылки на действующие процедуры предприятия, регламентирующие порядок:
- выявления, документирования и регистрации несоответствий;
- управления несоответствиями;
- разработки и выполнения корректирующих мер по устранению причин выявленных несоответствий и предотвращению их повторения;
- анализа, направленного на выявление значительных несоответствий, коренных причин несоответствий и факторов, способствовавших их возникновению;
- разработки и выполнения предупреждающих мероприятий, направленных на исключение возникновения несоответствий;
- подготовки и рассылки информации о несоответствиях: устанавливаются правила, согласно которым несоответствие документируется и официально сообщается персоналу, отвечающему за дефектный элемент, контролирующему подразделению, подразделению или организации, выполняющей работы, соответствующему техническому руководству;
- контроля выполнения решений по несоответствиям, оценки результатов корректирующих и предупреждающих мероприятий.
- В процедуре документирования несоответствий следует предусмотреть отражение следующих сведений:
- исходные данные (элемент с привязкой его месторасположения; время проведения работ и/или наименование и марка не отвечающего требованиям материала, элемента, конструкции; когда обнаружено несоответствие; когда и кому было о нем доложено со ссылкой на соответствующий документ);
- описание несоответствия (вид дефекта и, по возможности, его количественная оценка с указанием документа);
- виновное лицо или подразделение.
7.20.5 В данном разделе должна быть приведена информация о распределении обязанностей и ответственности за проведение анализа и представление отчета о несоответствиях.
7.21 Требования к разделу «Корректирующие меры»
7.21.1 Реализация корректирующих мер направлена на устранение выявленных несоответствий и совершенствование действующей системы обеспечения качества, что приводит в свою очередь к повышению безопасности и надежности АЭС.
7.21.2 В данном разделе должно быть указано, что корректирующие меры необходимо разрабатывать в следующих основных случаях:
- при выявлении несоответствий в ходе проведения внешних и внутренних проверок и инспекций;
- при выявлении в ходе производственного контроля нарушений правил проведения работ и несоответствий качества элементов требованиям проектной и/или нормативной документации;
- при проведении расследований дефектов и отказов оборудования или ошибок персонала;
- при обнаружении во время проведения внешних и внутренних проверок недостатков программ обеспечения качества.
7.21.3 По всем выявленным несоответствиям требуется проводить анализ причин несоответствий, планирование и разработку корректирующих мер по их устранению.
7.21.4 В разделе следует указать, что корректирующие меры считаются завершенными, если выполнены следующие действия:
- в соответствии с установленным порядком проведена оценка несоответствия на предмет принятия корректирующих мер;
- определена причина несоответствия и быстро приняты меры по его устранению, а также по недопущению повторения условий, оказывающих серьезное негативное влияние на качество;
- представителем уполномоченного подразделения по обеспечению качества, аудитором или другим образом подтверждено принятие корректирующих мер;
- условия, негативно влияющие на качество, их причины и принятые меры по их устранению документально зафиксированы и о них доложено руководителям соответствующего уровня.
7.21.5 В разделе должны быть определены обязанности и ответственность за разработку, проведение контроля и регистрации выполненных корректирующих мер.
7.21.6 В данном разделе должен быть указан порядок разработки мер предотвращения несоответствий. Для этого следует предусмотреть периодическое проведение анализа поступающей информации для выявления тенденций и причин появления несоответствий с целью их идентификации и для подтверждения того, что соответствующие действия были выполнены для предотвращения повторного появления несоответствий и повышения безопасности и работоспособности АЭС.
7.21.7 Подразделению или лицу, ответственному за обеспечение качества, необходимо определить порядок ведения учета (базы данных) несоответствий и корректирующих мер, на предмет выявления общих причин недостатков при их анализе. Выполнение корректирующих действий контролируется и проверяется данным подразделением совместно с руководителями подразделений, отвечающих за выполнение этих корректирующих действий.
7.21.8 Порядок контроля, учета, ведения базы данных, проведения анализа и разработки корректирующих мер, а также оценка их эффективности устанавливается в утвержденных процедурах предприятия.
7.21.9 В разделе должна быть приведена классификация способов устранения несоответствий.
7.21.10 Акты ревизий, инспекций, расследований должны утверждаться, после чего составляются и рассылаются отчеты о выявленных несоответствиях в работе, изготовлении оборудования, выполнении строительно-монтажных или пусконаладочных работ, эксплуатации, невыполнению требований программ обеспечения качества, которые должны отражать следующие сведения:
- сведения об обнаруженном несоответствии с привязкой к элементу, системе и т. п.;
- причины несоответствия, возможный источник его появления (например, нарушение технологического процесса, неисправности оборудования, неудовлетворительный контроль, ошибки в технической документации, недостаточная подготовка персонала, замена материалов или элементов);
- сведения об исправлении несоответствия.
7.21.11 Внедрение корректирующих мер должно быть проконтролировано и оценена их эффективность. Отчеты по корректирующим мерам должны периодически подготавливаться подразделением, ответственным за организацию работ по обеспечению качества, и передаваться руководству предприятия для сведения и анализа.
7.21.12 Необходимо также описать порядок сообщения о корректирующих мерах соответствующим надзорным органам и координирующим организациям (Заказчику, ЭО, на этапе сооружения-Генподрядчику).
7.21.13 В разделе должна быть приведена информация о действующих процедурах предприятия, устанавливающих порядок:
- разработки корректирующих мер, включающих исправление выявленных несоответствий и меры по их предотвращению;
- контроля реализации корректирующих мер, оценки их результативности (эффективности), документирования этой деятельности.
7.22 Требования к разделу «Записи по качеству»
7.22.1 Записи по качеству отражают объективные данные о качестве. К ним относятся исполнительная документация, результаты проверок, инспекций, испытаний, ревизий, анализов материалов, контроля эксплуатационных показателей, данные оперативных журналов, данные о ремонтах, модернизациях, квалификации персонала и т. п.
7.22.2 В разделе должна быть приведена информация о видах ведущихся на предприятии записях по качеству, системе классификации и идентификации записей, правилах их учета и хранения.
7.22.3 В разделе необходимо дать описание документации по реализации программы обеспечения качества, в которой должна отражаться объективная информация о качестве, в том числе результаты проверок, инспекций, ревизий, испытаний, отчеты по реализации программы обеспечения качества, а также имеющие к ним отношение данные, такие, как квалификация персонала, указания методических, нормативных и руководящих документов.
7.22.4 Раздел должен содержать информацию о действующих процедурах управления записями, устанавливающими порядок:
- формирования, установления вида и ведения записей по обеспечению качества;
- дифференцирования требований к записям (в зависимости от важности для безопасности элемента, к которому относится запись);
- идентификации записей;
- правилам сбора, индексирования, составления картотеки, обеспечения доступа, условий и сроков хранения, ведения и уничтожения зарегистрированных данных о качестве, включая результаты инспекций, испытаний, проверок, анализа поставляемого оборудования, комплектующих изделий и материалов, отчеты по реализации программы обеспечения качества.
7.22.5 Следует предусмотреть, чтобы все записи были:
- классифицированы по категориям ответственности;
- зарегистрированы;
- легко доступны;
- снабжены индексом (шифром, кодом);
- размещены в установленных местах в соответствующих папках, имеющих четкую отметку о сроках хранения;
- при необходимости дополнены новыми документами по конкретным несоответствиям.
7.22.6 В данном разделе должно быть установлено, что записи, которые содержат хотя бы одно из следующих требований, должны рассматриваться, как постоянные:
- исполнительные записи по принятым элементам;
- исполнительные записи по монтажу;
- исполнительные записи по выполненным строительным и монтажным работам;
- данные, подтверждающие демонстрацию возможности безопасной эксплуатации;
- данные, подтверждающие, что персонал компетентен для выполнения своих функций;
- данные, подтверждающие соответствие нормативным требованиям;
- информация для техобслуживания, реконструкции, ремонта, замены или модификации элементов;
- данные, подтверждающие, что качество первоначально установленного или замененного элементов отвечает установленным требованиям.
Остальные записи, должны рассматриваться, как временные.
7.22.7 Для принятия обоснованных решений о качестве оборудования, систем, работ, услуг, эффективности корректирующих, предупреждающих мер и программ обеспечения качества рекомендуется на предприятии организовать работу по формированию баз данных, куда должны вноситься результаты проверок, инспекций, ревизий, испытаний.
7.23 Требования к разделу «Проверки (аудиты)»
7.23.1 Проверки проводятся с целью оценки эффективности функционирования частных программ обеспечения качества, выявления несоответствий для совершенствования действующих систем обеспечения качества.
7.23.2 Проверки выполняются у всех участников создания, эксплуатации и вывода из эксплуатации АЭС на всех этапах жизненного цикла в пределах периода действия договора на поставку оборудования, услуг.
7.23.3 В разделе должно быть указано, что проверки выполнения частных программ обеспечения качества осуществляют:
- Эксплуатирующая организация;
- Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору в соответствии с процедурой, установленной надзорной организацией;
- АЭС, как Заказчик;
- Генподрядчик у своих подрядчиков и субподрядчиков (подрядчики, имеющие своих субподрядчиков);
- организация внутри своих подразделений.
7.23.4 Каждая организация, предприятие, ответственные за разработку и выполнение собственной частной программы обеспечения качества, также является ответственной за контроль выполнения требований Норм и Правил в области атомной энергетики, требований Эксплуатирующей организации, Заказчика и своих требований в организациях, являющихся ее субподрядчиками.
7.23.5 В программе обеспечения качества должны быть указаны конкретные организационные схемы внутренних и внешних проверок с указанием ответственных подразделений.
7.23.6 Раздел должен содержать информацию о действующих процедурах предприятия, устанавливающих порядок:
- проведения внешних проверок (аудитов) подрядных (субподрядных) организаций;
- проведения внутренних проверок (аудитов) подразделений предприятия.
7.23.7 Правила проведения аудитов должны быть детализированы в соответствующих процедурных документах, содержащих требования к планированию аудитов, записям, ведущимся в процессе аудита и составляемым по его результатам.
7.23.8 В процедурных документах, устанавливающих порядок проведения аудитов должно быть отражено, что организация, предприятие, подразделение, в котором планируется провести проверку, должно быть заблаговременно уведомлено о ее проведении. Это уведомление делается в письменном виде и включает в себя такие сведения, как объем и график проверки, фамилии проверяющих и руководителя комиссионной группы. Допускается проведение проверки без уведомления (внеплановые проверки).
7.23.9 В процедурных документах, устанавливающих порядок проведения аудитов, должно быть отражено, что проверки проводятся по «Плану (программе) аудита». План (программа) проведения аудитов должен разрабатываться и документально оформляться проверяющей организацией, предприятием.
План (программа) должен включать:
- объем проверки;
- график работ по проверке;
- направления деятельности, подлежащих проверке;
- состав комиссии;
- организации, которые необходимо информировать о результатах проверки.
7.23.10 Вопросы, включаемые в планы (программы) проведения аудитов должны быть направлены на подтверждение выполнения следующих положений в соответствии с программой обеспечения качества:
- наличие фонда НД, обеспечивающих требуемое качество работ;
- качество сопровождения и управления документацией;
- наличие соответствующей информации об исходных данных и документах;
- соблюдение действующей технологии выполнения работ;
- эффективность установленного порядка выполнения работ и их разграничения между исполнителями;
- эффективность контроля выполнения работ;
- наличие и ведение документации по качеству;
- обучение и квалификационная подготовка персонала;
- наличие графиков, планов проведения внутренних и внешних проверок.
7.23.11 В планы проведения внутренних проверок могут быть включены также вопросы контроля функционирования системы обеспечения качества с целью определения соблюдения и эффективности требований процедур обеспечения качества:
- выявления случаев выпуска за пределы организации, предприятия некачественной проектной продукции, изделий, некачественного выполнения услуг;
- проверки действенности системы анализа дефектов, отклонений, несоответствий, обнаруживаемых по результатам внутренних проверок и Замечаний внешних организаций (органов надзора и Заказчика);
- выявления процедур, заложенных в документы системы обеспечения качества, которые не выполняются или выполняются неудовлетворительно;
- разработки предложений по корректировке документации по качеству и по выполнению соответствующих мер воздействия на исполнителей и систему обеспечения качества в целом;
- оценки выполнения корректирующих мер и их эффективности по результатам предыдущих проверок.
7.23.12 В разделе должны быть отражены требования к квалификации специалистов, проводящих проверки, а также требование независимости аудиторов от проверяемых подразделений и организаций.
7.23.13 В разделе должны быть отражены требования по документальному оформлению результатов проверок, по содержанию отчета (акта) проверки.
Отчет (акт) должен содержать следующую информацию:
- краткое изложение цели и объема проверки;
- результаты, полученные при проведении проверки;
- изменения, внесенные в программу обеспечения качества за отчетный период;
- изменения (корректировка) документов системы обеспечения качества за отчетный период в связи с изменениями структуры организации, функций или процедур, требований нормативных документов, а также в связи с выявленными в процессе проверки недостатками.
7.23.14 В разделе должен быть описан порядок и определены ответственные за анализ результатов аудитов, выполнения корректирующих мероприятий.
7.23.15
Раздел должен содержать информацию о действующих процедурах, устанавливающих порядок проведения оценки эффективности выполнения частных программ обеспечения качества.
Принципиальная схема внешних взаимодействий Калининской АЭС

Перечень должностных инструкций руководящего персонала и персонала, получающего разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право ведения работ в области использования атомной энергии.
00.--.ДИ.0004.01 | ДИ главному инженеру |
00.--.ДИ.0001.01 | ДИ заместителю главного инженера по эксплуатации 1-ой очереди |
00.--.ДИ.0002.01 | ДИ заместителю главного инженера по ремонту |
00.--.ДИ.0003.01 | ДИ заместителю главного инженера по безопасности и надежности |
00.--.ДИ.0009.01 | ДИ первому заместителю главного инженера по эксплуатации |
00.--.ДИ.0011.01 |
|
00.--.ДИ.0006.01 | ДИ ЗГИ по электротехническому оборудованию |
00.--.ДИ.0017.01 | ДИ заместителю главного инженера по эксплуатации 2-ой очереди |
00.--.ДИ.0028.01 | ДИ заместителю главного инженера по инженерной поддержке и модернизации |
00.--.ДИ.0008.01 | ДИ заместителю главного инженера по производственно-техническому обеспечению и качеству |
00.--.ДИ.0015.01 | |
00.--.ДИ.0005.01 | ДИ заместителю директора по капитальному строительству - начальнику управления |
00.--.ДИ.0006.01 | ДИ начальнику УПТК |
00.--.ДИ.0007.01 | ДИ заместителю директора по управлению персоналом |
00.--.ДИ.0020.01 | ДИ заместителю директора по режиму и физической защите |
00.--.ДИ.0025.01 | ДИ заместителю директора по экономике и финансам |
00.--.ДИ.0021.01 | ДИ главному инспектору |
00.--.ДИ.0023.01 |
|
00.--.ДИ.0026.01 | ДИ заместителю директора по общим вопросам управления |
00.--.ДИ.0012.01 | ДИ главному специалисту |
00.--.ДИ.0029.01 | ДИ заместителю главного инженера - начальнику учебно-тренировочного подразделения |
00.--.ДИ.0001.02 | ДИ начальнику ПТО |
00.--.ДИ.0001.03 | ДИ начальнику ОППР |
00.--.ДИ.0001.05 | ДИ главному метрологу - начальнику отдела метрологии |
00.--.ДИ.0001.28 |
|
00.--.ДИ.0001.07 | ДИ начальнику ООиОТ |
00.--.ДИ.0007.08 | ДИ начальнику ПЭО |
00.--.ДИ.0002.10 | ДИ начальнику ОМТС УПТК |
00.--.ДИ.0005.12 | ДИ начальнику ОСХ УПТК |
00.--.ДИ.0001.14 | ДИ начальнику ОК |
00.--.ДИ.0001.18 | ДИ начальнику юридического отдела |
00.--.ДИ.0001.19 | ДИ начальнику ОСР |
00.--.ДИ.0001.67 | ДИ начальнику ЦОИ |
00.--.ДИ.0001.22 | ДИ начальнику службы безопасности |
00.--.ДИ.0003.25 | ДИ начальнику ОМиПР |
00.--.ДИ.0002.26 |
|
00.--.ДИ.0001.27 | ДИ начальнику ОТД |
00.--.ДИ.0001.32 | ДИ начальнику ОТИиПБ |
00.--.ДИ.0001.33 | ДИ начальнику ОИОЭиРН |
00.--.ДИ.0001.35 |
|
00.--.ДИ.0001.37 | ДИ начальнику ОИиКОБ |
00.--.ДИ.0001.38 | ДИ заместителю главного инспектора - начальнику ООТ (общецеховой персонал) |
12.--.ДИ.0007.41 |
|
34.--.ДИ.0007.42 | ДИ начальнику РЦ-2 |
12.--.ДИ.0001.43 |
|
34.--.ДИ.0001.44 | ДИ начальнику ТЦ-2 |
00.--.ДИ.0008.45 | ДИ начальнику ЭЦ |
00.--.ДИ.0001.46 | ДИ начальнику ЦТАИ |
00.--.ДИ.0001.47 | ДИ начальнику ХЦ |
00.--.ДИ.0004.48 | ДИ начальнику ЦЦР |
00.--.ДИ.0001.49 | ДИ начальнику ЦОС |
00.--.ДИ.0001.51 | ДИ начальнику ЦД |
00.--.ДИ.0002.52 | ДИ начальнику ЦВ |
00.--.ДИ.0001.54 | ДИ начальнику ОЯБиН |
00.--.ДИ.0001.55 | ДИ начальнику ОРБ |
00.--.ДИ.0001.56 |
|
00.--.ДИ.0006.57 | ДИ начальнику ОДМиТК |
00.--.ДИ.0001.59 | ДИ начальнику АХО |
00.--.ДИ.0001.63 |
|
00.--.ДИ.0001.60 | ДИ начальнику ЛПФО |
00.--.ДИ.0001.69 |
|
00.--.ДИ.0001.70 | ДИ начальнику ОУК |
00.--.ДИ.0001.31 | ДИ начальнику смены атомной станции персонала технологического управления (внецеховой) |
12.--.ДИ.0002.31 | ДИ начальнику смены очереди атомной станции персонала технологического управления (внецеховой) |
34.--.ДИ.0002.31 | ДИ начальнику смены II очереди атомной станции ПТУ (внецеховой) |
34.--.ДИ.0003.31 | ДИ заместителю начальника смены II очереди атомной станции ПТУ (внецеховой) |
12.--.ДИ.0003.31 | ДИ заместителю начальника смены очереди атомной станции персонала технологического управления (внецеховой) |
00.--.ДИ.0004.31 | ДИ старшему начальнику смены атомной станции персонала технологического управления (внецеховой) |
12.--.ДИ.0001.41 | ДИ начальнику смены РЦ оперативный персонал |
12.--.ДИ.0012.41 | ДИ ВИУР |
03.--.ДИ.0001.42 | ДИ начальнику смены РЦ |
03.--.ДИ.0012.42 | ДИ ведущему инженеру по управлению реактором |
12.--.ДИ.0002.43 | ДИ начальнику смены ТЦ (оперативный персонал) |
12.--.ДИ.0007.43 | ДИ ВИУТ атомной станции (оперативный персонал) |
03.--.ДИ.0002.44 | ДИ начальнику смены ТЦ (оперативный персонал) |
03.--.ДИ.0007.44 | ДИ ВИУТ |
Перечень положений о структурных подразделениях
00.--.ПЛ.0033.70 |
|
00.--.ПЛ.0037.02 | Положение о ПТО |
00.--.ПЛ.0002.03 | Положение об ОППР |
00.--.ПЛ.0012.05 |
|
00.--.ПЛ.0001.17 | Положение об ОРП |
00.--.ПЛ.0001.07 | Положение об ООиОТ |
00.--.ПЛ.0001.08 | Положение о ПЭО |
00.--.ПЛ.0005.09 | Положение об УКС |
00.--.ПЛ.0001.10 | Положение об ОМТС УПТК |
00.--.ПЛ.0001.11 | Положение об ОКО УПТК |
00.--.ПЛ.0016.12 | Положение об ОСХ УПТК |
00.--.ПЛ.0004.13 | Положение о бухгалтерии |
00.--.ПЛ.0007.14 | Положение об отделе кадров |
00.--.ПЛ.0002.15 | Положение об ОДО |
00.--.ПЛ.0001.18 | Положение о юридическом отделе |
00.--.ПЛ.0001.19 | Положение об отделе социального развития |
00.--.ПЛ.0002.67 | Положение о ЦОИ |
00.--.ПЛ.0004.22 |
|
00.--.ПЛ.0002.25 | Положение об ОМиПР |
00.--.ПЛ.0001.26 | Положение об ОЛ |
00.--.ПЛ.0001.27 | Положение об ОТД |
00.--.ПЛ.0001.28 |
|
00.--.ПЛ.0001.62 | Положение об ОРЗ |
00.--.ПЛ.0001.35 | Положение об отделе экономической безопасности |
00.--.ПЛ.0001.36 | Положение об отделе имущественных отношений |
00.--.ПЛ.0002.38 |
|
00.--.ПЛ.0001.37 | Положение об отделе инспекций и контроля обеспечения безопасности |
00.--.ПЛ.0018.41 | Положение о РЦ-1 |
34.--.ПЛ.0001.42 | Положение о РЦ-2 |
12.--.ПЛ.0030.43 | Положение о турбинном цехе |
03.--.ПЛ.0001.44 | Положение о ТЦ -2 |
00.--.ПЛ.0203.45 | Положение об электрическом цехе |
00.--.ПЛ.0110.46 | Положение о ЦТАИ |
00.--.ПЛ.0037.47 | Положение о ХЦ |
00.--.ПЛ.0016.48 | Положение о ЦЦР |
00.--.ПЛ.0011.49 | Положение о цехе обеспечивающих систем |
00.--.ПЛ.0005.51 | Положение о ЦД |
00.--.ПЛ.0010.52 | Положение о ЦВ |
00.--.ПЛ.0033.54 | Положение об ОЯБиН |
00.--.ПЛ.0020.55 | Положение об ОРБ |
00.--.ПЛ.0004.66 | Положение об отделе охраны окружающей среды |
00.--.ПЛ.0001.56 | Положение об ОИКТ |
00.--.ПЛ.0033.57 | Положение об отделе дефектоскопии , материаловедения и технического контроля |
00.--.ПЛ.0001.58 | Положение об УТП |
00.--.ПЛ.0001.59 |
|
00.--.ПЛ.0001.63 | Положение о КТО |
00.--.ПЛ.0001.65 | Положение о ОУРМ |
00.--.ПЛ.0003.69 | Положение об отделе инженерно-технической поддержки эксплуатации |
00.--.ПЛ.0001.84 | Положение о профилактории-санатории |
00.--.ПЛ.0002.81 |
|
00.--.ПЛ.0001.70 | Положение об ОУК |
00.--.ПЛ.0001.85 | Положение об ОПБ |
00.--.ПЛ.0001.32 |
|
00.--.ПЛ.0001.33 | Положение об ОИОЭиРН |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 |


ДИ ЗГИ по эксплуатации общестанционных объектов
ДИ заместителю директора по взаимодействию с органами государственной власти и энергетическими компаниями
Положение об организационно-функциональной структуре филиала Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»