-  проверку наличия и использования закупленных программных продуктов;

-  проверку деятельности консультационных фирм;

-  антивирусный контроль программ;

-  контроль условий эксплуатации ПЭВМ;

-  контроль хранения и доступа к информации.

7.19  Требования к разделу «Обеспечение надежности»

7.19.1  Цель деятельности по обеспечению надежности организаций и предприятий должна заключаться в том, чтобы все проектные решения конструкций, сооружений, оборудования, систем и элементов, проводимые экспериментальные исследования, процесс изготовления, сооружение и монтаж, наладка и эксплуатация предоставили ЭО достаточные гарантии в том, что результат деятельности по обеспечению надежности будет соответствовать предусмотренному ТЗ и проекту АЭС. При этом деятельность по обеспечению надежности предусматривает:

-  обеспечение такого уровня надежности каждого элемента, что системы и АЭС в целом обеспечат вероятность тяжелой аварии не выше предусмотренной ВАБом;

-  обеспечение коэффициента готовности и коэффициента использования мощности не ниже предусмотренного ТЗ и проектом АЭС;

-  ремонтопригодность оборудования, обеспечивающая планово-предупредительные ремонты в сроки, предусмотренные ТЗ и проектом АЭС;

-  подтверждение других показателей надежности в соответствии с ГОСТ 26291‑84.

7.19.2  Указанная деятельность должна осуществляться на основе нормативных документов и действующих стандартов предприятия, которые должны быть приведены в данном разделе.

6.15.1  Деятельность по обеспечению надежности должна распространяться на все сооружения, оборудование, системы и элементы АЭС важные для безопасности.

7.19.3  На АЭС должна быть определена организационная структура и обязанности по обеспечению надежности.

7.19.4  Для организации такой деятельности проектные, конструкторские, строительные, наладочные организации, предприятия и АЭС должны разработать необходимые процедуры контроля по обеспечению надежности.

7.19.5  Должен выполняться контроль этой деятельности посредством внутренних инспекторских проверок и проверок выполнения частных программ обеспечения качества. Результаты проверок должны документироваться и выполняться необходимые корректирующие меры.

7.20  Требования к разделу «Контроль несоответствий».

7.20.1  Раздел должен содержать информацию о действующих процедурах предприятия, регламентирующих управление несоответствиями и включающими в себя порядок регистрации, сбора, обработки и анализа информации о достигнутом уровне качества, корректирующие меры.

7.20.2  Раздел должен описывать порядок управления несоответствиями. Основными направлениями деятельности по управлению несоответствиями являются:

-  выявление, документирование и учет несоответствия;

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

-  принятие решений по управлению несоответствиями;

-  разработка и выполнение корректирующих мер по устранению причин выявленных несоответствий и предотвращению их повторения;

-  анализ, направленный на выявление значительных несоответствий, коренных причин несоответствий и факторов, способствовавших их возникновению, а также тенденций в причинах и характере нарушений;

-  разработка и выполнение предупреждающих мероприятий, направленных на исключение возникновения несоответствий;

-  подготовка и рассылка информации о несоответствиях, в т. ч. о наметившихся тенденциях в причинах и характере нарушений и отступлений от требований НД по результатам анализа установленных несоответствий;

-  контроль выполнения решений по несоответствиям, оценка результатов корректирующих и предупреждающих мероприятий.

В разделе должна быть приведена информация по каждому из вышеперечисленных направлений деятельности.

7.20.3  В разделе должны быть установлены:

-  ответственность руководства предприятия за выявление и регистрацию элементов или процессов, которые не соответствуют установленным требованиям;

дифференцированный подход к управлению несоответствиями в зависимости от их важности для безопасности и обеспечению нормальной эксплуатации АЭС;

-  порядок представления лицом, обнаружившим несоответствие, сообщений о них;

-  правила принятия первоначальных мер при обнаружении несоответствия;

-  процедура идентификации несоответствующих элементов (материалов, деталей, компонентов или услуг).

7.20.4  В данном разделе должны быть приведены ссылки на действующие процедуры предприятия, регламентирующие порядок:

-  выявления, документирования и регистрации несоответствий;

-  управления несоответствиями;

-  разработки и выполнения корректирующих мер по устранению причин выявленных несоответствий и предотвращению их повторения;

-  анализа, направленного на выявление значительных несоответствий, коренных причин несоответствий и факторов, способствовавших их возникновению;

-  разработки и выполнения предупреждающих мероприятий, направленных на исключение возникновения несоответствий;

-  подготовки и рассылки информации о несоответствиях: устанавливаются правила, согласно которым несоответствие документируется и официально сообщается персоналу, отвечающему за дефектный элемент, контролирующему подразделению, подразделению или организации, выполняющей работы, соответствующему техническому руководству;

-  контроля выполнения решений по несоответствиям, оценки результатов корректирующих и предупреждающих мероприятий.

-  В процедуре документирования несоответствий следует предусмотреть отражение следующих сведений:

-  исходные данные (элемент с привязкой его месторасположения; время проведения работ и/или наименование и марка не отвечающего требованиям материала, элемента, конструкции; когда обнаружено несоответствие; когда и кому было о нем доложено со ссылкой на соответствующий документ);

-  описание несоответствия (вид дефекта и, по возможности, его количественная оценка с указанием документа);

-  виновное лицо или подразделение.

7.20.5  В данном разделе должна быть приведена информация о распределении обязанностей и ответственности за проведение анализа и представление отчета о несоответствиях.

7.21  Требования к разделу «Корректирующие меры»

7.21.1  Реализация корректирующих мер направлена на устранение выявленных несоответствий и совершенствование действующей системы обеспечения качества, что приводит в свою очередь к повышению безопасности и надежности АЭС.

7.21.2  В данном разделе должно быть указано, что корректирующие меры необходимо разрабатывать в следующих основных случаях:

-  при выявлении несоответствий в ходе проведения внешних и внутренних проверок и инспекций;

-  при выявлении в ходе производственного контроля нарушений правил проведения работ и несоответствий качества элементов требованиям проектной и/или нормативной документации;

-  при проведении расследований дефектов и отказов оборудования или ошибок персонала;

-  при обнаружении во время проведения внешних и внутренних проверок недостатков программ обеспечения качества.

7.21.3  По всем выявленным несоответствиям требуется проводить анализ причин несоответствий, планирование и разработку корректирующих мер по их устранению.

7.21.4  В разделе следует указать, что корректирующие меры считаются завершенными, если выполнены следующие действия:

-  в соответствии с установленным порядком проведена оценка несоответствия на предмет принятия корректирующих мер;

-  определена причина несоответствия и быстро приняты меры по его устранению, а также по недопущению повторения условий, оказывающих серьезное негативное влияние на качество;

-  представителем уполномоченного подразделения по обеспечению качества, аудитором или другим образом подтверждено принятие корректирующих мер;

-  условия, негативно влияющие на качество, их причины и принятые меры по их устранению документально зафиксированы и о них доложено руководителям соответствующего уровня.

7.21.5  В разделе должны быть определены обязанности и ответственность за разработку, проведение контроля и регистрации выполненных корректирующих мер.

7.21.6  В данном разделе должен быть указан порядок разработки мер предотвращения несоответствий. Для этого следует предусмотреть периодическое проведение анализа поступающей информации для выявления тенденций и причин появления несоответствий с целью их идентификации и для подтверждения того, что соответствующие действия были выполнены для предотвращения повторного появления несоответствий и повышения безопасности и работоспособности АЭС.

7.21.7  Подразделению или лицу, ответственному за обеспечение качества, необходимо определить порядок ведения учета (базы данных) несоответствий и корректирующих мер, на предмет выявления общих причин недостатков при их анализе. Выполнение корректирующих действий контролируется и проверяется данным подразделением совместно с руководителями подразделений, отвечающих за выполнение этих корректирующих действий.

7.21.8  Порядок контроля, учета, ведения базы данных, проведения анализа и разработки корректирующих мер, а также оценка их эффективности устанавливается в утвержденных процедурах предприятия.

7.21.9  В разделе должна быть приведена классификация способов устранения несоответствий.

7.21.10  Акты ревизий, инспекций, расследований должны утверждаться, после чего составляются и рассылаются отчеты о выявленных несоответствиях в работе, изготовлении оборудования, выполнении строительно-монтажных или пусконаладочных работ, эксплуатации, невыполнению требований программ обеспечения качества, которые должны отражать следующие сведения:

-  сведения об обнаруженном несоответствии с привязкой к элементу, системе и т. п.;

-  причины несоответствия, возможный источник его появления (например, нарушение технологического процесса, неисправности оборудования, неудовлетворительный контроль, ошибки в технической документации, недостаточная подготовка персонала, замена материалов или элементов);

-  сведения об исправлении несоответствия.

7.21.11  Внедрение корректирующих мер должно быть проконтролировано и оценена их эффективность. Отчеты по корректирующим мерам должны периодически подготавливаться подразделением, ответственным за организацию работ по обеспечению качества, и передаваться руководству предприятия для сведения и анализа.

7.21.12  Необходимо также описать порядок сообщения о корректирующих мерах соответствующим надзорным органам и координирующим организациям (Заказчику, ЭО, на этапе сооружения-Генподрядчику).

7.21.13  В разделе должна быть приведена информация о действующих процедурах предприятия, устанавливающих порядок:

-  разработки корректирующих мер, включающих исправление выявленных несоответствий и меры по их предотвращению;

-  контроля реализации корректирующих мер, оценки их результативности (эффективности), документирования этой деятельности.

7.22  Требования к разделу «Записи по качеству»

7.22.1  Записи по качеству отражают объективные данные о качестве. К ним относятся исполнительная документация, результаты проверок, инспекций, испытаний, ревизий, анализов материалов, контроля эксплуатационных показателей, данные оперативных журналов, данные о ремонтах, модернизациях, квалификации персонала и т. п.

7.22.2  В разделе должна быть приведена информация о видах ведущихся на предприятии записях по качеству, системе классификации и идентификации записей, правилах их учета и хранения.

7.22.3  В разделе необходимо дать описание документации по реализации программы обеспечения качества, в которой должна отражаться объективная информация о качестве, в том числе результаты проверок, инспекций, ревизий, испытаний, отчеты по реализации программы обеспечения качества, а также имеющие к ним отношение данные, такие, как квалификация персонала, указания методических, нормативных и руководящих документов.

7.22.4  Раздел должен содержать информацию о действующих процедурах управления записями, устанавливающими порядок:

-  формирования, установления вида и ведения записей по обеспечению качества;

-  дифференцирования требований к записям (в зависимости от важности для безопасности элемента, к которому относится запись);

-  идентификации записей;

-  правилам сбора, индексирования, составления картотеки, обеспечения доступа, условий и сроков хранения, ведения и уничтожения зарегистрированных данных о качестве, включая результаты инспекций, испытаний, проверок, анализа поставляемого оборудования, комплектующих изделий и материалов, отчеты по реализации программы обеспечения качества.

7.22.5  Следует предусмотреть, чтобы все записи были:

-  классифицированы по категориям ответственности;

-  зарегистрированы;

-  легко доступны;

-  снабжены индексом (шифром, кодом);

-  размещены в установленных местах в соответствующих папках, имеющих четкую отметку о сроках хранения;

-  при необходимости дополнены новыми документами по конкретным несоответствиям.

7.22.6  В данном разделе должно быть установлено, что записи, которые содержат хотя бы одно из следующих требований, должны рассматриваться, как постоянные:

-  исполнительные записи по принятым элементам;

-  исполнительные записи по монтажу;

-  исполнительные записи по выполненным строительным и монтажным работам;

-  данные, подтверждающие демонстрацию возможности безопасной эксплуатации;

-  данные, подтверждающие, что персонал компетентен для выполнения своих функций;

-  данные, подтверждающие соответствие нормативным требованиям;

-  информация для техобслуживания, реконструкции, ремонта, замены или модификации элементов;

-  данные, подтверждающие, что качество первоначально установленного или замененного элементов отвечает установленным требованиям.

Остальные записи, должны рассматриваться, как временные.

7.22.7  Для принятия обоснованных решений о качестве оборудования, систем, работ, услуг, эффективности корректирующих, предупреждающих мер и программ обеспечения качества рекомендуется на предприятии организовать работу по формированию баз данных, куда должны вноситься результаты проверок, инспекций, ревизий, испытаний.

7.23  Требования к разделу «Проверки (аудиты)»

7.23.1  Проверки проводятся с целью оценки эффективности функционирования частных программ обеспечения качества, выявления несоответствий для совершенствования действующих систем обеспечения качества.

7.23.2  Проверки выполняются у всех участников создания, эксплуатации и вывода из эксплуатации АЭС на всех этапах жизненного цикла в пределах периода действия договора на поставку оборудования, услуг.

7.23.3  В разделе должно быть указано, что проверки выполнения частных программ обеспечения качества осуществляют:

-  Эксплуатирующая организация;

-  Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору в соответствии с процедурой, установленной надзорной организацией;

-  АЭС, как Заказчик;

-  Генподрядчик у своих подрядчиков и субподрядчиков (подрядчики, имеющие своих субподрядчиков);

-  организация внутри своих подразделений.

7.23.4  Каждая организация, предприятие, ответственные за разработку и выполнение собственной частной программы обеспечения качества, также является ответственной за контроль выполнения требований Норм и Правил в области атомной энергетики, требований Эксплуатирующей организации, Заказчика и своих требований в организациях, являющихся ее субподрядчиками.

7.23.5  В программе обеспечения качества должны быть указаны конкретные организационные схемы внутренних и внешних проверок с указанием ответственных подразделений.

7.23.6  Раздел должен содержать информацию о действующих процедурах предприятия, устанавливающих порядок:

-  проведения внешних проверок (аудитов) подрядных (субподрядных) организаций;

-  проведения внутренних проверок (аудитов) подразделений предприятия.

7.23.7  Правила проведения аудитов должны быть детализированы в соответствующих процедурных документах, содержащих требования к планированию аудитов, записям, ведущимся в процессе аудита и составляемым по его результатам.

7.23.8  В процедурных документах, устанавливающих порядок проведения аудитов должно быть отражено, что организация, предприятие, подразделение, в котором планируется провести проверку, должно быть заблаговременно уведомлено о ее проведении. Это уведомление делается в письменном виде и включает в себя такие сведения, как объем и график проверки, фамилии проверяющих и руководителя комиссионной группы. Допускается проведение проверки без уведомления (внеплановые проверки).

7.23.9  В процедурных документах, устанавливающих порядок проведения аудитов, должно быть отражено, что проверки проводятся по «Плану (программе) аудита». План (программа) проведения аудитов должен разрабатываться и документально оформляться проверяющей организацией, предприятием.

План (программа) должен включать:

-  объем проверки;

-  график работ по проверке;

-  направления деятельности, подлежащих проверке;

-  состав комиссии;

-  организации, которые необходимо информировать о результатах проверки.

7.23.10  Вопросы, включаемые в планы (программы) проведения аудитов должны быть направлены на подтверждение выполнения следующих положений в соответствии с программой обеспечения качества:

-  наличие фонда НД, обеспечивающих требуемое качество работ;

-  качество сопровождения и управления документацией;

-  наличие соответствующей информации об исходных данных и документах;

-  соблюдение действующей технологии выполнения работ;

-  эффективность установленного порядка выполнения работ и их разграничения между исполнителями;

-  эффективность контроля выполнения работ;

-  наличие и ведение документации по качеству;

-  обучение и квалификационная подготовка персонала;

-  наличие графиков, планов проведения внутренних и внешних проверок.

7.23.11  В планы проведения внутренних проверок могут быть включены также вопросы контроля функционирования системы обеспечения качества с целью определения соблюдения и эффективности требований процедур обеспечения качества:

-  выявления случаев выпуска за пределы организации, предприятия некачественной проектной продукции, изделий, некачественного выполнения услуг;

-  проверки действенности системы анализа дефектов, отклонений, несоответствий, обнаруживаемых по результатам внутренних проверок и Замечаний внешних организаций (органов надзора и Заказчика);

-  выявления процедур, заложенных в документы системы обеспечения качества, которые не выполняются или выполняются неудовлетворительно;

-  разработки предложений по корректировке документации по качеству и по выполнению соответствующих мер воздействия на исполнителей и систему обеспечения качества в целом;

-  оценки выполнения корректирующих мер и их эффективности по результатам предыдущих проверок.

7.23.12  В разделе должны быть отражены требования к квалификации специалистов, проводящих проверки, а также требование независимости аудиторов от проверяемых подразделений и организаций.

7.23.13  В разделе должны быть отражены требования по документальному оформлению результатов проверок, по содержанию отчета (акта) проверки.

Отчет (акт) должен содержать следующую информацию:

краткое изложение цели и объема проверки;

-  результаты, полученные при проведении проверки;

-  изменения, внесенные в программу обеспечения качества за отчетный период;

-  изменения (корректировка) документов системы обеспечения качества за отчетный период в связи с изменениями структуры организации, функций или процедур, требований нормативных документов, а также в связи с выявленными в процессе проверки недостатками.

7.23.14  В разделе должен быть описан порядок и определены ответственные за анализ результатов аудитов, выполнения корректирующих мероприятий.

7.23.15  Раздел должен содержать информацию о действующих процедурах, устанавливающих порядок проведения оценки эффективности выполнения частных программ обеспечения качества.


Принципиальная схема внешних взаимодействий Калининской АЭС

Перечень должностных инструкций руководящего персонала и персонала, получающего разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право ведения работ в области использования атомной энергии.

00.--.ДИ.0004.01

ДИ главному инженеру

00.--.ДИ.0001.01

ДИ заместителю главного инженера по эксплуатации 1-ой очереди

00.--.ДИ.0002.01

ДИ заместителю главного инженера по ремонту

00.--.ДИ.0003.01

ДИ заместителю главного инженера по безопасности и надежности

00.--.ДИ.0009.01

ДИ первому заместителю главного инженера по эксплуатации

00.--.ДИ.0011.01

ДИ ЗГИ по эксплуатации общестанционных объектов

00.--.ДИ.0006.01

ДИ ЗГИ по электротехническому оборудованию

00.--.ДИ.0017.01

ДИ заместителю главного инженера по эксплуатации 2-ой очереди

00.--.ДИ.0028.01

ДИ заместителю главного инженера по инженерной поддержке и модернизации

00.--.ДИ.0008.01

ДИ заместителю главного инженера по производственно-техническому обеспечению и качеству

00.--.ДИ.0015.01

ДИ главному бухгалтеру

00.--.ДИ.0005.01

ДИ заместителю директора по капитальному строительству - начальнику управления

00.--.ДИ.0006.01

ДИ начальнику УПТК

00.--.ДИ.0007.01

ДИ заместителю директора по управлению персоналом

00.--.ДИ.0020.01

ДИ заместителю директора по режиму и физической защите

00.--.ДИ.0025.01

ДИ заместителю директора по экономике и финансам

00.--.ДИ.0021.01

ДИ главному инспектору

00.--.ДИ.0023.01

ДИ заместителю директора по взаимодействию с органами государственной власти и энергетическими компаниями

00.--.ДИ.0026.01

ДИ заместителю директора по общим вопросам управления

00.--.ДИ.0012.01

ДИ главному специалисту

00.--.ДИ.0029.01

ДИ заместителю главного инженера - начальнику учебно-тренировочного подразделения

00.--.ДИ.0001.02

ДИ начальнику ПТО

00.--.ДИ.0001.03

ДИ начальнику ОППР

00.--.ДИ.0001.05

ДИ главному метрологу - начальнику отдела метрологии

00.--.ДИ.0001.28

ДИ начальнику Казначейства

00.--.ДИ.0001.07

ДИ начальнику ООиОТ

00.--.ДИ.0007.08

ДИ начальнику ПЭО

00.--.ДИ.0002.10

ДИ начальнику ОМТС УПТК

00.--.ДИ.0005.12

ДИ начальнику ОСХ УПТК

00.--.ДИ.0001.14

ДИ начальнику ОК

00.--.ДИ.0001.18

ДИ начальнику юридического отдела

00.--.ДИ.0001.19

ДИ начальнику ОСР

00.--.ДИ.0001.67

ДИ начальнику ЦОИ

00.--.ДИ.0001.22

ДИ начальнику службы безопасности

00.--.ДИ.0003.25

ДИ начальнику ОМиПР

00.--.ДИ.0002.26

ДИ начальнику ОЛ

00.--.ДИ.0001.27

ДИ начальнику ОТД

00.--.ДИ.0001.32

ДИ начальнику ОТИиПБ

00.--.ДИ.0001.33

ДИ начальнику ОИОЭиРН

00.--.ДИ.0001.35

ДИ начальнику ОЭБ

00.--.ДИ.0001.37

ДИ начальнику ОИиКОБ

00.--.ДИ.0001.38

ДИ заместителю главного инспектора - начальнику ООТ (общецеховой персонал)

12.--.ДИ.0007.41

ДИ начальнику РЦ-1

34.--.ДИ.0007.42

ДИ начальнику РЦ-2

12.--.ДИ.0001.43

ДИ начальнику ТЦ-1

34.--.ДИ.0001.44

ДИ начальнику ТЦ-2

00.--.ДИ.0008.45

ДИ начальнику ЭЦ

00.--.ДИ.0001.46

ДИ начальнику ЦТАИ

00.--.ДИ.0001.47

ДИ начальнику ХЦ

00.--.ДИ.0004.48

ДИ начальнику ЦЦР

00.--.ДИ.0001.49

ДИ начальнику ЦОС

00.--.ДИ.0001.51

ДИ начальнику ЦД

00.--.ДИ.0002.52

ДИ начальнику ЦВ

00.--.ДИ.0001.54

ДИ начальнику ОЯБиН

00.--.ДИ.0001.55

ДИ начальнику ОРБ

00.--.ДИ.0001.56

ДИ начальнику ОИКТ

00.--.ДИ.0006.57

ДИ начальнику ОДМиТК

00.--.ДИ.0001.59

ДИ начальнику АХО

00.--.ДИ.0001.63

ДИ начальнику КТО

00.--.ДИ.0001.60

ДИ начальнику ЛПФО

00.--.ДИ.0001.69

ДИ начальнику отдела инженерно-технической поддержки эксплуатации

00.--.ДИ.0001.70

ДИ начальнику ОУК

00.--.ДИ.0001.31

ДИ начальнику смены атомной станции персонала технологического управления (внецеховой)

12.--.ДИ.0002.31

ДИ начальнику смены очереди атомной станции персонала технологического управления (внецеховой)

34.--.ДИ.0002.31

ДИ начальнику смены II очереди атомной станции ПТУ (внецеховой)

34.--.ДИ.0003.31

ДИ заместителю начальника смены II очереди атомной станции ПТУ (внецеховой)

12.--.ДИ.0003.31

ДИ заместителю начальника смены очереди атомной станции персонала технологического управления (внецеховой)

00.--.ДИ.0004.31

ДИ старшему начальнику смены атомной станции персонала технологического управления (внецеховой)

12.--.ДИ.0001.41

ДИ начальнику смены РЦ оперативный персонал

12.--.ДИ.0012.41

ДИ ВИУР

03.--.ДИ.0001.42

ДИ начальнику смены РЦ

03.--.ДИ.0012.42

ДИ ведущему инженеру по управлению реактором

12.--.ДИ.0002.43

ДИ начальнику смены ТЦ (оперативный персонал)

12.--.ДИ.0007.43

ДИ ВИУТ атомной станции (оперативный персонал)

03.--.ДИ.0002.44

ДИ начальнику смены ТЦ (оперативный персонал)

03.--.ДИ.0007.44

ДИ ВИУТ

Перечень положений о структурных подразделениях

00.--.ПЛ.0033.70

Положение об организационно-функциональной структуре филиала Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»

00.--.ПЛ.0037.02

Положение о ПТО

00.--.ПЛ.0002.03

Положение об ОППР

00.--.ПЛ.0012.05

Положение о метрологической службе (отделе) Калининской АЭС

00.--.ПЛ.0001.17

Положение об ОРП

00.--.ПЛ.0001.07

Положение об ООиОТ

00.--.ПЛ.0001.08

Положение о ПЭО

00.--.ПЛ.0005.09

Положение об УКС

00.--.ПЛ.0001.10

Положение об ОМТС УПТК

00.--.ПЛ.0001.11

Положение об ОКО УПТК

00.--.ПЛ.0016.12

Положение об ОСХ УПТК

00.--.ПЛ.0004.13

Положение о бухгалтерии

00.--.ПЛ.0007.14

Положение об отделе кадров

00.--.ПЛ.0002.15

Положение об ОДО

00.--.ПЛ.0001.18

Положение о юридическом отделе

00.--.ПЛ.0001.19

Положение об отделе социального развития

00.--.ПЛ.0002.67

Положение о ЦОИ

00.--.ПЛ.0004.22

Положение о службе безопасности КлнАЭС

00.--.ПЛ.0002.25

Положение об ОМиПР

00.--.ПЛ.0001.26

Положение об ОЛ

00.--.ПЛ.0001.27

Положение об ОТД

00.--.ПЛ.0001.28

Положение о Казначействе

00.--.ПЛ.0001.62

Положение об ОРЗ

00.--.ПЛ.0001.35

Положение об отделе экономической безопасности

00.--.ПЛ.0001.36

Положение об отделе имущественных отношений

00.--.ПЛ.0002.38

Положение об ООТ

00.--.ПЛ.0001.37

Положение об отделе инспекций и контроля обеспечения безопасности

00.--.ПЛ.0018.41

Положение о РЦ-1

34.--.ПЛ.0001.42

Положение о РЦ-2

12.--.ПЛ.0030.43

Положение о турбинном цехе

03.--.ПЛ.0001.44

Положение о ТЦ -2

00.--.ПЛ.0203.45

Положение об электрическом цехе

00.--.ПЛ.0110.46

Положение о ЦТАИ

00.--.ПЛ.0037.47

Положение о ХЦ

00.--.ПЛ.0016.48

Положение о ЦЦР

00.--.ПЛ.0011.49

Положение о цехе обеспечивающих систем

00.--.ПЛ.0005.51

Положение о ЦД

00.--.ПЛ.0010.52

Положение о ЦВ

00.--.ПЛ.0033.54

Положение об ОЯБиН

00.--.ПЛ.0020.55

Положение об ОРБ

00.--.ПЛ.0004.66

Положение об отделе охраны окружающей среды

00.--.ПЛ.0001.56

Положение об ОИКТ

00.--.ПЛ.0033.57

Положение об отделе дефектоскопии , материаловедения и технического контроля

00.--.ПЛ.0001.58

Положение об УТП

00.--.ПЛ.0001.59

Положение об АХО

00.--.ПЛ.0001.63

Положение о КТО

00.--.ПЛ.0001.65

Положение о ОУРМ

00.--.ПЛ.0003.69

Положение об отделе инженерно-технической поддержки эксплуатации

00.--.ПЛ.0001.84

Положение о профилактории-санатории

00.--.ПЛ.0002.81

Положение о физкультурно-оздоровительном и спортивном комплексе

00.--.ПЛ.0001.70

Положение об ОУК

00.--.ПЛ.0001.85

Положение об ОПБ

00.--.ПЛ.0001.32

Положение об ОТИиПБ

00.--.ПЛ.0001.33

Положение об ОИОЭиРН

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7