улучшить жилищные условия граждан, проживающих на территории Республики Саха (Якутия);

увеличить годовой объем ввода жилья в Республике Саха (Якутия);

снизить среднее время ожидания предоставления жилых помещений социального использования;

оказать содействие в обеспечении жильем за счет бюджетных средств;

совершенствовать нормативно-правовую базу в целях повышения доступности жилья для граждан.

2. Основные цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы:

предоставление благоустроенного жилья по договорам социального найма гражданам, состоящим на учете по улучшению жилищных условий в органах местного самоуправления.

Задача подпрограммы:

строительство многоквартирных жилых домов социального использования с применением новых технологий жилищного строительства с учетом снижения затрат по оформлению земельного участка и выполнению технических условий, использованием типовых проектов многоквартирных домов эконом-класса, применением отделочных материалов, соответствующих строительству жилья эконом-класса, в целях снижения стоимости строительства 1 кв. метра общей площади жилья.

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Основными источниками финансирования подпрограммы являются средства республиканского и местных бюджетов, направляемые на строительство жилых домов социального использования.

Прогнозируемый план ввода жилья социального использования в рамках реализации подпрограммы приведен в таблице 1.

Объемы финансирования за счет средств бюджета Республики Саха (Якутия) приведены в таблице 2.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

4. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы утверждается Правительством Республики Саха (Якутия).

Таблица 1

Прогнозируемый ввод жилья по подпрограмме

"Строительство жилищного фонда социального использования"

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Итого:

Количество семей

0

102

102

102

102

408

Ввод жилья, кв.
метров

0

5 418

5 418

5 418

5 418

21 672

Таблица 2

Объемы финансирования подпрограммы "Строительство

жилищного фонда социального использования"

(тыс. рублей)



Наименование
проекта
(объект,
мероприятие,
НИОКР)



Всего
финансовых
средств

в том числе по источникам финансирования




Испол-
нители

Федеральный бюджет
(прогнозно)

Государственный бюджет РС(Я)



ОАО
"РИК"

Местные бюджеты (прогнозно)

Внебюджетные источники
(прогнозно)


Всего

Капита-
льные
вложения

Прочие
текущие
затраты


НИОКР


Всего

Капита-
льные
вложения

Прочие
текущие
затраты


НИОКР


Всего

Капита-
льные
вложения

Прочие
текущие
затраты


НИОКР


Всего

Капита-
льные
вложения

Прочие
текущие
затраты


НИОКР

Итого

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2011

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2012

0

0

0

0

0

0

0

81 075

81 075

0

0

0

0

0

0

2013

0

0

0

0

0

0

0

87 561

87 561

0

0

0

0

0

0

2014

0

0

0

0

0

0

0

94 128

94 128

0

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


ПОДПРОГРАММА

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30