№№

п/п

Наименование мероприятий

Сроки исполнения

Ответственный исполнитель

годы, объем финансирования млн. руб.

2006

2007

2008

всего

I. Обеспечение надежности электроснабжения, создания барьеров безопасности лечебно-профилактических учреждений г. Липецка резервными источниками (привлеченные средства областного бюджета)

II. Создание барьеров безопасности

1. Строительство ограждений, КПП, установка шлагбаумов

- строительство КПП гор. бол-цы № 1

2007г.

ДЗА, ЛПУ

городской

-

0,07

-

0,07

- строительство ограждения, КПП, установка шлагбаума гор. б-цы № 2

г.

*

2,2

0,15

-

2,35

- строительство ограждения, КПП, установка шлагбаума гор. б-цы № 4

г.

*

0,3

0,18

-

0,48

- строительство ограждения, КПП, установка шлагбаума дет. б-цы № 2

г.

*

0,05

1,1

-

1,15

- ремонт ограждения, установка КПП НУ УМЦ

г.

*

0,05

0,02

-

0,07

- строительство ограждения, установка шлагбаума горкожвендиспансера

2007

*

-

0,1

-

0,1

Итого:

2,6

1,62

4,22

2. Установка тревожных кнопок

- гор. бол-ца № 1

2006г.

ДЗА, ЛПУ

городской

0,13

-

-

0,13

- гор. бол-ца № 2

2007г.

ДЗА, ЛПУ

городской

0,06

0,18

-

0,24

- гор. бол-ца № 4

2006г

*

0,24

-

-

0,24

- гор. бол-ца № 5

2006г.

*

0,08

-

-

0,08

- детская бол-ца № 1

2006г.

*

0,16

-

-

0,16

- детская бол-ца № 2

2006г.

*

0,4

-

-

0,4

-горкожвендиспансер

2007г.

*

-

0,2

-

0,2

- бол-ца "Липецк-Мед"

2006г.

*

0,16

-

-

0,16

- санаторий "Сосновка"

2006г.

*

0,08

-

-

0,08

- Дом ребенка

2006г.

*

0,08

-

-

0,08

Итого:

1,39

0,38

-

1,77

3. Охрана частными охранными предприятиями

- гор. бол-ца № 2

2006г.

ДЗА, ЛПУ

городской

0,48

-

-

0,48

- гор. бол-ца № 4

2006г.

*

0,27

-

-

0,27

- дет. бол-ца № 1

2006г.

*

0,5

-

-

0,5

- дет. бол-ца № 2

2006г.

*

0,4

-

-

0,4

- сан. "Сосновка"

2007г.

*

-

0,26

-

0,26

Итого:

1,65

0,26

-

1,91

4. Установка охранной сигнализации

- гор. бол-ца № 2

2007г.

ДЗА, ЛПУ

городской

-

0,18

-

0,18

- дет. бол-ца № 2

2007г.

*

-

0,15

-

0,15

Итого:

0,33

-

0,33

Всего

5,64

2,59

-

8,23

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

за счет средств городского бюджета

(сводный)

Наименование подпрограмм

Средства городского бюджета млн. руб.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

ВСЕГО

I

Подпрограмма укрепления материально-технической базы

224,9

157,15

166,88

125,5

109,1

783,53

- капитальный ремонт

55,9

44,6

65,6

65,0

40,0

271,1

- капитальные вложения

117,4

62,65

55,08

22,5

32,5

290,13

- приобретение оборудования

51,6

49,9

46,2

38,0

36,6

222,3

II

Подпрограмма кадрового обеспечения

0,6

0,6

0,6

0,2

0,2

2,2

III

Подпрограмма совершенствования профилактической реабилитации:

- иммунологическая защита

- профилактика внутрибольничных инфекций

- охрана здоровья детей

- профилактика артериальной гипертонии-

- профилактика сахарного диабета

1,18

4,8

1,95

0.1

0,1

1,28

4,8

2,2

0.1

0,1

1,47

5,3

2,13

0,1

0,1

1,53

5,3

2,3

0,1

0,1

1,642

5,8

1,94

0,1

0,1

7,102

26,0

10,52

0,5

0,5

8,13

8,48

9,1

9,33

9,582

44,622

Итого

233,63

166,23

176,58

135,03

118,882

830,352

IV

Обеспечение надежности и безопасности работы учреждений здравоохранения в чрезвычайных ситуациях:

- приобретение резервных источников электроснабжения за счет средств областного бюджета

- строительство ограждений, КПП, установка шлагбаумов

- установка тревожных кнопок

- охрана частными охранными предприятиями

- установка охранной сигнализации

2,6

1,39

1,65

-

1,62

0,38

0,26

0,33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,22

1,77

1,91

0,33

Итого:

5,64

2,59

-

-

-

8,23

Всего:

239,27

168,82

176,58

135,03

118,882

838,582

Система программных мероприятий

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4