П А С П О Р Т

подпрограммы Государственной программы города Москвы «Культура Москвы 2012 – 2016 гг.»

«Культурные центры, дома культуры, клубы и учреждения кинофикации»

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

«Культурные центры, дома культуры, клубы и учреждения кинофикации»

Цели подпрограммы

1. Расширение услуг, предоставляемых государственными учреждениями культуры клубного типа населению.
2. Увеличение количества участников культурно-массовых мероприятий и клубных формирований.

Задачи подпрограммы

1. Создание 10 филиалов учреждений культуры клубного типа в районах с наименьшей обеспеченностью населения услугами культурно-досугового профиля.
2. Специализация учреждений культуры клубного типа. Создание:
– в каждом районе базовых центров по организации культурно-массовых мероприятий для населения;
– молодежных творческих центров;
– центров по работе с инвалидами и другими лицами с ограниченными физическими возможностями;
– центров традиционного народного творчества, ремесел и декоративно-прикладного искусства.
3. Создание экспериментальных творческих площадок для поддержки проектов негосударственных организаций, работающих в сфере культуры, на базе:

Государственное учреждение культуры города Москвы «Культурный центр «Южный» (ДК АМО ЗИЛ)»;
Государственное учреждение культуры города Москвы «Культурный центр «Москвич»;
Государственное учреждение культуры города Москвы «Центр культуры и искусства «Меридиан»;
Государственное учреждение культуры города Москвы «Дворец культуры «Капотня»;
Государственное учреждение культуры города Москвы «Дворец культуры «Салют»;
Государственное учреждение культуры города Москвы «Дворец культуры «Зеленоград».
4. Создание экспериментальных площадок культурно-досуговой деятельности для государственных и негосударственных организаций на базе бывших кинотеатров (кинотеатры «Факел», «Звезда», «Нева», «Полет», «Молодежный»).
5. Дальнейшее развитие детских культурно-досуговых центров с кинопоказом. Внедрение в их деятельность просветительской и культурно-образовательной форм работы совместно с образовательными учреждениями города.
6. Расширение номенклатуры платных услуг населению:

– создание информационно-консультативной службы «Услуги населению в сфере культуры»;
– внедрение услуг, ориентированных на конкретные целевые аудитории: проведение семейных мероприятий (юбилеи, дни рождения и т. п.); проведение корпоративных культурно-досуговых мероприятий; организация работы молодежных студий «хай-тек» технологий для пользователей компьютерной и цифровой техникой.
7. Совершенствование нормативно-правовой базы. Разработка положения о государственном учреждении культуры клубного типа, обязательного перечня платных услуг, положения об экспериментальных творческих площадках.
8. Внедрение дополнительных видов услуг:
– организация выездного культурного обслуживания отдельных категорий граждан (с ограниченными возможностями, пожилых граждан, жителей отдаленных районов);
– формирование и предоставление в пользование банков данных, фонотек, видеотек, фотоматериалов и др. материалов;
– изготовление и прокат сценических костюмов, обуви, реквизита, бутафории, париков для спектаклей, театрализованных представлений и других массовых мероприятий;
– консультативные услуги и научно-исследовательские работы в культурно-досуговой сфере;
– предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для музыкального оформления праздников и торжеств.

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Ед. изм.

Значения

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

«Культурные центры, дома культуры, клубы и учреждения кинофикации»

09Е0000.01. Удельный вес населения, участвующего в работе любительских объединений

Процент

4,6

4,7

4,8

4,9

5,0

Ответственный исполнитель подпрограммы

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Соисполнители подпрограммы

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ СЕМЕЙНОЙ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ

Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование подпрограммы Государственной программы и мероприятий подпрограммы

ГРБС

Источник финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Итого

«Культурные центры, дома культуры, клубы и учреждения кинофикации»

056, 806,

262

Всего:

в т. ч.

4 ,80

7 ,00

9 ,20

5 ,60

6 193 019,00

33 841 474,50

- бюджет города Москвы

3 ,60

6 ,40

6 ,40

4 ,50

4 892 201,9

25 060 700,80

- средства федерального бюджета

70 873,90

79 770,40

79 770,40

79 770,40

79 770,40

,50

- средства юридических и физических лиц

1 ,20

1 494 786,20

3 507 525,40

1 ,70

1 ,70

8 390 818,20

Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений

056

Всего:

в т. ч.

3 ,50

3 ,70

3 ,30

3 ,50

3 902 492,10

18 ,00

- бюджет города Москвы

2 ,40

2 ,10

2 ,50

2 ,40

2 601 675,00

12 ,30

- средства федерального бюджета

70 873,90

79 770,40

79 770,40

79 770,40

79 770,40

,50

- средства юридических и физических лиц

1 ,20

1 ,20

1 ,40

1 ,70

1 ,70

5 ,20

Совершенствование структуры сети, специализация клубов

056

Всего:

в т. ч.

3 467,00

3 120,30

3 260,70

3 397,60

2 703,8

15 949,40

- бюджет города Москвы

3 467,00

3 120,30

3 260,70

3 397,60

2 703,8

15 949,40

- средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- средства юридических и физических лиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Проведение фестивалей народного творчества и мероприятий для социально незащищенных групп населения

056

Всего:

в т. ч.

4 849,00

6 750,00

7 050,00

7 350,00

9 097,6

35 096,60

- бюджет города Москвы

4 849,00

6 750,00

7 050,00

7 350,00

9 097,6

35 096,60

- средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- средства юридических и физических лиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятия, направленные на популяризацию народного творчества, реализацию других социальных программ

056

Всего:

в т. ч.

2 471,00

2 228,40

2 328,70

2 426,50

1 802,20

11 256,80

- бюджет города Москвы

2 471,00

2 228,40

2 328,70

2 426,50

1 802,20

11 256,80

- средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- средства юридических и физических лиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Общественно значимые мероприятия (юбилеи, конкурсы, фестивали)

056

Всего:

в т. ч.

27 301,50

25 380,00

26 500,00

27 600,00

30 931,70

,20

- бюджет города Москвы

27 301,50

25 380,00

26 500,00

27 600,00

30 931,70

,20

- средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- средства юридических и физических лиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ремонтные работы в культурных центрах, домах культуры, клубах и учреждениях кинофикации города Москвы, включая сохранение объектов культурного наследия

056

Всего:

в т. ч.

,10

,90

,00

,40

,30

2 ,70

- бюджет города Москвы

,10

,90

,00

,40

,30

2 ,70

- средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- средства юридических и физических лиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Приобретение оборудования культурными центрами, домами культуры, клубами и учреждениями кинофикации города Москвы

056

Всего:

в т. ч.

,00

18 947,70

26 526,60

50 929,60

26 606,40

,30

- бюджет города Москвы

,00

18 947,70

26 526,60

50 929,60

26 606,40

,30

- средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- средства юридических и физических лиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Реализация комплекса мер, направленных на развитие сети культурно-досуговых учреждений города Москвы

806

Всего:

в т. ч.

,70

2 ,00

3 ,90

,00

570 000,00

7 676 557,60

- бюджет города Москвы

,70

2 ,00

1 299 823,90

,00

570 000,00

4 836 557,60

- средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- средства юридических и физических лиц

0,00

440 000,0

2 400 000,0

0,00

0,00

2 840 000,00

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства

262

Всего:

в т. ч.

0,00

1 ,00

1 ,00

1 ,00

1 ,90

5 ,90

- бюджет города Москвы

0,00

1 ,00

1 ,00

1 ,00

1 ,90

5 ,90

- средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- средства юридических и физических лиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012 — 31.12.2012
Этап 2: 01.01.2013 — 31.12.2013
Этап 3: 01.01.2014 — 31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015 — 31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016 — 31.12.2016


Таблица 7

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14