│ │информационных ресурсов по│ │ │ │ │ │ │

│ │всем направлениям │ │ │ │ │ │ │

│ │деятельности молодежной │ │ │ │ │ │ │

│ │политики; │ │ │ │ │ │ │

│ │- формирование банка │ │ │ │ │ │ │

│ │данных, содержащего │ │ │ │ │ │ │

│ │информацию о проблемах │ │ │ │ │ │ │

│ │молодых граждан, │ │ │ │ │ │ │

│ │молодежных организаций, об│ │ │ │ │ │ │

│ │опыте реализации │ │ │ │ │ │ │

│ │молодежной политики; │ │ │ │ │ │ │

│ │- создание информационных │ │ │ │ │ │ │

│ │сборников, содержащих │ │ │ │ │ │ │

│ │правовые акты и │ │ │ │ │ │ │

│ │социологические материалы │ │ │ │ │ │ │

│ │по вопросам молодежной │ │ │ │ │ │ │

│ │политики, а также выпуск │ │ │ │ │ │ │

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

│ │иных информационных и │ │ │ │ │ │ │

│ │справочных материалов по │ │ │ │ │ │ │

│ │проблемам молодых граждан,│ │ │ │ │ │ │

│ │молодых семей, молодежных │ │ │ │ │ │ │

│ │организаций; │ │ │ │ │ │ │

│ │- поддержка деятельности │ │ │ │ │ │ │

│ │информационно - │ │ │ │ │ │ │

│ │консультативных центров в │ │ │ │ │ │ │

│ │сфере профориентации, │ │ │ │ │ │ │

│ │трудоустройства молодежи и│ │ │ │ │ │ │

│ │студентов │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤

│23. │Проведение ежегодного │КОС, ДО, │Бюджет │ 420,00│ 120,00│ 150,00│ 150,00│

│ │городского конкурса │КТиСМИ, МСР,│ │ │ │ │ │

│ │студенческих изданий и │ОО │ │ │ │ │ │

│ │молодых журналистов │ │ │ │ │ │ │

│ │"Хрустальная стрела" среди│ │ │ │ │ │ │

│ │студентов вузов Москвы │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤

│24. │Разработка и создание │КОС, ДО, │Бюджет │ 850,00│ 250,00│ 300,00│ 300,00│

│ │цикла информационных │КТиСМИ, МСР │ │ │ │ │ │

│ │видеопрограмм "Технология │ │ │ │ │ │ │

│ │поиска работы" │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤

│25. │Издание и выпуск │КОС, ДО, ОО │Бюджет │ 7500,00│ 2500,00│ 2500,00│ 2500,00│

│ │городского студенческого │ │ │ │ │ │ │

│ │журнала "Твой факультет" │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤

│26. │Создание и ведение банка │КДСМ │Бюджет │ 900,00│ 300,00│ 300,00│ 300,00│

│ │данных, содержащего │ │ │ │ │ │ │

│ │различного рода информацию│ │ │ │ │ │ │

│ │о молодежи, молодежных │ │ │ │ │ │ │

│ │организациях и опыте │ │ │ │ │ │ │

│ │реализации молодежной │ │ │ │ │ │ │

│ │политики, и размещение ее │ │ │ │ │ │ │

│ │на специализированном │ │ │ │ │ │ │

│ │сайте по вопросам │ │ │ │ │ │ │

│ │молодежной политики в сети│ │ │ │ │ │ │

│ │Интернет │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴────────────┴─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤

│ │Итого по разделу 10 │ 00│ 86912,00│ 87338,00│ 86438,00│

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤

│ │В т. ч. КДСМ │ 38822,00│ 11882,00│ 12530,00│ 14410,00│

├────┼─────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┤

│ │11. Формирование инфраструктуры, кадровое обеспечение молодежной политики │

├────┼──────────────────────────┬────────────┬─────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┤

│1. │Подготовка, переподготовка│КДСМ, КОС, │Бюджет │ 1950,00│ 600,00│ 650,00│ 700,00│

│ │и повышение квалификации │ДО, │ │ │ │ │ │

│ │кадров, работающих с │префектуры │ │ │ │ │ │

│ │молодежью на территории │администра - │ │ │ │ │ │

│ │города Москвы │тивных │ │ │ │ │ │

│ │ │округов, МСР│ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤

│2. │Разработка системы базовых│КДСМ │Бюджет │ 2100,00│ 100,00│ 2000,00│ - │

│ │социальных нормативов по │ │ │ │ │ │ │

│ │реализации государственной│ │ │ │ │ │ │

│ │молодежной политики в │ │ │ │ │ │ │

│ │городе Москве │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤

│3. │Организация и проведение │КДСМ │Бюджет │ 2200,00│ 200,00│ 1000,00│ 1000,00│

│ │ежегодных московских │ │ │ │ │ │ │

│ │молодежных форумов │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤

│4. │Расходы на содержание │КДСМ │Бюджет │ 00│ 00│ 00│ 00│

│ │городских молодежных │ │ │ │ │ │ │

│ │центров (государственные │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждения системы │ │ │ │ │ │ │

│ │Комитета по делам семьи и │ │ │ │ │ │ │

│ │молодежи города Москвы): │ │ │ │ │ │ │

│ │- ЦДиТМ "Россия"; │ │ │ │ │ │ │

│ │- Молодежный центр │ │ │ │ │ │ │

│ │"Галактика"; │ │ │ │ │ │ │

│ │- Служба психологической │ │ │ │ │ │ │

│ │помощи; │ │ │ │ │ │ │

│ │- Молодежный центр │ │ │ │ │ │ │

│ │"Ивановское"; │ │ │ │ │ │ │

│ │- Молодежный центр │ │ │ │ │ │ │

│ │"Лидер"; │ │ │ │ │ │ │

│ │- ГУ по работе с детьми и │ │ │ │ │ │ │

│ │подростками "Доверие"; │ │ │ │ │ │ │

│ │- Центр информационной и │ │ │ │ │ │ │

│ │правовой помощи "Выбор" │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┴────────────┴────────────┴────────────┤

│5. │Создание культурно-деловых│КСС, КДСМ, │Внебюд - │Уточняется по каждому объекту после разработки ИРД │

│ │центров для молодежи в │префектуры │жетные │ │

│ │административных округах │администра- │источники│ │

│ │города │тивных │ │ │

│ │ │округов │ │ │

├────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┬────────────┬────────────┬────────────┤

│6. │Разработка концепции │КДСМ, МСР │Бюджет │ 200,00│ - │ - │ 200,00│

│ │создания │ │ │ │ │ │ │

│ │многофункционального │ │ │ │ │ │ │

│ │межвузовского │ │ │ │ │ │ │

│ │студенческого культурного │ │ │ │ │ │ │

│ │центра │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┴────────────┴────────────┴────────────┤

│7. │Разработка ПИР для │КДСМ │Бюджет │Уточняется по каждому объекту │

│ │строительства объектов │ │ │ │

│ │молодежной политики │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┬────────────┬────────────┬────────────┤

│8. │Ежегодный мониторинг │КДСМ │Бюджет │ 300,00│ 100,00│ 100,00│ 100,00│

│ │реализации целевой │ │ │ │ │ │ │

│ │городской программы │ │ │ │ │ │ │

│ │"Молодежь Москвы" │ │ │ │ │ │ │

│ │( гг.) │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤

│9. │Разработка городской │КДСМ │Бюджет │ 1000,00│ - │ - │ 1000,00│

│ │целевой программы │ │ │ │ │ │ │

│ │"Молодежь Москвы" │ │ │ │ │ │ │

│ │( гг.) │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤

│10. │Паспортизация объектов, │КДСМ │Бюджет │ 1000,00│ 1000,00│ - │ - │

│ │предназначенных для работы│ │ │ │ │ │ │

│ │с детьми и молодежью по │ │ │ │ │ │ │

│ │месту жительства. Создание│ │ │ │ │ │ │

│ │базы данных │ │ │ │ │ │ │

│ │паспортизируемых объектов │ │ │ │ │ │ │

├────┼──────────────────────────┴────────────┴─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤

│ │Итого по разделу 11 │ 00│ 00│ 00│ 00│

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤

│ │В т. ч. КДСМ │ 00│ 00│ 00│ 00│

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤

│ │Всего по программе │ 950│ 210│ 310│ 330│

├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤

│ │В т. ч. КДСМ │ 100│ 00│ 00│ 00│

└────┴─────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘

--

<*> См. раздел VIII "Перечень городских программ".

<**> Финансирование работ осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных постановлением Правительства Москвы от 01.01.2001 N 914-ПП.

IV. Ресурсное обеспечение программы

а) объемы финансирования программы

Финансовое обеспечение программы предусмотрено из следующих источников:

- федеральные и городские бюджетные средства - средства, предусмотренные в бюджетах исполнителей, фонд квотирования рабочих мест;

- целевые бюджетные фонды развития территорий города Москвы;

- привлеченные средства, в том числе средства общественных организаций, инициативные источники, целевые инвестиции, пожертвования.

Структура ресурсного обеспечения программы "Молодежь Москвы" ( гг.) представлена в табл. 1.

Таблица 1

СТРУКТУРА

РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"МОЛОДЕЖЬ МОСКВЫ" ( ГГ.)

N
п/п

Наименование подпрограммы

Стоимость,
всего
(тыс. руб.)

В том числе (тыс. руб.)

2004

2005

2006

1

2

3

4

5

6

1.

Укрепление здоровья, формирование здорового
образа жизни молодых граждан

200

00

100

100

Из них:

- городской бюджет

200

00

100

100

- МРО Фонда социального страхования РФ

-

-

-

-

- внебюджетные источники

00

33670,00

33790,00

34110,00

2.

Социальная защита молодых граждан, укрепление
молодой семьи, содействие в решении ее
жизненных проблем

480

160

160

160

Из них:

- городской бюджет

480

180

100

100

- федеральный бюджет

65180,00

21838,80

21670,60

21670,60

- МРО Фонда социального страхования РФ

54000,00

18000,00

18000,00

18000,00

- внебюджетные источники

300,00

100,00

100,00

100,00

3.

Стимулирование действий молодежных
организаций, направленных на воспитание у
молодых граждан нравственных принципов,
гражданской ответственности и профилактику
экстремизма в молодежной среде

00

00

00

00

Из них:

- городской бюджет

00

00

00

00

- федеральный бюджет

-

-

-

-

- внебюджетные источники

600,00

150,00

200,00

250,00

4.

Правовое воспитание молодых граждан,
повышение экономической культуры и
стимулирование предпринимательской инициативы
молодых граждан

59966,40

18110,00

19792,00

22064,40

Из них:

- городской бюджет

32966,40

9110,00

10792,00

13064,40

- федеральный бюджет

-

-

-

-

- внебюджетные источники

27000,00

9000,00

9000,00

9000,00

5.

Повышение востребованности и
конкурентоспособности молодых граждан на
рынке труда

30

50

50

30

Из них:

- городской бюджет

80

50056,00

55664,00

67610,80

- федеральный бюджет

25172,00

25172,00

-

-

- внебюджетные источники

50

38140,50

72412,50

74412,50

6.

Молодежная культура и творчество, поддержка
талантливых и одаренных молодых граждан

00

39800,00

47350,00

52100,00

Из них:

- городской бюджет

00

35300,00

42850,00

47600,00

- федеральный бюджет

-

-

-

-

- внебюджетные источники

13500,00

4500,00

4500,00

4500,00

7.

Поддержка студенчества

Из них:

95560,00

28215,00

32210,00

35135,00

- городской бюджет

88200,00

26520,00

29770,00

31910,00

- федеральный бюджет

-

-

-

-

- внебюджетные источники

7360,00

1695,00

2440,00

3225,00

8.

Научно-техническое творчество молодых
граждан

32770,00

10800,00

10920,00

11050,00

Из них:

- городской бюджет

32770,00

10800,00

10920,00

11050,00

- федеральный бюджет

-

-

-

-

- внебюджетные источники

-

-

-

-

9.

Молодежное международное и межрегиональное
сотрудничество

10740,00

4040,00

3200,00

3500,00

Из них:

- городской бюджет

10740,00

4040,00

3200,00

3500,00

- федеральный бюджет

-

-

-

-

- внебюджетные источники

-

-

-

-

10.

Информационное обеспечение молодежной
политики

00

86912,00

87338,00

86438,00

Из них:

- городской бюджет

00

83462,00

83238,00

81688,00

- федеральный бюджет

-

-

-

-

- внебюджетные источники

12300,00

3450,00

4100,00

4750,00

11.

Формирование инфраструктуры, кадровое
обеспечение молодежной политики

00

00

00

00

Из них:

- городской бюджет

00

00

00

00

- федеральный бюджет

-

-

-

-

- внебюджетные источники

-

-

-

-

Итого

950

210

310

330

Из них:

- городской бюджет

900

280

300

320

- федеральный бюджет

90352,00

47010,80

21670,60

21670,60

- МРО Фонда социального страхования РФ

54000,00

18000,00

18000,00

18000,00

- внебюджетные источники

50

90705,50

50

50

б) направления расходования средств

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12