│ │информационных ресурсов по│ │ │ │ │ │ │
│ │всем направлениям │ │ │ │ │ │ │
│ │деятельности молодежной │ │ │ │ │ │ │
│ │политики; │ │ │ │ │ │ │
│ │- формирование банка │ │ │ │ │ │ │
│ │данных, содержащего │ │ │ │ │ │ │
│ │информацию о проблемах │ │ │ │ │ │ │
│ │молодых граждан, │ │ │ │ │ │ │
│ │молодежных организаций, об│ │ │ │ │ │ │
│ │опыте реализации │ │ │ │ │ │ │
│ │молодежной политики; │ │ │ │ │ │ │
│ │- создание информационных │ │ │ │ │ │ │
│ │сборников, содержащих │ │ │ │ │ │ │
│ │правовые акты и │ │ │ │ │ │ │
│ │социологические материалы │ │ │ │ │ │ │
│ │по вопросам молодежной │ │ │ │ │ │ │
│ │политики, а также выпуск │ │ │ │ │ │ │
│ │иных информационных и │ │ │ │ │ │ │
│ │справочных материалов по │ │ │ │ │ │ │
│ │проблемам молодых граждан,│ │ │ │ │ │ │
│ │молодых семей, молодежных │ │ │ │ │ │ │
│ │организаций; │ │ │ │ │ │ │
│ │- поддержка деятельности │ │ │ │ │ │ │
│ │информационно - │ │ │ │ │ │ │
│ │консультативных центров в │ │ │ │ │ │ │
│ │сфере профориентации, │ │ │ │ │ │ │
│ │трудоустройства молодежи и│ │ │ │ │ │ │
│ │студентов │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│23. │Проведение ежегодного │КОС, ДО, │Бюджет │ 420,00│ 120,00│ 150,00│ 150,00│
│ │городского конкурса │КТиСМИ, МСР,│ │ │ │ │ │
│ │студенческих изданий и │ОО │ │ │ │ │ │
│ │молодых журналистов │ │ │ │ │ │ │
│ │"Хрустальная стрела" среди│ │ │ │ │ │ │
│ │студентов вузов Москвы │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│24. │Разработка и создание │КОС, ДО, │Бюджет │ 850,00│ 250,00│ 300,00│ 300,00│
│ │цикла информационных │КТиСМИ, МСР │ │ │ │ │ │
│ │видеопрограмм "Технология │ │ │ │ │ │ │
│ │поиска работы" │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│25. │Издание и выпуск │КОС, ДО, ОО │Бюджет │ 7500,00│ 2500,00│ 2500,00│ 2500,00│
│ │городского студенческого │ │ │ │ │ │ │
│ │журнала "Твой факультет" │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│26. │Создание и ведение банка │КДСМ │Бюджет │ 900,00│ 300,00│ 300,00│ 300,00│
│ │данных, содержащего │ │ │ │ │ │ │
│ │различного рода информацию│ │ │ │ │ │ │
│ │о молодежи, молодежных │ │ │ │ │ │ │
│ │организациях и опыте │ │ │ │ │ │ │
│ │реализации молодежной │ │ │ │ │ │ │
│ │политики, и размещение ее │ │ │ │ │ │ │
│ │на специализированном │ │ │ │ │ │ │
│ │сайте по вопросам │ │ │ │ │ │ │
│ │молодежной политики в сети│ │ │ │ │ │ │
│ │Интернет │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┴────────────┴─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Итого по разделу 10 │ 00│ 86912,00│ 87338,00│ 86438,00│
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │В т. ч. КДСМ │ 38822,00│ 11882,00│ 12530,00│ 14410,00│
├────┼─────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┤
│ │11. Формирование инфраструктуры, кадровое обеспечение молодежной политики │
├────┼──────────────────────────┬────────────┬─────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┤
│1. │Подготовка, переподготовка│КДСМ, КОС, │Бюджет │ 1950,00│ 600,00│ 650,00│ 700,00│
│ │и повышение квалификации │ДО, │ │ │ │ │ │
│ │кадров, работающих с │префектуры │ │ │ │ │ │
│ │молодежью на территории │администра - │ │ │ │ │ │
│ │города Москвы │тивных │ │ │ │ │ │
│ │ │округов, МСР│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│2. │Разработка системы базовых│КДСМ │Бюджет │ 2100,00│ 100,00│ 2000,00│ - │
│ │социальных нормативов по │ │ │ │ │ │ │
│ │реализации государственной│ │ │ │ │ │ │
│ │молодежной политики в │ │ │ │ │ │ │
│ │городе Москве │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│3. │Организация и проведение │КДСМ │Бюджет │ 2200,00│ 200,00│ 1000,00│ 1000,00│
│ │ежегодных московских │ │ │ │ │ │ │
│ │молодежных форумов │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│4. │Расходы на содержание │КДСМ │Бюджет │ 00│ 00│ 00│ 00│
│ │городских молодежных │ │ │ │ │ │ │
│ │центров (государственные │ │ │ │ │ │ │
│ │учреждения системы │ │ │ │ │ │ │
│ │Комитета по делам семьи и │ │ │ │ │ │ │
│ │молодежи города Москвы): │ │ │ │ │ │ │
│ │- ЦДиТМ "Россия"; │ │ │ │ │ │ │
│ │- Молодежный центр │ │ │ │ │ │ │
│ │"Галактика"; │ │ │ │ │ │ │
│ │- Служба психологической │ │ │ │ │ │ │
│ │помощи; │ │ │ │ │ │ │
│ │- Молодежный центр │ │ │ │ │ │ │
│ │"Ивановское"; │ │ │ │ │ │ │
│ │- Молодежный центр │ │ │ │ │ │ │
│ │"Лидер"; │ │ │ │ │ │ │
│ │- ГУ по работе с детьми и │ │ │ │ │ │ │
│ │подростками "Доверие"; │ │ │ │ │ │ │
│ │- Центр информационной и │ │ │ │ │ │ │
│ │правовой помощи "Выбор" │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┴────────────┴────────────┴────────────┤
│5. │Создание культурно-деловых│КСС, КДСМ, │Внебюд - │Уточняется по каждому объекту после разработки ИРД │
│ │центров для молодежи в │префектуры │жетные │ │
│ │административных округах │администра- │источники│ │
│ │города │тивных │ │ │
│ │ │округов │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┬────────────┬────────────┬────────────┤
│6. │Разработка концепции │КДСМ, МСР │Бюджет │ 200,00│ - │ - │ 200,00│
│ │создания │ │ │ │ │ │ │
│ │многофункционального │ │ │ │ │ │ │
│ │межвузовского │ │ │ │ │ │ │
│ │студенческого культурного │ │ │ │ │ │ │
│ │центра │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┴────────────┴────────────┴────────────┤
│7. │Разработка ПИР для │КДСМ │Бюджет │Уточняется по каждому объекту │
│ │строительства объектов │ │ │ │
│ │молодежной политики │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┬────────────┬────────────┬────────────┤
│8. │Ежегодный мониторинг │КДСМ │Бюджет │ 300,00│ 100,00│ 100,00│ 100,00│
│ │реализации целевой │ │ │ │ │ │ │
│ │городской программы │ │ │ │ │ │ │
│ │"Молодежь Москвы" │ │ │ │ │ │ │
│ │( гг.) │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│9. │Разработка городской │КДСМ │Бюджет │ 1000,00│ - │ - │ 1000,00│
│ │целевой программы │ │ │ │ │ │ │
│ │"Молодежь Москвы" │ │ │ │ │ │ │
│ │( гг.) │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│10. │Паспортизация объектов, │КДСМ │Бюджет │ 1000,00│ 1000,00│ - │ - │
│ │предназначенных для работы│ │ │ │ │ │ │
│ │с детьми и молодежью по │ │ │ │ │ │ │
│ │месту жительства. Создание│ │ │ │ │ │ │
│ │базы данных │ │ │ │ │ │ │
│ │паспортизируемых объектов │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┴────────────┴─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Итого по разделу 11 │ 00│ 00│ 00│ 00│
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │В т. ч. КДСМ │ 00│ 00│ 00│ 00│
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Всего по программе │ 950│ 210│ 310│ 330│
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │В т. ч. КДСМ │ 100│ 00│ 00│ 00│
└────┴─────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘
--
<*> См. раздел VIII "Перечень городских программ".
<**> Финансирование работ осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных постановлением Правительства Москвы от 01.01.2001 N 914-ПП.
IV. Ресурсное обеспечение программы
а) объемы финансирования программы
Финансовое обеспечение программы предусмотрено из следующих источников:
- федеральные и городские бюджетные средства - средства, предусмотренные в бюджетах исполнителей, фонд квотирования рабочих мест;
- целевые бюджетные фонды развития территорий города Москвы;
- привлеченные средства, в том числе средства общественных организаций, инициативные источники, целевые инвестиции, пожертвования.
Структура ресурсного обеспечения программы "Молодежь Москвы" ( гг.) представлена в табл. 1.
Таблица 1
СТРУКТУРА
РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"МОЛОДЕЖЬ МОСКВЫ" ( ГГ.)
N | Наименование подпрограммы | Стоимость, | В том числе (тыс. руб.) | ||
2004 | 2005 | 2006 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Укрепление здоровья, формирование здорового | 200 | 00 | 100 | 100 |
Из них: | |||||
- городской бюджет | 200 | 00 | 100 | 100 | |
- МРО Фонда социального страхования РФ | - | - | - | - | |
- внебюджетные источники | 00 | 33670,00 | 33790,00 | 34110,00 | |
2. | Социальная защита молодых граждан, укрепление | 480 | 160 | 160 | 160 |
Из них: | |||||
- городской бюджет | 480 | 180 | 100 | 100 | |
65180,00 | 21838,80 | 21670,60 | 21670,60 | ||
- МРО Фонда социального страхования РФ | 54000,00 | 18000,00 | 18000,00 | 18000,00 | |
- внебюджетные источники | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
3. | Стимулирование действий молодежных | 00 | 00 | 00 | 00 |
Из них: | |||||
- городской бюджет | 00 | 00 | 00 | 00 | |
- федеральный бюджет | - | - | - | - | |
- внебюджетные источники | 600,00 | 150,00 | 200,00 | 250,00 | |
4. | Правовое воспитание молодых граждан, | 59966,40 | 18110,00 | 19792,00 | 22064,40 |
Из них: | |||||
- городской бюджет | 32966,40 | 9110,00 | 10792,00 | 13064,40 | |
- федеральный бюджет | - | - | - | - | |
- внебюджетные источники | 27000,00 | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 | |
5. | Повышение востребованности и | 30 | 50 | 50 | 30 |
Из них: | |||||
- городской бюджет | 80 | 50056,00 | 55664,00 | 67610,80 | |
- федеральный бюджет | 25172,00 | 25172,00 | - | - | |
- внебюджетные источники | 50 | 38140,50 | 72412,50 | 74412,50 | |
6. | Молодежная культура и творчество, поддержка | 00 | 39800,00 | 47350,00 | 52100,00 |
Из них: | |||||
- городской бюджет | 00 | 35300,00 | 42850,00 | 47600,00 | |
- федеральный бюджет | - | - | - | - | |
- внебюджетные источники | 13500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | |
7. | Поддержка студенчества | ||||
Из них: | 95560,00 | 28215,00 | 32210,00 | 35135,00 | |
- городской бюджет | 88200,00 | 26520,00 | 29770,00 | 31910,00 | |
- федеральный бюджет | - | - | - | - | |
- внебюджетные источники | 7360,00 | 1695,00 | 2440,00 | 3225,00 | |
8. | Научно-техническое творчество молодых | 32770,00 | 10800,00 | 10920,00 | 11050,00 |
Из них: | |||||
- городской бюджет | 32770,00 | 10800,00 | 10920,00 | 11050,00 | |
- федеральный бюджет | - | - | - | - | |
- внебюджетные источники | - | - | - | - | |
9. | Молодежное международное и межрегиональное | 10740,00 | 4040,00 | 3200,00 | 3500,00 |
Из них: | |||||
- городской бюджет | 10740,00 | 4040,00 | 3200,00 | 3500,00 | |
- федеральный бюджет | - | - | - | - | |
- внебюджетные источники | - | - | - | - | |
10. | Информационное обеспечение молодежной | 00 | 86912,00 | 87338,00 | 86438,00 |
Из них: | |||||
- городской бюджет | 00 | 83462,00 | 83238,00 | 81688,00 | |
- федеральный бюджет | - | - | - | - | |
- внебюджетные источники | 12300,00 | 3450,00 | 4100,00 | 4750,00 | |
11. | Формирование инфраструктуры, кадровое | 00 | 00 | 00 | 00 |
Из них: | |||||
- городской бюджет | 00 | 00 | 00 | 00 | |
- федеральный бюджет | - | - | - | - | |
- внебюджетные источники | - | - | - | - | |
Итого | 950 | 210 | 310 | 330 | |
Из них: | |||||
- городской бюджет | 900 | 280 | 300 | 320 | |
- федеральный бюджет | 90352,00 | 47010,80 | 21670,60 | 21670,60 | |
- МРО Фонда социального страхования РФ | 54000,00 | 18000,00 | 18000,00 | 18000,00 | |
- внебюджетные источники | 50 | 90705,50 | 50 | 50 |
б) направления расходования средств
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |


