│7. │Внедрение современной │ДЗ, ДО │Бюджет, │ 1155,00│ 385,00│ 385,00│ 385,00│
│ │системы полового │ │целевое │ │ │ │ │
│ │воспитания и просвещения │ │финанаси-│ │ │ │ │
│ │подростков и молодежи, │ │рование │ │ │ │ │
│ │оказание медико - │ │ │ │ │ │ │
│ │консультативной │ │ │ │ │ │ │
│ │помощи подросткам по │ │ │ │ │ │ │
│ │вопросам профилактики │ │ │ │ │ │ │
│ │заболеваний, передаваемых │ │ │ │ │ │ │
│ │половым путем, │ │ │ │ │ │ │
│ │непланируемой │ │ │ │ │ │ │
│ │беременности, │ │ │ │ │ │ │
│ │применения контрацепции │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│8. │Проведение │ДЗ, ДО, │Бюджет, │ 1260,00│ 400,00│ 420,00│ 440,00│
│ │профилактической работы │КДСМ, КОС, │целевое │ │ │ │ │
│ │с молодежью по │ГЦДУ │финанси - │ │ │ │ │
│ │предупреждению │ │рование │ │ │ │ │
│ │употребления наркотиков │ │ │ │ │ │ │
│ │в рамках реализации │ │ │ │ │ │ │
│ │программы "Комплексные │ │ │ │ │ │ │
│ │меры противодействия │ │ │ │ │ │ │
│ │злоупотреблению наркотикам│ │ │ │ │ │ │
│ │и их незаконному обороту │ │ │ │ │ │ │
│ │на гг." и по │ │ │ │ │ │ │
│ │рекомендации Комиссии по │ │ │ │ │ │ │
│ │экспертизе программ и │ │ │ │ │ │ │
│ │предложений в сфере │ │ │ │ │ │ │
│ │профилактики наркомании, │ │ │ │ │ │ │
│ │лечения и реабилитации │ │ │ │ │ │ │
│ │наркологических больных │ │ │ │ │ │ │
│ │при Межведомственном │ │ │ │ │ │ │
│ │совете по борьбе с │ │ │ │ │ │ │
│ │незаконным оборотом │ │ │ │ │ │ │
│ │наркотиков в г. Москве │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│9. │Реализация мер по │Префектуры │ЦБФРТ │ 00│ 84213,00│ 90000,00│ 00│
│ │оздоровлению подростков и │админис - │ │ │ │ │ │
│ │молодежи в летний период │тративных │ │ │ │ │ │
│ │<*> <2> │округов, │ │ │ │ │ │
│ │ │управы │ │ │ │ │ │
│ │ │районов │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│10. │Оздоровительные │ДСЗ, КДСМ, │Бюджет │ 00│ 45000,00│ 50000,00│ 55000,00│
│ │мероприятия для │префектуры │ │ │ │ │ │
│ │подростков, молодежи и │админис - │ │ │ │ │ │
│ │студентов в период каникул│тративных │ │ │ │ │ │
│ │(проведение ежегодного │округов, │ │ │ │ │ │
│ │конкурса среди │ОО │ │ │ │ │ │
│ │общественных молодежных и │ │ │ │ │ │ │
│ │студенческих организаций) │ │ │ │ │ │ │
│ │<*> <2> │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│11. │Проведение ежегодного │КДСМ, ДЗ │Бюджет │ 00│ 25000,00│ 30000,00│ 50000,00│
│ │конкурса программ │ │ │ │ │ │ │
│ │(мероприятий) общественных│ │ │ │ │ │ │
│ │объединений и │ │ │ │ │ │ │
│ │негосударственных │ │ │ │ │ │ │
│ │некоммерческих организаций│ │ │ │ │ │ │
│ │в области профилактики │ │ │ │ │ │ │
│ │асоциальных явлений и │ │ │ │ │ │ │
│ │формирования позитивных │ │ │ │ │ │ │
│ │ценностей в молодежной │ │ │ │ │ │ │
│ │среде: │ │ │ │ │ │ │
│ │- снижение уровня │ │ │ │ │ │ │
│ │правонарушений среди │ │ │ │ │ │ │
│ │несовершеннолетних; │ │ │ │ │ │ │
│ │- профилактика наркомании,│ │ │ │ │ │ │
│ │алкоголизма, │ │ │ │ │ │ │
│ │безнадзорности, │ │ │ │ │ │ │
│ │беспризорности и │ │ │ │ │ │ │
│ │социальная, │ │ │ │ │ │ │
│ │психологическая адаптация │ │ │ │ │ │ │
│ │молодежи; │ │ │ │ │ │ │
│ │- оздоровление молодежи, │ │ │ │ │ │ │
│ │организация профильных │ │ │ │ │ │ │
│ │лагерей, студенческого и │ │ │ │ │ │ │
│ │семейного отдыха; │ │ │ │ │ │ │
│ │- разработка форм, │ │ │ │ │ │ │
│ │организация и проведение │ │ │ │ │ │ │
│ │работы с молодыми │ │ │ │ │ │ │
│ │гражданами допризывного │ │ │ │ │ │ │
│ │возраста │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│12. │Содержание и развитие сети│ДСЗ │Бюджет │ 100│ 00│ 00│ 00│
│ │социальных приютов для │ │ │ │ │ │ │
│ │детей и подростков, │ │ │ │ │ │ │
│ │центров социальной помощи │ │ │ │ │ │ │
│ │семье и детям, в т. ч. │ │ │ │ │ │ │
│ │расходы на проезд в │ │ │ │ │ │ │
│ │городском пассажирском │ │ │ │ │ │ │
│ │транспорте <*> <2> │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│13. │Расходы на содержание │КДСМ, ДЗ, │Бюджет │ 00│ 49981,00│ 75000,00│ 70000,00│
│ │городского и межрайонных │ГЦДУ, │ │ │ │ │ │
│ │центров "Дети улиц", в │межрайон - │ │ │ │ │ │
│ │т. ч.: │ные центры │ │ │ │ │ │
│ │- открытие │"Дети │ │ │ │ │ │
│ │экспериментального центра │улиц" │ │ │ │ │ │
│ │помощи детям и подросткам │ │ │ │ │ │ │
│ │(дневного пребывания); │ │ │ │ │ │ │
│ │- семинар для │ │ │ │ │ │ │
│ │ответственных секретарей │ │ │ │ │ │ │
│ │КДНиЗП и инспекторов ПДН; │ │ │ │ │ │ │
│ │- создание сети кабинетов │ │ │ │ │ │ │
│ │"социального волонтера" с │ │ │ │ │ │ │
│ │целью первичной │ │ │ │ │ │ │
│ │профилактики алкоголизма, │ │ │ │ │ │ │
│ │наркомании и СПИДа; │ │ │ │ │ │ │
│ │- реализация целевых │ │ │ │ │ │ │
│ │мероприятий │ │ │ │ │ │ │
│ │благотворительной │ │ │ │ │ │ │
│ │программы "Компьютерное │ │ │ │ │ │ │
│ │просвещение и развитие │ │ │ │ │ │ │
│ │молодежи"; │ │ │ │ │ │ │
│ │- проведение лагеря - │ │ │ │ │ │ │
│ │семинара для специалистов │ │ │ │ │ │ │
│ │и волонтеров Москвы и │ │ │ │ │ │ │
│ │регионов России по обмену │ │ │ │ │ │ │
│ │опытом работы по │ │ │ │ │ │ │
│ │профилактике детской и │ │ │ │ │ │ │
│ │подростковой │ │ │ │ │ │ │
│ │безнадзорности и │ │ │ │ │ │ │
│ │беспризорности, а также │ │ │ │ │ │ │
│ │формированию навыков │ │ │ │ │ │ │
│ │информационной культуры и │ │ │ │ │ │ │
│ │социальной активности у │ │ │ │ │ │ │
│ │подростков; │ │ │ │ │ │ │
│ │- привлечение студентов │ │ │ │ │ │ │
│ │педагогических вузов для │ │ │ │ │ │ │
│ │оказания психологической │ │ │ │ │ │ │
│ │помощи беспризорным и │ │ │ │ │ │ │
│ │безнадзорным детям │ │ │ │ │ │ │
│ │"Уличная молодежная │ │ │ │ │ │ │
│ │служба"; │ │ │ │ │ │ │
│ │- издание │ │ │ │ │ │ │
│ │профилактического журнала │ │ │ │ │ │ │
│ │"Твое время" и │ │ │ │ │ │ │
│ │информационно - │ │ │ │ │ │ │
│ │консультативного вестника │ │ │ │ │ │ │
│ │"Дети улиц" │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│14. │Расходы на содержание │КДСМ │Бюджет │ 00│ 41940,00│ 45000,00│ 50000,00│
│ │городского приюта Комитета│ │ │ │ │ │ │
│ │по делам семьи и молодежи │ │ │ │ │ │ │
│ │города Москвы, приюта для │ │ │ │ │ │ │
│ │девочек Марфо-Мариинской │ │ │ │ │ │ │
│ │обители │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│15. │Проведение массовых │КС │Бюджет │ 00│ 32000,00│ 80000,00│ 85000,00│
│ │физкультурно-спортивных │ │ │ │ │ │ │
│ │мероприятий в соответствии│ │ │ │ │ │ │
│ │с календарем соревнований │ │ │ │ │ │ │
│ │<*> <1> │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│16. │Поддержка студенческого │КС, МСР, │Бюджет │ 6000,00│ 2000,00│ 2000,00│ 2000,00│
│ │спорта, проведение │МФП КДСМ, │ │ │ │ │ │
│ │московских студенческих │ДО, │ │ │ │ │ │
│ │игр, спартакиад │префектуры │ │ │ │ │ │
│ │ │админис - │ │ │ │ │ │
│ │ │тративных │ │ │ │ │ │
│ │ │округов │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│17. │Материально-техническое │КС, │Бюджет │ 00│ - │ 40000,00│ 70000,00│
│ │обеспечение и проведение │префектуры │ │ │ │ │ │
│ │спортивной работы в сети │админис - │ │ │ │ │ │
│ │физкультурно-спортивных │тративных │ │ │ │ │ │
│ │центров во всех │округов │ │ │ │ │ │
│ │административных округах │ │ │ │ │ │ │
│ │города Москвы, оснащение и│ │ │ │ │ │ │
│ │организация спортивной │ │ │ │ │ │ │
│ │работы в клубах по месту │ │ │ │ │ │ │
│ │жительства <*> <1> │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│18. │Проведение городского │КДСМ, │Бюджет, │ 730,00│ 230,00│ 250,00│ 250,00│
│ │турнира по ОФП среди │префектуры │внебюд - │ 150,00│ 50,00│ 50,00│ 50,00│
│ │воспитанников клубов по │админис - │жетные │ │ │ │ │
│ │месту жительства <*> <1> │тративных │источники│ │ │ │ │
│ │ │округов, │ │ │ │ │ │
│ │ │ОО │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│19. │Организация и проведение │КС, │Бюджет │ 15000,00│ 5000,00│ 5000,00│ 5000,00│
│ │ежегодных │префектуры │ │ │ │ │ │
│ │смотров-конкурсов │админис - │ │ │ │ │ │
│ │москвичей "Московский двор│тративных │ │ │ │ │ │
│ │- спортивный двор" <*> <1>│округов │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│20. │Международный турнир по │КДСМ, │Бюджет, │ 1200,00│ 350,00│ 400,00│ 450,00│
│ │рукопашному бою "Русский │префектуры │внебюд - │ 1350,00│ 400,00│ 450,00│ 500,00│
│ │богатырь", посвященный Дню│админис - │жетные │ │ │ │ │
│ │Победы <*> <1> │тративных │источники│ │ │ │ │
│ │ │округов, │ │ │ │ │ │
│ │ │ОО │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│21. │Всероссийский турнир по │КДСМ, │Бюджет, │ 1050,00│ 300,00│ 350,00│ 400,00│
│ │рукопашному бою на Кубок │префектуры │внебюд - │ 1200,00│ 350,00│ 400,00│ 450,00│
│ │Комитета по делам семьи и │админис - │жетные │ │ │ │ │
│ │молодежи города Москвы, │тративных │источники│ │ │ │ │
│ │посвященный разгрому │округов, │ │ │ │ │ │
│ │немецко-фашистских войск в│ОО │ │ │ │ │ │
│ │битве под Москвой <*> <1> │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│22. │Участие государственных │КДСМ, ДЗ │Бюджет │ 1050,00│ 300,00│ 350,00│ 400,00│
│ │учреждений по ведению │ │ │ │ │ │ │
│ │социально-воспитательной и│ │ │ │ │ │ │
│ │досуговой работы с детьми,│ │ │ │ │ │ │
│ │подростками и молодежью по│ │ │ │ │ │ │
│ │месту жительства в │ │ │ │ │ │ │
│ │международных, │ │ │ │ │ │ │
│ │всероссийских, городских │ │ │ │ │ │ │
│ │турнирах по футболу, │ │ │ │ │ │ │
│ │хоккею, регби, лыжам, │ │ │ │ │ │ │
│ │спортивным танцам и др. │ │ │ │ │ │ │
│ │видам спорта <*> <1> │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│23. │Поддержка московских │КС, ОО │Бюджет │ 00│ 72500,00│ 00│ 00│
│ │городских │ │ │ │ │ │ │
│ │физкультурно-спортивных │ │ │ │ │ │ │
│ │обществ и клубов в │ │ │ │ │ │ │
│ │развитии │ │ │ │ │ │ │
│ │детско-юношеского, │ │ │ │ │ │ │
│ │молодежного спорта и │ │ │ │ │ │ │
│ │подготовке спортивного │ │ │ │ │ │ │
│ │резерва <*> <1> │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│24. │Проведение спортивных │КС, │Бюджет, │ 16700,00│ 5100,00│ 5600,00│ 6000,00│
│ │мероприятий и праздников │префектуры │внебюд - │ │ │ │ │
│ │"Кожаный мяч", "Золотая │админис - │жетные │ │ │ │ │
│ │шайба" и пр. │тративных │источники│ │ │ │ │
│ │ │округов │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│25. │Проведение целевых │КС, КОС, │Бюджет │ 540,00│ 160,00│ 180,00│ 200,00│
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |


