Утверждена

приказом Министра здравоохранения

Республики Казахстан

от ___________ 2017 года № ___



БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

226 Министерство здравоохранения Республики Казахстан

код и наименование администратора бюджетной программы

на 2017-2019 годы

Код и наименование бюджетной программы: 052 «Обеспечение населения медицинской помощью в рамках Единой национальной системы здравоохранения»

Руководитель бюджетной программы: Вице-министр

Нормативная правовая основа бюджетной программы Кодекс РК от 01.01.01 года «О здоровье народа и системе здравоохранения», Закон РК от 01.01.01 года «Об обязательном социальном медицинском страховании», Указ Президента РК от 6 апреля 2007 года «О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года», Постановление Правительства Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «Об утверждении перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи», Постановление Правительства Республики Казахстан от 01.01.01 года  № 000 «Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию ГОБМП», приказ исполняющего обязанности Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «Правила возмещения затрат организациям здравоохранения за счет бюджетных средств», приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «Методика формирования тарифов и планирования затрат на медицинские услуги, оказываемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи».

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: республиканская

в зависимости от содержания:

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая/развития: текущая

Цель бюджетной программы: Улучшение доступности и качества медицинской помощи. Обеспечение эффективной системы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации заболеваний. Развитие потенциала отечественных клиник. Повышение конкурентоспособности организаций здравоохранения.

Конечный результат бюджетной программы:

Укрепление здоровья граждан.

- Общая смертность на 1000 населения: в 2017 году до 7,45;

- Материнская смертность на 100 тыс. родившихся живыми: 2017 год – 11,4;

- Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми: 2017 год – 9,5;

- Смертность от злокачественных заболеваний: на 100 тыс. населения в 2017 году до 93,3;

- Смертность от болезней системы кровообращения: на 100 тыс. населения в 2017 году до 201,7;

- Уровень потребления стационарной помощи, финансируемой в условиях ЕНСЗ (число койко-дней на 1 тыс. населения) в 2017 году – 1160;

- Доля частных поставщиков медицинских услуг в рамках ГОБМП в 2017 году – 30,5%.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Предусматриваются расходы на оказание специализированной, высокоспециализированной, консультативно-диагностической помощи; оказание реабилитационной и восстановительной помощи взрослым и детям; оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и амбулаторно-поликлинической помощи; оказание медицинской помощи онкологическим больным; реализация права на свободный выбор пациентом медицинской организации, возмещение лизинговых платежей за медицинскую технику, приобретенную на условиях финансового лизинга, оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на местном уровне, пропаганда здорового образа жизни.

С 1 января 2018 года расходы на оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и амбулаторно - поликлинической помощи, на оказание специализированной медицинской помощи, на оказание высокоспециализированной медицинской помощи будет финансироваться за счет отчислений в Фонд обязательного медицинского страхования (ФСМС),  расходы  на оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на местном уровне, на пропаганду здорового образа жизни, медицинской помощи онкологическим больным, возмещение лизинговых платежей будут передаваться трансфертами в ФСМС, как единому плательщику для оплаты ГОБМП. В связи с чем, расходы данной программы с 2018 года будут финансироваться по бюджетным программам 066 и 067.


Расходы по бюджетной программе, всего


Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Обеспечение населения медицинской помощью в рамках Единой национальной системы здравоохранения

тыс. тенге

766 305 211

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

766 305 211


Код и наименование бюджетной подпрограммы: 102 «Оказание специализированной медицинской помощи»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развития: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Предусматриваются расходы на оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи, консультативно-диагностической помощи в республиканских клиниках; оказание реабилитационной и восстановительной помощи взрослым и детям; реализацию права на свободный выбор пациентом медицинской организации.


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Количество предоставленных услуг по стентированию коронарных артерий

(на 1 млн. взрослого населения)

ед.

1200

Количество граждан, получивших стационарозамещающую помощь

чел.

636 106

Количество предоставленной консультативно-диагностической помощи в республиканских клиниках

ед.

756 895


Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015 год

2016 год

2017 год

2018год

2019 год

Оказание специализированной медицинской помощи

тыс. тенге

291 460

496

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

291 460

496


Код и наименование бюджетной подпрограммы: 103 «Оказание высокоспециализированной медицинской помощи»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развития: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Предусматриваются расходы на оказание высокоспециализированной медицинской помощи, включая трансплантацию органов; оказание реабилитационной и восстановительной помощи взрослым и детям; реализация права на свободный выбор пациентом медицинской организации.


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Количество произведенных трансплантаций органов

ед.

524

Количество проведенных услуг по экстракорпоральному оплодотворению

ед.

900


Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Оказание высокоспециализированной медицинской помощи

тыс. тенге

3 206 770

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

3 206 770


Код и наименование бюджетной подпрограммы: 104 «Оказание медицинской помощи онкологическим больным»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развития: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Предусматриваются расходы на оказание медицинской помощи онкологическим больным с учетом фактических затрат на прогнозируемую численность онкологических больных, включая расходы на функицонирование кабинетов амбулаторной химиотерапии, соц. работников и психологов в онкологических диспансерах, закуп лекарственных средств для онкологических больных на амбулаторном уровне, реализация права на свободный выбор онкологическим больным медицинской организации.


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Количество онкологических больных, закрепленных в ЭРОБ

чел.

161 986


Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Оказание медицинской помощи онкологическим больным

тыс. тенге

33 053 924

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

33 053 924


Код и наименование бюджетной подпрограммы: 107 «Возмещение лизинговых платежей по медицинской технике, приобретенной на условиях финансового лизинга»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

текущая/развития: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Предусматриваются расходы на возмещение лизинговых платежей за медицинскую технику, приобретенную на условиях финансового лизинга определены на установленную медицинскую технику по заключенным договорам финансового лизинга.


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Количество возмещенных лизинговых платежей по медицинской технике, приобретенной на условиях финансового лизинга

шт

100


Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Возмещение лизинговых платежей по медицинской технике, приобретенной на условиях финансового лизинга

тыс. тенге

1 991 915

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

1 991 915


Код и наименование бюджетной подпрограммы: 109 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на местном уровне»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

текущая/развития: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Предусматриваются расходы на оказание медицинской помощи в рамках ГОБМП по следующим направлениям: реабилитация и восстановительное лечение, паллиативная помощь (хоспис) и сестринский уход; производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения; реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан; оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами (заболеваниями), наркоманией и алкоголизмом, оказание медицинской помощи в центрах временной адаптации и детоксикации (вытрезвителях); оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой республиканскийми организациями; проведение патологоанатомического вскрытия и диагностики.


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Численность населения (по РПН на 01.10.2016 год)

чел.


17 511 816

Количество компонентов крови

доза

298 303

Индивидуальные подборы гемокомпонентов для медицинских организаций

иссл.

1 767

Количество койко-дней в медицинских организациях, оказывающие медико-социальную помощь туберкулезным больным

койко-день

3 861 698

Количество койко-дней в медицинских организациях, оказывающие медико-социальную помощь наркологическим больным

койко-день

1 156 454

Количество койко-дней в медицинских организациях, оказывающие медико-социальную помощь психическим больным

койко-день

2 537 155

Количество койко-дней в медицинских организациях, оказывающие медицинскую помощь инфекционным больным

койко-день

1 789 370

Количество койко-дней в медицинских организациях, оказывающие медико-социальную помощь больным, страдающим алкоголизмом

чел

207 790


Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на местном уровне

тыс. тенге

148 187 502

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге


148 187 502


Код и наименование бюджетной подпрограммы: 112 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на пропаганду здорового образа жизни»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

текущая/развития: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Предусматриваются расходы на пропаганду здорового образа жизни по следующим направлениям: организацию и проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни и профилактике заболеваний; выступления на местном телевидении и радиостанции; публикаций статей в периодической печати (газеты, журналы); прокат аудио (видеороликов); выпуск региональной газеты; производство и трансляцию телепередач; тиражирование информационно-образовательных материалов; подготовку и проведения анкетирований; выпуск наружной рекламы; информирование через радиорубки; обеспечение деятельности веб-сайта с постоянным размещением информации; мониторинг профилактических (скрининговых) осмотров; мониторинг деятельности формирования здорового образа жизни; размещение социальных проектов.


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Количество услуг (мероприятий), реализуемых в рамках пропаганды здорового образа жизни

ед.

12 799 774


Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на пропаганду здорового образа жизни

тыс. тенге

2 334 413

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге


2 334 413


Код и наименование бюджетной подпрограммы: 114 «Оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и амбулаторно-поликлинической помощи»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развития: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Предусматриваются расходы на оказание амбулаторно-поликлинической помощи городскими субъектами здравоохранения по комплексному подушевому нормативу, оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села по комплексному подушевому нормативу, включая оказание стационарной и стационарозамещающей помощи, содержание проктологических кабинетов в консультативно-диагностических поликлиниках (центрах), отделениях многопрофильных клиник, онкологических кабинетов в амбулаторно-поликлинических организациях, маммологических кабинетов в амбулаторно-поликлинических организациях, реализация права на свободный выбор населением  медицинской организации.


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Численность прикрепленных по РПН, для получения медицинских услуг

чел.

17 363 676


Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и амбулаторно-поликлинической помощи

тыс. тенге

286 070

191

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

286 070

191