УТВЕРЖДАЮ

Председатель Правления

АО «Международный  аэропорт 

Атырау»

______________________Е. Керей

«______»________________ 2016г.



Система менеджмента

Программа внутренних аудитов


  ДП 02-06.08-16

Экз. № ____



Согласовано:

Подпись

Дата

Разработчик:

Заместитель председателя Правления  по производству

Зам. начальника  ИАС

________ А. Венгринюк

«____» ___________2016г.

Инженер-инспектор по безопасности полётов

Менеджер  по  СМК

Нсанбаева  Н. О.


Атырау


Содержание

Содержание                                                                                                2

Перечень держателей экземпляра                                                                3

Лист регистрации изменений                                                                        4

Сведения о документе                                                                                5

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Право собственности на документ                                                                5

1. Общие положения                                                                                5

1.1. Назначение                                                                                        5

1.2. Область действия                                                                                5

1.3.Связанные документы                                                                        6

1.4.Нормативные документы                                                                        6

1.5. Термины и сокращения                                                                        6

2 Описание программы                                                                                7

2.1Цели программы внутренних аудитов                                                        7

2.2.Область применения и критерии аудитов                                                        7

2.3.Виды и периодичность аудитов                                                                8

2.4.Независимость аудитов                                                                        8

2.5.Требования к внутренним аудиторам                                                        8

2.6.Планирование и подготовка к проведению внутренних аудитов                        9

2.7.Порядок проведения аудита                                                                        10

2.8.Отчет по результатам аудитов                                                                11

2.9.Анализ первопричин и разработка корректирующих и превентивных мер                11

2.10.Проверка внедрения и эффективности        корректирующих действий                12

2.11.Документирование результатов аудитов                                                        13

2.12.Аннулирование аудита                                                                        13

Приложение 1                                                                                        14

Приложение 2                                                                                        15

Приложение 3                                                                                        16

Приложение 4                                                                                        17

Приложение 5                                                                                        18

Лист учета периодических проверок                                                                19

Лист ознакомления                                                                                20

Перечень держателей экземпляра


Статус экземпляра

Порядковый номер экземпляра

Держатель экземпляра (Наименование подразделения)

Тип носителя (бумажный, электронный)

Ответственный, за ведение экземпляра (должность)

Получил

Контр.

Копия

Дата

Подпись



Лист регистрации изменений

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5