Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

  • 30% recurring commission
  • Выплаты в USDT
  • Вывод каждую неделю
  • Комиссия до 5 лет за каждого referral

Таблица № 3, тыс. руб.

Структура и динамика неналоговых доходов

Наименование источника доходов

Исполнено

2013

Темп роста 2013 года к 2012 году

2010

2011

2012

План

Исполнение

1. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в том числе

81,1

47,7

0,0

190,1

142,1

удельный вес, %

100,0

100,0

0,0

100,0

100,0

темп роста, %

Х

58,8

0,0

0,0

74,8

0,0

изменение («+»-увеличение; «-»-уменьшение)

Х

-33,4

-47,7

190,1

-48,0

142,1

1.1.Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

81,1

47,7

0,0

0,0

0,0

0,0

удельный вес, %

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

темп роста, %

Х

58,8

Х

0,0

0,0

0,0

изменение («+»-увеличение; «-»-уменьшение)

Х

-33,4

-47,7

0,0

0,0

0,0

1.2.Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

0,0

0,0

0,0

190,1

142,1

удельный вес, %

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

темп роста, %

Х

0,0

0,0

0,0

74,8

0,0

изменение («+»-увеличение; «-»-уменьшение)

Х

0,0

0,0

190,1

-48,0

142,1

2. Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

0,0

0,0

101,9

0,0

0,0

0,0

удельный вес, %

Х

Х

100,0

0,0

0,0

0,0

темп роста, %

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

изменение («+»-увеличение; «-»-уменьшение)

Х

Х

101,9

0,0

0,0

0,0

ИТОГО

81,1

47,7

101,9

190,1

142,1

139,5

Уровень исполнения неналоговых доходов в целом за 2013 год составил 74,8 % от запланированного объема и 139,5 % к уровню 2012 года.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Основным доходным источником по величине наполнения бюджета муниципального образования «Национальное Иванкинское сельское поселение» являются (и остаются) безвозмездные поступления.

Таблица № 4, тыс. руб.

Структура безвозмездных поступлений по видам, тыс. рублей

Наименование источника доходов

Исполнение

2013

Темп роста 2013 года к 2012 году

2010

2011

2012

План

Исполнение

1. Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

406,0

367,3

434,0

235,0

235,0

удельный вес, %

8,4

7,2

7,7

3,6

3,7

темп роста, %

Х

90,5

118,2

54,1

100,0

54,1

изменение («+»-увеличение; «-»-уменьшение)

Х

-38,7

66,7

-199,0

0,0

-199,0

2. Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

93,1

94,7

97,5

94,8

94,8

удельный вес, %

1,9

1,8

1,7

1,5

1,5

темп роста, %

Х

101,7

103,0

97,2

100,0

97,2

изменение («+»-увеличение; «-»-уменьшение)

Х

1,6

2,8

-2,7

0,0

-2,7

3. Иные межбюджетные трансферты

4 359,9

4 654,4

5 087,2

6 183,7

5 985,4

удельный вес, %

89,7

91,0

90,6

94,9

94,8

темп роста, %

Х

106,8

109,3

121,6

96,8

117,7

изменение («+»-увеличение; «-»-уменьшение)

Х

294,5

432,8

1 096,5

-198,3

898,2

ИТОГО

4 859,0

5 116,4

5 618,7

6 513,5

6 315,2

112,4

Исполнение безвозмездных поступлений в 2013 году составило 97,0 % от запланированного объема.

В связи с отсутствием пояснительной записки об исполнении бюджета поселения не представилось возможным установить причину неисполнения бюджета поселения по доходам.

4. Формирование и исполнение расходной части бюджета поселения

Согласно данным Отчета об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда ф. 0503317 объем расходов за 2013 год составил 6 млн. 457,5 тыс. рублей или 95,8 % от запланированного объема 6 млн. 738,9 тыс. руб.

Таблица № 5, тыс. руб.

Структура и динамика направлений финансовых ресурсов на выполнение основных функций, тыс. руб.

Наименование показателей расходов

Исполнение

2013

Темп роста 2013 года к 2012 году

2010

2011

2012

План

Исполнение

Общегосударственные вопросы

2 146,4

2 558,6

2 291,1

2 544,3

2 475,6

удельный вес, %

43,3

46,8

39,1

37,8

38,3

темп роста, %

Х

119,2

89,5

111,1

97,3

108,1

изменение («+»-увеличение; «-»-уменьшение)

Х

412,2

-267,5

253,2

-68,7

184,5

Национальная оборона

93,1

94,7

97,5

94,8

94,8

удельный вес, %

1,9

1,7

1,7

1,4

1,5

темп роста, %

Х

101,7

103,0

97,2

100,0

97,2

изменение («+»-увеличение; «-»-уменьшение)

Х

1,6

2,8

-2,7

0,0

-2,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

0,0

0,0

0,0

10,0

10,0

удельный вес, %

Х

Х

Х

0,1

0,0

темп роста, %

Х

Х

Х

0,0

100,0

0,0

изменение («+»-увеличение; «-»-уменьшение)

Х

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

Национальная экономика

0,0

0,0

68,8

393,1

392,1

удельный вес, %

Х

Х

1,2

5,8

6,1

темп роста, %

Х

Х

0,0

571,4

99,7

569,9

изменение («+»-увеличение; «-»-уменьшение)

Х

Х

68,8

324,3

-1,0

323,3

Жилищно-коммунальное хозяйство

2 469,7

2 550,5

3 074,7

3 348,8

3 146,2

удельный вес, %

49,8

46,7

52,5

49,7

48,7

темп роста, %

Х

103,3

120,6

108,9

94,0

102,3

изменение («+»-увеличение; «-»-уменьшение)

Х

80,8

524,2

274,1

-202,6

71,5

Здравоохранение, физическая культура и спорт

127,1

118,5

129,7

145,2

145,2

удельный вес, %

2,6

2,2

2,2

2,2

2,2

темп роста, %

Х

93,2

109,5

112,0

100,0

112,0

изменение («+»-увеличение; «-»-уменьшение)

Х

-8,6

11,2

15,5

0,0

15,5

Культура, кинематография, средства массовой информации

121,4

144,0

194,8

202,7

193,5

удельный вес, %

2,4

2,6

3,3

3,0

3,0

темп роста, %

Х

118,6

135,3

104,1

95,5

99,3

изменение («+»-увеличение; «-»-уменьшение)

Х

22,6

50,8

7,9

-9,2

-1,3

ИТОГО

4 957,7

5 466,3

5 856,6

6 738,9

6 457,5

110,3

Исполнение расходной части бюджета муниципального образования «Национальное Иванкинское сельское поселение» в целом за 2013 год составило 6 млн. 457,5 тыс. руб. или 95,8 % к плановым показателям. Причина неисполнения расходной части взаимосвязана с неисполнением доходной части (в связи с не поступлением средств из областного бюджета).

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4