Описание бюджетной программы

Вид бюджетной программы

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

Содержание бюджетной программы

Обеспечение деятельности центров обслуживания населения по предоставлению государственных услуг физическим и юридическим лицам
по принципу «одного окна»

Наименование показателей бюджетной программы

Ед

.изм.

отчетный период

плановый период

проектируемый период

проектируемый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата

1. Доля видов государственных услуг, оказываемых местными исполнительны-

ми органами через ЦОНы

%

-

52,8

53

55

60

65

70

2. Количество социально-значимых государственных услуг, оказываемых исполнительны-ми органами области в электронном виде

ед.

0

0

1

9

18

24

24

3. Доля услуг, для которых утверждены регламенты оказания государственных услуг, в общем объеме стандартизиро-ванных услуг, оказываемых местными испол-нительными органами

%

0

0

100

100

100

100

100

Показатели конечного результата

1.Степень удовлетвореннос-

ти потребителей качеством и доступностью государственных услуг, оказываемых местными исполнительны-ми органами

%

86

86,5

87

88

90

90

95

Показатели качества

Показатели эффективности

Объем бюджетных расходов

тыс.

тенге

280216

73966

0

0

0

0

Бюджетная программа «Создание информационных систем»

Описание бюджетной программы

Вид бюджетной программы

Осуществление бюджетных инвестиций

Содержание бюджетной программы

Обеспечение широкого внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельности исполнительных органов области

Наименование показателей бюджетной программы

Ед

.изм.

отчетный период

плановый период

проектируемый период

проектируемый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата

1. Количество государственных учреждений, информационные системы которых объединены в рамках Единой транспортной среды

ед.

5

17

35

37

47

47

47

2. Кол-во модулей информационных систем, обеспечивающих расширение функциональных возможностей этих систем

ед.

3

3

3

5

5

6

7

3. Количество ведомств, входящих в единую региональную ин-формационную систему меж-ведомственного взаимодействия

ед.

3

3

3

5

6

7

7

4. Охват исполнительных органов области единой системой электронного документооборота с использованием электронной цифровой подписи

%

-

6

10

15

50

100

100

5.Доля документов, направленных из всех баз данных ЕСЭДО/ СЭД аппарата акима области через модули межведомственного документооборота в другие государственные и исполнитель-ные органы, в общем объеме документов, подлежащих отправке в государственные и исполнительные органы

%

-

100

100

100

100

100

100

6. Доля документов во внутренних базах данных ЕСЭДО/СЭД аппарата акима области относительно общего количества внутренних документов аппарата акима области, в том числе нормативных актов и организационно-распорядительных документов (кроме документов служебного пользования и секретного характера)

%

-

100

100

100

100

100

100

Показатели конечного результата

1. Количество государственных служащих местных исполнительных органов, имеющих доступ к работе с информационными системами

%

25

25

25

50

75

85

100

Показатели качества

Показатели эффективности

Объем бюджетных расходов

тыс

тенге

60300

50501

64012

0

0

0

0

Бюджетная программа 120.004.000 «Капитальные расходы государственных органов»

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6