Описание бюджетной программы | |||||||||
Вид бюджетной программы | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||||
Содержание бюджетной программы | Обеспечение деятельности центров обслуживания населения по предоставлению государственных услуг физическим и юридическим лицам | ||||||||
Наименование показателей бюджетной программы | Ед .изм. | отчетный период | плановый период | проектируемый период | проектируемый период | ||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Показатели прямого результата | ||||||||
1. Доля видов государственных услуг, оказываемых местными исполнительны- ми органами через ЦОНы | % | - | 52,8 | 53 | 55 | 60 | 65 | 70 |
2. Количество социально-значимых государственных услуг, оказываемых исполнительны-ми органами области в электронном виде | ед. | 0 | 0 | 1 | 9 | 18 | 24 | 24 |
3. Доля услуг, для которых утверждены регламенты оказания государственных услуг, в общем объеме стандартизиро-ванных услуг, оказываемых местными испол-нительными органами | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Показатели конечного результата | ||||||||
1.Степень удовлетвореннос- ти потребителей качеством и доступностью государственных услуг, оказываемых местными исполнительны-ми органами | % | 86 | 86,5 | 87 | 88 | 90 | 90 | 95 |
Показатели качества | ||||||||
Показатели эффективности | ||||||||
Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 280216 | 73966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бюджетная программа «Создание информационных систем»
Описание бюджетной программы | ||||||||||
Вид бюджетной программы | Осуществление бюджетных инвестиций | |||||||||
Содержание бюджетной программы | Обеспечение широкого внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельности исполнительных органов области | |||||||||
Наименование показателей бюджетной программы | Ед .изм. | отчетный период | плановый период | проектируемый период | проектируемый период | |||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Показатели прямого результата | ||||||||||
1. Количество государственных учреждений, информационные системы которых объединены в рамках Единой транспортной среды | ед. | 5 | 17 | 35 | 37 | 47 | 47 | 47 | ||
2. Кол-во модулей информационных систем, обеспечивающих расширение функциональных возможностей этих систем | ед. | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | ||
3. Количество ведомств, входящих в единую региональную ин-формационную систему меж-ведомственного взаимодействия | ед. | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | ||
4. Охват исполнительных органов области единой системой электронного документооборота с использованием электронной цифровой подписи | % | - | 6 | 10 | 15 | 50 | 100 | 100 | ||
5.Доля документов, направленных из всех баз данных ЕСЭДО/ СЭД аппарата акима области через модули межведомственного документооборота в другие государственные и исполнитель-ные органы, в общем объеме документов, подлежащих отправке в государственные и исполнительные органы | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
6. Доля документов во внутренних базах данных ЕСЭДО/СЭД аппарата акима области относительно общего количества внутренних документов аппарата акима области, в том числе нормативных актов и организационно-распорядительных документов (кроме документов служебного пользования и секретного характера) | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Показатели конечного результата | ||||||||||
1. Количество государственных служащих местных исполнительных органов, имеющих доступ к работе с информационными системами | % | 25 | 25 | 25 | 50 | 75 | 85 | 100 | ||
Показатели качества | ||||||||||
Показатели эффективности | ||||||||||
Объем бюджетных расходов | тыс тенге | 60300 | 50501 | 64012 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Бюджетная программа 120.004.000 «Капитальные расходы государственных органов»
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 |


