Описание бюджетной программы |
| ||||||||||
Вид бюджетной программы | Осуществление бюджетных инвестиций |
| |||||||||
Содержание бюджетной программы | Материально-техническое оснащение государственного органа |
| |||||||||
Наименование показателей бюджетной программы | Ед .изм. | отчетный период | плановый период | проектируемый период | проектируемый период | ||||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
Показатели прямого результата | |||||||||||
1. Замена морально и физически устаревшего компьютерного оборудования и оргтехники | % | 17 | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
2. Создание второго зала для проведения видеоконференций и селекторных совещаний, оснащенного современным оборудованием | ед. | 1 | |||||||||
3. Доукомплектация оборудования для проведения видеоконференций и селекторных совещаний в каб.230 | компл. | 1 | |||||||||
4.Доукомплекта- ция звуковым оборудованием и оборудованием аудиозаписи конференц-оборудования в зале для приема официальных делегаций | компл. | 1 | |||||||||
5. Обеспечение автотранспортными средствами сельских округов | ед. | 30 | |||||||||
6. Обновление парка автомашин областного акимата | ед. | 12 | |||||||||
Показатели конечного результата | |||||||||||
1. Удовлетворен-ность членов акимата деятельностью аппарата | % | - | - | 70 | 72,5 | 75 | 77,5 | 80 | |||
Показатели качества | |||||||||||
Показатели эффективности | |||||||||||
Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 2230 | 3508 | 154415 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Бюджетная программа 120.113.000 «Текущие трансферты другим уровням государственного управления»
Описание бюджетной программы |
| |||||||||
Вид бюджетной программы | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
| ||||||||
Содержание бюджетной программы | Текущие трансферты другим уровням государственного управления |
| ||||||||
Наименование показателей бюджетной программы | Ед .изм. | отчетный период | плановый период | проектируемый период | проектируемый период | |||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Показатели прямого результата | ||||||||||
1. Перечисление трансфертов аппаратам акимов районов области | районы | 4 | 12 | 11 | ||||||
Показатели конечного результата | ||||||||||
1. Освоение выделенных средств | % | 100 | 100 | 100 | ||||||
Показатели качества | ||||||||||
Показатели эффективности | ||||||||||
Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 9530 | 101729 | 42342 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.2. Свод бюджетных расходов
Ед .изм. | отчетный период | плановый период | проектируемый период | проектируемый период | ||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ВСЕГО бюджетных расходов: | тыс. тенге | 314562 | 715785 | 623541 | 298144 | 310249 | 323062 | 0 |
Текущие бюджетные программы: | тыс. тенге | |||||||
120 001 000 Услуги по обеспечению деятельности акима области | 242502 | 279831 | 288806 | 298144 | 310249 | 323062 | 0 | |
120 Организация деятельности центров обслуживания населения по предоставлению государственных услуг физическим и юридическим лицам | 280216 | 73966 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Бюджетные программы развития: | тыс. тенге | |||||||
120 002 000 Создание информационных систем | 60300 | 50501 | 64012 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 004 000 Капитальные расходы государственных органов | 2230 | 3508 | 154415 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | тыс. тенге | 9530 | 101729 | 42342 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Руководитель аппарата
акима области К. Петров
.................................................................................................................................................
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 |


