Описание бюджетной программы

 

Вид бюджетной программы

Осуществление бюджетных инвестиций

 

Содержание бюджетной программы

Материально-техническое оснащение государственного органа

 

Наименование показателей бюджетной программы

Ед

.изм.

отчетный период

плановый период

проектируемый период

проектируемый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата

1. Замена морально и физически устаревшего компьютерного оборудования и оргтехники

%

17

3

25

25

25

25

25

2. Создание второго зала для проведения видеоконференций и селекторных совещаний, оснащенного современным оборудованием

ед.

1

3. Доукомплектация оборудования для проведения видеоконференций и селекторных совещаний в каб.230

компл.

1

4.Доукомплекта-

ция звуковым оборудованием и оборудованием аудиозаписи конференц-оборудования в зале для приема официальных делегаций

компл.

1

5. Обеспечение автотранспортными средствами сельских округов

ед.

30

6. Обновление парка автомашин областного акимата

ед.

12

Показатели конечного результата

1. Удовлетворен-ность членов акимата деятельностью аппарата

%

-

-

70

72,5

75

77,5

80

Показатели качества

Показатели эффективности

Объем бюджетных расходов

тыс.

тенге

2230

3508

154415

0

0

0

0

Бюджетная программа 120.113.000 «Текущие трансферты другим уровням государственного управления»

Описание бюджетной программы

 

Вид бюджетной программы

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

 

Содержание бюджетной программы

Текущие трансферты другим уровням государственного управления

 

Наименование показателей бюджетной программы

Ед

.изм.

отчетный период

плановый период

проектируемый период

проектируемый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата

1. Перечисление трансфертов аппаратам акимов районов области

районы

4

12

11

Показатели конечного результата

1. Освоение выделенных средств

%

100

100

100

Показатели качества

Показатели эффективности

Объем бюджетных расходов

тыс.

тенге

9530

101729

42342

0

0

0

0

7.2. Свод бюджетных расходов

Ед

.изм.

отчетный период

плановый период

проектируемый период

проектируемый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ВСЕГО бюджетных расходов:

тыс.

тенге

314562

715785

623541

298144

310249

323062

0

Текущие бюджетные программы:

тыс.

тенге

120 001 000

Услуги по обеспечению деятельности акима области

242502

279831

288806

298144

310249

323062

0

120 Организация деятельности центров обслуживания населения по предоставлению государственных услуг физическим и юридическим лицам
по принципу «одного окна"

280216

73966

0

0

0

0

Бюджетные программы развития:

тыс.

тенге

120 002 000 Создание информационных систем

60300

50501

64012

0

0

0

0

120 004 000 Капитальные расходы государственных органов

2230

3508

154415

0

0

0

0

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

тыс.

тенге

9530

101729

42342

0

0

0

0

Руководитель аппарата

акима области К. Петров

.................................................................................................................................................

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6