Расходные обязательства городского округа город Кумертау Республики Башкортостан в сфере жилищно-коммунального хозяйства определяются следующими нормативными правовыми актами:
Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N 188-ФЗ;
Федеральным законом от 01.01.01 года «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
Решением Совета от 01.01.01 года №21-5 «Об утверждении программы «Экологическая безопасность в ГО г. Кумертау на период годы»;
Постановление администрации от 20 мая 2011 года № 000 «О муниципальной целевой программе «Модернизация систем наружного освещения городского округа город Кумертау Республики Башкортостан на годы»
Бюджетные ассигнования по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» характеризуется следующими показателями:
(тыс. рублей)
|
По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» расходы запланированы на 2013 год в сумме 13806 тыс. рублей, что на 6133 тыс. рублей ниже уровня 2012 года, в 2014 году - 7247,1 тыс. рублей, в 2015 году 3878 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования по данному подразделу в годах соответственно будут направлены на:
-переселение граждан из аварийного жилья – в 2013 году 10428 тыс. рублей, - капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в 2013 году -2266 тыс. рублей, в 2014 году -6135,1 тыс. рублей, в 2015 году -2766 тыс. рублей;
-мероприятия в области жилищного хозяйства – 556 тыс. рублей ежегодно.
По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» в 2годах предусматриваются расходы в сумме 120 тыс. рублей ежегодно на софинансирование расходов на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники.
Пo подразделу 0503 «Благоустройство» расходы бюджета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан запланированы на 2013 год в сумме 21669 тыс. рублей, в 2014 году 18065 тыс. рублей, в 2015 году 13167 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования по данному подразделу предполагается направить на:
модернизацию систем наружного освещения в 2013 году 10672 тыс. рублей;
уличное освещение в размере 7617, 14685, 9787 тыс. рублей соответственно;
озеленение в сумме 1717 рублей ежегодно;
содержание мест захоронения -663 тыс. рублей ежегодно;
прочие мероприятия по благоустройству в сумме 1000 тыс. рублей ежегодно.
Раздел 0700 «Образование»
По разделу «Образование» прогнозируемые расходы бюджета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан на 2013 год определены в сумме 9 тыс. рублей, с ростом к уровню 2012 года на 34178,1 тыс. рублей или на 7,2 процента, на 2014 год 2 тыс. рублей, с ростом к уровню 2013 года на 61422,3 тыс. рублей или на 12 процента, на 2015 год 6 тыс. рублей, с ростом к уровню 2014 года на 49107,4 тыс. рублей или на 8,6 процента.
Наименование показателя | 2012 год утвержденный план | Проект | ||
2013 год | 2014 год | 2015 год | ||
Объем расходов, тыс. рублей | 8 | 9 | 2 | 6 |
Доля в общем объеме расходов бюджета, % | 69,61 | 69,88 | 70,69 | 70,72 |
Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. рублей | x | 34178,1 | 61422,3 | 49107,4 |
Изменение прогнозных объемов финансирования на годы по разделу обусловлено:
увеличением фонда заработной платы работников общеобразовательных учреждений в части субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ на доведение заработной платы учителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений до уровня средней заработной платы работников в целом по экономике субъекта в рамках реализации мероприятий по модернизации системы общего образования;
увеличением фонда заработной платы дошкольных образовательных учреждений на доведение средней заработной платы педагогических работников до средней заработной платы в сфере общего образования;
отменой льгот по уплате налога на имущество организаций и земельного налога;
индексацией расходов на оплату коммунальных услуг;
уменьшением объема субвенции на социальную поддержку и социальное обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях) в части финансирования расходов на содержание двух детских домов (с 01.01.2013 года финансирование детских домов будет производиться Министерством образования Республики Башкортостан).
Основополагающими нормативными правовыми актами, определяющими возникновение расходных обязательств, в сфере образования, являются:
Закон Российской Федерации от 01.01.01 года № 000-1 «Об образовании»;
Закон Республики Башкортостан от 01.01.01 года № ВС-9/74 «О молодежной политике в Республике Башкортостан»;
Закон Республики Башкортостан от 01.01.01 года № ВС-13/32 «Об образовании»;
Закон Республики Башкортостан от 01.01.01 года «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
Закон Республики Башкортостан от 01.01.01 года «О нормативах финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений для реализации основных общеобразовательных программ»;
постановление Правительства Республики Башкортостан от 2 июня 2008 года № 000 «Об утверждении Правил расходования и учета средств, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов из бюджета Республики Башкортостан на осуществление полномочий по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях»;
постановление Правительства Республики Башкортостан от 15 марта 2010 года № 72 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Республике Башкортостан (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время)»;
постановление Правительства Республики Башкортостан от 2 сентября 2010 года № 000 «О порядке и условиях финансирования и выплаты ежемесячной надбавки к заработной плате работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»;
решение Совета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от 01.01.01 года №25-5 «Об утверждении Программы развития системы дошкольного, среднего (полного) общего и дополнительного образования детей в городском округе город Кумертау на годы»;
решение Совета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от 24 февраля 2010 года №33-7 «Об утверждении программы по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории ГО г. Кумертау на года».
В разрезе подразделов бюджетной классификации расходы на образование представлены следующим образом:
(тыс. рублей)
|
Расходы по подразделу 0701 «Дошкольное образование» в 2013 году планируются в сумме 9 тыс. рублей с ростом к уровню 2012 года на 29325,8 тыс. рублей или 19,5 процентов. На 2014 год расходы предусмотрены в сумме 8 тыс. рублей, с ростом к уровню 2013 года на 21413,9 тыс. рублей или на 11,9 процента, на 2015 год в сумме 8 тыс. рублей, с ростом к уровню 2014 года на 18561 тыс. рублей или на 9,2 процента.
Бюджетные ассигнования по данному подразделу предполагается направить на:
1)финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по предоставлению дошкольного образования и воспитания и содержанию ребенка в дошкольном образовательном учреждении 23 дошкольными образовательными учреждениями, в том числе 13 бюджетными учреждениями и 10 автономными учреждениями. Объем расходов на финансовое обеспечение муниципального задания по предоставлению дошкольного образования определен исходя из планируемой численности воспитанников 3529 чел. с ростом к уровню 2012 года на 184 человека(1300 чел. в бюджетных учреждениях и 2229 чел. в автономных учреждениях) и нормативов финансовых затрат в дошкольных образовательных учреждениях.
2)выплату ежемесячной надбавки к заработной плате воспитателям, младшим воспитателям, помощникам воспитателей, работающим с детьми дошкольного возраста, состоящим в штате образовательных учреждений по основному месту работы, а также заведующим одно - и двухгрупповыми дошкольными образовательными учреждениями, ведущим воспитательную работу с детьми, состоящим в штате образовательных учреждений по основному месту работы, в соответствии с Указами Президента Республики Башкортостан от 16 июля 2010 года «Об установлении ежемесячной надбавки к заработной плате работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» и от 30 сентября 2011 года «О мерах по повышению социальной защищенности работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования». Данная надбавка к заработной плате предусмотрена на выплату свыше 569 штатным единицам сотрудников муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
Планируемые расходы по подразделу 0702 «Общее образование» на 2013 год составляют 1 тыс. рублей, со снижением к уровню 2012 года на 3126 тыс. рублей или на 1,1 процента, на 2014 год - 316867 тыс. рублей, с ростом к уровню 2013 года на 36121,9 тыс. рублей или на 12,9 процента, на 2015 год -5 тыс. рублей, с ростом к уровню 2014 года на 26335,5 тыс. рублей или на 8,3 процента.
Данные бюджетные ассигнования планируется направить на:
1)оплату труда и начисления работников общеобразовательных учреждений и расходы на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) исходя из контингента 6500 чел. и утвержденных нормативов;
2)содержание зданий и коммунальные расходы общеобразовательных учреждений;
3)выплату ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам с целью содействия их обеспечения книгоиздательской продукцией из расчета 100 рублей в месяц;
4)выплату денежной компенсации специалистам, проживающим и работающим в сельской местности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
5)бесплатный проезд в городском общественном транспорте 190 детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
6)предоставление бесплатного школьного питания более 400 учащимся, из семей, находящимся в трудной жизненной ситуации и получателям социального пособия в соответствии с постановлением Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан №55 от 01.01.2001 года «Об утверждении положения о порядке предоставления льгот по оплате питания учащимся общеобразовательных учреждений, финансируемых из бюджета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан»;
7)финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в части предоставления муниципальных услуг по дополнительному образованию детей Центром детского творчества, ДЮСШ, Станциями юных туристов и натуралистов, 2 музыкальными, художественной и хореографической школами 4511 воспитанникам.
8)реализацию мероприятий Комплекса мер по модернизации общего образования;
9)реализацию государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на годы.
Общий объем расходов по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» составляет 28987,9 тыс. рублей, с ростом к уровню 2012 года на 5773,3 тыс. рублей, на 2014 год -30832,4тыс. рублей, с ростом к уровню 2013 года на 1844,5 тыс. рублей, на 2015 год – 32666,3 тыс. рублей, с ростом уровню 2014 года на 1833,9 рублей.
На реализацию молодежной политики в проекте бюджета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан планируются средства на 2013 год в сумме 12855 тыс. рублей, 2014 год-14445 тыс. рублей, 2015 год -16163 тыс. рублей которые предполагается направить на:
1)финансовое обеспечение муниципальных услуг, оказываемых подростковыми, молодежными клубами и центрами, подведомственными МБУ МПЦ «Самоцветы», в том числе:
-привлечение в кружки и секции 920 подростков;
-оказание 6000 социально-психологических консультаций молодежи с целью ее адаптации в трудной жизненной ситуации:
-организация и проведение 369 общегородских молодежных мероприятий и акций;
2)финансовое обеспечение муниципальных услуг, оказываемых МАУ «РИКЦ», в том числе:
-проведение социологических опросов и предоставление консультационной помощи молодежи в возрасте от 14 до 35 лет в количестве 10000 человек;
-организация и проведение 8 конференций, семинаров, мероприятий.
На организацию отдыха и оздоровление детей планируются бюджетные ассигнования на 2013 год в сумме 16132,9 тыс. рублей, на 2014 год -16387,4 тыс. рублей, на 2015 год – 16503,3 тыс. рублей, которые предполагается направить на:
1) организацию и обеспечение отдыха и оздоровления 3186 детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время);
2)отдых и оздоровление 323 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
3) организацию профильного летнего лагеря МБУ МПЦ «Самоцветы».
Планируемые расходы на 2013 год, отражаемые по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования», составляют 19082 тыс. рублей, с ростом к уровню 2012 года на 2305 тыс. рублей или на 13,7 процента, на 2014 год 21124 тыс. рублей, с ростом к уровню 2013 года на 2042 тыс. рублей или на 10,7 процента, на 2015 год в сумме 23501 тыс. рублей, с ростом к уровню 2014 года на 2377 тыс. рублей или на 11,2 процента.
Бюджетные ассигнования по подразделу планируется направить на:
на содержание КУ «Управление образования» в 2013 году в сумме 18842 тыс. рублей, в 2014 году -20524 тыс. рублей, в 2015 году -22801 тыс. рублей;
на проведение мероприятий для детей и молодежи в области образования – в годах - 600 тыс. рублей ежегодно, в 2015 году -700 тыс. рублей.
Раздел 0800 «Культура, кинематография»
Объем бюджетных ассигнований по разделу «Культура, кинематография» на обеспечение деятельности учреждений культуры и искусства, а также проведение мероприятий в указанной сфере планируется на 2013 год в объеме 27710,7 тыс. рублей, с ростом к уровню 2012 года на 4021,5 тыс. рублей или на 16,9 процента. Прогнозируемый объем на выполнение принятых расходных обязательств на 2014 год составит 28612,7 тыс. рублей, с ростом к уровню 2013 года на 902 тыс. рублей или на 3,2 процента, на 2015 год 31420 тыс. рублей, с ростом к уровню 2014 года на 2807,3 тыс. рублей или на 9,8 процента.
Наименование показателя | 2012 год утвержденный план | Проект | ||
2013 год | 2014 год | 2015 год | ||
Общий объем, тыс. рублей. | 23689,2 | 27710,7 | 28612,7 | 31619,7 |
Доля в общем объеме расходов бюджета, % | 3,48 | 3,81 | 3,55 | 3,61 |
Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. рублей | X | 3121,5 | 1802 | 3007 |
Изменение прогнозных объемов финансирования на годы по разделу обусловлено:
увеличением фонда заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.01.01 года № 000 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» на доведение к 2018 году средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в регионе;
отменой льгот по уплате налога на имущество организаций и земельного налога;
индексацией расходов на оплату коммунальных услуг;
проведением мероприятий, посвященных 60-летию города.
Основополагающими нормативными правовыми документами, регламентирующими деятельность в области культуры и искусства, являются:
Закон Республики Башкортостан от 01.01.01 года № ВС-18/19 «О культуре»;
Закон Республики Башкортостан от 8 мая 1996 года «О библиотечном деле»;
Закон Республики Башкортостан от 01.01.01 года № 000-3 «О Музейном фонде Республики Башкортостан и музеях в Республике Башкортостан»;
постановление Правительства Республики Башкортостан от 01.01.01 года № 000 «О правилах предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан, выделяемых из федерального бюджета бюджету Республики Башкортостан и из бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан».
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 |


