Структура раздела «Культура, кинематография» характеризуется следующими показателями:
(тыс. рублей)
Подразделы | 2012 год утвержденный план | Проект | ||
2013 год | 2014 год | 2015 год | ||
Культура | 19323,2 | 23301,7 | 23688,7 | 26209,7 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 4366,0 | 4409,0 | 4924,0 | 5410,0 |
По подразделу 0801 «Культура» объем расходов на 2013 год прогнозируется в сумме 23301,7 тыс. рублей, с ростом на 3978,5 тыс. рублей или на 20,6 процента к уровню 2012 года, на 2014 год - 23688,7 тыс. рублей, с ростом на 387,0 тыс. рублей или на 1,7 процента к уровню 2013 года, на 2015 год – 26209,7,0 тыс. рублей, с ростом на 2521 тыс. рублей или на 10,6 процента к уровню 2014 года.
Прогнозируемый объем бюджетных средств предполагается направить на:
1)финансовое обеспечение выполнения муниципального задания клубными учреждениями МАУК ДК «Рассвет», МАУ КДЦ «Праздник» с общим количеством более 80 тыс. посетителей культурно-массовых мероприятий;
2)финансовое обеспечение выполнения муниципального задания городским музеем по предоставлению доступа к музейным ценностям 14,0 тыс. посетителей;
3)финансовое обеспечение выполнения муниципального задания централизованной библиотечной системой по библиотечному обслуживанию 34,55 тыс. посетителей;
4)на комплектование книжных фондов библиотек за счет субсидий из республиканского бюджета в годах в сумме 199,7 тыс. рублей ежегодно;
5)на подготовку и проведение мероприятий, посвященных 60-летию города в 2013 году в сумме 1500,0 тыс. рублей.
По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» объем расходов на 2013 год прогнозируется в сумме 4409 тыс. рублей, с ростом на 43 тыс. рублей или 1,0 процент к уровню 2012 года, на 2014 год - 4924 тыс. рублей, с ростом на 515 тыс. рублей или на 11,7 процентов к уровню 2013 года, на 2015 год -5410 тыс. рублей, с ростом на 486 тыс. рублей или на 9,9 процентов к уровню 2014 года.
Бюджетные ассигнования по данному подразделу предусматривается направить на:
обеспечение деятельности КУ «Управление культуры»;
на проведение мероприятий в области культуры.
Раздел 1000 «Социальная политика»
Расходы бюджета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан на годы по разделу «Социальная политика» основываются па законодательстве Российской Федерации и Республики Башкортостан в области социального и пенсионного обеспечения населения и определены в 2013 году в объеме 45518,2 тыс. рублей с увеличением по сравнению с 2012 годом на 364,5 тыс. рублей или на 0,8 процент. В 2014 году на реализацию социальной политики планируется направить 46158,2 тыс. рублей, с ростом к уровню 2013 года на 1713,1 тыс. рублей или на 3,9 процента, в 2015 году - 46739,5 тыс. рублей, с ростом на 581,3 тыс. рублей или на 1,3 процента по сравнению с 2014 годом.
Наименование показателя | 2012 год утвержденный план | Проект | |||
2013 год | 2014 год | 2015 год | |||
Общий объем, тыс. рублей | 44080,6 | 45518,2 | 47202,9 | 48198,2 |
|
Доля в общем объеме расходов бюджета, % | 6,47 | 6,26 | 5,85 | 5,51 |
|
Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. рублей | X | 1437,6 | 1684,7 | 995,3 |
|
Расходные обязательства в области социальной политики установлены следующими нормативными правовыми актами:
Законом Республики Башкортостан от 01.01.01 года № 000-3 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
Законом Республики Башкортостан от 01.01.01 года «О государственной поддержке многодетных семей в Республике Башкортостан»;
Законом Республики Башкортостан от 01.01.01 года «О государственной поддержке молодых семей в Республике Башкортостан»;
Законом Республики Башкортостан от 01.01.01 года № 000-3 «О вознаграждении, причитающемся приемным родителям и мерах социальной поддержки, предоставляемых приемной семье»;
Законом Республики Башкортостан от 01.01.01 года № 000-3 «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики Башкортостан»;
Законом Республики Башкортостан от 01.01.01 года № 000-3 «О порядке и размере выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка»;
Законом Республики Башкортостан от 28 апреля 2011 года «О единовременном денежном пособии гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей), в Республике Башкортостан»;
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 01.01.01 года № 45 «О мерах материальной поддержки воспитания детей, посещающих образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования»;
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 9 июня 2011 года № 000 «О порядке финансирования единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью, а также выплат на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях и выплат вознаграждения, причитающегося приемным родителям (приемному родителю)».
Планируемые расходы по разделу «Социальная политика» распределены по следующим подразделам:
(тыс. рублей)
|
Общий объем ассигнований па подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» в 2013 году планируется в сумме 226 тыс. рублей, в годах планируется в сумме 302,0 тыс. рублей на обеспечение доплаты к пенсии муниципальных служащих ежегодно.
Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств, а также иных мер социальной поддержки запланированы по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» в 2013 году в сумме 4188,0 тыс. рублей, с ростом на 432,3 тыс. рублей к уровню 2012 года, в 2014 году – 4365,4 тыс. рублей, с ростом на 177,4 тыс. рублей или на 4,2 процента к уровню 2013 года, в 2015 году 4511,1 тыс. рублей, с ростом на 145,7 тыс. рублей или на 3,3 процента к уровню 2014 года.
По данному подразделу предусмотрены расходы на:
1)бесплатное обеспечение школьной формой 180 детей из многодетных малообеспеченных семей;
2)бесплатное обеспечение школьного питания 482 детей из многодетных малообеспеченных семей (30,18 руб. размер стоимости питания на 1 учащегося в день);
3)ежемесячные компенсации почетным гражданам город Кумертау;
4)реализацию муниципальной целевой программы «Развитие социального туризма в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан».
Планируемый объем расходов бюджета по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» на 2013 год составляет 41104,2 тыс. рублей, на 2014 год – 42535,5 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 43385,1 тыс. рублей.
По данному подразделу предусмотрены расходы на осуществление государственных полномочий в области социальной политики, за счет субвенции из республиканского бюджета на:
1)выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в 2013 году в сумме 9224,5 тыс. рублей, в 2014 году -9615 тыс. рублей, в 2015 году - 10073,8 тыс. рублей на контингент 3618 детей, получающих дошкольное образование, на которых выплачивается компенсация части родительской платы;
2)содержание ребенка в семье опекуна в 2013 году в сумме 8761,2 тыс. рублей, в годах по 9114 тыс. рублей ежегодно, на содержание более 149 детей, переданных под опеку (попечительство);
3)вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в 2013 году в сумме 6828,3тыс. рублей, в 2014 году -7737,1 тыс. рублей, в 2015 году – 8113,5 тыс. рублей, которые будут направлены на выплату вознаграждения 61 приемным родителям;
4)содержание ребенка в приемной семье в 2013 году в сумме 4468,8 тыс. рублей, в годах по 4233,6 тыс. рублей ежегодно, которые будут направлены на содержание более 72 детей, переданных в приемные семьи;
5)выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью на 2013 год в сумме 609,1 тыс. рублей, на 2014 год – 623,5 тыс. рублей, на 2015 год -637,9 тыс. рублей.
6)обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, в годах планируется направить по 10391,5 тыс. рублей ежегодно.
Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»
Бюджетные ассигнования бюджета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан запланированы на 2013 год в сумме 12164 тыс. рублей, с ростом к уровню 2012 года на 4720 тыс. рублей, в 2014 году – 13902,0 тыс. рублей, с ростом к уровню 2013 года на 1938 тыс. рублей, в 2015 году - 14562 тыс. рублей, с ростом к уровню 2014 года на 860 тыс. рублей.
Наименование показателя | 2012 год утвержденный план | Проект | ||
2013 год | 2014 год | 2015 год | ||
Объем расходов, тыс. рублей | 7444,0 | 12164,0 | 13902,0 | 14562,0 |
Доля в общем объеме расходов бюджета, % | 1,09 | 1,67 | 1,72 | 1,66 |
Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. рублей | X | 4720,0 | 1738,0 | 660,0 |
Увеличение прогнозных объемов финансирования на годы по разделу обусловлено:
отменой льгот по уплате налога на имущество организаций и земельного налога;
индексацией расходов на оплату коммунальных услуг.
В рамках раздела «Физическая культура и спорт» нормативными правовыми актами, определяющими расходные обязательства являются:
Федеральный закон от 4 декабря 2007 года 3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
Закон Республики Башкортостан от 01.01.01 года «О физической культуре и спорте в Республике Башкортостан»;
Решение Совета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от 24 августа 2011 года №51-7 «Об утверждении Положения о материальном поощрении спортсменов в г. Кумертау за выдающиеся спортивные достижения на чемпионатах, первенствах, Спартакиадах России и Приволжского Федерального округа в годах».
В рамках подраздела 1101 «Физическая культура» предусмотрены бюджетные ассигнования на:
1)на выполнение муниципального задания МАУ «ЦСП «Вымпел» в части учебно-спортивной работы с охватом 380 детей;
2)проведение более 100 физкультурно-оздоровительных и спортивных городских мероприятий;
3)материальное поощрение спортсменов города за выдающиеся спортивные достижения на чемпионатах, первенствах, Спартакиадах России и Приволжского Федерального округа в соответствии с положением в сумме 200 тыс. рублей ежегодно.
Раздел 1200 «Средства массовой информации»
По разделу «Средства массовой информации» прогнозируемый объем расходов на 2годах определен в сумме 2600 тыс. рублей, с ростом к уровню 2012 года на 200 тыс. рублей или на 8,3 процента.
Наименование показателя | 2012 год утвержденный план | Проект | ||
2013 год | 2014 год | 2015 год | ||
Объем расходов, тыс. рублей | 2400,0 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 |
Доля в общем объеме расходов бюджета, % | 0,35 | 0,36 | 0,32 | 0,30 |
Прирост (снижение)к предыдущему году, тыс. рублей | X | 188 | 12,0 | 0 |
По подразделу 1201 «Телевидение и радиовещание» предусмотрены бюджетные ассигнования на годы в сумме 2000 тыс. рублей ежегодно на оплату муниципального заказа на создание и трансляцию телерадиопередач.
Расходы бюджета по подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» запланированы на 2годы в объеме 600 тыс. рублей ежегодно. Бюджетные ассигнования будут направлены на оплату расходов по опубликованию в печатных средствах массовой информации муниципальных правовых актов городского округа города Кумертау Республики Башкортостан.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 |


