Структура раздела «Культура, кинематография» характеризуется следующими показателями:

(тыс. рублей)

Подразделы

2012 год утвержденный план

Проект

2013 год

2014 год

2015 год

Культура

19323,2

23301,7

23688,7

26209,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

4366,0

4409,0

4924,0

5410,0

По подразделу 0801 «Культура» объем расходов на 2013 год прогнозируется в сумме 23301,7 тыс. рублей, с ростом на 3978,5 тыс. рублей или на 20,6 процента к уровню 2012 года, на 2014 год - 23688,7 тыс. рублей, с ростом на 387,0 тыс. рублей или на 1,7 процента к уровню 2013 года, на 2015 год – 26209,7,0 тыс. рублей, с ростом на 2521 тыс. рублей или на 10,6 процента к уровню 2014 года.

Прогнозируемый объем бюджетных средств предполагается направить на:

1)финансовое обеспечение выполнения муниципального задания клубными учреждениями МАУК ДК «Рассвет», МАУ КДЦ «Праздник» с общим количеством более 80 тыс. посетителей культурно-массовых мероприятий;

2)финансовое обеспечение выполнения муниципального задания городским музеем по предоставлению доступа к музейным ценностям 14,0 тыс. посетителей;

3)финансовое обеспечение выполнения муниципального задания централизованной библиотечной системой по библиотечному обслуживанию 34,55 тыс. посетителей;

4)на комплектование книжных фондов библиотек за счет субсидий из республиканского бюджета в годах в сумме 199,7 тыс. рублей ежегодно;

5)на подготовку и проведение мероприятий, посвященных 60-летию города в 2013 году в сумме 1500,0 тыс. рублей.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» объем расходов на 2013 год прогнозируется в сумме 4409 тыс. рублей, с ростом на 43 тыс. рублей или 1,0 процент к уровню 2012 года, на 2014 год - 4924 тыс. рублей, с ростом на 515 тыс. рублей или на 11,7 процентов к уровню 2013 года, на 2015 год -5410 тыс. рублей, с ростом на 486 тыс. рублей или на 9,9 процентов к уровню 2014 года.

Бюджетные ассигнования по данному подразделу предусматривается направить на:

обеспечение деятельности КУ «Управление культуры»;

на проведение мероприятий в области культуры.

Раздел 1000 «Социальная политика»

Расходы бюджета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан на годы по разделу «Социальная политика» основываются па законодательстве Российской Федерации и Республики Башкортостан в области социального и пенсионного обеспечения населения и определены в 2013 году в объеме 45518,2 тыс. рублей с увеличением по сравнению с 2012 годом на 364,5 тыс. рублей или на 0,8 процент. В 2014 году на реализацию социальной политики планируется направить 46158,2 тыс. рублей, с ростом к уровню 2013 года на 1713,1 тыс. рублей или на 3,9 процента, в 2015 году - 46739,5 тыс. рублей, с ростом на 581,3 тыс. рублей или на 1,3 процента по сравнению с 2014 годом.

Наименование показателя

2012 год утвержденный план

Проект

2013 год

2014 год

2015 год

Общий объем, тыс. рублей

44080,6

45518,2

47202,9

48198,2

 

Доля в общем объеме расходов бюджета, %

6,47

6,26

5,85

5,51

 

Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. рублей

X

1437,6

1684,7

995,3

 

Расходные обязательства в области социальной политики установлены следующими нормативными правовыми актами:

Законом Республики Башкортостан от 01.01.01 года № 000-3 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

Законом Республики Башкортостан от 01.01.01 года «О государственной поддержке многодетных семей в Республике Башкортостан»;

Законом Республики Башкортостан от 01.01.01 года «О государственной поддержке молодых семей в Республике Башкортостан»;

Законом Республики Башкортостан от 01.01.01 года № 000-3 «О вознаграждении, причитающемся приемным родителям и мерах социальной поддержки, предоставляемых приемной семье»;

Законом Республики Башкортостан от 01.01.01 года № 000-3 «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики Башкортостан»;

Законом Республики Башкортостан от 01.01.01 года № 000-3 «О порядке и размере выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка»;

Законом Республики Башкортостан от 28 апреля 2011 года «О единовременном денежном пособии гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей), в Республике Башкортостан»;

постановлением Правительства Республики Башкортостан от 01.01.01 года № 45 «О мерах материальной поддержки воспитания детей, посещающих образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования»;

постановлением Правительства Республики Башкортостан от 9 июня 2011 года № 000 «О порядке финансирования единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью, а также выплат на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях и выплат вознаграждения, причитающегося приемным родителям (приемному родителю)».

Планируемые расходы по разделу «Социальная политика» распределены по следующим подразделам:

(тыс. рублей)

Подразделы

2012 год утвержденный план

Проект

2013 год

2014 год

2015 год

Пенсионное обеспечение

302,0

226,0

302,0

302,0

Социальное обеспечение населения

3755,7

4188,0

4365,4

4511,1

Охрана семьи и детства

51226,5

41104,2

42535,5

43385,1

Общий объем ассигнований па подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» в 2013 году планируется в сумме 226 тыс. рублей, в годах планируется в сумме 302,0 тыс. рублей на обеспечение доплаты к пенсии муниципальных служащих ежегодно.

Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств, а также иных мер социальной поддержки запланированы по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» в 2013 году в сумме 4188,0 тыс. рублей, с ростом на 432,3 тыс. рублей к уровню 2012 года, в 2014 году – 4365,4 тыс. рублей, с ростом на 177,4 тыс. рублей или на 4,2 процента к уровню 2013 года, в 2015 году 4511,1 тыс. рублей, с ростом на 145,7 тыс. рублей или на 3,3 процента к уровню 2014 года.

По данному подразделу предусмотрены расходы на:

1)бесплатное обеспечение школьной формой 180 детей из многодетных малообеспеченных семей;

2)бесплатное обеспечение школьного питания 482 детей из многодетных малообеспеченных семей (30,18 руб. размер стоимости питания на 1 учащегося в день);

3)ежемесячные компенсации почетным гражданам город Кумертау;

4)реализацию муниципальной целевой программы «Развитие социального туризма в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан».

Планируемый объем расходов бюджета по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» на 2013 год составляет 41104,2 тыс. рублей, на 2014 год – 42535,5 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 43385,1 тыс. рублей.

По данному подразделу предусмотрены расходы на осуществление государственных полномочий в области социальной политики, за счет субвенции из республиканского бюджета на:

1)выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в 2013 году в сумме 9224,5 тыс. рублей, в 2014 году -9615 тыс. рублей, в 2015 году - 10073,8 тыс. рублей на контингент 3618 детей, получающих дошкольное образование, на которых выплачивается компенсация части родительской платы;

2)содержание ребенка в семье опекуна в 2013 году в сумме 8761,2 тыс. рублей, в годах по 9114 тыс. рублей ежегодно, на содержание более 149 детей, переданных под опеку (попечительство);

3)вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в 2013 году в сумме 6828,3тыс. рублей, в 2014 году -7737,1 тыс. рублей, в 2015 году – 8113,5 тыс. рублей, которые будут направлены на выплату вознаграждения 61 приемным родителям;

4)содержание ребенка в приемной семье в 2013 году в сумме 4468,8 тыс. рублей, в годах по 4233,6 тыс. рублей ежегодно, которые будут направлены на содержание более 72 детей, переданных в приемные семьи;

5)выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью на 2013 год в сумме 609,1 тыс. рублей, на 2014 год – 623,5 тыс. рублей, на 2015 год -637,9 тыс. рублей.

6)обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, в годах планируется направить по 10391,5 тыс. рублей ежегодно.

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»

Бюджетные ассигнования бюджета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан запланированы на 2013 год в сумме 12164 тыс. рублей, с ростом к уровню 2012 года на 4720 тыс. рублей, в 2014 году – 13902,0 тыс. рублей, с ростом к уровню 2013 года на 1938 тыс. рублей, в 2015 году - 14562 тыс. рублей, с ростом к уровню 2014 года на 860 тыс. рублей.

Наименование показателя

2012 год утвержденный план

Проект

2013 год

2014 год

2015 год

Объем расходов, тыс. рублей

7444,0

12164,0

13902,0

14562,0

Доля в общем объеме расходов бюджета, %

1,09

1,67

1,72

1,66

Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. рублей

X

4720,0

1738,0

660,0

Увеличение прогнозных объемов финансирования на годы по разделу обусловлено:

отменой льгот по уплате налога на имущество организаций и земельного налога;

индексацией расходов на оплату коммунальных услуг.

В рамках раздела «Физическая культура и спорт» нормативными правовыми актами, определяющими расходные обязательства являются:

Федеральный закон от 4 декабря 2007 года 3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

Закон Республики Башкортостан от 01.01.01 года «О физической культуре и спорте в Республике Башкортостан»;

Решение Совета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от 24 августа 2011 года №51-7 «Об утверждении Положения о материальном поощрении спортсменов в г. Кумертау за выдающиеся спортивные достижения на чемпионатах, первенствах, Спартакиадах России и Приволжского Федерального округа в годах».

В рамках подраздела 1101 «Физическая культура» предусмотрены бюджетные ассигнования на:

1)на выполнение муниципального задания МАУ «ЦСП «Вымпел» в части учебно-спортивной работы с охватом 380 детей;

2)проведение более 100 физкультурно-оздоровительных и спортивных городских мероприятий;

3)материальное поощрение спортсменов города за выдающиеся спортивные достижения на чемпионатах, первенствах, Спартакиадах России и Приволжского Федерального округа в соответствии с положением в сумме 200 тыс. рублей ежегодно.

Раздел 1200 «Средства массовой информации»

По разделу «Средства массовой информации» прогнозируемый объем расходов на 2годах определен в сумме 2600 тыс. рублей, с ростом к уровню 2012 года на 200 тыс. рублей или на 8,3 процента.

Наименование показателя

2012 год утвержденный план

Проект

2013 год

2014 год

2015 год

Объем расходов, тыс. рублей

2400,0

2600,0

2600,0

2600,0

Доля в общем объеме расходов бюджета, %

0,35

0,36

0,32

0,30

Прирост (снижение)к предыдущему году, тыс. рублей

X

188

12,0

0

По подразделу 1201 «Телевидение и радиовещание» предусмотрены бюджетные ассигнования на годы в сумме 2000 тыс. рублей ежегодно на оплату муниципального заказа на создание и трансляцию телерадиопередач.

Расходы бюджета по подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» запланированы на 2годы в объеме 600 тыс. рублей ежегодно. Бюджетные ассигнования будут направлены на оплату расходов по опубликованию в печатных средствах массовой информации муниципальных правовых актов городского округа города Кумертау Республики Башкортостан.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8