к ведомственной целевой программе

"Содействие занятости населения

Красноярского края" на 2годы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ

И НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ

(в ред. Распоряжения Правительства Красноярского края

от 01.01.2001 N 64-р)

Источники и
направления
финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

всего 2010
- 2014
годы

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

6

7

Всего

,7

38

24

13

27

25

в том числе:

федеральный
бюджет <*>

88

21

28

11

14

14

краевой бюджет

29

7

6

2

3

1

из них
внебюджетные
источники

9086,4

6495,4

2591,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты
муниципальных
образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

из них
капитальные
вложения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

из них
внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты
муниципальных
образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


<*> Средства федерального бюджета, поступающие в виде субвенций и субсидий в краевой бюджет.

Приложение N 6

к ведомственной целевой программе

"Содействие занятости населения

Красноярского края" на 2годы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ

ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ (В ЦЕЛОМ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ)

(в ред. Распоряжения Правительства Красноярского края

от 01.01.2001 N 64-р)

тыс. рублей

Коды классификации операций
сектора государственного
управления

Всего
2012 -
2014 годы

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

Сумма средств краевого бюджета,
всего

26

2

3

1

в том числе:

200 Расходы

29

9

8

2

210 Оплата труда и начисления на
оплату труда

12

5

4

3

211 Заработная плата

15

3

6

6

212 Прочие выплаты

20016,2

6497,3

6676,0

6842,9

213 Начисления на оплату труда

5

9

8

8

220 Приобретение услуг

1

5

5

1

221 Услуги связи

29058,1

9434,3

9691,7

9932,1

222 Транспортные услуги

14233,9

4654,6

4746,7

4832,6

223 Коммунальные услуги

45178,9

13853,3

15063,2

16262,4

224 Арендная плата за
пользование имуществом

17070,5

5550,9

5693,3

5826,3

225 Услуги по содержанию
имущества

80905,3

26262,1

26984,3

27658,9

226 Прочие услуги

4

3

3

8

241 Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям

37330,9

11932,9

12605,9

12792,1

242 Безвозмездные перечисления
организациям, за исключением
государственных и муниципальных
организаций

11613,0

3871,0

3871,0

3871,0

290 Прочие расходы

7

61717,0

61789,0

54448,7

300 Поступление нефинансовых
активов

99639,7

32626,3

33074,5

33938,9

310 Увеличение стоимости
основных средств

20728,7

6926,7

6815,8

6986,2

340 Увеличение стоимости
материальных запасов

78911,0

25699,6

26258,7

26952,7

Приложение N 7

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9