к ведомственной целевой программе

"Содействие занятости населения

Красноярского края" на 2годы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ

ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

(ПО КАЖДОЙ ЗАДАЧЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ)

(в ред. Распоряжения Правительства Красноярского края

от 01.01.2001 N 64-р)

тыс. рублей

Коды классификации операций
сектора государственного
управления

Всего
2012 -
2014 годы

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

Задача 1. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а
работодателям в подборе необходимых работников

в том числе:

200 Расходы

0

43321,4

44324,2

36857,5

221 Услуги связи

0,0

0,0

0,0

0,0

222 Транспортные услуги

0,0

0,0

0,0

0,0

224 Арендная плата за
пользование имуществом

0,0

0,0

0,0

0,0

226 Прочие услуги

41014,9

13274,3

13681,6

14059,0

242 Безвозмездные и
безвозвратные перечисления

7660,4

2486,6

2555,0

2618,9

290 Прочие расходы

75827,7

27560,5

28087,6

20179,6

300 Поступление нефинансовых
активов

4848,0

1613,0

1615,0

1620,0

310 Увеличение стоимости
основных средств

0,0

0,0

0,0

0,0

340 Увеличение стоимости
материальных запасов

4848,0

1613,0

1615,0

1620,0

Итого по задаче 1

0

44934,4

45939,2

38477,5

Задача 2. Повышение конкурентоспособности граждан на рынке труда

в том числе:

200 Расходы

3

1

3

0

211 Заработная плата

0,0

0,0

0,0

0,0

213 Начисления на оплату
труда

0,0

0,0

0,0

0,0

221 Услуги связи

27,2

8,1

9,1

10,0

222 Транспортные услуги

6004,7

1942,7

2001,0

2061,0

226 Прочие услуги

7

5

5

7

241 Безвозмездные
перечисления государственным
и муниципальным организациям

0,0

0,0

0,0

0,0

242 Безвозмездные и
безвозвратные перечисления

3210,0

1070,0

1070,0

1070,0

290 Прочие расходы

94281,3

28257,2

33603,7

32420,4

300 Поступление нефинансовых
активов

411,1

134,1

137,0

140,0

310 Увеличение стоимости
основных средств

0,0

0,0

0,0

0,0

340 Увеличение стоимости
материальных запасов

411,1

134,1

137,0

140,0

Итого по задаче 2

4

2

3

0

Задача 3. Обеспечение социальной поддержки безработных граждан

в том числе:

200 Расходы

39

11

14

14

221 Услуги связи

2805,0

950,0

930,0

925,0

226 Прочие услуги

15900,0

5500,0

5200,0

5200,0

251 Перечисления другим
бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации

4

0

5

9

262 Пособия по социальной
помощи населению

24

5

9

0

290 Прочие расходы

1

66171,6

65466,0

63791,5

Итого по задаче 3

39

11

14

14

Задача 4. Повышение качества и доступности государственных услуг в сфере
содействия занятости населения

в том числе:

200 Расходы

13916,9

4526,7

4637,2

4753,0

226 Прочие услуги

13916,9

4526,7

4637,2

4753,0

Приложение N 8

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9