Потребность в предоставлении государственной услуги граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, отделениях временного проживания и дневного пребывания центров и комплексных центров социального обслуживания населения, в Республике Дагестан удовлетворена.
2.Цель программы |
Повышение качества социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарных и полустационарных условиях, в сложившихся объемах.
3. Целевые показатели |
№ | Наименование показателя | Ед. | Тип | 2009 | 2010 | 2011 |
п/п | измерен. | показа- теля | оценка | персп. | персп. | |
1 | Среднегодовое число граждан пожилого возраста, инвалидов и детей, страдающих хроническими формами заболеваний, получающих социальное обслуживание в стационарных и полустационарных условиях | 8500 | 8500 | 8500 | ||
чел. | объем | |||||
1.1. | - в т. ч. граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарных и полустационарных условиях; | чел. | объем | 8500 | 8500 | 8500 |
2 | Степень загрузки мощностей государственных учреждений, предоставляющих социальное обслуживание: | % | доступ- ность | |||
2.2 | - в т. ч. граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарных условиях; | % | доступ- ность | |||
3. | Число граждан, желающих получить социальное обслуживание, стоящих на учете в органах социальной защиты | чел. | доступ- ность | |||
3.3. | - в т. ч. граждан пожилого возраста и инвалидов на получение социального обслуживания в стационарных условиях; | чел. | доступ- ность | |||
4. | Число предписаний государственных органов в сфере санитарно-эпидемиологического (потребительского) и пожарного надзора, вынесенных в отношении государственных учреждений, предоставляющих государственную услугу | |||||
пун-ктов | качество | |||||
5. | Число чрезвычайных случаев, закончившихся летальным исходом, массовыми отравлениями и иными заболеваниями граждан, содержащихся в государственных учреждениях, предоставляющих государственную услугу | |||||
раз | качество | |||||
6. | Число жалоб на качество социального обслуживания, признанных в установленном порядке обоснованными | жа-лоб | качество | |||
7. | Процент площади помещений, в которых оказывается услуга, требующих капитального ремонта | % | качество |
5. Плановый объем бюджетных ассигнований |
5. Плановый объем бюджетных ассигнований
5.1. Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства (тыс. руб.)
№ | Источники финансирования | 2009 | Остаток финансирования на август-декабрь 2009 г. | 2010 | 2011 |
1 | Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации ВЦП (стр. 2 + стр. 3) | ,8 | 80 179,7 | ,0 | ,3 |
2 | Расходы на исполнение действующих обязательств по реализации ВЦП, в т. ч. | ,8 | 80 179,7 | 0,0 | 0,0 |
2.1 | Скорректированная на плановое изменение факторов (цены, объема, планового прироста регулярных расходов в связи с реализацией мероприятий ВЦП предыдущего года) величина регулярных бюджетных расходов на предоставление государственной услуги за предыдущий го | ,8 | 80 179,7 | 0,0 | 0,0 |
2.2 | Бюджетные расходы на единовременные мероприятия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3 | Расходы на исполнение принимаемых обязательств по реализации ВЦП | 0,0 | 0,0 | ,0 | ,3 |
3.1 | Бюджетные расходы на дополнительные мероприятия, предлагаемые к включению в ВЦП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3.2 | Регулярные бюджетные расходы, предлагаемые к включению в ВЦП | 0,0 | 0,0 | ,0 | ,3 |
5.2. График осуществления бюджетных расходов в очередном финансовом году (тыс. руб.) имеется в виду 2010 год
Месяц | Плановые ассигнования | Месяц | Плановые ассигнования |
Январь | 49935,04 | Июль | 31209,4 |
Февраль | 31209,4 | Август | 31209,4 |
Март | 31209,4 | Сентябрь | 31209,4 |
Апрель | 31209,4 | Октябрь | 31209,4 |
Май | 31209,4 | Ноябрь | 31209,4 |
Июнь | 31209,4 | Декабрь | 12483,77 |
Всего | 81 |
6. Эластичность целевых показателей |
6.1. Базовые условия
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |


