Потребность в предоставлении государственной услуги граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, отделениях временного проживания и дневного пребывания центров и комплексных центров социального обслуживания населения, в Республике Дагестан удовлетворена.

2.Цель программы

Повышение качества социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарных и полустационарных условиях, в сложившихся объемах.

3. Целевые показатели

Наименование показателя

Ед.

Тип

2009

2010

2011

п/п

измерен.

показа-

теля

оценка

персп.

персп.

1

Среднегодовое число граждан пожилого возраста, инвалидов и детей, страдающих хроническими формами заболеваний, получающих социальное обслуживание в стационарных и полустационарных условиях

8500

8500

8500

чел.

объем

1.1.

- в т. ч. граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарных и полустационарных условиях;

чел.

объем

8500

8500

8500

2

Степень загрузки мощностей государственных учреждений, предоставляющих социальное обслуживание:

%

доступ-

ность

2.2

- в т. ч. граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарных условиях;

%

доступ-

ность

3.

Число граждан, желающих получить социальное обслуживание, стоящих на учете в органах социальной защиты

чел.

доступ-

ность

3.3.

- в т. ч. граждан пожилого возраста и инвалидов на получение социального обслуживания в стационарных условиях;

чел.

доступ-

ность

4.

Число предписаний государственных органов в сфере санитарно-эпидемиологического (потребительского) и пожарного надзора, вынесенных в отношении государственных учреждений, предоставляющих государственную услугу

пун-ктов

качество

5.

Число чрезвычайных случаев, закончившихся летальным исходом, массовыми отравлениями и иными заболеваниями граждан, содержащихся в государственных учреждениях, предоставляющих государственную услугу

раз

качество

6.

Число жалоб на качество социального обслуживания, признанных в установленном порядке обоснованными

жа-лоб

качество

7.

Процент площади помещений, в которых оказывается услуга, требующих капитального ремонта

%

качество

5. Плановый объем бюджетных ассигнований

5. Плановый объем бюджетных ассигнований

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

5.1. Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства (тыс. руб.)

Источники финансирования

2009

Остаток финансирования на август-декабрь 2009 г.

2010

2011

1

Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации ВЦП (стр. 2 + стр. 3)

,8

80 179,7

,0

,3

2

Расходы на исполнение действующих обязательств по реализации ВЦП, в т. ч.

,8

80 179,7

0,0

0,0

2.1

Скорректированная на плановое изменение факторов (цены, объема, планового прироста регулярных расходов в связи с реализацией мероприятий ВЦП предыдущего года) величина регулярных бюджетных расходов на предоставление государственной услуги за предыдущий го

,8

80 179,7

0,0

0,0

2.2

Бюджетные расходы на единовременные мероприятия

0,0

0,0

0,0

0,0

3

Расходы на исполнение принимаемых обязательств по реализации ВЦП

0,0

0,0

,0

,3

3.1

Бюджетные расходы на дополнительные мероприятия, предлагаемые к включению в ВЦП

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2

Регулярные бюджетные расходы, предлагаемые к включению в ВЦП

0,0

0,0

,0

,3

5.2. График осуществления бюджетных расходов в очередном финансовом году (тыс. руб.) имеется в виду 2010 год

Месяц

Плановые ассигнования

Месяц

Плановые ассигнования

Январь

49935,04

Июль

31209,4

Февраль

31209,4

Август

31209,4

Март

31209,4

Сентябрь

31209,4

Апрель

31209,4

Октябрь

31209,4

Май

31209,4

Ноябрь

31209,4

Июнь

31209,4

Декабрь

12483,77

Всего

81

6. Эластичность целевых показателей

6.1. Базовые условия

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3