Основной целью предприятий и организаций энергетического комплекса является надежное и бесперебойное функционирование промышленных и социальных объектов, а также создание благоприятных условий роста экономического потенциала г. Улан-Удэ.
Результат достижения цели в среднесрочной перспективе будет определяться следующими индикаторами:
Таблица 2.5.
Индикаторы развития промышленности по виду деятельности
«Производство и распределение электроэнергии»
|
Индикаторы |
2007 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|
Объем отгрузки, млн. рублей |
5547,1 |
8837,6 |
9968,9 |
11055,5 |
12315,8 |
13793,7 |
|
Производительность труда на одного занятого, млн. рублей |
0,77 |
1,11 |
1,25 |
1,4 |
1,57 |
1,7 |
|
Рентабельность, % |
3,0 |
2,6 |
2,6 |
3,0 |
3,0 |
3,4 |
|
Среднемесячная заработная плата, рублей |
17780 |
23800 |
24890 |
27320 |
29300 |
32000 |
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные задачи:
развитие мощностей генерации с темпами, опережающими рост потребления энергоресурсов;
реализация основных направлений «Стратегии развития топливно-энергетического комплекса на перспективу до 2030 года»;
проведение эффективной политики в области энергосбережения.
Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий:
1) по развитию генерирующих мощностей:
Программой предусмотрен ряд мероприятий по развитию энергетики, финансирование которых будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, а также собственных и привлеченных средств.
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные задачи по развитию Улан-Удэнской ТЭЦ-1, Улан-Удэнской ТЭЦ-2 «Генерация Бурятии» филиал -14»:
1. Замена изношенного оборудования Улан-Удэнской ТЭЦ-1 на новое.
2. Строительство генерирующих мощностей Улан-Удэнской ТЭЦ-1.
3. Строительство генерирующих мощностей Улан-Удэнской ТЭЦ-2.
4. Реконструкция тепловых схем Улан-Удэнской ТЭЦ-1, Улан-Удэнской ТЭЦ-2.
2) по энергосбережению:
За период реализации муниципальной целевой программы «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности г. Улан-Удэ до 2020 года» планируется:
снижение расходов бюджета г. Улан-Удэ за пользование энергетическими ресурсами не менее чем на 40% по отношению к 2009 году;
увеличение доли возобновляемых источников энергии в производстве электрической энергии не менее чем до 4,5% по отношению к 2009 году;
снижение энергопотребления на кв. м общей площади жилых домов не менее 20-30% по отношению к 2009 году;
снижение расходов семьи на оплату жилищно-коммунальных услуг в среднем не менее 15-25% по отношению к 2009 году;
снижение потерь в электрических сетях до уровня не менее 8-10 % в 2020 году;
снижение утечки и неучтенного расхода воды до уровня не менее/не более 16% в 2020 году;
снижение удельного веса потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей до уровня не менее /не более 14 % в 2020 году;
экономия энергетических ресурсов от внедрения энергосберегающих мероприятий за период реализации мероприятий Программы в стоимостном выражении составит 3096,5-5897,5 млн. рублей (в текущих ценах);
суммарная экономия топлива, тепловой и электрической энергии в сопоставимых условиях – т. у.т.
Таблица 2.6.
Реализация инвестиционных проектов в сфере энергетики и энергосберегающих технологий
|
№ п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем предусмотренного финансирования, млн. руб. | ||||
|
всего |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа* |
собственные и привлеченные средства предприятий | ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
|
Всего |
4 836,90 |
180,17 |
54,77 |
114,14 |
4 487,82 | ||
|
2011 |
2 023,04 |
21,34 |
10,95 |
18,39 |
1 972,36 | ||
|
2012 |
740,07 |
27,88 |
11,83 |
17,88 |
682,48 | ||
|
2013 |
531,64 |
32,54 |
3,80 |
21,36 |
473,94 | ||
|
2014 |
1 122,40 |
37,73 |
13,54 |
24,37 |
1 046,76 | ||
|
2015 |
419,75 |
60,68 |
14,65 |
32,14 |
312,28 | ||
|
1. |
Энергетика и энергосберегающие технологии |
Всего |
4 836,90 |
180,17 |
54,77 |
114,14 |
4 487,82 |
|
2011 |
2 023,04 |
21,34 |
10,95 |
18,39 |
1 972,36 | ||
|
2012 |
740,07 |
27,88 |
11,83 |
17,88 |
682,48 | ||
|
2013 |
531,64 |
32,54 |
3,80 |
21,36 |
473,94 | ||
|
2014 |
1 122,40 |
37,73 |
13,54 |
24,37 |
1 046,76 | ||
|
2015 |
419,75 |
60,68 |
14,65 |
32,14 |
312,28 | ||
|
1.1. |
Реконструкция Улан-Удэнской ТЭЦ-1 - замена турбогенератора ст. № 7. |
Всего |
1 635,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 635,20 |
|
2011 |
1 635,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 635,20 | ||
|
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
1.2. |
Реконструкция котла БКЗ-75-3,9 ст. №5 Улан-Удэнской ТЭЦ-1. |
Всего |
240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
240,00 |
|
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
2012 |
240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
240,00 | ||
|
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
1.3. |
Реконструкция котлоагрегатов БКЗ Улан-Удэнской ТЭЦ-1. |
Всего |
754,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
754,70 |
|
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
2014 |
754,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
754,70 | ||
|
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
1.4. |
Реконструкция схемы выдачи тепловой мощности Улан-Удэнской ТЭЦ-1 с использованием энергосберегающих технологий. |
Всего |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
2013 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 | ||
|
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
1.5. |
Реконструкция теплофикационного оборудования Улан-Удэнской ТЭЦ-2. |
Всего |
46,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46,55 |
|
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
2012 |
46,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46,55 | ||
|
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
1.6. |
МЦП «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности г. Улан-Удэ до 2020 года»* |
Всего |
2 060,45 |
180,17 |
54,77 |
114,14 |
1 711,37 |
|
2011 |
387,84 |
21,34 |
10,95 |
18,39 |
337,16 | ||
|
2012 |
453,52 |
27,88 |
11,83 |
17,88 |
395,93 | ||
|
2013 |
431,64 |
32,54 |
3,80 |
21,36 |
373,94 | ||
|
2014 |
367,70 |
37,73 |
13,54 |
24,37 |
292,06 | ||
|
2015 |
419,75 |
60,68 |
14,65 |
32,14 |
312,28 |
* Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.
2.1.3. Производство транспортных средств и оборудования
Основной целью развития производства транспортных средств и оборудования является выход на качественно новый уровень по ассортименту и конкурентоспособности производимой продукции.
Результат достижения цели в среднесрочной перспективе будет определяться следующими индикаторами:
Таблица 2.7.
Индикаторы развития промышленности по виду деятельности
«Производство транспортных средств и оборудования»
|
Индикаторы |
2007 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
Объем отгрузки, млн. руб. |
8990,4 |
20625,6 |
22189,9 |
24267 |
25462 |
27125 |
|
Производительность труда на одного занятого, млн. руб. |
0,73 |
1,79 |
1,96 |
2,19 |
2,43 |
2,67 |
|
Рентабельность, % |
4,8 |
10,0 |
11,0 |
12,0 |
13,0 |
14,0 |
|
Среднемесячная заработная плата, руб. |
14222 |
23500 |
25145 |
26930 |
29110 |
31523 |
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов необходимо решение следующих задач:
техническое перевооружение и модернизация производства, развитие инновационной направленности;
реконструкция и техническое перевооружение вертолетного производства;
развитие кооперации между организациями Республики Бурятия и вовлечение их в систему межрегионального разделения труда;
увеличение экспортного потенциала продукции;
создание условий для развития субконтракции.
В авиастроении мероприятия будут осуществляться в рамках «Стратегии развития интегрированной структуры российского вертолетостроения на период до 2020 года» разработанной России», которая предусматривает:
создание модификации сертифицированного гражданского вертолета Ми–171А2 в пассажирском и грузовом вариантах (расширение позиций на рынке вертолетов среднего класса за счет предложения вертолета типа Ми–8/Ми–171 с улучшенными и экономическими характеристиками);
реализацию проектов в рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно – промышленного комплекса России на 2011– 2020 годы» по реконструкции и техническому перевооружению вертолетного и самолетного производства, перевооружение производства для серийного выпуска перспективного скоростного вертолета (ПСВ).
Перспективы развития Улан-УдэнскогоЛВРЗ – филиала связаны с реализацией инвестиционных планов, направленных на освоение новых видов ремонта пассажирских вагонов и техническое перевооружение. Предприятием будет продолжена работа по сокращению издержек производства за счет внедрения нового оборудования и технологий.
В рамках перечисленных мероприятий будет осуществляться реализация ряда инвестиционных проектов.
Таблица 2.8.
Реализация инвестиционных проектов по виду деятельности
«Производство транспортных средств и оборудования»
|
№ п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем предусмотренного финансирования, млн. руб. | ||||
|
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
|
Всего |
3 504,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 504,40 | ||
|
2011 |
1 156,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 156,30 | ||
|
2012 |
674,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
674,50 | ||
|
2013 |
673,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
673,60 | ||
|
2014 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 | ||
|
2015 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 | ||
|
1. |
Производство транспортных средств и оборудования |
Всего |
3 504,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 504,40 |
|
2011 |
1 156,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 156,30 | ||
|
2012 |
674,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
674,50 | ||
|
2013 |
673,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
673,60 | ||
|
2014 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 | ||
|
2015 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 | ||
|
1.1. |
ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод", техническое перевооружение действующего производства. Технологическая подготовка производства скоростного вертолёта |
Всего |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 500,00 |
|
2011 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 | ||
|
2012 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 | ||
|
2013 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 | ||
|
2014 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 | ||
|
2015 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 | ||
|
1.2. |
Улан-Удэнский ЛВРЗ - филиал ОАО "Желдорреммаш", "Обновление и модернизация основных фондов" |
Всего |
1 004,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 004,40 |
|
2011 |
656,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
656,30 | ||
|
2012 |
174,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
174,50 | ||
|
2013 |
173,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
173,60 | ||
|
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.4. Металлургическое производство
Основной целью развития металлургического производства и производства готовых металлических изделий является повышение эффективности и расширение производства, освоение новых рынков сбыта.
Результаты достижения цели будет определяться следующими индикаторами:
Таблица 2.9.
Индикаторы развития промышленности по виду деятельности
«Металлургическое производство и производство
готовых металлических изделий»
|
Индикаторы |
2007 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
Объем отгрузки, млн. руб. |
2275,3 |
2130,4 |
2387,5 |
2562 |
2664,5 |
2771,1 |
|
Производительность труда на одного занятого, млн. руб. |
0,32 |
1,27 |
1,36 |
1,5 |
1,56 |
1,62 |
|
Рентабельность, % |
7 |
5 |
5 |
5 |
5 | |
|
Среднемесячная заработная плата, руб. |
11662 |
17846 |
19155 |
19376 |
19708 |
20262 |
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные задачи по развитию металлургического производства и производства готовых металлических изделий:
техническое перевооружение и модернизация производства, развитие инновационных направлений;
увеличение объемов выпускаемой продукции, в том числе экспортного потенциала продукции.
Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий:
повышение конкурентоспособности и увеличение выпуска металлоконструкций за счет увеличения заказов и технологического переоснащения производства;
техническое перевооружение металлургического производства, а также расширение производственных мощностей.
По итогам реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение и внедрение новых технологий при производстве мостовых конструкций» -Удэстальмост» планирует увеличить объем производства до 60 тыс. тонн в год к 2020 году.
Таблица 2.10.
Реализация инвестиционных проектов по виду деятельности
«Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий»
|
№ п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем предусмотренного финансирования, млн. руб. | ||||
|
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
|
Всего |
1 226,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 226,00 | ||
|
2011 |
651,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
651,00 | ||
|
2012 |
125,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
125,00 | ||
|
2013 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150,00 | ||
|
2014 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150,00 | ||
|
2015 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150,00 | ||
|
1. |
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий |
всего |
1 226,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 226,00 |
|
2011 |
651,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
651,00 | ||
|
2012 |
125,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
125,00 | ||
|
2013 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150,00 | ||
|
2014 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150,00 | ||
|
2015 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150,00 | ||
|
1.1. |
ЗАО "Улан-Удэстальмост", увеличение объемов производства |
Всего |
588,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
588,00 |
|
2011 |
588,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
588,00 | ||
|
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
1.2. |
ЗАО "Улан-Удэстальмост", Технологическое переоснащение производства" |
Всего |
638,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
638,00 |
|
2011 |
63,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
63,00 | ||
|
2012 |
125,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
125,00 | ||
|
2013 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150,00 | ||
|
2014 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150,00 | ||
|
2015 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150,00 |
2.1.5. Промышленность строительных материалов
Основной целью развития промышленности строительных материалов в г. Улан-Удэ является обеспечение строительного рынка высококачественными и конкурентоспособными строительными материалами.
Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами:
Таблица 2.11.
Индикаторы развития промышленности строительных материалов
|
Индикаторы |
2007 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|
Объем отгрузки, млн. рублей |
406,30 |
450 |
460 |
510 |
560 |
600 |
|
Производительность труда на одного занятого, млн. рублей |
0,51 |
0,67 |
0,69 |
0,71 |
0,74 |
0,76 |
|
Рентабельность, % |
5,2 |
6,5 |
7 |
7,5 |
8 |
8,5 |
|
Среднемесячная заработная плата, рублей |
9000 |
16000 |
17000 |
18000 |
19000 |
20000 |
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные задачи по развитию промышленности строительных материалов:
создание условий для строительства новых и модернизации действующих предприятий отрасли с переходом на более высокий уровень технической оснащенности и использования энергосберегающих технологий;
привлечение к участию в программе заинтересованных предприятий, организаций и инвесторов;
разработка механизма повышения управляемости отрасли.
Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий по, увеличению объемов производства строительных материалов за счет расширения ассортимента, модернизации оборудования и освоения производства новых видов строительных материалов, подготовке прогноза потребности в строительных материалах с учетом перспективных планов капитального строительства жилья, объектов промышленности, инфраструктуры города в целях планирования работы предприятий стройиндустрии, дальнейшему развитию малых предприятий по выпуску деревянных изделий и конструкций для нужд жилищного строительства, организации производства изделий и конструкций для малоэтажного массового строительства жилья, созданию домостроительного комбината для возведения каркасных сборно-монолитных зданий.
В рамках перечисленных мероприятий будет осуществляться реализация инвестиционных проектов, представленных в таблице 2.12.
Таблица 2.12.
Реализация инвестиционных проектов
в промышленности строительных материалов
|
№ п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем предусмотренного финансирования, млн. руб. | ||||
|
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
|
Всего |
859,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
859,20 | ||
|
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
2012 |
310,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
310,00 | ||
|
2013 |
314,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
314,20 | ||
|
2014 |
185,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
185,00 | ||
|
2015 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 | ||
|
1. |
Промышленность строительных материалов |
всего |
859,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
859,20 |
|
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
2012 |
310,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
310,00 | ||
|
2013 |
314,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
314,20 | ||
|
2014 |
185,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
185,00 | ||
|
2015 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 | ||
|
1.1. |
Создание домостроительного комбината для возведения каркасных сборно-монолитных зданий мощностью 120-150 тыс. кв. м. в год на базе ОАО "Завод бетонных блоков" |
Всего |
124,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
124,20 |
|
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
2012 |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60,00 | ||
|
2013 |
64,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
64,20 | ||
|
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
1.2. |
Завод модульного домостроения ООО "Вертикаль" (получение преференций в рамках создаваемой ЗЭБ) |
Всего |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
|
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
2012 |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
250,00 | ||
|
2013 |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
250,00 | ||
|
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
1.3. |
Развитие и расширение производственных помещений для производства тротуарной плитки и других современных дорожных покрытий |
Всего |
135,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
135,00 |
|
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
2014 |
135,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
135,00 | ||
|
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
1.4. |
Развитие производства изделий и конструкций для быстровозводимого малоэтажного домостроения |
Всего |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
2014 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 | ||
|
2015 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
2.1.6. Лесопромышленный комплекс
Основной целью развития лесопромышленного комплекса является создание условий устойчивого развития деревоперерабатывающего сектора экономики города путем более полного вовлечения лесных ресурсов в хозяйственный оборот, производство продукции высокой степени переработки.
Результат достижения цели в среднесрочной перспективе будет определяться следующими индикаторами:
Таблица 2.13.
Индикаторы развития лесопромышленного комплекса
|
Индикаторы |
2007 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014г. |
2015г. |
|
Объем отгрузки, млн. руб. |
12,3 |
30 |
80 |
100 |
200 |
300 |
|
Производительность труда на одного занятого, млн. руб. |
0,02 |
0,07 |
0,15 |
0,2 |
0,3 |
0,7 |
|
Рентабельность, % |
0,25 |
0,29 |
0,31 |
0,35 |
0,38 |
0,42 |
|
Среднемесячная заработная плата, руб. |
1404 |
8304 |
12678 |
15438 |
18873 |
25600 |
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов необходимо решение следующих задач:
содействие увеличению мощностей по заготовке и глубокой переработке древесных ресурсов;
внедрение в лесопромышленное производство современных технологий за счет технического перевооружения действующих лесопромышленных организаций;
создание новых рабочих мест;
использование древесных отходов и низкотоварной древесины для производства тепловой и электрической энергии.
Для решения поставленных задач планируется к реализации комплекс следующих мероприятий:
развитие лесоперерабатывающих мощностей;
создание условий для открытия производства по энергетическому использованию отходов и низкосортных видов древесины;
разработка мер муниципальной поддержки развития лесного комплекса.
Существенный рост объёмов производства по переработке древесины прогнозируется с 2013 года с завершением -Нордик» строительства деревообрабатывающего завода на 4 км Спиртзаводской трассы. Объёмы производства пиломатериалов составят 220 тыс. куб. м. в год, а объёмы отгруженной продукции прогнозируются в сумме 660 млн. руб.
В отрасли также прогнозируется увеличение объёмов производства по лесозаготовке, производству погонажных изделий, отделочных материалов, мебели на предприятиях , -Удэнский деревообрабатывающий завод», Сибири».
В рамках перечисленных мероприятий будет осуществляться реализация следующих инвестиционных проектов.
Таблица 2.14.
Реализация инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе
|
№ п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем предусмотренного финансирования, млн. руб. | ||||
|
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
|
Всего |
2 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 400,00 | ||
|
2011 |
240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
240,00 | ||
|
2012 |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
120,00 | ||
|
2013 |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
120,00 | ||
|
2014 |
1 420,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 420,00 | ||
|
2015 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 | ||
|
1. |
Лесная и деревообрабатывающая промышленность |
Всего |
2 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 400,00 |
|
2011 |
240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
240,00 | ||
|
2012 |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
120,00 | ||
|
2013 |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
120,00 | ||
|
2014 |
1 420,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 420,00 | ||
|
2015 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 | ||
|
1.1. |
Комплексная переработка древесины и строительство инфраструктуры лесоперерабатывающего объекта в Республике Бурятия СП ООО "ЛПК Байкал - Нордик" (получение преференций в рамках создаваемой ЗЭБ) |
Всего |
1 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 400,00 |
|
2011 |
240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
240,00 | ||
|
2012 |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
120,00 | ||
|
2013 |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
120,00 | ||
|
2014 |
420,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
420,00 | ||
|
2015 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 | ||
|
1.2. |
Комплексная переработка древесины и строительство завода по дверному производству ООО "Петролес" (получение преференций в рамках создаваемой ЗЭБ) |
Всего |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
|
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
2014 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 | ||
|
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.7. Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
Основной целью развития производства электрооборудования является увеличение объемов производства, расширение рынков сбыта и выход на качественно новый уровень по ассортименту и конкурентоспособности производимой продукции.
В среднесрочной перспективе объёмы производства возрастут за счёт увеличения серийного выпуска вспомогательных электродвигателей для подвижного состава . продолжит работу по активному внедрению приборов учёта давления УРРД-3 во вновь возводимые объекты капитального жилищного строительства, расширение географии сбыта за счёт поставок приборов в западные регионы России.
Результат достижения цели в среднесрочной перспективе будет определяться следующими индикаторами:
Таблица 2.15.
Индикаторы развития производства электрических машин и электрооборудования
|
Индикаторы |
2007 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014г. |
2015г. |
|
Объем отгрузки, млн. руб. |
671,1 |
790,3 |
857,2 |
944 |
1064 |
1170 |
|
Производительность труда на одного занятого, млн. руб. |
0,32 |
0,44 |
0,49 |
0,54 |
0,59 |
0,65 |
|
Рентабельность, % |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Среднемесячная заработная плата, руб. |
11662 |
18800 |
20304 |
21928 |
23683 |
25577 |
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов необходимо решение следующих задач:
- модернизация производства и развитие инновационных направлений;
- увеличение экспортного потенциала продукции.
Для решения поставленных задач планируется к реализации комплекс следующих мероприятий:
- повышение конкурентоспособности и увеличение выпуска электрооборудования, за счет увеличения заказов и технологического переоснащения производства;
- технологическое переоснащение производства электронного оборудования, увеличение производства гражданской продукции.
В рамках перечисленных мероприятий будет осуществляться реализация инвестиционных проектов, представленных в таблице 2.16.
Таблица 2.16.
Реализация инвестиционных проектов в производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
|
№ п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем предусмотренного финансирования, млн. руб. | ||||
|
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
|
Всего |
125,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
125,00 | ||
|
2011 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 | ||
|
2012 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 | ||
|
2013 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 | ||
|
2014 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 | ||
|
2015 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 | ||
|
1. |
Обновление основных фондов ОАО "Улан-Удэнская приборостроительное производственное объединение" |
Всего |
125,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
125,00 |
|
2011 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 | ||
|
2012 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 | ||
|
2013 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 | ||
|
2014 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 | ||
|
2015 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
2.1.8. Легкая промышленность
Главной целью развития легкой промышленности является преобразование ее в динамично развивающуюся, эффективную и конкурентоспособную отрасль, обеспечивающую удовлетворение потребности населения города Улан-Удэ качественными товарами, увеличение загрузки производственных мощностей предприятий, расширение ассортимента выпускаемой продукции и изменение структуры рынка с увеличением доли продукции, выпускаемой местными товаропроизводителями.
|
Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |


