Основной целью предприятий и организаций энергетического комплекса является надежное и бесперебойное функционирование промышленных и социальных объектов, а также создание благоприятных условий роста экономического потенциала г. Улан-Удэ.

Результат достижения цели в среднесрочной перспективе будет определяться следующими индикаторами:

Таблица 2.5.

Индикаторы развития промышленности по виду деятельности

«Производство и распределение электроэнергии»

Индикаторы

2007 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Объем отгрузки, млн. рублей

5547,1

8837,6

9968,9

11055,5

12315,8

13793,7

Производительность труда на одного занятого, млн. рублей

0,77

1,11

1,25

1,4

1,57

1,7

Рентабельность, %

3,0

2,6

2,6

3,0

3,0

3,4

Среднемесячная заработная плата, рублей

17780

23800

24890

27320

29300

32000

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные задачи:

развитие мощностей генерации с темпами, опережающими рост потребления энергоресурсов;

реализация основных направлений «Стратегии развития топливно-энергетического комплекса на перспективу до 2030 года»;

проведение эффективной политики в области энергосбережения.

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий:

1) по развитию генерирующих мощностей:

Программой предусмотрен ряд мероприятий по развитию энергетики, финансирование которых будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, а также собственных и привлеченных средств.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные задачи по развитию Улан-Удэнской ТЭЦ-1, Улан-Удэнской ТЭЦ-2 «Генерация Бурятии» филиал -14»:

1. Замена изношенного оборудования Улан-Удэнской ТЭЦ-1 на новое.

2. Строительство генерирующих мощностей Улан-Удэнской ТЭЦ-1.

3. Строительство генерирующих мощностей Улан-Удэнской ТЭЦ-2.

4. Реконструкция тепловых схем Улан-Удэнской ТЭЦ-1, Улан-Удэнской ТЭЦ-2.

2) по энергосбережению:

За период реализации муниципальной целевой программы «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности г. Улан-Удэ до 2020 года» планируется:

снижение расходов бюджета г. Улан-Удэ за пользование энергетическими ресурсами не менее чем на 40% по отношению к 2009 году;

увеличение доли возобновляемых источников энергии в производстве электрической энергии не менее чем до 4,5% по отношению к 2009 году;

снижение энергопотребления на кв. м общей площади жилых домов не менее 20-30% по отношению к 2009 году;

снижение расходов семьи на оплату жилищно-коммунальных услуг в среднем не менее 15-25% по отношению к 2009 году;

снижение потерь в электрических сетях до уровня не менее 8-10 % в 2020 году;

снижение утечки и неучтенного расхода воды до уровня не менее/не более 16% в 2020 году;

снижение удельного веса потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей до уровня не менее /не более 14 % в 2020 году;

экономия энергетических ресурсов от внедрения энергосберегающих мероприятий за период реализации мероприятий Программы в стоимостном выражении составит 3096,5-5897,5 млн. рублей (в текущих ценах);

суммарная экономия топлива, тепловой и электрической энергии в сопоставимых условиях – т. у.т.

Таблица 2.6.

Реализация инвестиционных проектов в сфере энергетики и энергосберегающих технологий

№ п/п

Наименование проекта

срок реализации

объем предусмотренного финансирования, млн. руб.

всего

федеральный бюджет

республиканский бюджет

бюджет городского округа*

собственные и привлеченные средства предприятий

1

2

3

4

5

6

7

9

Всего

4 836,90

180,17

54,77

114,14

4 487,82

2011

2 023,04

21,34

10,95

18,39

1 972,36

2012

740,07

27,88

11,83

17,88

682,48

2013

531,64

32,54

3,80

21,36

473,94

2014

1 122,40

37,73

13,54

24,37

1 046,76

2015

419,75

60,68

14,65

32,14

312,28

1.

Энергетика и энергосберегающие технологии

Всего

4 836,90

180,17

54,77

114,14

4 487,82

2011

2 023,04

21,34

10,95

18,39

1 972,36

2012

740,07

27,88

11,83

17,88

682,48

2013

531,64

32,54

3,80

21,36

473,94

2014

1 122,40

37,73

13,54

24,37

1 046,76

2015

419,75

60,68

14,65

32,14

312,28

1.1.

Реконструкция Улан-Удэнской ТЭЦ-1 - замена турбогенератора ст. № 7.

Всего

1 635,20

0,00

0,00

0,00

1 635,20

2011

1 635,20

0,00

0,00

0,00

1 635,20

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Реконструкция котла БКЗ-75-3,9 ст. №5 Улан-Удэнской ТЭЦ-1.

Всего

240,00

0,00

0,00

0,00

240,00

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

240,00

0,00

0,00

0,00

240,00

2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Реконструкция котлоагрегатов БКЗ Улан-Удэнской ТЭЦ-1.

Всего

754,70

0,00

0,00

0,00

754,70

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014

754,70

0,00

0,00

0,00

754,70

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.

Реконструкция схемы выдачи тепловой мощности Улан-Удэнской ТЭЦ-1 с использованием энергосберегающих технологий.

Всего

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.

Реконструкция теплофикационного оборудования Улан-Удэнской ТЭЦ-2.

Всего

46,55

0,00

0,00

0,00

46,55

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

46,55

0,00

0,00

0,00

46,55

2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6.

МЦП «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности г. Улан-Удэ до 2020 года»*

Всего

2 060,45

180,17

54,77

114,14

1 711,37

2011

387,84

21,34

10,95

18,39

337,16

2012

453,52

27,88

11,83

17,88

395,93

2013

431,64

32,54

3,80

21,36

373,94

2014

367,70

37,73

13,54

24,37

292,06

2015

419,75

60,68

14,65

32,14

312,28

* Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.

2.1.3. Производство транспортных средств и оборудования

Основной целью развития производства транспортных средств и оборудования является выход на качественно новый уровень по ассортименту и конкурентоспособности производимой продукции.

Результат достижения цели в среднесрочной перспективе будет определяться следующими индикаторами:

Таблица 2.7.

Индикаторы развития промышленности по виду деятельности

«Производство транспортных средств и оборудования»

Индикаторы

2007

2011

2012

2013

2014

2015

Объем отгрузки, млн. руб.

8990,4

20625,6

22189,9

24267

25462

27125

Производительность труда на одного занятого, млн. руб.

0,73

1,79

1,96

2,19

2,43

2,67

Рентабельность, %

4,8

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

Среднемесячная заработная плата, руб.

14222

23500

25145

26930

29110

31523

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов необходимо решение следующих задач:

техническое перевооружение и модернизация производства, развитие инновационной направленности;

реконструкция и техническое перевооружение вертолетного производства;

развитие кооперации между организациями Республики Бурятия и вовлечение их в систему межрегионального разделения труда;

увеличение экспортного потенциала продукции;

создание условий для развития субконтракции.

В авиастроении мероприятия будут осуществляться в рамках «Стратегии развития интегрированной структуры российского вертолетостроения на период до 2020 года» разработанной России», которая предусматривает:

создание модификации сертифицированного гражданского вертолета Ми–171А2 в пассажирском и грузовом вариантах (расширение позиций на рынке вертолетов среднего класса за счет предложения вертолета типа Ми–8/Ми–171 с улучшенными и экономическими характеристиками);

реализацию проектов в рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно – промышленного комплекса России на 2011– 2020 годы» по реконструкции и техническому перевооружению вертолетного и самолетного производства, перевооружение производства для серийного выпуска перспективного скоростного вертолета (ПСВ).

Перспективы развития Улан-УдэнскогоЛВРЗ – филиала связаны с реализацией инвестиционных планов, направленных на освоение новых видов ремонта пассажирских вагонов и техническое перевооружение. Предприятием будет продолжена работа по сокращению издержек производства за счет внедрения нового оборудования и технологий.

В рамках перечисленных мероприятий будет осуществляться реализация ряда инвестиционных проектов.

Таблица 2.8.

Реализация инвестиционных проектов по виду деятельности

«Производство транспортных средств и оборудования»

№ п/п

Наименование проекта

срок реализации

объем предусмотренного финансирования, млн. руб.

всего

федеральный бюджет

республиканский бюджет

бюджет городского округа

собственные и привлеченные средства предприятий

1

2

3

4

5

6

7

9

Всего

3 504,40

0,00

0,00

0,00

3 504,40

2011

1 156,30

0,00

0,00

0,00

1 156,30

2012

674,50

0,00

0,00

0,00

674,50

2013

673,60

0,00

0,00

0,00

673,60

2014

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

2015

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

1.

Производство транспортных средств и оборудования

Всего

3 504,40

0,00

0,00

0,00

3 504,40

2011

1 156,30

0,00

0,00

0,00

1 156,30

2012

674,50

0,00

0,00

0,00

674,50

2013

673,60

0,00

0,00

0,00

673,60

2014

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

2015

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

1.1.

ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод", техническое перевооружение действующего производства. Технологическая подготовка производства скоростного вертолёта

Всего

2 500,00

0,00

0,00

0,00

2 500,00

2011

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

2012

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

2013

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

2014

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

2015

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

1.2.

Улан-Удэнский ЛВРЗ - филиал ОАО "Желдорреммаш", "Обновление и модернизация основных фондов"

Всего

1 004,40

0,00

0,00

0,00

1 004,40

2011

656,30

0,00

0,00

0,00

656,30

2012

174,50

0,00

0,00

0,00

174,50

2013

173,60

0,00

0,00

0,00

173,60

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4. Металлургическое производство

Основной целью развития металлургического производства и производства готовых металлических изделий является повышение эффективности и расширение производства, освоение новых рынков сбыта.

Результаты достижения цели будет определяться следующими индикаторами:

Таблица 2.9.

Индикаторы развития промышленности по виду деятельности

«Металлургическое производство и производство

готовых металлических изделий»

Индикаторы

2007

2011

2012

2013

2014

2015

Объем отгрузки, млн. руб.

2275,3

2130,4

2387,5

2562

2664,5

2771,1

Производительность труда на одного занятого, млн. руб.

0,32

1,27

1,36

1,5

1,56

1,62

Рентабельность, %

7

5

5

5

5

Среднемесячная заработная плата, руб.

11662

17846

19155

19376

19708

20262

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные задачи по развитию металлургического производства и производства готовых металлических изделий:

техническое перевооружение и модернизация производства, развитие инновационных направлений;

увеличение объемов выпускаемой продукции, в том числе экспортного потенциала продукции.

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий:

повышение конкурентоспособности и увеличение выпуска металлоконструкций за счет увеличения заказов и технологического переоснащения производства;

техническое перевооружение металлургического производства, а также расширение производственных мощностей.

По итогам реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение и внедрение новых технологий при производстве мостовых конструкций» -Удэстальмост» планирует увеличить объем производства до 60 тыс. тонн в год к 2020 году.

Таблица 2.10.

Реализация инвестиционных проектов по виду деятельности

«Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий»

№ п/п

Наименование проекта

срок реализации

объем предусмотренного финансирования, млн. руб.

всего

федеральный бюджет

республиканский бюджет

бюджет городского округа

собственные и привлеченные средства предприятий

1

2

3

4

5

6

7

9

Всего

1 226,00

0,00

0,00

0,00

1 226,00

2011

651,00

0,00

0,00

0,00

651,00

2012

125,00

0,00

0,00

0,00

125,00

2013

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

2014

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

2015

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

1.

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий

всего

1 226,00

0,00

0,00

0,00

1 226,00

2011

651,00

0,00

0,00

0,00

651,00

2012

125,00

0,00

0,00

0,00

125,00

2013

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

2014

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

2015

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

1.1.

ЗАО "Улан-Удэстальмост", увеличение объемов производства

Всего

588,00

0,00

0,00

0,00

588,00

2011

588,00

0,00

0,00

0,00

588,00

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

ЗАО "Улан-Удэстальмост", Технологическое переоснащение производства"

Всего

638,00

0,00

0,00

0,00

638,00

2011

63,00

0,00

0,00

0,00

63,00

2012

125,00

0,00

0,00

0,00

125,00

2013

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

2014

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

2015

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

2.1.5. Промышленность строительных материалов

Основной целью развития промышленности строительных материалов в г. Улан-Удэ является обеспечение строительного рынка высококачественными и конкурентоспособными строительными материалами.

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами:

Таблица 2.11.

Индикаторы развития промышленности строительных материалов

Индикаторы

2007 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Объем отгрузки, млн. рублей

406,30

450

460

510

560

600

Производительность труда на одного занятого, млн. рублей

0,51

0,67

0,69

0,71

0,74

0,76

Рентабельность, %

5,2

6,5

7

7,5

8

8,5

Среднемесячная заработная плата, рублей

9000

16000

17000

18000

19000

20000

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные задачи по развитию промышленности строительных материалов:

создание условий для строительства новых и модернизации действующих предприятий отрасли с переходом на более высокий уровень технической оснащенности и использования энергосберегающих технологий;

привлечение к участию в программе заинтересованных предприятий, организаций и инвесторов;

разработка механизма повышения управляемости отрасли.

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий по, увеличению объемов производства строительных материалов за счет расширения ассортимента, модернизации оборудования и освоения производства новых видов строительных материалов, подготовке прогноза потребности в строительных материалах с учетом перспективных планов капитального строительства жилья, объектов промышленности, инфраструктуры города в целях планирования работы предприятий стройиндустрии, дальнейшему развитию малых предприятий по выпуску деревянных изделий и конструкций для нужд жилищного строительства, организации производства изделий и конструкций для малоэтажного массового строительства жилья, созданию домостроительного комбината для возведения каркасных сборно-монолитных зданий.

В рамках перечисленных мероприятий будет осуществляться реализация инвестиционных проектов, представленных в таблице 2.12.

Таблица 2.12.

Реализация инвестиционных проектов

в промышленности строительных материалов

№ п/п

Наименование проекта

срок реализации

объем предусмотренного финансирования, млн. руб.

всего

федеральный бюджет

республиканский бюджет

бюджет городского округа

собственные и привлеченные средства предприятий

1

2

3

4

5

6

7

9

Всего

859,20

0,00

0,00

0,00

859,20

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

310,00

0,00

0,00

0,00

310,00

2013

314,20

0,00

0,00

0,00

314,20

2014

185,00

0,00

0,00

0,00

185,00

2015

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

1.

Промышленность строительных материалов

всего

859,20

0,00

0,00

0,00

859,20

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

310,00

0,00

0,00

0,00

310,00

2013

314,20

0,00

0,00

0,00

314,20

2014

185,00

0,00

0,00

0,00

185,00

2015

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

1.1.

Создание домостроительного комбината для возведения каркасных сборно-монолитных зданий мощностью 120-150 тыс. кв. м. в год на базе ОАО "Завод бетонных блоков"

Всего

124,20

0,00

0,00

0,00

124,20

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

60,00

0,00

0,00

0,00

60,00

2013

64,20

0,00

0,00

0,00

64,20

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Завод модульного домостроения ООО "Вертикаль" (получение преференций в рамках создаваемой ЗЭБ)

Всего

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

250,00

0,00

0,00

0,00

250,00

2013

250,00

0,00

0,00

0,00

250,00

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Развитие и расширение производственных помещений для производства тротуарной плитки и других современных дорожных покрытий

Всего

135,00

0,00

0,00

0,00

135,00

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014

135,00

0,00

0,00

0,00

135,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.

Развитие производства изделий и конструкций для быстровозводимого малоэтажного домостроения

Всего

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

2015

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

2.1.6. Лесопромышленный комплекс

Основной целью развития лесопромышленного комплекса является создание условий устойчивого развития деревоперерабатывающего сектора экономики города путем более полного вовлечения лесных ресурсов в хозяйственный оборот, производство продукции высокой степени переработки.

Результат достижения цели в среднесрочной перспективе будет определяться следующими индикаторами:

Таблица 2.13.

Индикаторы развития лесопромышленного комплекса

Индикаторы

2007 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014г.

2015г.

Объем отгрузки, млн. руб.

12,3

30

80

100

200

300

Производительность труда на одного занятого, млн. руб.

0,02

0,07

0,15

0,2

0,3

0,7

Рентабельность, %

0,25

0,29

0,31

0,35

0,38

0,42

Среднемесячная заработная плата, руб.

1404

8304

12678

15438

18873

25600

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов необходимо решение следующих задач:

содействие увеличению мощностей по заготовке и глубокой переработке древесных ресурсов;

внедрение в лесопромышленное производство современных технологий за счет технического перевооружения действующих лесопромышленных организаций;

создание новых рабочих мест;

использование древесных отходов и низкотоварной древесины для производства тепловой и электрической энергии.

Для решения поставленных задач планируется к реализации комплекс следующих мероприятий:

развитие лесоперерабатывающих мощностей;

создание условий для открытия производства по энергетическому использованию отходов и низкосортных видов древесины;

разработка мер муниципальной поддержки развития лесного комплекса.

Существенный рост объёмов производства по переработке древесины прогнозируется с 2013 года с завершением -Нордик» строительства деревообрабатывающего завода на 4 км Спиртзаводской трассы. Объёмы производства пиломатериалов составят 220 тыс. куб. м. в год, а объёмы отгруженной продукции прогнозируются в сумме 660 млн. руб.

В отрасли также прогнозируется увеличение объёмов производства по лесозаготовке, производству погонажных изделий, отделочных материалов, мебели на предприятиях , -Удэнский деревообрабатывающий завод», Сибири».

В рамках перечисленных мероприятий будет осуществляться реализация следующих инвестиционных проектов.

Таблица 2.14.

Реализация инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе

№ п/п

Наименование проекта

срок реализации

объем предусмотренного финансирования, млн. руб.

всего

федеральный бюджет

республиканский бюджет

бюджет городского округа

собственные и привлеченные средства предприятий

1

2

3

4

5

6

7

9

Всего

2 400,00

0,00

0,00

0,00

2 400,00

2011

240,00

0,00

0,00

0,00

240,00

2012

120,00

0,00

0,00

0,00

120,00

2013

120,00

0,00

0,00

0,00

120,00

2014

1 420,00

0,00

0,00

0,00

1 420,00

2015

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

1.

Лесная и деревообрабатывающая промышленность

Всего

2 400,00

0,00

0,00

0,00

2 400,00

2011

240,00

0,00

0,00

0,00

240,00

2012

120,00

0,00

0,00

0,00

120,00

2013

120,00

0,00

0,00

0,00

120,00

2014

1 420,00

0,00

0,00

0,00

1 420,00

2015

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

1.1.

Комплексная переработка древесины и строительство инфраструктуры лесоперерабатывающего объекта в Республике Бурятия СП ООО "ЛПК Байкал - Нордик" (получение преференций в рамках создаваемой ЗЭБ)

Всего

1 400,00

0,00

0,00

0,00

1 400,00

2011

240,00

0,00

0,00

0,00

240,00

2012

120,00

0,00

0,00

0,00

120,00

2013

120,00

0,00

0,00

0,00

120,00

2014

420,00

0,00

0,00

0,00

420,00

2015

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

1.2.

Комплексная переработка древесины и строительство завода по дверному производству ООО "Петролес" (получение преференций в рамках создаваемой ЗЭБ)

Всего

1 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014

1 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.7. Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования

Основной целью развития производства электрооборудования является увеличение объемов производства, расширение рынков сбыта и выход на качественно новый уровень по ассортименту и конкурентоспособности производимой продукции.

В среднесрочной перспективе объёмы производства возрастут за счёт увеличения серийного выпуска вспомогательных электродвигателей для подвижного состава . продолжит работу по активному внедрению приборов учёта давления УРРД-3 во вновь возводимые объекты капитального жилищного строительства, расширение географии сбыта за счёт поставок приборов в западные регионы России.

Результат достижения цели в среднесрочной перспективе будет определяться следующими индикаторами:

Таблица 2.15.

Индикаторы развития производства электрических машин и электрооборудования

Индикаторы

2007 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014г.

2015г.

Объем отгрузки, млн. руб.

671,1

790,3

857,2

944

1064

1170

Производительность труда на одного занятого, млн. руб.

0,32

0,44

0,49

0,54

0,59

0,65

Рентабельность, %

5

5

5

5

5

5

Среднемесячная заработная плата, руб.

11662

18800

20304

21928

23683

25577

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов необходимо решение следующих задач:

- модернизация производства и развитие инновационных направлений;

- увеличение экспортного потенциала продукции.

Для решения поставленных задач планируется к реализации комплекс следующих мероприятий:

- повышение конкурентоспособности и увеличение выпуска электрооборудования, за счет увеличения заказов и технологического переоснащения производства;

- технологическое переоснащение производства электронного оборудования, увеличение производства гражданской продукции.

В рамках перечисленных мероприятий будет осуществляться реализация инвестиционных проектов, представленных в таблице 2.16.

Таблица 2.16.

Реализация инвестиционных проектов в производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования

№ п/п

Наименование проекта

срок реализации

объем предусмотренного финансирования, млн. руб.

всего

федеральный бюджет

республиканский бюджет

бюджет городского округа

собственные и привлеченные средства предприятий

1

2

3

4

5

6

7

9

Всего

125,00

0,00

0,00

0,00

125,00

2011

25,00

0,00

0,00

0,00

25,00

2012

25,00

0,00

0,00

0,00

25,00

2013

25,00

0,00

0,00

0,00

25,00

2014

25,00

0,00

0,00

0,00

25,00

2015

25,00

0,00

0,00

0,00

25,00

1.

Обновление основных фондов ОАО "Улан-Удэнская приборостроительное производственное объединение"

Всего

125,00

0,00

0,00

0,00

125,00

2011

25,00

0,00

0,00

0,00

25,00

2012

25,00

0,00

0,00

0,00

25,00

2013

25,00

0,00

0,00

0,00

25,00

2014

25,00

0,00

0,00

0,00

25,00

2015

25,00

0,00

0,00

0,00

25,00

2.1.8. Легкая промышленность

Главной целью развития легкой промышленности является преобразование ее в динамично развивающуюся, эффективную и конкурентоспособную отрасль, обеспечивающую удовлетворение потребности населения города Улан-Удэ качественными товарами, увеличение загрузки производственных мощностей предприятий, расширение ассортимента выпускаемой продукции и изменение структуры рынка с увеличением доли продукции, выпускаемой местными товаропроизводителями.

Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11