2.1.11. Транспорт

Основной целью развития городского пассажирского транспорта является повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ.

Основными задачами развития транспорта являются:

повышение эффективности функционирования системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения;

строительство и реконструкция инженерных сооружений городского электрического транспорта;

оптимизация маршрутной сети и диспетчерский учет городского пассажирского транспорта;

модернизация подвижного состава городского пассажирского транспорта;

совершенствование организации управления городским пассажирским транспортом.

Для достижения поставленных целей необходимо достичь выполнения следующих индикаторов.

Таблица 2.22.

Индикаторы развития транспорта

Индикаторы

2007

2011

2012

2013

2014

2015

Объем перевозок пассажиров, млн. чел.

82

73,2

73,4

73,5

73,8

74,0

Количество маршрутов

74

47

47

47

47

47

Среднемесячная заработная плата, руб.

16182

23700

24400

25130

25900

26700

Комплекс мероприятий для решения поставленных задач развития транспорта включает:

создание транспортного комплекса (железнодорожного, автомобильного, воздушного и в перспективе водного – туристические маршруты) с целью оптимизации товарного потока, удобства пассажиров, развития междугородних, межрегиональных и международных экономических отношений;

реализацию мероприятий в рамках ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года».

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Автомобильный транспорт

Осуществление комплекса мер по повышению уровня комфортности и безопасности транспортного обслуживания населения.

Для решения задачи необходимо выполнение следующего комплекса мер:

оптимизация маршрутов пассажирских перевозок автомобильным транспортом для улучшения качества работы пассажирского автомобильного транспорта города. Обследование дорожных условий регулярных маршрутов на предмет соответствия безопасности дорожного движения;

строительство двух автостанций с целью снижения нагрузки на центральную часть г. Улан-Удэ от автомобильного пассажирского транспорта, а также повышения безопасности дорожного движения и создания более комфортных условий для населения;

осуществление контроля деятельности транспортных предприятий осуществляющих автоперевозки, в том числе и с внедрением системы ГЛОНАСС.

проведение мероприятий по предотвращению автомобильных заторов в г. Улан-Удэ, в том числе:

- строительство дорожно-мостовых конструкций, развязок,

- строительство надземных (подземных) переходов,

- строительство в городе многоуровневых подземных и надземных стоянок (паркингов),

внедрение автоматизированной системы управления дорожным движением, применение современных технических средств регулирования дорожным движением (светофоров, дорожных знаков, разметки и т. д.).

Воздушный транспорт

В рамках ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года», ФЦП «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 – 2015 годы)» и средств частных инвесторов будет осуществляться модернизация всего комплекса международного аэропорта Улан-Удэ для повышения его конкурентоспособности, создание на его базе современного аэропорта с пассажирским и грузовым терминалами на маршруте Азия – Европа (как альтернативный «Великий шелковый путь»).

Будет проведена работа по удлинению и реконструкции взлетно-посадочной полосы, планируется строительство магистральной рулежной дорожки и расширение существующего перрона для приема всех типов воздушных судов. Серьезную модернизацию пройдут объекты системы организации и управления воздушным движением в аэропорту. Будет построено новое здание воздушного пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Улан-Удэ с международным терминалом. Развитие инфраструктуры аэропорта планируется осуществлять на принципах государственно-частного партнерства.

Реализация инвестиционных проектов в отрасли «транспорт»

Таблица 2.22.1.

№ п/п

Наименование проекта

срок реализации

объем предусмотренного финансирования, млн. руб.

всего

федеральный бюджет

республиканский бюджет

бюджет городского округа

собственные и привлеченные средства предприятий

1

2

3

4

5

6

7

9

Всего

720,86

0,00

0,00

138,86

582,00

2011

156,40

0,00

0,00

0,00

156,40

2012

280,06

0,00

0,00

49,96

230,10

2013

245,46

0,00

0,00

49,96

195,50

2014

38,94

0,00

0,00

38,94

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.

МЦП "Финансовое оздоровление МУП «Управление трамвая» и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ на 2гг." <*>

Всего

90,86

0,00

0,00

90,86

0,00

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

25,96

0,00

0,00

25,96

0,00

2013

25,96

0,00

0,00

25,96

0,00

2014

38,94

0,00

0,00

38,94

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Обновление подвижного состава городского электрического транспорта

Всего

90,86

0,00

0,00

90,86

0,00

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

25,96

0,00

0,00

25,96

0,00

2013

25,96

0,00

0,00

25,96

0,00

2014

38,94

0,00

0,00

38,94

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

МЦП «Повышение качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ на гг.» <*>

Всего

630,00

0,00

0,00

48,00

582,00

2011

156,40

0,00

0,00

0,00

156,40

2012

254,10

0,00

0,00

24,00

230,10

2013

219,50

0,00

0,00

24,00

195,50

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Модернизация муниципального парка автобусов большой и средней вместимости

Всего

630,00

0,00

0,00

48,00

582,00

2011

156,40

0,00

0,00

0,00

156,40

2012

254,10

0,00

0,00

24,00

230,10

2013

219,50

0,00

0,00

24,00

195,50

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* финансирование из бюджета г. Улан-Удэ при наличии дополнительных доходов

2.1.12. Связь

Основной целью развития связи является удовлетворение потребности населения в услугах электрической связи, в том числе услугах доступа в Интернет и телерадиовещания, а также услугах почтовой связи, соответствующих современным стандартам качества.

Для достижения поставленных целей необходимо достичь выполнения следующих индикаторов:

Индикаторы развития связи

Таблица 2.23.

Индикаторы

2007 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Выполнено услуг связи, млн. руб.

2655,0

5100,0

5 653,6

5 745,2

5 846,7

5 944,9

Среднемесячная заработная плата, руб.

16219,1

26 677,0

27 477,3

28 301,6

29 150,7

30 025,2

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные задачи по развитию связи:

- обеспечение максимальной доступности для населения услуг фиксированной связи и услуг доступа в Интернет по проводным технологиям;

- увеличение разнообразия информационных услуг, обеспечение возможности получения комплекса услуг связи высокого качества: высокоскоростной Интернет, цифровое телевидение, телефония;

- увеличение количества телевизионных каналов свободного доступа, обеспечение возможности получения услуг телерадиовещания на качественно новом уровне;

- обеспечение гарантированного доступа к широкому спектру качественных почтовых, информационных и финансово-банковских услуг, оказываемых в отделениях почтовой связи.

Указанные задачи будут решаться посредством реализации мероприятий и проектов по развитию организаций и инфраструктуры связи.

Основным мероприятием в развитии телевидения на ближайшую перспективу будет перевод аналоговой сети на цифровое многоканальное телевидение. В рамках Федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2годы» , будет осуществлено строительство новой радиотелевизионной передающей станции в г. Улан-Удэ.

Реализация программных мероприятий позволит привлечь к решению задач развития услуг связи широкого круга организаций отрасли и инвесторов, даст значительный эффект как в секторе услуг связи, так и в других секторах и отраслях экономики, а также в социальной сфере города

2.1.13. Туризм

Основная цель развития туристического комплекса создание современной индустрии туризма, обеспечивающей, с одной стороны, удовлетворение разнообразных потребностей российских и иностранных граждан в туризме и отдыхе, а с другой – значительный вклад туристического комплекса в развитие экономики города Улан-Удэ.

Задачами на среднесрочную перспективу являются:

- создание правовых основ и организационно-экономических условий для планового развития нарастающими темпами индустрии туризма как приоритетной отрасли экономики города в условиях формирования и развития туристического комплекса;

- стимулирование развития материальной базы туризма (средств размещения и инфраструктуры);

- стимулирование развития сферы услуг и гостеприимства;

- развитие побратимских и межмуниципальных связей через создание туристических маршрутов;

- вовлечение предпринимателей и населения в сферу обслуживания туристов;

Основными направлениями инвестирования в городе Улан-Удэ реализация проектов в рамках ЗЭБ ТРТ «Парк-отель Верхняя Березовка», строительство гостиниц, благоустройство мест туристского показа, формирование современной инфраструктуры развлечений, конструирование и проведение уникальных событийных мероприятий культурного, спортивного, делового и научного характера с потенциалом повышения уровня их проведения до межрегионального и международного.

Для достижения поставленных целей необходимо выполнение следующих индикаторов.

Таблица 2.24.

Индикаторы развития сферы туризма

Индикаторы

2007

год

2011

год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Количество туристских прибытий, тыс. чел.

171,1

226

242

262

283

307

Объем платных услуг, оказанных туристам, млн. руб.

267,3

720

872

1080

1320

1550

Среднемесячная заработная плата, руб.

8000

11000

12000

13000

14000

15500

Количество мест в коллективных средствах размещения, койко-мест

1450

1860

1910

1950

2090

2300

Достижение целей и задач развития отрасли «туризм» будет реализовываться в рамках межотраслевой муниципальной программы «Развитие туризма в г. Улан-Удэ».

Комплекс мероприятий по формированию и развитию туристического комплекса г. Улан-Удэ включает:

- совершенствование нормативной правовой базы туризма и создание механизма взаимодействия и управления туристическим комплексом;

- подготовка и продвижение инвестиционных проектов в сфере туризма;

- развитие региональной зоны экономического благоприятствования туристско-рекреационного типа «Парк-отель Верхняя Березовка»

- стимулирование развития предпринимательской инициативы в создание инновационных проектов по развитию сувенирного производства, общественного питания с национальным колоритом и т. д.;

- проведение мониторинга развития предпринимательства в сфере туризма, анализа состояния рынка и ресурсов туризма, динамики развития;

- поддержка развития системы подготовки кадров в сфере туризма, содействие повышению качества сервисных услуг;

- продвижение туристского продукта г. Улан-Удэ и создание положительного имиджа города, маркетинг города;

- проведение мероприятий по привлечению внимания к вопросам сохранения историко-культурного наследия города Улан-Удэ, в том числе в рамках празднования 350-летия со дня основания города;

- продвижение города Улан-Удэ – как центра туризма Байкальского региона; как центра межрайонного маршрута «Этнокольцо Бурятии»;

В рамках перечисленных мероприятий будет осуществляться реализация инвестиционных проектов, представленных в таблице 2.25.

Таблица 2.25.

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в сфере туризма

№ п/п

Наименование проекта

срок реализации

объем предусмотренного финансирования, млн. руб.

всего

федеральный бюджет

республиканский бюджет

бюджет городского округа

собственные и привлеченные средства предприятий

1

2

3

4

5

6

7

9

Всего

3 725,24

659,87

140,29

71,98

2 853,10

2011

404,40

0,00

0,00

9,30

395,10

2012

904,30

454,63

85,85

39,82

324,00

2013

661,54

205,24

54,44

22,86

379,00

2014

485

0,00

0,00

0,00

485,00

2015

1 270,00

0,00

0,00

0,00

1 270,00

1

Развитие туризма, в т. ч.:

Всего

3725,24

659,87

140,29

71,98

2 853,10

2011

404,40

0,00

0,00

9,30

395,10

2012

904,30

454,63

85,85

39,82

324,00

2013

661,54

205,24

54,44

22,86

379,00

2014

485

0,00

0,00

0,00

485,00

2015

1 270,00

0,00

0,00

0,00

1 270,00

1.1.

МЦП "Развитие туризма в Улан-Удэ на гг." *

Всего

5,10

0,00

0,00

5,00

0,10

2011

5,10

0,00

0,00

5,00

0,10

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Создание региональной зоны туристско-рекреационного типа «Парк-отель «Верхняя Березовка», в т. ч.:

Всего

2 260,14

659,87

140,29

66,98

1 393,00

2011

354,30

0,00

0,00

4,30

350,00

2012

874,30

454,63

85,85

39,82

294,00

2013

611,54

205,24

54,44

22,86

329,00

2014

300,00

0,00

0,00

0,00

300,00

2015

120,00

0,00

0,00

0,00

120,00

1.2.1.

Подготовка ПСД на строительство инженерной инфраструктуры в ТРТ «Парк –отель Верхняя Березовка»*

Всего

58,10

0,00

0,00

58,10

0,00

2011

2,80

0,00

0,00

2,80

0,00

2012

35,30

0,00

0,00

35,30

0,00

2013

20,00

0,00

0,00

20,00

0,00

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.2.

Строительство подъездных путей к зоне (2000 м автомобильной дороги шириной 6 м.)*

Всего

80,20

76,19

3,81

0,20

0,00

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

80,20

76,19

3,81

0,20

0,00

2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3.

Строительство внутренних автодорог (5000 м)*

Всего

200,50

190,48

9,52

0,50

0,00

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

105,26

95,24

9,52

0,50

0,00

2013

95,24

95,24

0,00

0,00

0,00

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.4.

Завершение строительства контррезервуаров пос. Орешково (объем 2х2000 куб. м.)*

Всего

10,51

9,98

0,50

0,03

0,00

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

10,51

9,98

0,50

0,03

0,00

2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.5.

Реконструкция насосной станции III подъема (производительность – не менее 25 тыс. куб. м/сут.)*

Всего

17,00

16,15

0,81

0,04

0,00

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

17,00

16,15

0,81

0,04

0,00

2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.6.

Строительство 1-ой магистральной нитки водопровода от точки подключения к существующим водоводам в районе ул. Гвардейская до проектируемых объектов (диаметр = 2х500 мм, протяженность ≈ 8,5 км.)*

Всего

45,00

42,75

2,14

0,11

0,00

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

45,00

42,75

2,14

0,11

0,00

2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.7.

Строительство 2-ой магистральной нитки водопровода от точки подключения к существующему водопроводу Плюс» в районе застройки «Алтан Газар» до проектируемых объектов (диаметр = 2х500 мм, протяженность ≈7,5 км.)*

Всего

37,50

35,63

1,78

0,09

0,00

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

37,50

35,63

1,78

0,09

0,00

2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.8.

Строительство водовода от КП-7 по ул. Трактовая до насосной станции III подъема (диаметр 500 мм, протяженность » 1,5 км.)*

Всего

8,00

7,60

0,38

0,02

0,00

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

8,00

7,60

0,38

0,02

0,00

2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.9.

Строительство повысительной насосной станции*

Всего

4,00

3,80

0,19

0,01

0,00

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

4,00

3,80

0,19

0,01

0,00

2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.10.

Присоединение магистрального коллектора в существующий коллектор застройки «Алтан Газар» (диаметр 300 мм, протяженность 7 км.)*

Всего

59,60

56,62

2,83

0,15

0,00

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

59,60

56,62

2,83

0,15

0,00

2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.11.

Строительство теплотрассы d=325 мм., протяженностью 6 км с трубой в 2 нитки от малоэтажной застройки «Алтан Газар» до участков проекта, включая 5 повысительных насосных станций, по одной через каждый километр теплотрассы*

Всего

232,28

220,67

11,03

0,58

0,00

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

122,28

110,67

11,03

0,58

0,00

2013

110,00

110,00

0,00

0,00

0,00

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.12.

Организация электроснабжения (монтаж КЛ 6 кВ «Верхняя Березовка»)*

Всего

112,95

0,00

107,30

5,65

0,00

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

55,65

0,00

52,86

2,79

0,00

2013

57,30

0,00

54,44

2,86

0,00

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.13.

Строительство гостинично-делового комплекса SAYEN на Верхней Березовке на 40 мест

Всего

550,00

0,00

0,00

0,00

550,00

2011

350,00

0,00

0,00

0,00

350,00

2012

200,00

0,00

0,00

0,00

200,00

2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.14.

Строительство конгрессно-выставочного комплекса

Всего

429,00

0,00

0,00

0,00

429,00

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013

229,00

0,00

0,00

0,00

229,00

2014

200,00

0,00

0,00

0,00

200,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.15.

Этноотель «Баргуджин Токум» 4*

Всего

330,00

0,00

0,00

0,00

330,00

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.16.

Этногостиница «Батарай Ургоо»

Всего

255,00

0,00

0,00

0,00

255,00

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.17.

Улан-Удэнский зоодендропарк

Всего

230,00

0,00

0,00

0,00

230,00

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.18.

Ценрт развития экстремальных видов спорта «Парк Адреналин»

Всего

194,00

0,00

0,00

0,00

194,00

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

94,00

0,00

0,00

0,00

94,00

2013

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.19.

Гостиница 3*

Всего

220,00

0,00

0,00

0,00

220,00

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2015

120,00

0,00

0,00

0,00

120,00

1.2.20.

Разработка концепции и мастер - плана развития участков «гора Орлиная» и «падь Сухая»

Всего

1,50

0,00

0,00

1,50

0,00

2011

1,50

0,00

0,00

1,50

0,00

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Строительство многофункционального комплекса «Удинский острог» по ул. Гоголя

Всего

335,00

0,00

0,00

0,00

335,00

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014

85,00

0,00

0,00

0,00

85,00

2015

250,00

0,00

0,00

0,00

250,00

1.4.

Создание туристической зоны в центре города с переносом памятников истории и культуры в один район (реконструкция и реставрация)

Всего

800,00

0,00

0,00

0,00

800,00

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

800,00

0,00

0,00

0,00

800,00

1.5.

Строительство гостиницы на 50 мест «Верхнеудинск», ул. Бабушкина

Всего

300,00

0,00

0,00

0,00

300,00

2011

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

2012

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

2013

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

2014

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2015

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

1.6.

Строительство гостиницы на 20 мест в 104 кв.

Всего

25,00

0,00

0,00

0,00

25,00

2011

25,00

0,00

0,00

0,00

25,00

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.

2.1.14. Потребительский рынок

Основной целью политики в сфере потребительского рынка является создание благоприятных условий для обеспечения бытового обслуживания населения и оказания услуг торговли, общественного питания в широком ассортименте, по доступным ценам и в пределах территориальной доступности при гарантированном качестве, культурном обслуживании и безопасности,

Задачами на среднесрочную перспективу являются:

 создание благоприятных для развития предпринимательства в сфере торговли и общественного питания экономических, финансовых, правовых и социальных условий;

 формирование социально ориентированной системы обслуживания, обеспечивающей ценовую доступность товаров и услуг для всех социальных групп населения и всех возрастов;

 создание условий для развития нового строительства предприятий потребительского рынка в соответствии с градостроительными планами и уровнем обеспеченности торговыми площадями и посадочными местами;

 создание условий для насыщения потребительского рынка качественными товарами посредством укрепления прямых связей с товаропроизводителями республики;

повышение уровня потребления бытовых услуг населением г. Улан-Удэ;

 повышение квалификации кадров, занятых в отрасли, качества предоставляемых услуг.

Результат достижения целей будет определяться следующими индикаторами:

Таблица 2.26.

Индикаторы потребительского рынка

Индикаторы

2007 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Оборот розничной торговли, млрд. рублей

38,8

65,6

73,0

82,3

93,8

107,5

Объем платных услуг, млрд. рублей

8,7

13,9

15,3

17

19,2

21,1

Объем бытовых услуг, млрд. руб.

0,43

1,7

1,8

2

2,3

2,5

Оборот общественного питания, млрд. рублей

2,1

4,4

5,0

5,6

6,4

7,2

Среднемесячная заработная плата, рублей

9640

16394,4

17 788

19 389

21 192

23 205

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий по:

 совершенствованию нормативно-правового поля;

 проведению постоянного мониторинга обеспеченности населения торговыми площадями, посадочными местами в предприятиях общественного питания, бытовыми услугами и территориальной доступности объектов потребительского рынка;

 поддержке местного производства как гаранта экономической и социальной устойчивости территории, увеличение в структуре предложения продовольственного рынка, в т. ч. сельскохозяйственного, доли продукции местного производства и переработки;

 организации и проведению розничных ярмарок по продаже продукции местных товаропроизводителей;

 оптимизации размещения объектов нестационарной торговли;

подготовка, повышение квалификации и переподготовка кадров, а также проведение городских конкурсов, мастер-классов, фестивалей профессионального мастерства;

 предоставлению консультаций по вопросам защиты прав потребителей в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения;

 просвещению населения в области защиты прав потребителей;

создание условий для развития хозяйствующих субъектов различных форм собственности в сфере оказания платных услуг;

расширение сети объектов бытового обслуживания населения, в том числе в отдаленных микрорайонах города;

развитие ремесленничества, содействие в продвижении сувенирной продукции мастеров ремесленников, изготовление каталога производимой ими сувенирной продукции.

В рамках перечисленных мероприятий будет осуществляться реализация инвестиционных проектов, представленных в таблице 2.27.

Таблица 2.27.

Реализация инвестиционных проектов в сфере потребительского рынка

№ п/п

Наименование проекта

срок реализации

объем предусмотренного финансирования, млн. руб.

всего

федеральный бюджет

республиканский бюджет

бюджет городского округа

собственные и привлеченные средства предприятий

1

2

3

4

5

6

7

9

Всего

5 865,00

0,00

0,00

0,00

5 865,00

2011

850,00

0,00

0,00

0,00

850,00

2012

1 540,00

0,00

0,00

0,00

1 540,00

2013

1 490,00

0,00

0,00

0,00

1 490,00

2014

990,00

0,00

0,00

0,00

990,00

2015

995,00

0,00

0,00

0,00

995,00

1.

Торговля и потребительский рынок, в т. ч.:

Всего

5 865,00

0,00

0,00

0,00

5 865,00

2011

850,00

0,00

0,00

0,00

850,00

2012

1 540,00

0,00

0,00

0,00

1 540,00

2013

1 490,00

0,00

0,00

0,00

1 490,00

2014

990,00

0,00

0,00

0,00

990,00

2015

995,00

0,00

0,00

0,00

995,00

1.1.

Строительство и реконструкция объектов розничной торговли, торгово-деловых центров

Всего

4 740,00

0,00

0,00

0,00

4 740,00

2011

650,00

0,00

0,00

0,00

650,00

2012

1 330,00

0,00

0,00

0,00

1 330,00

2013

1 260,00

0,00

0,00

0,00

1 260,00

2014

750,00

0,00

0,00

0,00

750,00

2015

750,00

0,00

0,00

0,00

750,00

1.2.

Строительство и реконструкция объектов общественного питания, в т. ч. в комплексе придорожного сервиса

Всего

1 125,00

0,00

0,00

0,00

1 125,00

2011

200,00

0,00

0,00

0,00

200,00

2012

210,00

0,00

0,00

0,00

210,00

2013

230,00

0,00

0,00

0,00

230,00

2014

240,00

0,00

0,00

0,00

240,00

2015

245,00

0,00

0,00

0,00

245,00

2.1.15. Малое предпринимательство

Основная цель развития малого предпринимательства на годы: содействие развитию малого предпринимательства г. Улан-Удэ как основного фактора обеспечения занятости и повышения реального уровня благосостояния населения, формирование экономически активного среднего класса, увеличение удельного веса малого бизнеса в экономике г. Улан-Удэ.

Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11