1.2.3. Формирование и представление бюджетной отчетности
Ответственные подразделения: Департамент организации составления и исполнения федерального бюджета, Федеральное казначейство.
Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.
Программа обеспечивает решение следующих задач:
1.2. «Организация и обеспечение исполнения федерального бюджета и формирование бюджетной отчетности».
Срок реализации программы: на постоянной основе.
Цели программы:
· Обеспечение своевременного формирования и предоставления отчетности об исполнении федерального бюджета;
· Обеспечение своевременного формирования и предоставления отчетности об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации.
Основные мероприятия программы:
· ежемесячное формирование и предоставление оперативной информации о кассовом исполнении федерального бюджета;
· получение от УФК и ГРБС месячной, квартальной, годовой бюджетной отчетности и обеспечение сверки взаимосвязанных показателей;
· формирование и предоставление месячных, квартальных и годовых отчетов об исполнении федерального бюджета;
· получение от финансовых органов и органов управления государственных внебюджетных фондов месячной, ежеквартальной, годовой бюджетной отчетности соответственно об исполнении консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и территориальных внебюджетных фондов и об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации. Обеспечение сверки взаимосвязанных показателей с отчетностью ГРБС и УФК по субъектам Российской Федерации;
· формирование месячных, квартальных и годовых отчетов об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации;
· взаимодействие со Счетной палатой Российской Федерации при проведении внешней проверки отчетов об исполнении федерального бюджета.
Основные показатели результатов программы:
Показатели бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период |
| |||||||||||||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| |||||||||||||
Цель 1. Обеспечение своевременного формирования и предоставления отчетности об исполнении федерального бюджета |
| ||||||||||||||||||||
ПоказаСоблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении федерального бюджета, формируемой органами Федерального казначейства | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | ||||||||||||
ПоказаСоблюдение установленных законодательством Российской Федерации сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении федерального бюджета, формируемой органами Федерального казначейства | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | ||||||||||||
Цель 2. Обеспечение своевременного формирования и предоставления отчетности об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации |
| ||||||||||||||||||||
ПоказаСоблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации, формируемой органами Федерального казначейства | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да |
| |||||||||||
ПоказаСоблюдение установленных законодательством Российской Федерации сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации, формируемой органами Федерального казначейства | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да |
| |||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Затраты на реализацию программы | тыс. руб. | 1 343 197,8 | 1 ,8 | 2 424 667,2 | 2 ,03 | 5 ,2 | 5 248 855,9 | 5 083 685,6 | 5 356 626,1 |
| |||||||||||
| |||||||||||||||||||||
1.2.4. Распределение доходов, поступающих в бюджетную систему Российской Федерации
Ответственное подразделение: Федеральное казначейство.
Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.
Программа обеспечивает решение следующих задач:
1.2. «Организация и обеспечение исполнения федерального бюджета и формирование бюджетной отчетности».
Срок реализации программы: на постоянной основе.
Цели программы:
· Организация и осуществление распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;
· Информирование администраторов поступлений и других заинтересованных пользователей о поступлении средств.
Основные мероприятия программы:
· распределение доходов по кодам бюджетной классификации и бюджетам бюджетной системы Российской Федерации;
· обработка информации от администраторов поступлений об излишне/ошибочно уплаченных (перечисленных) средствах, о необходимости перераспределения/возврата/зачета/уточнения поступивших платежей;
· осуществление распоряжений о перечислении средств на счета соответствующих бюджетов, перечислении средств федерального бюджета на Единый счет федерального бюджета, возврате излишне/ошибочно уплаченных (перечисленных) средств и средств, подлежащих возврату, на счета плательщиков;
· формирование и предоставление администраторам поступлений информации о поступлении доходов;
· формирование и предоставление финансовым органам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, государственным внебюджетным фондам, Минфину России информации о поступивших в соответствующие бюджеты доходах.
Основные показатели результатов программы:
Показатели бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период |
| |||||||||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| |||||||||
Цель 1. Организация и осуществление распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации |
| ||||||||||||||||
ПоказаДоля доходов, поступающих в бюджетную систему Российской Федерации, обрабатываемых органами Федерального казначейства | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
ПоказаСреднемесячное количество осуществляемых платежных операций по учету и распределению доходов | тыс. ед. | 18 257 | 18 300 | 27 442 | 28 784 | 28 784 | 28 784 | 28 784 | 28 784 | ||||||||
Цель 2. Информирование администраторов поступлений и других заинтересованных пользователей о поступлении средств |
| ||||||||||||||||
ПоказаКоличество администраторов доходов, с которыми взаимодействуют органы ФК[1] | ед. | 37 519 | 41 222 | 48 208 | 59 215 | 59 215 | 59 215 | 59 215 | 59 215 |
| |||||||
Затраты на реализацию программы | тыс. руб. | 3 ,4 | 4 ,0 | 5 871 714,0 | 6 ,24 | 1 ,5 | 2 074 535,3 | 2 009 254,1 | 2 117 129,9 |
| |||||||
1.3.1. Финансовое обеспечение расходных обязательств Российской Федерации, подлежащих исполнению за счет
межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Ответственное подразделение: Департамент бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки.
Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.
Программа обеспечивает решение следующих задач:
1.3. «Обеспечение исполнения расходных обязательств Российской Федерации за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации».
Срок реализации программы: ежегодно, на постоянной основе.
Цели программы:
· Обеспечение прозрачности и обоснованности расчетов межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации;
· Своевременное и полное перечисление межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации.
Основные показатели результатов программы:
Показатели бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | |||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
Цель 1. Обеспечение прозрачности и обоснованности расчетов межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов РФ | ||||||||
ПоказаНаличие утвержденной Правительством РФ методики (порядка) расчета межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов РФ | да/нет | нет | нет | да | да | да | да | да |
ПоказаНаличие единой (согласованной) системы исходных данных для прогнозирования и расчета объема расходных обязательств РФ, подлежащих исполнению за счет межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов РФ | да/нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
ПоказаИзменение объема межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов РФ в течение финансового года (суммарно) | % | н. д. | <15% | <10% | <5% | <5% | <5% | <5% |
Цель 2. Своевременное и полное перечисление межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов РФ | ||||||||
ПоказаДоля перечисленных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам государственных внебюджетных фондов (в % к уточненной сводной бюджетной росписи) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Затраты на реализацию программы | тыс. руб. | 1 043 943 547,8 | 1 577 551 600,0 | 2 071 856 300,0 | 2 593 104 900,0 | 2 427 657 600,0 | 2 653 365 100,0 | 2 893 ,0 |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |


