1.2.3. Формирование и представление бюджетной отчетности

Ответственные подразделения: Департамент организации составления и исполнения федерального бюджета, Федеральное казначейство.

Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.

Программа обеспечивает решение следующих задач:

1.2. «Организация и обеспечение исполнения федерального бюджета и формирование бюджетной отчетности».

Срок реализации программы: на постоянной основе.

Цели программы:

·  Обеспечение своевременного формирования и предоставления отчетности об исполнении федерального бюджета;

·  Обеспечение своевременного формирования и предоставления отчетности об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации.

Основные мероприятия программы:

·  ежемесячное формирование и предоставление оперативной информации о кассовом исполнении федерального бюджета;

·  получение от УФК и ГРБС месячной, квартальной, годовой бюджетной отчетности и обеспечение сверки взаимосвязанных показателей;

·  формирование и предоставление месячных, квартальных и годовых отчетов об исполнении федерального бюджета;

·  получение от финансовых органов и органов управления государственных внебюджетных фондов месячной, ежеквартальной, годовой бюджетной отчетности соответственно об исполнении консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и территориальных внебюджетных фондов и об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации. Обеспечение сверки взаимосвязанных показателей с отчетностью ГРБС и УФК по субъектам Российской Федерации;

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

·  формирование месячных, квартальных и годовых отчетов об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации;

·  взаимодействие со Счетной палатой Российской Федерации при проведении внешней проверки отчетов об исполнении федерального бюджета.

Основные показатели результатов программы:

Показатели бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

 

Цель 1. Обеспечение своевременного формирования и предоставления отчетности об исполнении федерального бюджета

 

ПоказаСоблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении федерального бюджета, формируемой органами Федерального казначейства

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

ПоказаСоблюдение установленных законодательством Российской Федерации сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении федерального бюджета, формируемой органами Федерального казначейства

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

Цель 2. Обеспечение своевременного формирования и предоставления отчетности об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации

 

ПоказаСоблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации, формируемой органами Федерального казначейства

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

 

ПоказаСоблюдение установленных законодательством Российской Федерации сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации, формируемой органами Федерального казначейства

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

 

 

Затраты на реализацию программы

тыс. руб.

1 343 197,8

1 ,8

2 424 667,2

2 ,03

5 ,2

5 248 855,9

5 083 685,6

5 356 626,1

 

 

1.2.4. Распределение доходов, поступающих в бюджетную систему Российской Федерации

Ответственное подразделение: Федеральное казначейство.

Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.

Программа обеспечивает решение следующих задач:

1.2. «Организация и обеспечение исполнения федерального бюджета и формирование бюджетной отчетности».

Срок реализации программы: на постоянной основе.

Цели программы:

·  Организация и осуществление распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;

·  Информирование администраторов поступлений и других заинтересованных пользователей о поступлении средств.

Основные мероприятия программы:

·  распределение доходов по кодам бюджетной классификации и бюджетам бюджетной системы Российской Федерации;

·  обработка информации от администраторов поступлений об излишне/ошибочно уплаченных (перечисленных) средствах, о необходимости перераспределения/возврата/зачета/уточнения поступивших платежей;

·  осуществление распоряжений о перечислении средств на счета соответствующих бюджетов, перечислении средств федерального бюджета на Единый счет федерального бюджета, возврате излишне/ошибочно уплаченных (перечисленных) средств и средств, подлежащих возврату, на счета плательщиков;

·  формирование и предоставление администраторам поступлений информации о поступлении доходов;

·  формирование и предоставление финансовым органам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, государственным внебюджетным фондам, Минфину России информации о поступивших в соответствующие бюджеты доходах.

Основные показатели результатов программы:

Показатели бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

 

Цель 1. Организация и осуществление распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

 

ПоказаДоля доходов, поступающих в бюджетную систему Российской Федерации, обрабатываемых органами Федерального казначейства

%

100

100

100

100

100

100

100

100

ПоказаСреднемесячное количество осуществляемых платежных операций по учету и распределению доходов

тыс. ед.

18 257

18 300

27 442

28 784

28 784

28 784

28 784

28 784

Цель 2. Информирование администраторов поступлений и других заинтересованных пользователей о поступлении средств

 

ПоказаКоличество администраторов доходов, с которыми взаимодействуют органы ФК[1]

ед.

37 519

41 222

48 208

59 215

59 215

59 215

59 215

59 215

 

Затраты на реализацию программы

тыс. руб.

3 ,4

4 ,0

5 871 714,0

6 ,24

1 ,5

2 074 535,3

2 009 254,1

2 117 129,9

 

1.3.1. Финансовое обеспечение расходных обязательств Российской Федерации, подлежащих исполнению за счет
межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Ответственное подразделение: Департамент бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки.

Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.

Программа обеспечивает решение следующих задач:

1.3. «Обеспечение исполнения расходных обязательств Российской Федерации за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации».

Срок реализации программы: ежегодно, на постоянной основе.

Цели программы:

·  Обеспечение прозрачности и обоснованности расчетов межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации;

·  Своевременное и полное перечисление межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации.

Основные показатели результатов программы:

Показатели бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Цель 1. Обеспечение прозрачности и обоснованности расчетов межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов РФ

ПоказаНаличие утвержденной Правительством РФ методики (порядка) расчета межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов РФ

да/нет

нет

нет

да

да

да

да

да

ПоказаНаличие единой (согласованной) системы исходных данных для прогнозирования и расчета объема расходных обязательств РФ, подлежащих исполнению за счет межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов РФ

да/нет

нет

нет

нет

да

да

да

да

ПоказаИзменение объема межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов РФ в течение финансового года (суммарно)

%

н. д.

<15%

<10%

<5%

<5%

<5%

<5%

Цель 2. Своевременное и полное перечисление межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов РФ

ПоказаДоля перечисленных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам государственных внебюджетных фондов (в % к уточненной сводной бюджетной росписи)

%

100

100

100

100

100

100

100

Затраты на реализацию программы

тыс. руб.

1 043 943 547,8

1 577 551 600,0

2 071 856 300,0

2 593 104 900,0

2 427 657 600,0

2 653 365 100,0

2 893 ,0

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10