Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.

Программа обеспечивает решение следующих задач:

4.2. «Выравнивание бюджетной обеспеченности и повышение финансовой устойчивости консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации».

Срок реализации программы: ежегодно, на постоянной основе.

Цели программы: Повышение прозрачности процедуры предоставления бюджетных кредитов. Повышение сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации.

Основные показатели результатов программы:

Показатели бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Цель 1. Повышение прозрачности процедуры предоставления бюджетных кредитов

ПоказаНаличие утвержденного Правительством РФ формализованного порядка предоставления бюджетных кредитов из федерального бюджета

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

Цель 2. Обеспечение сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации

ПоказаДоля просроченной задолженности по предоставленным бюджетным кредитам в объеме предоставленных бюджетных кредитов в течение бюджетного года

%

0

0

0

0

0

0

0

ПоказаКоличество субъектов РФ, для которых приостановлено (сокращено) предоставление межбюджетных трансфертов в связи с невыполнением условий соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета субъекта РФ

ед.

0

0

0

0

0

0

0

ПоказаКоличество субъектов РФ, у которых увеличилась задолженность по заработной плате

ед.

5

4

4

3

2

0

0

ПоказаКоличество консолидированных бюджетов субъектов РФ, в которых доля межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) в объеме собственных доходов превышает 50 %

ед.

13

18

18

17

16

15

15

Затраты на реализацию программы

тыс. руб.

10 006 492

10

23 

45 

39 630 180,0

45 697 740,0

39 479 410,0

4.3.1. Обеспечение приоритетного выполнения социально-значимых полномочий субнациональных органов власти

Ответственное подразделение: Департамент межбюджетных отношений.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.

Программа обеспечивает решение следующих задач: 4.3. «Софинансирование расходов бюджетов субъектов Российской Федерации».

Срок реализации программы: ежегодно, на постоянной основе.

Цель программы: Повышение прозрачности предоставления средств, предоставляемых на условиях софинансирования социально-значимых расходов и уровня финансового обеспечения социально-значимых расходов.

Основные показатели результатов программы:

Показатели бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Показатель 1 Отношение задолженности по выполнению социально-значимых расходов по полномочиям органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, частично возмещаемых из федерального бюджета к общему объему социально-значимых расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ

%

4

1

1

1

<1

<1

<1

Показатель 2 Доля детей-сирот, которым предоставлены жилые помещения, в общей численности детей-сирот, имеющих право на получение жилого помещения

%

-

-

13,2

11,0

19,8

20,1

20,2

Показатель 3 Учет уровня бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и уровня значимости (величина расчетной потребности в финансировании социально-значимых расходов) при определении уровней софинансирования на формализованной основе

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

Затраты на реализацию программы

тыс. руб.

29

34

75 

64 

36 750 000,0

68 550 000,0

44 250 000,0

4.4.1. Финансовое обеспечение реализации полномочий, «делегированных» субъектам
Российской Федерации и (или) муниципальным образованиям

Ответственное подразделение: Департамент межбюджетных отношений.

Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.

Программа обеспечивает решение следующих задач:

4.4. «Финансовое обеспечение полномочий, «делегированных» субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям».

Срок реализации программы: ежегодно, на постоянной основе.

Цели программы:

·  Повышение прозрачности распределения и предоставления субвенций из федерального бюджета;

·  Повышение уровня финансового обеспечения полномочий, «делегированных» субъектам Российской Федерации и (или) муниципальным образованьям.

Основные показатели результатов программы:

Показатели бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009 г.

2010

2011

2012

2013

Показатель 1 Наличие утвержденной Правительством Российской Федерации методики распределения субвенций из федерального бюджета

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

Затраты на реализацию программы

тыс. руб.

62

93

155 

164 

170 000 000,0

182 000 000,0

198 000 000,0

4.5.1. Выполнение полномочий по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
(бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов)

Ответственное подразделение: Федеральное казначейство.

Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.

Программа обеспечивает решение следующих задач:

4.5. «Оказание услуг субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов органами Федерального казначейства».

Срок реализации программы: ежегодно, на постоянной основе.

Цели программы:

·  Организация и осуществление кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований и бюджетов ГВБФ;

·  Предоставление других услуг, связанных с исполнением бюджетов (ведение лицевых счетов бюджетополучателей и пр.).

Основные мероприятия программы:

·  учет и доведение информации о бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств и объемах финансирования расходов до бюджетополучателей региональных и местных бюджетов, а также бюджетов ГВБФ;

·  ведение лицевых счетов распорядителей и получателей средств региональных и местных бюджетов, а также бюджетов ГВБФ;

·  учет бюджетных обязательств региональных и местных бюджетов, а также бюджетов ГВБФ;

·  санкционирование и осуществление платежей за счет средств региональных и местных бюджетов, а также бюджетов ГВБФ;

·  формирование и предоставление информации о кассовых операциях региональных и местных бюджетов, а также бюджетов ГВБФ.

Основные показатели результатов программы:

Показатели бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Цель 1. Организация и осуществление ведения единых счетов бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований и бюджетов ГВБФ

ПоказаКоличество субъектов Российской Федерации, ведение единых счетов бюджетов которых осуществляется органами ФК

ед.

89

85

83

83

83

83

83

ПоказаДоля муниципальных образований, ведение единых счетов бюджетов которых осуществляется органами ФК

%

100

100

100

100

100

100

100

Цель 2. Предоставление других услуг, связанных с исполнением бюджетов (ведение лицевых счетов бюджетополучателей и пр.)

ПоказаДоля субъектов РФ, для которых органами ФК осуществляется ведение лицевых счетов бюджетополучателей по учету средств соответствующих бюджетов, от обратившихся в органы ФК

%

100

100

100

100

100

100

100

ПоказаДоля муниципальных образований, для которых органами ФК осуществляется ведение лицевых счетов бюджетополучателей по учету средств соответствующих бюджетов, от обратившихся в органы ФК

%

100

100

100

100

100

100

100

ПоказаДоля ГВБФ, для которых органами ФК осуществляется ведение лицевых счетов бюджетополучателей по учету средств соответствующих бюджетов, от обратившихся в органы ФК

%

0

0

0

0

0

0

0

Затраты на реализацию программы

тыс. руб.

1 ,6

6 ,3

8 ,52

6 ,4

6 ,5

6 ,8

6 ,6

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10