Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.
Программа обеспечивает решение следующих задач:
4.2. «Выравнивание бюджетной обеспеченности и повышение финансовой устойчивости консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации».
Срок реализации программы: ежегодно, на постоянной основе.
Цели программы: Повышение прозрачности процедуры предоставления бюджетных кредитов. Повышение сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации.
Основные показатели результатов программы:
Показатели бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | ||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||
Цель 1. Повышение прозрачности процедуры предоставления бюджетных кредитов | |||||||||
ПоказаНаличие утвержденного Правительством РФ формализованного порядка предоставления бюджетных кредитов из федерального бюджета | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | |
Цель 2. Обеспечение сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации | |||||||||
ПоказаДоля просроченной задолженности по предоставленным бюджетным кредитам в объеме предоставленных бюджетных кредитов в течение бюджетного года | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ПоказаКоличество субъектов РФ, для которых приостановлено (сокращено) предоставление межбюджетных трансфертов в связи с невыполнением условий соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета субъекта РФ | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ПоказаКоличество субъектов РФ, у которых увеличилась задолженность по заработной плате | ед. | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
ПоказаКоличество консолидированных бюджетов субъектов РФ, в которых доля межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) в объеме собственных доходов превышает 50 % | ед. | 13 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | |
Затраты на реализацию программы | тыс. руб. | 10 006 492 | 10 | 23 | 45 | 39 630 180,0 | 45 697 740,0 | 39 479 410,0 | |
4.3.1. Обеспечение приоритетного выполнения социально-значимых полномочий субнациональных органов власти
Ответственное подразделение: Департамент межбюджетных отношений.
Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.
Программа обеспечивает решение следующих задач: 4.3. «Софинансирование расходов бюджетов субъектов Российской Федерации».
Срок реализации программы: ежегодно, на постоянной основе.
Цель программы: Повышение прозрачности предоставления средств, предоставляемых на условиях софинансирования социально-значимых расходов и уровня финансового обеспечения социально-значимых расходов.
Основные показатели результатов программы:
Показатели бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | |||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
Показатель 1 Отношение задолженности по выполнению социально-значимых расходов по полномочиям органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, частично возмещаемых из федерального бюджета к общему объему социально-значимых расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ | % | 4 | 1 | 1 | 1 | <1 | <1 | <1 |
Показатель 2 Доля детей-сирот, которым предоставлены жилые помещения, в общей численности детей-сирот, имеющих право на получение жилого помещения | % | - | - | 13,2 | 11,0 | 19,8 | 20,1 | 20,2 |
Показатель 3 Учет уровня бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и уровня значимости (величина расчетной потребности в финансировании социально-значимых расходов) при определении уровней софинансирования на формализованной основе | да/нет | да | да | да | да | да | да | да |
Затраты на реализацию программы | тыс. руб. | 29 | 34 | 75 | 64 | 36 750 000,0 | 68 550 000,0 | 44 250 000,0 |
4.4.1. Финансовое обеспечение реализации полномочий, «делегированных» субъектам
Российской Федерации и (или) муниципальным образованиям
Ответственное подразделение: Департамент межбюджетных отношений.
Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.
Программа обеспечивает решение следующих задач:
4.4. «Финансовое обеспечение полномочий, «делегированных» субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям».
Срок реализации программы: ежегодно, на постоянной основе.
Цели программы:
· Повышение прозрачности распределения и предоставления субвенций из федерального бюджета;
· Повышение уровня финансового обеспечения полномочий, «делегированных» субъектам Российской Федерации и (или) муниципальным образованьям.
Основные показатели результатов программы:
Показатели бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | |||||
2007 | 2008 | 2009 г. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
Показатель 1 Наличие утвержденной Правительством Российской Федерации методики распределения субвенций из федерального бюджета | да/нет | да | да | да | да | да | да | да |
Затраты на реализацию программы | тыс. руб. | 62 | 93 | 155 | 164 | 170 000 000,0 | 182 000 000,0 | 198 000 000,0 |
4.5.1. Выполнение полномочий по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
(бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов)
Ответственное подразделение: Федеральное казначейство.
Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.
Программа обеспечивает решение следующих задач:
4.5. «Оказание услуг субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов органами Федерального казначейства».
Срок реализации программы: ежегодно, на постоянной основе.
Цели программы:
· Организация и осуществление кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований и бюджетов ГВБФ;
· Предоставление других услуг, связанных с исполнением бюджетов (ведение лицевых счетов бюджетополучателей и пр.).
Основные мероприятия программы:
· учет и доведение информации о бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств и объемах финансирования расходов до бюджетополучателей региональных и местных бюджетов, а также бюджетов ГВБФ;
· ведение лицевых счетов распорядителей и получателей средств региональных и местных бюджетов, а также бюджетов ГВБФ;
· учет бюджетных обязательств региональных и местных бюджетов, а также бюджетов ГВБФ;
· санкционирование и осуществление платежей за счет средств региональных и местных бюджетов, а также бюджетов ГВБФ;
· формирование и предоставление информации о кассовых операциях региональных и местных бюджетов, а также бюджетов ГВБФ.
Основные показатели результатов программы:
Показатели бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | |||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||||
Цель 1. Организация и осуществление ведения единых счетов бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований и бюджетов ГВБФ | ||||||||||||||
ПоказаКоличество субъектов Российской Федерации, ведение единых счетов бюджетов которых осуществляется органами ФК | ед. | 89 | 85 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | ||||||
ПоказаДоля муниципальных образований, ведение единых счетов бюджетов которых осуществляется органами ФК | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
Цель 2. Предоставление других услуг, связанных с исполнением бюджетов (ведение лицевых счетов бюджетополучателей и пр.) | ||||||||||||||
ПоказаДоля субъектов РФ, для которых органами ФК осуществляется ведение лицевых счетов бюджетополучателей по учету средств соответствующих бюджетов, от обратившихся в органы ФК | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
ПоказаДоля муниципальных образований, для которых органами ФК осуществляется ведение лицевых счетов бюджетополучателей по учету средств соответствующих бюджетов, от обратившихся в органы ФК | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
ПоказаДоля ГВБФ, для которых органами ФК осуществляется ведение лицевых счетов бюджетополучателей по учету средств соответствующих бюджетов, от обратившихся в органы ФК | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Затраты на реализацию программы | тыс. руб. | 1 ,6 | 6 ,3 | 8 ,52 | 6 ,4 | 6 ,5 | 6 ,8 | 6 ,6 | ||||||
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |


