- повышение квалификации сотрудников УИС.
Целевые индикаторы
Техническое состояние основных фондов бюджетного сектора учреждений УИС остается неудовлетворительным и имеет значительный физический и моральный износ, средний показатель которого по зданиям и сооружениям – 70%, а по инженерным сетям до 80 %.
В уголовно-исполнительной системе на 01.01.2005 г. имеется около 40 тысяч объектов и 3405 км водопроводных и канализационных сетей.
Периодичность проведения капитальных ремонтов зданий и сооружений в системе УИС составляет 20 лет, а водопроводных и канализационных сетей – 15 лет.
Для полного восстановления основных фондов и соблюдения периодичности капитального ремонта, необходимо ежегодно осуществлять капитальный ремонт в среднем 2000 объектов и 227 км. водопроводных и канализационных сетей.
Балансовая стоимость зданий и сооружений с учетом ежегодного ввода в эксплуатацию объектов строительства, перепрофилирования бывших ЛТП и военных городков, а также с передачей на бюджетный баланс части основных производственных фондов, в целом по УИС на 01.01.2006 г. составит около 60000 млн. рублей.
В целом по УИС для надлежащего размещения спецконтингента недостает 28 тысячи мест, из которых 15,3 тысячи мест в следственных изоляторах и 12,7 тысячи в исправительных учреждениях.
Основные показатели программы:
Показатели бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | |||||
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
Количество объектов, техническое состояние которых соответствует предъявляемым требованиям | объект | 12000 | 13088 | 13873 | 14428 | 14861 | ||
Процент отремонтированных объектов к их общему количеству в целом по УИС | % | 30 | 32,7 | 34,7 | 36 | 37,2 | ||
Протяженность водопроводных и канализационных сетей, техническое состояние которых соответствует предъявляемым требованиям | км | 681 | 804,5 | 852,8 | 886,9 | 913,5 | ||
Процент отремонтированных сетей к их общей протяженности в целом по УИС | % | 20 | 23,6 | 25,0 | 26,1 | 26,8 | ||
Экономия водных ресурсов при ежегодном ремонте 118 км водопроводных сетей | куб. м. на 1 чел. в месяц | Перерасход 1,38 куб. м. на 1 чел. | 0,13 | 0,26 | 0,39 | 0,42 | ||
Обеспеченность спальными местами спецконтингента, согласно предъявляемым требованиям | % | 95,4 | 95,8 | 96,2 | 96,6 | 98 | ||
Затраты на реализацию программы | млн. руб. | 1003,8 | 774,2 | 840,8 | 1051,4 | 1235,3 | 1284,7 | 1349,0 |
Краткая характеристика
планируемой бюджетной целевой программы
«Организация исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, на 2007 – 2009 годы»
Статус программы: аналитическая ведомственная целевая программа
Цели и задачи Федеральной службы исполнения наказаний, решение которых будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы:
Стратегическая цель: «Улучшение качества исполнения судебных решений, актов иных органов и приговоров».
Тактическая задача : «Гуманизация условий отбывания наказаний».
Срок реализации программы: гг.
Цели программы:
Повышение эффективности исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, организация исполнения новых наказаний в виде обязательных работ и ограничения свободы, создание надлежащих условий функционирования уголовно-исполнительных инспекций.
Расширение применения альтернативных лишению свободы наказаний, совершенствование нормативного и организационно-штатного обеспечения уголовно-исполнительных инспекций, укрепление их и материально-технической базы, а также создание указанных учреждений в каждом районном административном образовании.
Основные мероприятия программы (краткое описание):
- аренда помещений;
- приобретение для нужд УИИ ГСМ и концтоваров;
- денежное довольствие, денежная продовольственная компенсация, компенсация санаторно-курортного лечения.
Основные показатели программы:
Задачи, программы, показатели | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | |||||
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
Доля лиц, совершивших повторные преступления в период отбывания наказания (от числа лиц, прошедших по учетам УИИ) | % | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,29 | 0,28 | 027 |
Доля осужденных, привлеченных к исправительным и обязательным работам (от числа подлежащих привлечению к труду) | % | - | - | 93,2 | 94,0 | 95,0 | 96,0 | 97,0 |
Затраты на реализацию программы (всего) | млн. руб. | 491,3 | 552,0 | 1752,0 | 1752,0 | 1822,4 | 1932,3 | 2027,1 |
Краткая характеристика
непрограммной деятельности Федеральной службы исполнения наказаний
«Обеспечение учреждений и органов уголовно-исполнительной системы
материально-техническими ресурсами на 2007 – 2009 годы»
Цели и задачи Федеральной службы исполнения наказаний, решение которых будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы:
Стратегическая цель: «Улучшение качества исполнения судебных решений, актов иных органов и приговоров».
Тактическая задача : «Гуманизация условий отбывания наказаний».
Основные мероприятия непрограммной деятельности (краткое описание):
Повышение уровня обеспеченности вещевым имуществом осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений исходя из выделяемых лимитов бюджетного финансирования и утвержденных норм вещевого довольствия.
Создание необходимых коммунальных условий для спецконтингента и личного состава в соответствии с установленными нормами потребления.
Обеспечение осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений продовольствием в соответствии с установленными Правительством Российской Федерации нормами питания.
Повышение уровня обеспеченности учреждений и органов УИС оборудованием и имуществом продовольственной службы исходя из выделяемых лимитов бюджетного финансирования и установленных норм положенности.
Повышение уровня обеспеченности форменным обмундированием личного состава УИС исходя из выделяемых лимитов бюджетного финансирования и установленных норм снабжения вещевым имуществом.
Повышение уровня материально-технического обеспечения подразделений УИС исходя из выделяемых лимитов бюджетного финансирования и утвержденных норм эксплуатации.
Повышение уровня обеспеченности подразделений УИС транспортом и горюче-смазочными материалами исходя из выделяемых лимитов бюджетного финансирования и установленных норм эксплуатации и расхода.
Основные показатели программы:
Задачи, программы, показатели | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | |||||
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
Цель непрограммной деятельности: Обеспечение вещевым имуществом спецконтингента за счет выделяемого бюджетного финансирования в соответствии с утвержденными нормами положенности | ||||||||
Показатели: | ||||||||
Обеспеченность вещевым имуществом осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений | % | 22,6 | 15,4 | 45,0 | 48,1 | 77,67 | 78,0 | 79,0 |
Цель непрограммной деятельности: Создание необходимых коммунально-бытовых условий для спецконтингента и личного состава | ||||||||
Показатели: | ||||||||
Финансовое обеспечение учреждений и органов уголовно-исполнительной системы за пользование водными и энергетическими ресурсами | % от потребности (вода/ энергетичес-кие ресурсы) | 56 | 50 | 100,0 | 95,0 | 100 | 100 | 100 |
Цель непрограммной деятельности: Обеспечение осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений продовольствием, согласно установленным Правительством Российской Федерации нормам питания | ||||||||
Показатели: | ||||||||
Обеспеченность учреждений и органов уголовно-исполнительной системы продовольствием | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Цель непрограммной деятельности: Создание необходимых коммунальных условий для спецконтингента и личного состава в соответствии с установленными нормами потребления | ||||||||
Показатели: | ||||||||
Обеспеченность учреждений уголовно-исполнительной системы котелъно – печным топливом | % | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 | 76 | 77 |
Цель непрограммной деятельности: Повышение уровня обеспеченности учреждений и органов УИС оборудованием и имуществом продовольственной службы исходя из выделяемых лимитов бюджетного финансирования и установленных норм положенности | ||||||||
Показатели: | ||||||||
Обеспеченность учреждений и органов уголовно-исполнительной системы имуществом и оборудованием (столово-кухонная посуда и инвентарь.) | % | 29 | 33 | 35 | 27 | 26,1 | 27 | 27 |
Цель непрограммной деятельности: Повышение уровня обеспеченности форменным обмундированием личного состава УИС исходя из выделяемых лимитов бюджетного финансирования и установленных норм снабжения вещевым имуществом | ||||||||
Показатели: | ||||||||
Обеспеченность форменным обмундированием личного состава УИС | % | 30,0 | 40,0 | 35,0 | 54,3 | 68,76 | 69 | 69 |
Цель непрограммной деятельности: Повышение уровня материально-технического обеспечения подразделений УИС исходя из выделяемых лимитов бюджетного финансирования и утвержденных норм эксплуатации | ||||||||
Показатели: | ||||||||
Обеспечение учреждений УИС расходными материалами предметами длительного пользования (запасные части ко всем видам транспорта/банно-прачечного и др. оборудования) | % | 50 | 66 | 52 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Цель непрограммной деятельности: Повышение уровня обеспеченности подразделений УИС транспортом исходя из выделяемых лимитов бюджетного финансирования и установленных норм эксплуатации | ||||||||
Показатели: | ||||||||
Обеспеченность подразделений УИС транспортом | % от потребности | 65,12 | 65,4 | 67,0 | 67,0 | 69 | 70 | 70 |
Цель непрограммной деятельности: Повышение уровня обеспеченности подразделений УИС горюче-смазочными материалами исходя из выделяемых лимитов бюджетного финансирования и установленных норм расхода | ||||||||
Показатели: | ||||||||
Обеспеченность подразделений УИС ГСМ | % от потребности | 32 | 31 | 56,7 | 76,9 | 100 | 100 | 100 |
Затраты на реализацию программы | млн. руб. | 16508,7 | 17836,7 | 19850,0 | 25287,4 | 29306,9 | 31950,0 | 35583,3 |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 |


