- повышение квалификации сотрудников УИС.

Целевые индикаторы

Техническое состояние основных фондов бюджетного сектора учреждений УИС остается неудовлетворительным и имеет значительный физический и моральный износ, средний показатель которого по зданиям и сооружениям – 70%, а по инженерным сетям до 80 %.

В уголовно-исполнительной системе на 01.01.2005 г. имеется около 40 тысяч объектов и 3405 км водопроводных и канализационных сетей.

Периодичность проведения капитальных ремонтов зданий и сооружений в системе УИС составляет 20 лет, а водопроводных и канализационных сетей – 15 лет.

Для полного восстановления основных фондов и соблюдения периодичности капитального ремонта, необходимо ежегодно осуществлять капитальный ремонт в среднем 2000 объектов и 227 км. водопроводных и канализационных сетей.

Балансовая стоимость зданий и сооружений с учетом ежегодного ввода в эксплуатацию объектов строительства, перепрофилирования бывших ЛТП и военных городков, а также с передачей на бюджетный баланс части основных производственных фондов, в целом по УИС на 01.01.2006 г. составит около 60000 млн. рублей.

В целом по УИС для надлежащего размещения спецконтингента недостает 28 тысячи мест, из которых 15,3 тысячи мест в следственных изоляторах и 12,7 тысячи в исправительных учреждениях.

Основные показатели программы:

Показатели бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Количество объектов, техническое состояние которых соответствует предъявляемым требованиям

объект

12000

13088

13873

14428

14861

Процент отремонтированных объектов к их общему количеству в целом по УИС

%

30

32,7

34,7

36

37,2

Протяженность водопроводных и канализационных сетей, техническое состояние которых соответствует предъявляемым требованиям

км

681

804,5

852,8

886,9

913,5

Процент отремонтированных сетей к их общей протяженности в целом по УИС

%

20

23,6

25,0

26,1

26,8

Экономия водных ресурсов при ежегодном ремонте 118 км водопроводных сетей

куб. м. на 1 чел. в месяц

Перерасход 1,38 куб. м. на 1 чел.

0,13

0,26

0,39

0,42

Обеспеченность спальными местами спецконтингента, согласно предъявляемым требованиям

%

95,4

95,8

96,2

96,6

98

Затраты на реализацию программы

млн. руб.

1003,8

774,2

840,8

1051,4

1235,3

1284,7

1349,0

Краткая характеристика

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

планируемой бюджетной целевой программы

«Организация исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, на 2007 – 2009 годы»

Статус программы: аналитическая ведомственная целевая программа

Цели и задачи Федеральной службы исполнения наказаний, решение которых будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы:

Стратегическая цель: «Улучшение качества исполнения судебных решений, актов иных органов и приговоров».

Тактическая задача : «Гуманизация условий отбывания наказаний».

Срок реализации программы: гг.

Цели программы:

Повышение эффективности исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, организация исполнения новых наказаний в виде обязательных работ и ограничения свободы, создание надлежащих условий функционирования уголовно-исполнительных инспекций.

Расширение применения альтернативных лишению свободы наказаний, совершенствование нормативного и организационно-штатного обеспечения уголовно-исполнительных инспекций, укрепление их и материально-технической базы, а также создание указанных учреждений в каждом районном административном образовании.

Основные мероприятия программы (краткое описание):

- аренда помещений;

- приобретение для нужд УИИ ГСМ и концтоваров;

- денежное довольствие, денежная продовольственная компенсация, компенсация санаторно-курортного лечения.

Основные показатели программы:

Задачи, программы, показатели

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Доля лиц, совершивших повторные преступления в период отбывания наказания (от числа лиц, прошедших по учетам УИИ)

%

0,3

0,3

0,3

0,3

0,29

0,28

027

Доля осужденных, привлеченных к исправительным и обязательным работам (от числа подлежащих привлечению к труду)

%

-

-

93,2

94,0

95,0

96,0

97,0

Затраты на реализацию программы

(всего)

млн. руб.

491,3

552,0

1752,0

1752,0

1822,4

1932,3

2027,1

Краткая характеристика

непрограммной деятельности Федеральной службы исполнения наказаний

«Обеспечение учреждений и органов уголовно-исполнительной системы

материально-техническими ресурсами на 2007 – 2009 годы»

Цели и задачи Федеральной службы исполнения наказаний, решение которых будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы:

Стратегическая цель: «Улучшение качества исполнения судебных решений, актов иных органов и приговоров».

Тактическая задача : «Гуманизация условий отбывания наказаний».

Основные мероприятия непрограммной деятельности (краткое описание):

Повышение уровня обеспеченности вещевым имуществом осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений исходя из выделяемых лимитов бюджетного финансирования и утвержденных норм вещевого довольствия.

Создание необходимых коммунальных условий для спецконтингента и личного состава в соответствии с установленными нормами потребления.

Обеспечение осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений продовольствием в соответствии с установленными Правительством Российской Федерации нормами питания.

Повышение уровня обеспеченности учреждений и органов УИС оборудованием и имуществом продовольственной службы исходя из выделяемых лимитов бюджетного финансирования и установленных норм положенности.

Повышение уровня обеспеченности форменным обмундированием личного состава УИС исходя из выделяемых лимитов бюджетного финансирования и установленных норм снабжения вещевым имуществом.

Повышение уровня материально-технического обеспечения подразделений УИС исходя из выделяемых лимитов бюджетного финансирования и утвержденных норм эксплуатации.

Повышение уровня обеспеченности подразделений УИС транспортом и горюче-смазочными материалами исходя из выделяемых лимитов бюджетного финансирования и установленных норм эксплуатации и расхода.

Основные показатели программы:

Задачи, программы, показатели

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Цель непрограммной деятельности:

Обеспечение вещевым имуществом спецконтингента за счет выделяемого бюджетного финансирования в соответствии с утвержденными нормами положенности

Показатели:

Обеспеченность вещевым имуществом осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений

%

22,6

15,4

45,0

48,1

77,67

78,0

79,0

Цель непрограммной деятельности:

Создание необходимых коммунально-бытовых условий для спецконтингента и личного состава

Показатели:

Финансовое обеспечение учреждений и органов уголовно-исполнительной системы за пользование водными и энергетическими ресурсами

% от

потребности (вода/

энергетичес-кие ресурсы)

56

50

100,0

95,0

100

100

100

Цель непрограммной деятельности:

Обеспечение осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений продовольствием, согласно установленным Правительством Российской Федерации нормам питания

Показатели:

Обеспеченность учреждений и органов уголовно-исполнительной системы продовольствием

%

100

100

100

100

100

100

100

Цель непрограммной деятельности:

Создание необходимых коммунальных условий для спецконтингента и личного состава в соответствии с установленными нормами потребления

Показатели:

Обеспеченность учреждений уголовно-исполнительной системы

котелъно – печным топливом

%

100

100

100

75

75

76

77

Цель непрограммной деятельности:

Повышение уровня обеспеченности учреждений и органов УИС оборудованием и имуществом продовольственной службы исходя из выделяемых лимитов бюджетного финансирования и установленных норм положенности

Показатели:

Обеспеченность учреждений и органов уголовно-исполнительной системы имуществом и оборудованием (столово-кухонная посуда и инвентарь.)

%

29

33

35

27

26,1

27

27

Цель непрограммной деятельности:

Повышение уровня обеспеченности форменным обмундированием личного состава УИС исходя из выделяемых лимитов бюджетного финансирования и установленных норм снабжения вещевым имуществом

Показатели:

Обеспеченность форменным

обмундированием личного состава УИС

%

30,0

40,0

35,0

54,3

68,76

69

69

Цель непрограммной деятельности:

Повышение уровня материально-технического обеспечения подразделений УИС исходя из выделяемых лимитов бюджетного финансирования и утвержденных норм эксплуатации

Показатели:

Обеспечение учреждений УИС расходными материалами предметами длительного пользования (запасные части ко всем видам транспорта/банно-прачечного и др. оборудования)

%

50

66

52

55

55

55

55

Цель непрограммной деятельности:

Повышение уровня обеспеченности подразделений УИС транспортом исходя из выделяемых лимитов бюджетного финансирования и установленных норм эксплуатации

Показатели:

Обеспеченность подразделений УИС транспортом

% от потребности

65,12

65,4

67,0

67,0

69

70

70

Цель непрограммной деятельности:

Повышение уровня обеспеченности подразделений УИС горюче-смазочными материалами исходя из выделяемых лимитов бюджетного финансирования и установленных норм расхода

Показатели:

Обеспеченность подразделений УИС ГСМ

% от потребности

32

31

56,7

76,9

100

100

100

Затраты на реализацию программы

млн. руб.

16508,7

17836,7

19850,0

25287,4

29306,9

31950,0

35583,3

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7