Основные индикаторы программы социально-экономического развития

муниципального района Архангельский район (ожидаемый результат)

Показатели

Ед.

изм.

2010 г.

оценка

2011 г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

1.Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт;

%

1,1

1,1

1,1

1,2

1,3

1,4

2.Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт

%

0

0

0

0

0

0

3.Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) негосударственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет)

%

0

0

0

0

0

0

4.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

%

98

98

97

96

96

95

5.Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения муниципального района

%

5,1

5,1

2,6

2,6

1,5

1,5

6.Доля расходов на транспорт в общем объеме расходов бюджета муниципального образования

%

0

0

0

0

0

0

7.Доля расходов на транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета муниципального образования на транспорт

%

0

0

0

0

0

0

8.Доля расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство в общем объеме расходов бюджета муниципального образования

%

1,8

1,8

1,8

1,8

2,0

2,0

9.Доля расходов на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство (процентов);

%

0

0

0,2

0,2

0,2

0,2

10. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения

един.

192

220

250

280

290

300

11.Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций

%

28,9

32,3

34,5

35,6

37,5

39,0

12.Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. № 642, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства, в общем годовом объеме заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с указанным перечнем, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок

%

13,0

15,3

15,5

15,5

16,1

16,5

13.Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни государственного имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (процентов);

%

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

14.Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства

%

9

11

11,5

12

12,5

14

15.Площадь зарегистрированных на территории муниципального образования бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно-технологических центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 100 малых и средних компаний

кв. м

0

68

68

136

136

136

16.Доля расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в общем объеме расходов бюджета муниципального образования

%

0,02

0,02

0,03

0,03

0,03

0,03

17.Расходы бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 малое и среднее предприятие муниципального образования

руб.

6850

6850

6850

6950

7100

7500

на 1 жителя муниципального образования

руб.

25,2

25,2

25,2

26,0

26,6

28,1

18.Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе

%

72

80

95

100

100

100

19.Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей площади сельскохозяйственных угодий муниципального района

%

45

45

45

50

50

50

20.Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального района

%

100

100

100

100

100

100

21.Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя

руб.

8111

16600

20100

22000

25000

30000

22.Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального района

%

5,6

8,75

12,3

15,0

20

25

23.Площадь земельных участков, предоставленных для строительства

га

72,12

94,0

103,0

110,0

115,0

120,0

24.Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства

га

49,08

59

65

70

72

75

25.Площадь земельных участков, предоставленных для комплексного освоения в целях жилищного строительства

га

0

0

0

0

0

0

26.Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального района

%

82

90

93

95

100

100

27.Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства (кроме объектов индивидуального жилищного строительства) в течение 3 лет, объектов капитального строительства - в течение 5 лет

кв. м

0,4

0

0

0

0

0

28. Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов)

дней

45

45

45

45

45

45

29.Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительство

дней

10

10

10

10

10

10

30. Отношение объема не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района, к общему объему расходов бюджета муниципального района на увеличение стоимости основных средств

%

0

0

0

0

0

0

II. Здравоохранение и здоровье населения

31.Удовлетворенность населения медицинской помощью (процентов от числа опрошенных)

%

88,5

89,0

90,5

91,5

93

95

32.Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез

%

48,9

55

56

58

60

60

33.Оват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования

%

59

60

63

65

65

65

34.Доля амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения, в общем числе амбулаторных учреждений

%

68

75

78

80

85

90

35.Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет на дому - всего

на 100 тыс. чел. населения

348

340

300

280

260

250

в том числе от инфаркта миокарда, от инсульта

10

10

10

10

10

10

36.Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет в первые сутки в стационаре - всего

на 100 тыс. 

чел. населения

39

30

30

30

30

30

в том числе от инфаркта миокарда, от инсульта

7

5

5

5

5

5

37.Число случаев смерти детей до 18 лет на дому

на 100 тыс. чел. населения

44

22

22

22

22

22

38.Число случаев смерти детей до 18 лет в первые сутки в стационаре

на 100 тыс. 

чел. населения

66

22

22

22

22

22

39.Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального района

%

111,2

108

104

102

100

100

40.Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы врачей муниципальных учреждений здравоохранения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального района

%

217,5

210

208

205

203

200

41.Объем стационарной медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения

на 1 жителя (койко-дней)

1,49

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

42.Объем амбулаторной медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения

на 1 жителя (посещений)

8,98

9,2

9,2

9,2

9,2

9,2

43.Объем медицинской помощи, предоставляемой дневными стационарами всех типов муниципальных учреждений здравоохранения

на 1 жителя (пациенто-дней)

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

44. Объем скорой медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения

на 1 жителя (вызовов)

0,319

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

45.Стоимость единицы объема стационарной медицинской помощи, оказанной муниципальными учреждениями здравоохранения (рублей)

руб.

902,69

938,4

970,5

1010,6

1171,5

1250,0

46.Стоимость единицы объема оказанной амбулаторной помощи (рублей)

руб.

113,28

120,7

127,6

143,7

143,7

155,8

47.Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи в дневных стационарах всех типов (рублей)

руб.

290,57

310,6

331,8

356,3

369,7

390,8

48.Стоимость единицы объема оказанной скорой медицинской помощи (рублей)

руб.

605,26

626,7

657,9

681,5

700,3

730,7

49.Число врачей (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения

на 10 тыс. человек населения (чел.)

20,17

21,2

21,2

22

22

22,2

50.Число среднего медицинского персонала (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения

на 10 тыс. человек населения (чел.)

77,16

77,16

77,16

77,5

77,5

77,5

51. Соотношение численности врачей и среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях здравоохранения

един.

41/151

42/151

43/154

43/154

45/155

45/155

52. Число участковых врачей и врачей общей практики (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения

на 10 тыс. чел. населения (чел.)

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

53.Число медицинских сестер участковых и медицинских сестер врачей общей практики (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения

на 10 тыс. человек населения (чел.)

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

54.Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения

на 10 тыс. человек населения (един.)

59,5

59,5

59,5

59,5

59,5

59,5

55.Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения

дней

332

330

330

330

330

330

56.Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения

дней

10

12

12

12

12

12

57.Доля расходов на здравоохранение в общем объеме расходов бюджета муниципального образования

%

10,4

9,8

10,5

10,5

11,0

11,5

58.Доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение

%

1,3

1,3

1,3

1,5

1,5

1,5

59.Доля расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в текущих расходах бюджета муниципального образования на здравоохранение

%

52,0

41,0

45,0

48,0

50,0

55,0

60) Доля муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных учреждений здравоохранения

%

0

0

0

0

0

0

61.Доля муниципальных медицинских учреждений здравоохранения, применяющих стандарты оказания медицинской помощи, в общем количестве муниципальных учреждений здравоохранения

%

100

100

100

100

100

100

62.Доля муниципальных медицинских учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат, в общем количестве муниципальных учреждений здравоохранения

%

100

100

100

100

100

100

63. Доля муниципальных медицинских учреждений, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования, в общем количестве муниципальных учреждений здравоохранения

%

0

0

0

100

100

100

III. Дошкольное образование

64.Доля детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей 3 - 7 лет

%

0

0

0

0

0

0

65. Доля детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей 3 - 7 лет

%

51

57

59

60

66

70

66.Доля детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях за счет средств бюджета городского муниципального района, в общей численности детей 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях

%

0

0

0

0

0

0

67.Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет

%

11,2

12

12

12

13

13

68.Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений

един.

0,8

0,83

0,86

0,88

0,89

0,9

69.Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования (процентов от числа опрошенных);

%

70. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений

%

15

15

8

8

8

8

71. Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений

%

29

30

34

36

40

45

72. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального района

%

60

62

65

70

73

75

73.Доля расходов на дошкольное образование в общем объеме расходов бюджета муниципального образования

%

4,6

5,2

5,2

5,3

5,5

5,5

74.Доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование

%

0,2

1

1,1

1,2

1,3

1,4

75.Расходы бюджета муниципального образования на дошкольное образование в расчете на 1 воспитанника муниципальных дошкольных образовательных учреждений

руб.

33932

34000

34000

34000

34000

34000

IV. Общее и дополнительное образование

76.Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам

%

99,4

100

100

100

100

100

77.Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку, в численности выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене по данному предмету

98,8

100

100

100

100

100

78.Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике, в численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данному предмету

%

98,8

100

100

100

100

100

79.Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений

98,8

100

100

100

100

100

80.Удовлетворенность населения качеством общего образования (процентов от числа опрошенных)

94

94,3

94,8

95,2

95,5

95,8

81.Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования (процентов от числа опрошенных)

90

90,5

91

91,3

91,7

92

82.Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений

%

4

4

0

0

0

0

83.Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей муниципальных общеобразовательных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального района

%

120

115

110

105

103

103

84.Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

%

82

82

82

82

82

82

85.Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая), приходящихся на 1 работника муниципальных общеобразовательных учреждений

чел

3,3

3,4

3,5

3,7

3,9

4,0

86.Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая), приходящихся на 1 учителя муниципальных общеобразовательных учреждений

чел.

6,5

6,5

6,8

7

7

7

87.Соотношение численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений (среднегодовая) и численности прочего персонала (среднегодовая) (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса)

%

61,2

61,7

62,3

62,7

63

63,5

88.Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений

%

12

13

15

15,5

16

17

89.Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая)

чел.

9,1

9

9,0

9,3

9,5

10

90.Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях (рублей)

руб.

494996

500200

500200

500200

500200

500200

91.Доля расходов на общее образование в общем объеме расходов бюджета муниципального образования

%

41,2

45,1

45,7

45,7

46,5

46,5

92.Доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета муниципального образования на общее образование

%

0,5

0,3

0,5

0,5

0,7

0,7

93.Доля расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в текущих расходах бюджета муниципального образования на общее образование

%

77,2

76,8

77,0

77,0

77,0

77,0

94.Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях (рублей);

руб.

52448

53000

53000

53000

53000

53000

95.Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы

%

61,5

62

63

63,5

64

64,5

96.Доля расходов на дополнительное образование в общем объеме расходов бюджета муниципального образования на образование

%

5,3

5,5

5,5

5,6

5,6

5,6

97.Доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование

%

1,4

0,5

0,5

0,5

0,8

0,8

98.Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений

%

100

100

100

100

100

100

99.Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений

%

100

100

100

100

100

100

V. Физическая культура и спорт

100.Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

%

21,0

21,5

21,9

22,0

22,4

22,8

101.Доля расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт в общем объеме расходов бюджета муниципального образования

%

0,05

0,05

0,05

0,07

0,07

0,07

102.Уровень фактической обеспеченности спортивными залами в муниципальном районе от нормативной потребности

(норм.3,5 кв. м на 10тыс. нас.)

%

60,5

60,5

70,5

70,5

72

75

103.Уровень фактической обеспеченности плавательными бассейнами муниципальном районе от нормативной потребности

(норматив 750 кв. м зерк. воды на10тыс. населен.)

%

0

0

0

0

0

0

104.Уровень фактической обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями в муниципальном районе от нормативной потребности (19,5 тыс. кв. м на 10тыс.)

%

99,6

99,6

99,8

100

100

100

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

105.Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя (кв. метров)

кв. м

19,50

19,8

20,1

20,4

20,8

21,2

106.Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, введенная в действие за год (кв. метров)

кв. м

0,498

0,5

0,5

0,5

0,5

0,52

107. Число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек населения (единиц)

един.

451

456

461

466

472

477

108.Число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек населения, введенных в действие за год (единиц);

един.

6,96

6,96

6,96

7,0

7,0

7,5

109.Общая площадь жилых помещений, строительство которых предусмотрено в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий

кв. м

9869,8

9870

9900

10000

10000

10500

110.Число жилых квартир, строительство которых предусмотрено в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий

един.

138

138

139

140

140

150

111.Год утверждения или внесения последних изменений:

в генеральный план городского округа (схему территориального планирования муниципального района)

2011

в правила землепользования и застройки городского округа (административного центра муниципального района)

2011

в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

112.Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами (процентов от числа опрошенных)

%

81,1

82

82,5

83

85

88

113.Доля объема отпуска холодной воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета

%

80

92

95

100

100

100

114.Доля объема отпуска горячей воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета

%

0

0

0

0

0

0

115.Доля объема отпуска газа, счет за который выставлен по показаниям приборов учета

%

91

93

95

97

99

100

116.Доля объема отпуска электрической энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета

%

100

100

100

100

100

100

117.Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета

%

9

15

25

30

40

50

118.Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными

%

0

0

0

0

0

0

119.Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства

%

0

0

0

0

0

0

120.Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги

%

100

100

100

100

100

100

121.Доля расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство в общем объеме расходов бюджета муниципального образования (субсидии молодым семьям)

%

4,1

3,5

3,5

4,0

4,0

4,0

122.Доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство(субсидии молодым семьям)

%

11,7

11,7

11,7

12,0

12,0

12,0

123.Доля расходов бюджета муниципального образования в части расходов на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство

%

0

0

0

0

0

0

124.Доля расходов бюджета муниципального образования в части расходов на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство

%

0

0

0

0

0

0

125.Отношение тарифов по водоснабжению для промышленных потребителей к тарифам по водоснабжению для населения

%

100

100

100

100

100

100

126.Отношение тарифов по водоотведению для промышленных потребителей к тарифам по водоотведению для населения

%

100

100

100

100

100

100

127.Доля подписанных паспортов готовности жилищного фонда (по состоянию на 15 ноября отчетного года)

%

100

100

100

100

100

100

128.Доля подписанных паспортов готовности котельных (по состоянию на 15 ноября отчетного года)

%

100

100

100

100

100

100

129.Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме

%

0

0

0

0

0

0

130.Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива

%

0

0

0

0

0

0

131.Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации, в том числе муниципальной формы собственности в форме муниципальных учреждений, государственной формы собственности в форме государственных учреждений

%

81

80

70

60

55

50

132.Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации частной формы собственности (процентов)

%

19

20

30

40

45

50

133.Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством хозяйственных обществ с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 процентов

%

0

0

0

0

0

0

134.Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и городского округа муниципального района в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района

%

60

80

85

90

95

100

135.Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и муниципального района в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории муниципального района, кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов

%

100

100

100

100

100

100

136.Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет

%

100

100

100

100

100

100

VIII. Организация муниципального управления

137.Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), в том числе их информационной открытостью (процентов от числа опрошенных)

%

94,5

95,5

96

96,5

97

98

138.Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)

%

96,5

97

97

97,5

98

98

139.Доля муниципальных автономных учреждений в общем числе муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в муниципальном районе

%

6,4

7,6

10,2

11,5

14,1

15,8

140.Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)

%

12,7

12,3

13,0

13,5

15,0

15,0

141.Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

%

710,7

711

711,5

712

712,5

713

142.Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в муниципальном районе от нормативной потребности

%

100

100

100

100

100

100

143.Уровень фактической обеспеченности библиотеками в муниципальном районе от нормативной потребности

%

91

95

98

100

100

100

144.Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха муниципальном районе от нормативной потребности

%

100

100

100

100

100

100

145.Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости)

%

0

0

0

0

0

0

146.Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений

%

0

0

0

0

0

0

147.Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет)

да/нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

148.Доля бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета муниципального образования

%

5,1

4,5

4,5

5,0

5,0

5,0

149.Доля расходов бюджета муниципального образования на культуру в общем объеме расходов бюджета муниципального образования

%

6,9

7,1

7,1

7,1

7,5

7,5

150.Доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета муниципального образования на культуру

%

1,2

0,5

0,7

0,7

0,8

0,8

151.Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя муниципального образования

руб.

760

798

825

864

893

916

152.Доля расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального района, без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий

%

0,3

0,3

0,3

0,35

0,35

0,38

153.Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы

%

48,5

48,7

51,5

53,5

55

60

154.Доля муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде, в общем объеме муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, в том числе первоочередных

%

0,1

0,1

0,15

0,17

0,2

0,25

IX. Дополнительные показатели

155.Площадь озеленения общегородских территорий общего пользования

кв. м на человека

13,52

13,7

13,8

14

14,2

15,0

156.Количество выполненных мероприятий в области охраны окружающей среды, дающих экологический эффект (единиц);

един.

13

14

15

16

17

18

157.Состояние пожарной безопасности муниципального района:

количество пожаров

единиц на 10 тыс. человек населения

19,6

18,1

16,6

15,1

13,1

11,6

количество погибших на пожарах

единиц на 10 тыс. человек населения

0,5

0

0

0

0

0

количество травмированных при пожарах

единиц на 10 тыс. человек населения

1,9

1,0

0

0

0

0

158.Закуп молока от населения в расчете на 1 корову

кг

205

215

250

250

250

250

159.Снижение потребления электроэнергии к соответствующему периоду прошлого года

%

2

3

5

5

5

5

Организация управления Комплексной программой социально-экономического развития муниципального района Архангельский район Республики Башкортостан на годы

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

и контроль за ходом ее реализации.

Организационным механизмом реализации Комплексной программы является ежегодное формиро­вание администрацией муниципального района Архангельский район Республики Башкортостан Плана действий по её реализации, включающего в себя детализацию программных мероприятий и индикаторов их реализации.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой Администрации муниципального района Архангельский район Республики Башкортостан.

Основными исполнителями и соисполнителями программных мероприятий являются:

Администрация муниципального района Архангельский район Республики Башкортостан, отделы администрации;

Сельхозпредприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства;

Субъекты малого и среднего предпринимательства;

ДРСУ фил. ГУП « Башкиравтодор»

Текущее руководство возлагается на заместителя главы администрации по экономике, сельскому хозяйству, инвестициям, землепользованию, имуществу и предпринимательству.

В его функции входит:

контроль за выполнением программных мероприятий;

мониторинг реализации Программы;

ежегодная корректировка перечня мероприятий в зависимости от изменения социально-экономических условий;

информационное сопровождение реализации программы.

Реализация Программы заключается в поэтапном продвижении к поставленным целям путем выполнения программных мероприятий. Программа считается полностью реализованной при достижении основной заявленной цели.

Мониторинг выполнения Комплексной программы социально-экономического развития муниципального района Архангельский район Республики Башкортостан на годы.

Главным инструментом управления реализацией программы является мониторинг, осуществляемый на основании системы индикаторов, характеризующих социальное и экономическое развитие района.

На основании мониторинга, в случае необходимости, осуществляется корректировка программных мероприятий. Корректировка может состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их финансирования. Обоснованные корректировки программных мероприятий рассматриваются Администрацией муниципального района и утверждаются Советом муниципального района Архангельский район ежегодно.

Предприятиям, организациям, основным исполнителям и соисполнителям программы необходимо ежеквартально представлять в отдел экономики Администрации муниципального района Архангельский район информацию о ходе реализации программных мероприятий, о новых мероприятиях программы, введенных в результате корректировки за отчетный год, информацию о достигнутых результатах с прогнозно-целевыми параметрами программы

Отделу по экономике, инвестициям, предпринимательству и туризму Администрации муниципального района Архангельский район комплексную оценку реализации программы необходимо производить два раза в год (полугодие, год) на основе следующих четырех блоков информации:

1. Основные показатели реализации программы за отчетный год

2. Результаты реализации программных мероприятий за отчетный период (таблица 1).

3. Новые мероприятия программы, введенные в результате корректировки за отчетный год.

4.Сопоставление достигнутых результатов с прогнозно-целевыми параметрами программы.

Таблица № 1.

Результаты реализации программных мероприятий

за отчетный период.

Мероприятия

программы, реализованные

за отчетный период

Объем финансирования

программных мероприятий

Социально-экономический

эффект от реализации программных мероприятий

Всего

В том числе:

Бюджет РФ

Бюджет РБ

Местный бюджет

Собственные средства предприятий

1

2

3

4

5

6

7

8

Итого

Примечание: в графах 3-7 рядом с фактическим показателем в скобках указывается % от плана.

Администрация муниципального района Архангельский район (отдел экономики) ежегодно до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом (полугодие, год), представляет вышеуказанные материалы в Министерство экономического развития Республики Башкортостан.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9