Пассажирские перевозки транспортом общего пользования
Показатели | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. – оценка |
Перевезено пассажиров, всего, тыс. чел. | 2444,4 | 2065,2 | 1286,7 | 1100 |
в том числе автобусными перевозками | 2444,4 | 2065,5 | 1286,7 | 1100 |
Пассажирооборот, тыс. пасс. км | 26427,3 | 31356,8 | 28035,6 | 28040 |
Приложение 10
Потребительский рынок
Показатели | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. – оценка |
Оборот розничной торговли, млн. руб. | 1819,4 | 2566,1 | 2654,1 | 3036,3 |
Оборот розничной торговли на душу населения, руб. | 39638,8 | 56150,8 | 59314,4 | 67856,3 |
Индекс оборота розничной торговли, в сопоставимых ценах, % к предыдущему году | 111,4 | 125,2 | 102,0 | 104,2 |
Оборот общественного питания, млн. руб. | 89,9 | 109,1 | 63,4 | 69,7 |
Оборот общественного питания на душу населения, руб. | 1958,6 | 2387,2 | 1416,0 | 1557,7 |
Индекс оборота общественного питания, в сопоставимых ценах, % к предыдущему году | 104,9 | 101,9 | 62,0 | 119,5 |
Количество объектов розничной торговли и общественного питания, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования: | ||||
Магазины | 211 | 229 | 234 | 236 |
Павильоны | 12 | 18 | 16 | 17 |
Палатки, киоски | 42 | 48 | 45 | 45 |
Аптеки и аптечные магазины | 8 | 10 | 13 | 13 |
Аптечные киоски и пункты | 6 | 5 | 7 | 7 |
Столовые, закусочные | 22 | 23 | 24 | 24 |
Рестораны, кафе, бары | 12 | 12 | 14 | 16 |
Автозаправочные станции | 6 | 7 | 7 | 7 |
Рынки, | 2 | 2 | 2 | 2 |
в том числе сельскохозяйственные | ||||
Объем платных услуг населению, млн. руб. | 430,4 | 494,3 | 457,5 | 544,4 |
в том числе бытовые услуги, тыс. руб. | 42,3 | 42,9 | 5,3 | 6,3 |
Объем платных услуг на душу населения, руб. | 9377 | 10816,2 | 10224,4 | 12166,4 |
Индекс физического объема платных услуг населению, % к предыдущему году | 84 | 85 | 98 | 99 |
Количество специализированных предприятий бытового обслуживания – всего | 45 | 47 | 57 | 58 |
в том числе по видам услуг | ||||
Количество специализированных организаций, оказывающих ритуальные услуги | 3 | 3 | 3 | 3 |
Количество объектов по оказанию услуг связи (отделений, пунктов связи и т. п.) по обслуживанию клиентов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Число стационарных отделений почтовой связи (включая кустовые, укрупненные, сезонные) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Приложение 11
Окружающая среда (экология)
Показатели | Ед. изм. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. – оценка |
Количество предприятий, имеющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников | Ед. | 7 | 7 | 7 | 7 |
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | Т | ||||
в том числе: | |||||
твердые вещества | -«- | 9,251 | 10,259 | 6,773 | 4,085 |
газообразные и жидкие | -«- | 176,544 | 122,084 | 132,602 | 129,84 |
Текущие затраты на охрану окружающей среды | тыс. руб. | 2215,71 | 1928,39 | 43506,3 | 2317,97 |
Приложение 12 |
| |||||
Система программных мероприятий и оценка их эффективности |
| |||||
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов г. Мценска на годы Утверждена решением Мценского городского Совета народных депутатов от 01.01.2001г. № 29/330-ГС (МПА № 000 от 01.01.2001г.) |
| |||||
Наименование источников финансирования, мероприятий, объектов | Объем финансирования программы - всего тыс. руб. | в том числе по годам реализации | Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации мероприятия |
| ||
2011 | 2012 | 2013 | Улучшение технического состояния многоквартирных жилых домов |
| ||
По программе – всего | 1239 | 1239 |
| |||
в том числе: |
| |||||
838 | 838 |
| ||||
областной бюджет*) |
| |||||
| ||||||
внебюджетные источники | 401 | 401 |
| |||
| ||||||
Из общего объема: |
| |||||
Прочие нужды - всего | 1239 | 1239 |
| |||
из них: |
| |||||
местный бюджет | 838 | 838 |
| |||
областной бюджет*) |
| |||||
федеральный бюджет*) |
| |||||
внебюджетные источники | 401 | 401 |
| |||
в том числе по объектам: |
| |||||
Обеспечение населения города Мценска питьевой водой на 2годы Утверждена решением Мценского городского Совета народных депутатов от 01.01.2001г. «О муниципальной целевой программе «Обеспечение населения города Мценска питьевой водой» на годов» (принято решением МГСНД от 01.01.2001г. № 40/492-ГС) |
| |||||
По программе – всего | 1805 | 1805 | Повышение надежности водоснабжения, снижение неучтенных расходов воды, улучшение экологической ситуации |
| ||
в том числе: |
| |||||
местный бюджет | 1805 | 1805 |
| |||
областной бюджет*) |
| |||||
федеральный бюджет*) |
| |||||
внебюджетные источники |
| |||||
| ||||||
Из общего объема: |
| |||||
Прочие нужды - всего | 1805 | 1805 |
| |||
из них: |
| |||||
местный бюджет | 1805 | 1805 |
| |||
областной бюджет*) |
| |||||
федеральный бюджет*) |
| |||||
внебюджетные источники |
| |||||
| ||||||
в том числе по объектам: |
| |||||
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мценске на годы" Утверждена решением главы города Мценска от 01.01.01 года |
| |||||
По программе – всего | 9 | 9 | Выполнение мероприятий программы позволит обеспечить дальнейшее поступательное развитие малого и среднего предпринимательства, расширение инфраструктуры, увеличение количества малого и среднего предпринимательства |
| ||
в том числе: |
| |||||
местный бюджет | 9 | 9 |
| |||
| ||||||
Прочие нужды - всего: | 9 | 9 |
| |||
из них: |
| |||||
местный бюджет | 9 | 9 |
| |||
| ||||||
| ||||||
в том числе по мероприятиям: |
| |||||
Мероприятие: «Проведение ежегодного городского конкурса «Лидер малого бизнеса» - всего | 7 | 7 |
|
|
| |
из них: |
| |||||
местный бюджет | 7 | 7 |
| |||
| ||||||
Мероприятие: «Организация и проведение городской ярмарки молодежных инициатив» - всего | 2 | 2 |
|
|
| |
из них: |
| |||||
местный бюджет | 2 | 2 |
| |||
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЦЕНСКА НА ГОДЫ Утверждена постановлением главы города от 01.01.2001г. № 000 |
| |||||
По программе - всего | 42813 | 23397 | 19416 | 0 |
| |
в том числе: |
| |||||
местный бюджет | 697 | 697 | 0 | 0 |
| |
областной бюджет *) |
| |||||
федеральный бюджет*) |
| |||||
внебюджетные источники | 42116 | 22700 | 19416 | 0 |
| |
| ||||||
Из общего объема: |
| |||||
Капитальные вложения-всего: | 15700 | 3500 | 12200 | 0 |
| |
из них: |
| |||||
местный бюджет |
| |||||
областной бюджет *) |
| |||||
федеральный бюджет*) |
| |||||
внебюджетные источники | 15700 | 3500 | 12200 | 0 |
| |
| ||||||
в том числе по объектам: |
| |||||
1. Установка блочно-модульной котельной по ул. Болховская | 8700 | 0 | 8700 | 0 |
| |
из них: |
| |||||
местный бюджет |
| |||||
областной бюджет *) |
| |||||
федеральный бюджет*) |
| |||||
внебюджетные источники | 8700 | 0 | 8700 | 0 |
| |
2. Реконструкция энергомеханического оборудования канализационных насосных станций | 7000 | 3500 | 3500 | 0 |
| |
из них: |
| |||||
местный бюджет |
| |||||
областной бюджет *) |
| |||||
федеральный бюджет*) |
| |||||
внебюджетные источники | 7000 | 3500 | 3500 | 0 |
| |
Прочие нужды – всего: | 27113 | 19897 | 7216 | 0 |
| |
из них: |
| |||||
местный бюджет | 1697 | 697 | 1000 | 0 |
| |
областной бюджет *) |
| |||||
федеральный бюджет*) |
| |||||
внебюджетные источники | 25416 | 19200 | 6216 | 0 |
| |
в том числе по мероприятиям: |
| |||||
1.Мероприятия по энергосбережению и повышению эффективности жилищного фонда | 795 | 558 | 237 | 0 |
| |
из них: |
| |||||
местный бюджет |
| |||||
областной бюджет *) |
| |||||
федеральный бюджет*) |
| |||||
внебюджетные источники | 795 | 558 | 237 | 0 |
| |
| ||||||
2.Мероприятия по энергосбережению и повышению эффективности систем коммунальной инфраструктуры | 23666 | 17742 | 5924 | 0 |
| |
из них: |
| |||||
местный бюджет |
| |||||
областной бюджет *) |
| |||||
федеральный бюджет*) |
| |||||
внебюджетные источники | 23666 | 17742 | 5924 | 0 |
| |
| ||||||
3. Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности | 2652 | 1597 | 1055 | 0 |
| |
из них: |
| |||||
местный бюджет | 1697 | 697 | 1000 |
| ||
областной бюджет *) |
| |||||
федеральный бюджет*) |
| |||||
внебюджетные источники | 955 | 900 | 55 |
| ||
| ||||||
"Медицинские кадры" Утверждено решением от 01.01.01 года «О городской целевой программе «Медицинские кадры» на годы. | ||||||
По программе - всего | 5930 | 2470 | 1625 | 1835 | Реализация мероприятий программы позволит удовлетворить потребность жителей города в квалифицированной и специализированной медицинской помощи, снижения коэффициента совместительства врачебного персонала до 1,2. | |
в том числе: | ||||||
местный бюджет | 5648 | 2376 | 1531 | 1741 | ||
областной бюджет *) | 0 | 0 | ||||
федеральный бюджет*) | 0 | 0 | ||||
внебюджетные источники | 282 | 94 | 94 | 94 | ||
Из общего объема: | ||||||
Капитальные вложения-всего: | ||||||
из них: | ||||||
местный бюджет | ||||||
областной бюджет *) | ||||||
федеральный бюджет*) | ||||||
внебюджетные источники | ||||||
в том числе по объектам: | ||||||
Прочие нужды - всего: | 5930 | 2470 | 1625 | 1835 | ||
из них: | ||||||
местный бюджет | 5648 | 2376 | 1531 | 1741 | ||
областной бюджет *) | 0 | 0 | ||||
федеральный бюджет*) | 0 | 0 | ||||
внебюджетные источники | 282 | 94 | 94 | 94 | ||
в том числе по мероприятиям: | ||||||
1.Подготовка специалистов с высшим медицинским образованием на контрактной основе | 1506 | 608 | 424 | 474 | ||
из них: | ||||||
местный бюджет | 1224 | 514 | 330 | 380 | ||
областной бюджет *) | ||||||
федеральный бюджет*) | ||||||
внебюджетные источники | 282 | 94 | 94 | 94 | ||
2.Повышение квалификации врачебных кадров | 280 | 280 | ||||
из них: | ||||||
местный бюджет | 280 | 280 | ||||
областной бюджет *) | ||||||
федеральный бюджет*) | ||||||
внебюджетные источники | ||||||
3.Выплата единовременных пособий выпускникам медицинских вузов, пришедших на работу в МУЗ "Мценская ЦРБ" | 6 | 6 | ||||
из них: | ||||||
местный бюджет | 6 | 6 | ||||
областной бюджет *) | ||||||
федеральный бюджет*) | ||||||
внебюджетные источники | ||||||
4.Выплата материальной помощи к Дню медицинского работника | 1576 | 1576 | ||||
из них: | ||||||
местный бюджет | 1576 | 1576 | ||||
областной бюджет *) | ||||||
федеральный бюджет*) | ||||||
внебюджетные источники | ||||||
5Направление в медицинские ВУЗы выпускников | 1000 | 450 | 550 | |||
из них: | ||||||
местный бюджет | 1000 | 450 | 550 | |||
областной бюджет *) | ||||||
федеральный бюджет*) | ||||||
внебюджетные источники | ||||||
3.Выплата единовременных пособий выпускникам медицинских вузов, пришедших на работу в МУЗ "Мценская ЦРБ" | 12 | 6 | 6 | |||
из них: | ||||||
местный бюджет | 12 | 6 | 6 | |||
областной бюджет *) | ||||||
федеральный бюджет*) | ||||||
внебюджетные источники | ||||||
6.Обеспечение медицинских кадров жильем | 1550 | 745 | 805 | |||
из них: | ||||||
местный бюджет | 1550 | 745 | 805 | |||
областной бюджет *) | ||||||
федеральный бюджет*) | ||||||
внебюджетные источники | ||||||
Приложение 12 | ||||||||||||
Проекты программных мероприятий и предварительная оценка их эффективности | ||||||||||||
| ||||||||||||
Наименование источников финансирования, мероприятий, объектов | Объем финансирования программы - всего | в том числе по годам реализации | Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации мероприятия | |||||||||
2011 | 2012 | 2013 | ||||||||||
"Развитие образования в городе Мценске на годы" | ||||||||||||
По программе - всего | 5755 | 1855 | 1965 | 1935 | Развитие современных компьютерных программ и технологий в учебном процессе, введение электронных журналов и дневников Создание услуг раннего образования и консультирования для семей с детьми | |||||||
в том числе: | ||||||||||||
местный бюджет | 3280 | 1110 | 1100 | 1070 | ||||||||
областной бюджет *) | 1200 | 400 | 400 | 400 | ||||||||
федеральный бюджет*) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
внебюджетные источники | 1275 | 345 | 465 | 465 | ||||||||
Из общего объема: | ||||||||||||
Капитальные вложения-всего: | 1180 | 380 | 400 | 400 | ||||||||
из них: | ||||||||||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
областной бюджет *) | 1050 | 350 | 350 | 350 | ||||||||
федеральный бюджет*) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
внебюджетные источники | 130 | 30 | 50 | 50 | ||||||||
в том числе по объектам: | ||||||||||||
Изменение школьной инфраструктуры | 1180 | 380 | 400 | 400 | ||||||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
областной бюджет *) | 1050 | 350 | 350 | 350 | ||||||||
федеральный бюджет*) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
внебюджетные источники | 130 | 30 | 50 | 50 | ||||||||
Прочие нужды - всего: | 4575 | 1475 | 1565 | 1535 | ||||||||
из них: | ||||||||||||
местный бюджет | 3280 | 1110 | 1100 | 1070 | ||||||||
областной бюджет *) | 150 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
федеральный бюджет*) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
внебюджетные источники | 1145 | 315 | 415 | 415 | ||||||||
в том числе по мероприятиям: | ||||||||||||
1.Расширение форм предоставления услуг раннего развития детей дошкольного образования | 110 | 60 | 50 | 0 | ||||||||
из них: | ||||||||||||
местный бюджет | 110 | 60 | 50 | 0 | ||||||||
областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
федеральный бюджет*) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.Развитие системы поддержки талантливых детей | 150 | 50 | 50 | 50 | Создание школы «Одаренных детей» | |||||||
из них: | ||||||||||||
местный бюджет | 150 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
федеральный бюджет*) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. Совершенствование учительского корпуса | 495 | 165 | 165 | 165 | Выплаты премий главы города Мценска и Мценского городского Совета народных депутатов, выплаты стимулирующих надбавок учителям с учетом результативности их деятельности и эффективности использования современных образовательных технологий | |||||||
из них: | ||||||||||||
местный бюджет | 300 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
областной бюджет *) | 150 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
федеральный бюджет*) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
внебюджетные источники | 45,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | ||||||||
4.Сохранение и укрепление здоровья школьников, обеспечение безопасных условий образовательной деятельности | 3820 | 1200 | 1300 | 1320 | ||||||||
из них: | ||||||||||||
местный бюджет | 2720 | 900 | 900 | 920 | ||||||||
областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
федеральный бюджет*) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
внебюджетные источники | 1100,0 | 300,0 | 400,0 | 400,0 | ||||||||
"Медицинские кадры" | ||||||||||||
По программе - всего | 5930 | 2470 | 1625 | 1835 | Стабильная работа лечебно-профилактических учреждений города, повышение профессионализма работников, внедрение новейших технологий | |||||||
в том числе: | ||||||||||||
местный бюджет | 5648 | 2376 | 1531 | 1741 | ||||||||
областной бюджет *) | 0 | 0 | ||||||||||
федеральный бюджет*) | 0 | 0 | ||||||||||
внебюджетные источники | 282 | 94 | 94 | 94 | ||||||||
Из общего объема: | ||||||||||||
Капитальные вложения-всего: | ||||||||||||
из них: | ||||||||||||
местный бюджет | ||||||||||||
областной бюджет *) | ||||||||||||
федеральный бюджет*) | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
в том числе по объектам: | ||||||||||||
Прочие нужды - всего: | 5930 | 2470 | 1625 | 1835 | ||||||||
из них: | ||||||||||||
местный бюджет | 5648 | 2376 | 1531 | 1741 | ||||||||
областной бюджет *) | 0 | 0 | ||||||||||
федеральный бюджет*) | 0 | 0 | ||||||||||
внебюджетные источники | 282 | 94 | 94 | 94 | ||||||||
в том числе по мероприятиям: | ||||||||||||
1.Подготовка специалистов с высшим медицинским образованием на контрактной основе | 1506 | 608 | 424 | 474 | ||||||||
из них: | ||||||||||||
местный бюджет | 1224 | 514 | 330 | 380 | ||||||||
областной бюджет *) | ||||||||||||
федеральный бюджет*) | ||||||||||||
внебюджетные источники | 282 | 94 | 94 | 94 | ||||||||
2.Повышение квалификации врачебных кадров | 280 | 280 | ||||||||||
из них: | ||||||||||||
местный бюджет | 280 | 280 | ||||||||||
областной бюджет *) | ||||||||||||
федеральный бюджет*) | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
3.Выплата единовременных пособий выпускникам медицинских вузов, пришедших на работу в МУЗ "Мценская ЦРБ" | 6 | 6 | ||||||||||
из них: | ||||||||||||
местный бюджет | 6 | 6 | ||||||||||
областной бюджет *) | ||||||||||||
федеральный бюджет*) | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
4.Выплата материальной помощи к Дню медицинского работника | 1576 | 1576 | ||||||||||
из них: | ||||||||||||
местный бюджет | 1576 | 1576 | ||||||||||
областной бюджет *) | ||||||||||||
федеральный бюджет*) | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
5Направление в медицинские ВУЗы выпускников | 1000 | 450 | 550 | |||||||||
из них: | ||||||||||||
местный бюджет | 1000 | 450 | 550 | |||||||||
областной бюджет *) | ||||||||||||
федеральный бюджет*) | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
3.Выплата единовременных пособий выпускникам медицинских вузов, пришедших на работу в МУЗ "Мценская ЦРБ" | 12 | 6 | 6 | |||||||||
из них: | ||||||||||||
местный бюджет | 12 | 6 | 6 | |||||||||
областной бюджет *) | ||||||||||||
федеральный бюджет*) | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
6.Обеспечение медицинских кадров жильем | 1550 | 745 | 805 | |||||||||
из них: | ||||||||||||
местный бюджет | 1550 | 745 | 805 | |||||||||
областной бюджет *) | ||||||||||||
федеральный бюджет*) | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
"Первоочередные мероприятия по профилактике, диагностике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний в г. Мценске на годы" | ||||||||||||
По программе - всего | 2436,04 | 1236,04 | 1200 | Снижение смертности населения г. Мценска от болезней системы кровобращения до 99 человек на 10000 человек, снижение смертности населения г. Мценска от церебровакскулярных заболеваний до 21 человек на 10000 человек, снижение заболеваемости церебральным инсультом до 3,6 человек на 1000 человек, уменьшение летальности при церебральном инсульте до 18%, уменьшение летальности от инфаркта миокарда до 12,5%, получение достоверных эпидемиологических данных по распространенности, заболеваемости и смертности при нарушениях мозгового кровообращения и остром коронарном синдроме | ||||||||
в том числе: | ||||||||||||
местный бюджет | 2436,04 | 1236,04 | 1200 | |||||||||
областной бюджет *) | ||||||||||||
федеральный бюджет*) | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
Из общего объема: | ||||||||||||
Капитальные вложения-всего: | 2436,04 | 1236,04 | 1200 | |||||||||
из них: | ||||||||||||
местный бюджет | 2436,04 | 1236,04 | 1200 | |||||||||
областной бюджет *) | ||||||||||||
федеральный бюджет*) | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
в том числе по объектам: | ||||||||||||
1.Приобретение медицинского оборудования | 2436,04 | 1236,04 | 1200 | |||||||||
из них: | ||||||||||||
местный бюджет | 2436,04 | 1236,04 | 1200 | |||||||||
областной бюджет *) | ||||||||||||
федеральный бюджет*) | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
Прочие нужды - всего: | ||||||||||||
из них: | ||||||||||||
местный бюджет | ||||||||||||
областной бюджет *) | ||||||||||||
федеральный бюджет*) | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
в том числе по мероприятиям: | ||||||||||||
«Обеспечение жильем молодых семей» на гг. | ||||||||||||
По программе - всего | 11739 | 3913 | 3913 | 3913 | Выполнение мероприятий программы позволит обеспечить жильем 90 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе: в 2семей, в 2012- 30, в 2013-30 | |||||||
в том числе: | ||||||||||||
местный бюджет | 11739 | 3913 | 3913 | 3913 | ||||||||
областной бюджет *) | ||||||||||||
федеральный бюджет*) | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
Из общего объема: | ||||||||||||
Капитальные вложения-всего: | ||||||||||||
из них: | ||||||||||||
местный бюджет | ||||||||||||
областной бюджет *) | ||||||||||||
федеральный бюджет*) | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
в том числе по объектам: | ||||||||||||
Прочие нужды - всего: | 11739 | 3913 | 3913 | 3913 | ||||||||
из них: | ||||||||||||
местный бюджет | 11739 | 3913 | 3913 | 3913 | ||||||||
областной бюджет *) | ||||||||||||
федеральный бюджет*) | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
в том числе по мероприятиям: | ||||||||||||
1.Социальные выплаты молодым семьям | 11739 | 3913 | 3913 | 3913 | ||||||||
из них: | ||||||||||||
местный бюджет | 11739 | 3913 | 3913 | 3913 | ||||||||
областной бюджет *) | ||||||||||||
федеральный бюджет*) | ||||||||||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | ||||||||||
«Молодежь города Мценска» на годы" | ||||||||||||
По программе - всего | 15527,9 | 5095,8 | 5122,8 | 5113,3 | Создание в городе оптимальных условий, способствующих всестороннему развитию личности представителей молодежи | |||||||
в том числе: | ||||||||||||
местный бюджет | 2150,9 | 636,8 | 663,8 | 654,3 | ||||||||
областной бюджет *) | ||||||||||||
федеральный бюджет*) | 13377 | 4459 | 4459 | 4459 | ||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
Из общего объема: | ||||||||||||
Капитальные вложения-всего: | ||||||||||||
из них: | ||||||||||||
местный бюджет | ||||||||||||
областной бюджет *) | ||||||||||||
федеральный бюджет*) | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
в том числе по объектам: | ||||||||||||
Прочие нужды - всего: | 15527,9 | 5096,8 | 5126,3 | 5109,8 | ||||||||
из них: | ||||||||||||
местный бюджет | 2150,9 | 636,8 | 663,8 | 654,3 | ||||||||
областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
федеральный бюджет*) | 13377 | 4459 | 4459 | 4459 | ||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
1. Содействие занятости молодежи | 13932 | 4579 | 4579 | 4579 | ||||||||
из них: | ||||||||||||
местный бюджет | 555 | 120 | 120 | 120 | ||||||||
областной бюджет *) | ||||||||||||
федеральный бюджет*) | 13377 | 4459 | 4459 | 4459 | ||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
2.Духовно-нравсвенное и гражданско-патриотическое воспитание подростков и молодежи | 168,5 | 49 | 69,5 | 50 | ||||||||
из них: | ||||||||||||
местный бюджет | 168,5 | 49 | 69,5 | 50 | ||||||||
областной бюджет *) | ||||||||||||
федеральный бюджет*) | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
3.Взаимодействие с детскими, молодежными организациями и объединениями, поддержка студенческой и учащейся молодежи | 691,4 | 230,3 | 230,3 | 230,8 | ||||||||
из них: | ||||||||||||
местный бюджет | 691,4 | 230,3 | 230,3 | 231 | ||||||||
областной бюджет *) | ||||||||||||
федеральный бюджет*) | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
4. Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде | 76,5 | 21,5 | 23,5 | 31,5 | ||||||||
из них: | ||||||||||||
местный бюджет | 76,5 | 21,5 | 23,5 | 32 | ||||||||
областной бюджет *) | ||||||||||||
федеральный бюджет*) | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
5.Социальная поддержка молодых семей | 49,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | ||||||||
из них: | ||||||||||||
местный бюджет | 49,5 | 16,5 | 16,5 | 17 | ||||||||
областной бюджет *) | ||||||||||||
федеральный бюджет*) | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
6.Поддержка талантливой молодежи и молодежных инициатив | 543 | 180 | 182,5 | 180,5 | ||||||||
из них: | ||||||||||||
местный бюджет | 543 | 180 | 182,5 | 181 | ||||||||
областной бюджет *) | ||||||||||||
федеральный бюджет*) | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
7.Организация досуга подростков и молодежи | 60,5 | 19,5 | 20,5 | 20,5 | ||||||||
из них: | ||||||||||||
местный бюджет | 60,5 | 19,5 | 20,5 | 21 | ||||||||
областной бюджет *) | ||||||||||||
федеральный бюджет*) | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
8.Информационно-аналитическая и научно-исследовательская работа | 6,5 | 1 | 4,5 | 1 | ||||||||
из них: | ||||||||||||
местный бюджет | 6,5 | 1 | 4,5 | 1 | ||||||||
областной бюджет *) | ||||||||||||
федеральный бюджет*) | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
Мероприятия по охране труда | ||||||||||||
По программе всего | Выполнение мероприятий позволит улучшить условия труда работникам, уменьшить причины производственного травматизма и профессиональной заболеваемости | |||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
местный бюджет | ||||||||||||
областной бюджет *) | ||||||||||||
федеральный бюджет*) | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
Прочие нужды – всего: | ||||||||||||
из них: | ||||||||||||
местный бюджет | ||||||||||||
областной бюджет *) | ||||||||||||
федеральный бюджет *) | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
по мероприятиям: | ||||||||||||
1. Совершенствование системы управления охраной труда |
| |||||||||||
из них: | ||||||||||||
местный бюджет | ||||||||||||
областной бюджет *) | ||||||||||||
федеральный бюджет *) | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
2. Обучение и проверка знаний требований охраны труда работников организаций и предприятий | ||||||||||||
из них: | ||||||||||||
местный бюджет | ||||||||||||
областной бюджет *) | ||||||||||||
федеральный бюджет *) | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
3. Нормативно-правовое и информационное обеспечение | ||||||||||||
из них: | ||||||||||||
местный бюджет | ||||||||||||
областной бюджет*) | ||||||||||||
федеральный бюджет*) | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
4. Мероприятия, направленные на улучшение условий и охраны труда в организациях города | ||||||||||||
из них: | ||||||||||||
местный бюджет | ||||||||||||
областной бюджет*) | ||||||||||||
федеральный бюджет* | ||||||||||||
КУЛЬТУРА | ||||||||||||
"Культура и искусство города Мценска" | ||||||||||||
По программе - всего | 372 | 98 | 123 | 151 | Создание условий для доступа к культурным ценностям всем слоям населения города, сохранение и использование культурного наследия. | |||||||
в том числе: | ||||||||||||
местный бюджет | 372 | 98 | 123 | 151 | ||||||||
областной бюджет *) | ||||||||||||
федеральный бюджет*) | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
Из общего объема: | ||||||||||||
Капитальные вложения-всего: | ||||||||||||
из них: | ||||||||||||
местный бюджет | ||||||||||||
областной бюджет *) | ||||||||||||
федеральный бюджет*) | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
в том числе по объектам: | ||||||||||||
Прочие нужды - всего: | 372 | 98 | 123 | 151 | ||||||||
из них: | ||||||||||||
местный бюджет | ||||||||||||
областной бюджет *) | ||||||||||||
федеральный бюджет*) | ||||||||||||
внебюджетные источники | 372 | 98 | 123 | 151 | ||||||||
Развитие культурно-досуговой, библиотечной и музейной деятельности городских учреждений культуры | 372 | 98 | 123 | 151 | ||||||||
из них: | ||||||||||||
местный бюджет | 372 | 98 | 123 | 151 | ||||||||
областной бюджет *) | ||||||||||||
федеральный бюджет*) | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
"Программа содействия занятости населения города Мценска" на годы | ||||||||||||
По программе - всего | 69638,5 | 23291,6 | 23528,5 | 22818 | Содействие занятости населения. Снижение напряженности на рынке труда. Социальная защищенность граждан, потерявших работу | |||||||
в том числе: | ||||||||||||
местный бюджет | 360 | 120 | 120 | 120 | ||||||||
областной бюджет *) | 61919,5 | 20663,6 | 20944,5 | 20311 | ||||||||
федеральный бюджет*) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
внебюджетные источники | 7359 | 2508 | 2464 | 2387 | ||||||||
Из общего объема: | ||||||||||||
Капитальные вложения-всего: | ||||||||||||
из них: | ||||||||||||
местный бюджет | ||||||||||||
областной бюджет *) | ||||||||||||
федеральный бюджет*) | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
в том числе по объектам: | ||||||||||||
Прочие нужды - всего: | 69638,5 | 23291,6 | 23528,5 | 22818,4 | ||||||||
из них: | ||||||||||||
местный бюджет | 360 | 120 | 120 | 120 | ||||||||
областной бюджет *) | 61919,5 | 20663,6 | 20944,5 | 20311,4 | ||||||||
федеральный бюджет*) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
внебюджетные источники | 7359 | 2508 | 2464 | 2387 | ||||||||
в том числе по мероприятиям: | ||||||||||||
1. Информирование о положении на рынке труда | 23,1 | 7,7 | 7,7 | 8 | ||||||||
из них: | ||||||||||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
областной бюджет *) | 23,1 | 7,7 | 7,7 | 8 | ||||||||
федеральный бюджет*) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | 40,5 | 13,5 | 13,5 | 14 | ||||||||
из них: | ||||||||||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
областной бюджет *) | 40,5 | 13,5 | 13,5 | 14 | ||||||||
федеральный бюджет*) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения | 42,9 | 14,3 | 14,3 | 14 | ||||||||
из них: | ||||||||||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
областной бюджет *) | 42,9 | 14,3 | 14,3 | 14 | ||||||||
федеральный бюджет*) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан | 3007,9 | 967,5 | 1011,2 | 1029 | ||||||||
из них: | ||||||||||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
областной бюджет *) | 3007,9 | 967,5 | 1011,2 | 1029 | ||||||||
федеральный бюджет*) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5. Организация проведения оплачиваемых общественных работ | 7460 | 2541,7 | 2503,6 | 2415 | ||||||||
из них: | ||||||||||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
областной бюджет *) | 1003 | 341,7 | 336,6 | 325 | ||||||||
федеральный бюджет*) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
внебюджетные источники | 6457 | 2200 | 2167 | 2090 | ||||||||
6. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет в свободное от учебы время | 759,9 | 253,3 | 253,3 | 253 | ||||||||
из них: | ||||||||||||
местный бюджет | 360 | 120 | 120 | 120 | ||||||||
областной бюджет *) | 399,9 | 133,3 | 133,3 | 133 | ||||||||
федеральный бюджет*) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7. Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в возрасте от 18-20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые | 343,2 | 114,4 | 114,4 | 114 | ||||||||
из них: | ||||||||||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
областной бюджет *) | 46,2 | 15,4 | 15,4 | 15 | ||||||||
федеральный бюджет*) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
внебюджетные источники | 297 | 99 | 99 | 99 | ||||||||
8. Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 697,4 | 239,8 | 228,8 | 229 | ||||||||
из них: | ||||||||||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
областной бюджет *) | 92,4 | 30,8 | 30,8 | 31 | ||||||||
федеральный бюджет*) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
внебюджетные источники | 605 | 209 | 198 | 198 | ||||||||
9. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | 13,9 | 4,7 | 4,7 | 5 | ||||||||
из них: | ||||||||||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
областной бюджет *) | 13,9 | 4,7 | 4,7 | 5 | ||||||||
федеральный бюджет*) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10. Содействие самозанятости безработных граждан | 31,3 | 10,9 | 10,2 | 10 | ||||||||
из них: | ||||||||||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
областной бюджет *) | 31,3 | 10,9 | 10,2 | 10 | ||||||||
федеральный бюджет*) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11. Осуществление социальных выплат гражданам в соответствии с Законом о занятости граждан РФ | 57218,4 | 19123,8 | 19366,8 | 18728 | ||||||||
из них: | ||||||||||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
областной бюджет *) | 57218,4 | 19123,8 | 19366,8 | 18728 | ||||||||
федеральный бюджет*) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Инвестиционные проекты и оценка их эффективности | |||||
«Развитие торговой отрасли в городе Мценске» | |||||
| |||||
По программе - всего | 21250 | 9250 | 8000 | 4000 | В ходе реализации мероприятий программы увеличится емкость торговой сети, улучшится качество обслуживания потребителей. |
в том числе: | |||||
местный бюджет | |||||
областной бюджет *) | |||||
федеральный бюджет*) | |||||
внебюджетные источники | 21250 | 9250 | 8000 | 4000 | |
Из общего объема: | |||||
Капитальные вложения-всего: | 21250 | 9250 | 8000 | 4000 | |
из них: | |||||
местный бюджет | |||||
областной бюджет *) | |||||
федеральный бюджет*) | |||||
внебюджетные источники | 21250 | 9250 | 8000 | 4000 | |
в том числе по объектам: | |||||
1.Развитие торговли: строительство и реконструкция магазинов | 16850 | 8850 | 8000 | 0 | |
из них: | |||||
местный бюджет | |||||
областной бюджет *) | |||||
федеральный бюджет*) | |||||
внебюджетные источники | 16850 | 8850 | 8000 | 0 | |
2.Развитие общественного питания | 4400 | 400 | 0 | 4000 | |
из них: | |||||
местный бюджет | |||||
областной бюджет *) | |||||
федеральный бюджет*) | |||||
внебюджетные источники | 4400 | 400 | 0 | 4000 | |
Прочие нужды - всего: | |||||
из них: | |||||
местный бюджет | |||||
областной бюджет *) | |||||
федеральный бюджет*) | |||||
внебюджетные источники | |||||
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | |||||
«Создание и развитие современной системы сбора, транспортировки, переработки и захоронения твердых бытовых и промышленных отходов в городе Мценске» | |||||
По программе - всего | 352000 | 190000 | 162000 | 0 | Выполнение мероприятий программы позволит улучшить экологическую обстановку в г. Мценске и окажет положительное влияние на санитарно-эпидемиологическое благополучие человека |
в том числе: | |||||
местный бюджет | |||||
областной бюджет *) | |||||
федеральный бюджет*) | |||||
внебюджетные источники | 352000 | 190000 | 162000 | 0 | |
Из общего объема: | |||||
Капитальные вложения-всего: | 352000 | 190000 | 162000 | 0 | |
из них: | |||||
местный бюджет | |||||
областной бюджет *) | |||||
федеральный бюджет*) | |||||
внебюджетные источники | 352000 | 190000 | 162000 | 0 | |
в том числе по объектам: | |||||
1. Строительство мусоросортировочной станции (1 очередь) | 70000 | 70000 | 0 | 0 | |
из них: | |||||
местный бюджет | |||||
областной бюджет *) | |||||
федеральный бюджет*) | |||||
внебюджетные источники | 70000 | 70000 | 0 | 0 | |
2. Создание единой системы сбора и транспортировки ТБО | 30000 | 30000 | 0 | 0 | |
из них: | |||||
местный бюджет | |||||
областной бюджет *) | |||||
федеральный бюджет*) | |||||
внебюджетные источники | 30000 | 30000 | 0 | 0 | |
3. Строительство производства по переработке вторичного сырья с выпуском готовой продукции (2 очередь) | 90000 | 90000 | 0 | 0 | |
из них: | |||||
местный бюджет | |||||
областной бюджет *) | |||||
федеральный бюджет*) | |||||
внебюджетные источники | 90000 | 90000 | 0 | 0 | |
4.Строительство 3 очереди комплекса (энергетический блок и тепличное хозяйство) | 162000 | 0 | 162000 | 0 | |
из них: | |||||
местный бюджет | |||||
областной бюджет *) | |||||
федеральный бюджет*) | |||||
внебюджетные источники | 162000 | 0 | 162000 | 0 | |
Прочие нужды - всего: | |||||
из них: | |||||
местный бюджет | |||||
областной бюджет *) | |||||
федеральный бюджет*) | |||||
внебюджетные источники | |||||
в том числе по мероприятиям: | |||||
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |||||
По программе - всего | 525213 | 186148 | 182595 | 156470 | В результате реализации проектов по техническому перевооружению и модернизации производственных мощностей увеличатся объемы, улучшится качество выпускаемой продукции и расширится номенклатура продукции , будут созданы новые рабочие места, увеличится объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет в 1,3 раза |
в том числе: | |||||
местный бюджет | |||||
областной бюджет *) | |||||
федеральный бюджет*) | |||||
внебюджетные источники | 525213 | 186148 | 182595 | 156470 | |
Из общего объема: | |||||
Капитальные вложения-всего: | 525213 | 186148 | 182595 | 156470 | |
из них: | |||||
местный бюджет | |||||
областной бюджет *) | |||||
федеральный бюджет*) | |||||
внебюджетные источники | 525213 | 186148 | 182595 | 156470 | |
в том числе по объектам: | |||||
1. Приобретение гидравлического пресса ( Латуни) | 700 | 700 | 0 | 0 | |
из них: | |||||
местный бюджет | |||||
областной бюджет *) | |||||
федеральный бюджет*) | |||||
внебюджетные источники | 700 | 700 | 0 | 0 | |
2. Приобретение машины центробежного литья (втулки)( Латуни) | 1000 | 0 | 1000 | 0 | |
из них: | |||||
местный бюджет | |||||
областной бюджет *) | |||||
федеральный бюджет*) | |||||
внебюджетные источники | 1000 | 0 | 1000 | 0 | |
3. Модернизация 20-ти валкового прокатного стана «160» () | 1500 | 1500 | 0 | 0 | |
из них: | |||||
местный бюджет | |||||
областной бюджет *) | |||||
федеральный бюджет*) | |||||
внебюджетные источники | 1500 | 1500 | 0 | 0 | |
4.Приобретение комплекса по выпуску ленты из сплава типа «монеля» () | 600 | 600 | |||
из них: | |||||
местный бюджет | |||||
областной бюджет *) | |||||
федеральный бюджет*) | |||||
внебюджетные источники | 600 | 600 | |||
5. Приобретение оборудования для тончайшего волочения проволоки () | 4000 | 4000 | |||
из них: | |||||
местный бюджет | |||||
областной бюджет *) | |||||
федеральный бюджет*) | |||||
внебюджетные источники | 4000 | 4000 | |||
6. Модернизация производственных мощностей МУП «Горэлектросети» | 16685 | 8120 | 4195 | 4370 | |
из них: | |||||
местный бюджет | |||||
областной бюджет *) | |||||
федеральный бюджет*) | |||||
внебюджетные источники | 16685 | 8120 | 4195 | 4370 | |
7.Развитие системы водоснабжения и водоотведения города Мценска (МУП «Водоканал») | 22748 | 12548 | 5100 | 5100 | |
из них: | |||||
местный бюджет | |||||
областной бюджет *) | |||||
федеральный бюджет*) | |||||
внебюджетные источники | 22748 | 12548 | 5100 | 5100 | |
8. Строительство второй технологической машины ( керамический завод) | 88700 | 0 | 28700 | 60000 | |
из них: | |||||
местный бюджет | |||||
областной бюджет *) | |||||
федеральный бюджет*) | |||||
внебюджетные источники | 88700 | 0 | 28700 | 60000 | |
9. Модернизация производства (-Мценск) | 389000 | 163000 | 143000 | 83000 | |
из них: | |||||
местный бюджет | |||||
областной бюджет *) | |||||
федеральный бюджет*) | |||||
внебюджетные источники | 389000 | 163000 | 143000 | 83000 | |
10. Приобретение автоматической формовочной линии (ОАО "Мценский литейный завод) | 280 | 280 | |||
из них: | |||||
местный бюджет | |||||
областной бюджет *) | |||||
федеральный бюджет*) | |||||
внебюджетные источники | 280 | 280 | |||
Приложение 13
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |


