В 2004 г. объем платных услуг по полному кругу предприятий с учетом неформальной экономики составил 6924,4 млн. руб. или 107,9 % к уровню 2003 г. (в сопоставимых ценах). Большая часть платных услуг (75,8 %) была предоставлена специализированными предприятиями. Рост физического объема произошел по услугам связи, медицинским услугам, услугам, оказанным учреждениями культуры. Значительное увеличение тарифов на жилищные и коммунальные услуги привело к снижению физического объема их оказания населению.

В структуре объема реализации платных услуг по крупным и средним предприятиям (в 2004 году – 4632,3 млн. руб.) преобладающую долю составляют услуги связи (39,2 %), коммунальные (26,2 %), жилищные (7,2 %), услуги пассажирского транспорта (9,0 %), системы образования (5,7 %), бытовые услуги (3,8 %).

Итоги развития по данным видам платных услуг, перспективы развития, а также мероприятия, способствующие их дальнейшему развитию, приведены в соответствующих разделах настоящей программы.

Одной из важнейших сфер платных услуг является бытовое обслуживание населения. Основные показатели обеспечения населения бытовыми услугами за 2гг. и по оценке на 2005 год приведены в таблице 6.

Таблица 6

Основные показатели предоставления

бытовых услуг населению г. Липецка

Показатели

Ед. изм.

Отчёт

Оценка

2005

Темп роста, %

2002

2003

2004

2004 к 2003

2005 к 2004

Объём бытовых услуг населения (по полному кругу)

млн. руб.

670,3

832,1

1037,1

1147,8

104,8

102,2

Объём бытовых услуг на душу населения (в действующих ценах)

руб.

1291

1675

2053

2282

122,6

111,2

Количество предприятий бытового обслуживания

ед.

300

332

355

370

106,9

104,2

Количество мастерских, подразделений, приёмных пунктов

ед.

710

752

775

785

103,1

101,3

Объём бытовых услуг по полному кругу предприятий с учётом неформальной экономики в 2004 г. составил 1037,1 млн. руб. и увеличился на 4,8 % в сопоставимых ценах к уровню 2003 года. В 2005 г., по оценке, физический объём бытовых услуг по сравнению с 2004 г. увеличится на 2,2% и достигнет уровня 1147,8 млн. руб.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Основной задачей на текущий год является обеспечение условий для развития бытового обслуживания населения в целях:

-  создания современной системы сервиса,

-  увеличения объемов и видов бытовых услуг,

-  обеспечения гарантий качества оказываемых услуг.

Решение всех поставленных задач позволит обеспечить липчан бытовыми услугами в полном объеме, расширить перечень оказываемых услуг.

1.2. ОБРАЗ ЖИЗНИ

1.2.1. Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой многопрофильный производственно-технологический комплекс, основная задача которого – жизнеобеспечение населения.

Основные показатели содержания жилого фонда города, работы коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения, дорожного строительства и содержания дорог местного значения, организации утилизации и переработки бытовых отходов, организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения за 2002 – 2004 гг. и на 2005 г. приведены в таблицах № 7-11.

Содержание жилищного фонда

Жилищный фонд города постоянно увеличивается. По состоянию на 01.01.2005 г. в городе муниципальными жилищными предприятиями обслуживается 8411,6 тыс. кв. м общей площади жилищного фонда.

В 2004 г. площадь ветхих и аварийных домов составляла 0,3 % от общего жилфонда. Сумма затрат на капитальный ремонт жилищного фонда возросла на 30% по сравнению с предыдущим периодом.

Увеличилось число квартир, оборудованных счётчиками холодной воды на 2102 единицы, горячей воды - на 2141 единицу.

С целью подготовки жилищного фонда к отопительному сезону гг. планируется освоить 70,0 млн. руб.

Коммунальное хозяйство

С увеличением площади муниципального жилфонда в 2004 г. почти на 3% увеличилась протяжённость муниципальных тепловых сетей (относительно 2003 г.).

Протяжённость линий электропередач увеличилась за отчетный период на 27,9 км или на 1,2 %.

В 2004 г. возросла протяжённость водопроводных сетей на 0,5 % и на 0,7 % уменьшилась протяженность канализационных сетей к аналогичным показателям 2003 г.

В целях более эффективной организации утилизации и переработки бытовых отходов с 15.05.2004 г. станция приема, сортировки и брикетирования ТБО передана в аренду -центр».

Благоустройство, дорожное строительство

В 2004 г. проводились работы по благоустройству областного центра. Выполнен значительный объем работ по мероприятиям городской целевой программы «Липецк – наш общий дом».

На 22,5 % было увеличено финансирование строительства и ремонта дорог (211,8 млн. руб. против 172, 8 млн. руб.). На строительство и ремонт мостов было направлено 3,1 млн. руб., что превышает уровень 2003 г. на - 72%.

В 2005 г. планируется отремонтировать 70,3 км дорог. На эти цели и строительство дорог ожидается затратить 125,1 млн. руб.

Основные задачи в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2005 г.:

1. нормализация горячего водоснабжения жилых домов, оборудованных газовыми колонками в муниципальном жилом фонде;

2. организация коммерческий учёт потребления энергоресурсов муниципальным жилым фондом;

3. реализация мероприятий по охране и улучшению состояния окружающей природной среды г. Липецка.

В 2005 году планируется установить 234 автоматизированных пункта с приборами учета и регулирования расхода тепловой энергии в жилых домах 5 микрорайонов города.

Продолжатся работы по обустройству детских игровых площадок на дворовых территориях.

В рамках преобразований в жилищно-коммунальной сфере предстоит:

-  продолжить работу по организации конкурсного отбора подрядных организаций для выполнения работ по обслуживанию, ремонту и управлению муниципальным жилищным фондом;

-  осуществить мероприятия по совершенствованию системы управления объектами коммунальной инфраструктуры;

-  обеспечить условия для привлечения частного бизнеса в жилищно-коммунальную сферу.

Таблица 7

Содержание жилищного фонда

и нежилых помещений г. Липецка

Показатель

Ед. изм.

Отчёт

Оценка

2005

Темп роста

2002

2003

2004

2004 к

2003,%

2005 к

2004, %

1

2

3

4

5

6

7

8

Общая площадь жилищного фонда – всего,

тыс. кв. м

8312,2

8341,9

8411,6

8425,0

100,8

100,2

в том числе - муниципального

тыс. кв. м

3716,0

3419,0

3505,7

3509,0

102,5

100,1

Жилая площадь – всего,

тыс. кв. м

5178,5

5217,4

5260,3

5265,0

100,8

100,1

в том числе - муниципального

тыс. кв. м

2315,3

2136,9

2191,1

2193,0

102,5

100,1

Общая площадь общежитий

тыс. кв. м

175,0

475,5

494,6

495,0

104,0

100,1

Число жилых квартир, всего

ед.

167834

171986

176021

177000

102,0

100,5

в том числе - муниципальных

ед.

75855

75198

71850

70260

95,5

97,8

Общая площадь жилого фонда с износом свыше

тыс. кв. м

- 70% каменных строений

тыс. кв. м

14,16

15,3

15,3

15,6

100,0

101,9

- 65% деревянных и прочих

тыс. кв. м

8,84

10,8

10,8

11,2

100,0

103,7

Площадь жилищного фонда, списанного по ветхости

тыс. кв. м

1,6

2,8

4,4

4,4

157,0

100,0

Количество ветхих и аварийных домов

ед.

82

88

90

93

112,5

103

1

2

3

4

5

6

7

8

Площадь ветхих и аварийных домов

тыс. кв. м

23,0

26,1

26,7

27,1

102,2

101,5

Число квартир оборудованных счетчиками:

холодной воды

ед.

340

8642

10744

11000

124,3

102,4

горячей воды

ед.

330

8421

10562

11000

125,4

104,1

Общая площадь жилищного фонда, оборудованная:

водопроводом и канализацией

%

99,4

99,4

99,5

99,5

100,0

100,0

центральным отоплением

%

99,8

99,8

99,8

99,8

100,0

100,0

газом

%

92,1

92,7

94,0

94,0

101,4

100,0

ванными (душем)

%

95,8

95,8

96,0

96,0

100,2

100,0

горячим водоснабжением

%

96,4

97,9

98,1

98,1

100,2

100,0

напольными электроплитами

%

6,24

6,3

6,3

6,3

100,0

100,0

Капитальный ремонт жилищного фонда (выполненный объём работ)

млн. руб.

19,139

84,6

109,9

101,5

129,9

92,4

Текущий ремонт (выполненный объём работ)

млн. руб.

107,666

209,21

214,98

Подготовка жилого фонда к отопительному сезону

млн. руб.

157,4

107,6

180,6

185,7

167,8

102,8

Переселение граждан из ветхих и аварийных домов

- переселено семей

ед./

чел

44/111

31/84

204/550

104/280

в 6 р.

51,1

- предоставлено квартир

ед./м2

44/1268

27/978

316/

15897

104/5743

в 12 р.

33,0

- выделено капвложений

млн. руб.

15,7

26,9

66,2

24,1

в 2,5 р.

36,4

 

Таблица 8

Основные показатели работы муниципального

коммунального хозяйства г. Липецка

 

Показатели

Ед. изм.

Отчет

Оценка

Темп роста

 

2002

2003

2004

2005

2004 к 2003, %

2005 к 2004, %

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Теплоснабжение

 

Отпуск тепловой энергии муниципальными предприятиями

тыс. Гкал

2526,8

2465,4

1854,8

258,9

75,2

14,0

 

Количество источников тепла (муниципальных предприятий)

ед.

40

38

37

37

97,4

100,0

 

Протяжённость муниципальных тепловых сетей

км

286,12

280,82

288,45

288,45

102,7

100,0

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Электроснабжение

 

Отпуск электрической энергии

тыс. кВт

805062

7

560103

0

65,8

-

 

Протяженность линий электропередач

км

2353,1

2371,4

2399,4

2427,3

101,2

101,2

 

Водоснабжение

 

Отпущено воды потребителям муниципальными предприятиями

тыс. м3

73144,7

71487,9

63220,4

4004,4

88,4

6,3

 

Установленная мощность муниципальных водопроводов

тыс. м3 в сутки

272,4

272,4

283,7

283,7

104,2

100,0

 

Протяженность водопроводных муниципальных сетей

км

791,8

792,5

796,4

796,4

100,5

100,0

 

Канализование

 

Пропущено сточных вод, всего

тыс. м3

66378,4

65385,7

58866,0

3983,2

90,0

6,8

 

в т. ч. через очистные сооружения

тыс. м3

64471,7

63458,3

56977,85

2073,2

89,8

3,6

 

Установленная пропускная способность муниципальных очистных сооружений

тыс. м3 в сутки

170,6

170,6

182,2

182,2

106,8

100,0

 

Протяженность муниципальных канализационных сетей

км

666,7

668,3

663,7

663,6

99,3

100,0

 

Таблица 9

Благоустройство и озеленение территории города

 

Показатели

Ед. изм.

Отчет

Оценка

Темп роста

 

2002

2003

2004

2005

2004 к 2003, %

2005 к 2004, %

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Общая площадь муниципального образования, требующая благоустройства и озеленения

тыс. м2

12224,5

12528,5

12985,5

13449,0

103,6

103,6

 

Площадь, благоустроенная за год

тыс. м2

278,5

813,0

681,8

463,5

83,9

68,0

 

Протяженность освещенных улиц, проездов, набережных

км

485,5

487,0

490,2

510,2

100,7

104,1

 

Их удельный вес в общей протяженности

%

96

96

96,5

100,0

100,5

103,6

 

Отремонтировано объектов благоустройства:

 

- дорог и тротуаров

тыс. м2

278,5

761,0

681,8

463,5

89,6

68,0

 

- остановочных павильонов (установка)

ед.

12

4

16

10

в 4 р.

62,5

 

- высажено кустов

ед.

873

1321

23540

0

в 18 р.

-

 

- высажено деревьев

ед.

227

31000

1698

500

5,5

29,4

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Площадь территории, убираемая механизированным способом

тыс. м2

3285

3304

3347,2

3347,2

101,3

100,0

 

Ее удельный вес в общей убираемой территории

%

27

28

29

29

103,6

100,0

 

Наличие специальной техники

 

- мусоровозов

ед.

43

47

48

51

102,1

106,3

 

- ассенизационных машин

ед.

16

15

19

21

126,7

110,5

 

- машины для уличной уборки

ед.

92

97

124

121

127,8

97,6

Таблица 10

Муниципальное дорожное строительство

и содержание дорог местного значения

Показатели

Ед. изм.

Отчёт

Оценка

Темп роста

2002

2003

2004

2005

2004 к 2003, %

2005 к 2004, %

Площадь дорог (улиц, проездов, набережных) - всего

тыс. м2

4225

4225

4225

4225

100,0

100,0

в том числе – с твердым покрытием

тыс. м2

3795

3795

3854,6

3854,6

101,6

100,0

Площадь дорог (улиц, проездов, набережных), требующих ремонта - всего

тыс. м2

278,5

761

681,8

463,5

89,6

68,0

в том числе – с твердым покрытием

тыс. м2

278,5

703

681,8

463,5

97,0

68,0

Отремонтировано дорог (улиц, проездов, набережных)

км

46,4

120

124,2

70,3

103,5

56,6

Затрачено средств на строительство и ремонт дорог

млн. руб.

39,1

172,8

211,8

125,1

122,5

59,1

в том числе из:

- городского бюджета

млн. руб.

16,8

117,4

155,5

120,5

132,4

77,5

- областного бюджета

млн. руб.

22,3

55,4

36,9

0

66,8

-

- других источников финансирования

млн. руб.

6,3

12,2

19,3

4,6

158,2

23,8

Затрачено средств на строительство и ремонт мостов

млн. руб.

1,7

1,8

3,1

3,6

172,2

117,1

в том числе из: - городского бюджета

млн. руб.

1,7

1,8

3,1

3,6

172,2

117,1

Таблица 11

Организация утилизации

и переработки бытовых отходов

Показатели

Ед. изм.

Отчет

Оценка

Темп роста

2002

2003

2004

2005

2004 к 2003, %

2005 к 2004, %

Количество:

- мусоросборочных точек у жилых домов, магазинов и рынков

ед.

1576

1600

1514

1557

94,6

102,8

- полигонов, отходов, свалок и т. д.

ед.

3

3

3

3

100,0

100,0

Площадь под полигонами отходов, свалок - всего

га

38,6

38,6

40,1

40,1

104,0

100,0

Ежедневный вывоз бытового мусора и жидких отходов - всего

тыс. м3 в сутки

4,39

4,39

5,38

5,80

122,6

107,9

Мощности предприятий по переработке бытовых отходов

тыс. т в год

100

(проектная)

100

(проектная)

200

Переработано бытовых отходов за год

тыс. т

5,7

(апрель-декабрь)

4,0

(январь-апрель)

33 (ноябрь-декабрь)

1.2.2. Пассажирский транспорт

Устойчивое функционирование городского пассажирского транспорта, является важным показателем качества жизни населения города.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15