3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Перечень мероприятий Подпрограммы, способствующих достижению намеченных результатов и сгруппированных по основным направлениям деятельности, приведен в приложении к Подпрограмме.
3.1. Перечень объектов капитального строительства,
финансируемых за счет средств областного бюджета
в рамках Подпрограммы
N | Наименование | Государственный | Заказчик- | Проектная | Сроки | Стоимость | Объем финансирования по годам | ||||
Источники | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||
I. Объекты, финансируемые из областного бюджета | |||||||||||
1 | Реконструкция | ГОКУ | ГОКУ | 85 площадок, | 2 | 0 | всего, | 10600,0 | 57000,0 | 0 | |
ОБ | 10600,0 | 57000,0 | 0 | ||||||||
4. ОЦЕНКА РИСКОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ
Описание | Механизмы минимизации | Описание | Меры, |
Изменение | Для минимизации данных | Невыполнение | Контроль со |
Невыполнение | Оперативное сопровождение | ||
Отсутствие | Повторное размещение заказа |
5. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств областного бюджета. Объем финансирования по годам составляет:
тыс. руб.
Источник финансирования | Всего | В том числе по годам | ||||
2013 год | 2014 год | 2015 год | ||||
Всего по Подпрограмме | 4 | 9 | 8 | 8 | ||
в том числе за счет средств | 4 | 9 | 8 | 8 | ||
в том числе инвестиции в | 7 | 9 | 0 | 8 | ||
Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проектов областного бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей областного бюджета и степени реализации мероприятий.
6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Заказчиком-координатором Подпрограммы является Аппарат Правительства Мурманской области.
Исполнитель мероприятий Подпрограммы - ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области" (далее - Управление) несет ответственность за организацию реализации Подпрограммы и достижение ее результатов.
Реализация Подпрограммы осуществляется путем совместной деятельности Управления и территориальных подразделений Государственной противопожарной службы Мурманской области.
В ходе реализации Подпрограммы Управление обеспечивает координацию деятельности исполнителей, осуществляет контроль за ходом мероприятий и эффективностью использования средств непосредственными исполнителями мероприятий.
Оперативный контроль за выполнением мероприятий, реализацией целей и задач Подпрограммы, достижением индикаторов и показателей Подпрограммы, а также за ее ресурсным обеспечением осуществляется начальником Управления.
Подпрограмма реализуется за счет средств областного бюджета на основе государственных контрактов, заключаемых в порядке, установленном Федеральным законом от 01.01.2001 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Мурманской области, регулирующими размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.
Ежегодно в ходе реализации Подпрограммы с учетом средств, выделяемых Управлению, формируется детализированный организационно-финансовый план, который корректируется один раз в полгода на основе оценки результативности программных мероприятий, достижения целевых индикаторов, уточнения перечня проводимых мероприятий и выделяемых на их реализацию объемов финансовых ресурсов.
Аппарат Правительства Мурманской области организует размещение в сети Интернет текста Подпрограммы, информации о ходе ее реализации, программных мероприятиях на текущий год, результатах мониторинга реализации Подпрограммы, об оценке достижения индикаторов и показателей.
Управление направляет в Аппарат Правительства Мурманской области:
- ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию о ходе реализации Подпрограммы;
- ежегодно, до 20 числа месяца, следующего за отчетным годом, доклад о ходе работ по выполнению Подпрограммы и эффективности использования финансовых средств, подготовленный на основе форм и схем, разрабатываемых Министерством экономического развития Мурманской области, в соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от 01.01.2001 N 309-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 01.01.2001 N 359-ПП).
7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
Эффективность реализации Подпрограммы и использования выделенных с этой целью средств областного бюджета обеспечивается за счет:
- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
- прозрачности прохождения средств бюджета.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет осуществляться на основе индикаторов, установленных разделом 2 Подпрограммы.
При изменении объемов бюджетного финансирования Подпрограммы в установленном порядке проводится корректировка целевых индикаторов и их значений.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет осуществляться на основе индикаторов, установленных разделом 2 Подпрограммы, в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 01.01.2001 N 309-ПП "О порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации" (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 01.01.2001 N 359-ПП) по направлениям:
- оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижение целей и выполнение мероприятий Подпрограммы (результативность Подпрограммы);
- оценка полноты финансирования Подпрограммы.
Приложение
к Подпрограмме
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ЛИКВИДАЦИИ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
N | Цели, задачи, | Срок | Источники | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Показатели (индикаторы) | Перечень | ||||||
всего | 2013 | 2014 | 2015 | Наименование, | 2013 | 2014 | 2015 | |||||
1 | Задача 1. Развитие областной информационной системы ОКСИОН | |||||||||||
Оснащение | 2013 - | всего: | 945,0 | 315,0 | 315,0 | 315,0 | количество | 3 | 3 | 3 | ГОКУ | |
Итого по задаче 1 | всего: | 945,0 | 315,0 | 315,0 | 315,0 | |||||||
2 | Задача 2. Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | |||||||||||
2.1 | Расширение | 2013 | всего: | 493,50 | 493,5 | 0 | 0 | количество | 2 | 0 | 0 | ГОКУ |
охват территории | 90 | 100 | 100 | |||||||||
2.2 | Внедрение и | 2013 - | всего: | 11028,2 | 6300,0 | 3153,2 | 1575,0 | количество | 1 | 1 | 0 | ГОКУ |
2.3 | Повышение | 2013 - | всего: | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | количество | 1 | 1 | 1 | ГОКУ |
Итого по задаче 2 | всего: | 11671,7 | 6843,5 | 3203,2 | 1625,0 | |||||||
3 | Задача 3. Обеспечение условий использования территориального страхового фонда документации-ЧС (ТСФД-ЧС) | |||||||||||
3.1 | Оснащение | 2013 | всего: | 96,6 | 96,6 | 0 | 0 | количество | 2 | 0 | 0 | ГОКУ |
3.2 | Внедрение | 2013 | всего: | 700,0 | 700,0 | 0 | 0 | количество | 1 | 0 | 0 | ГОКУ |
Итого по задаче 3 | всего: | 796,6 | 796,6 | 0 | 0 | |||||||
4 | Задача 4. Модернизация материально-технической базы химико-радиометрической лаборатории и аварийно-спасательной службы Мурманской | |||||||||||
4.1 | Оснащение | 2014 | всего: | 1035,0 | 0 | 1035,0 | 0 | количество | 0 | 3 | 0 | ГОКУ |
Оснащение аварийно- | 2013 - | всего: | 6565,7 | 3620,2 | 229,0 | 2716,5 | количество | 92 | 8 | 24 | ГОКУ | |
доля обновленного | 37 | 40 | 50 | |||||||||
Итого по задаче 4 | всего: | 7600,7 | 3620,2 | 1264,0 | 2716,5 | |||||||
5 | Задача 5. Повышение уровня подготовки должностных лиц и специалистов в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций | |||||||||||
5.1 | Модернизация | 2013 - | всего: | 2363,5 | 1825,1 | 469,1 | 69,3 | количество | 407 | 78 | 3 | ГОКУ |
5.2 | Обучение работников | 2013 - | всего: | 1120,0 | 520,0 | 100,0 | 500,0 | количество | 26 | 5 | 70 | |
Итого по задаче 5 | всего: | 3483,5 | 2345,1 | 569,1 | 569,3 | |||||||
6 | Задача 6. Создание запасов средств индивидуальной защиты для обеспечения установленных групп населения | |||||||||||
6.1 | Противогазы детские | 2013 - | всего: | 5 | 59580,0 | 35522,0 | 17588,5 | количество | 11392 | 6792 | 3363 | ГОКУ |
обеспеченность | 47,4 | 35,0 | 28,7 | |||||||||
6.2 | Камеры защитные | 2013 - | всего: | 98862,5 | 50000,0 | 36227,0 | 12635,5 | количество | 2000 | 1449 | 505 | |
обеспеченность | 56,6 | 56,2 | 48,5 | |||||||||
Итого по задаче 6 | всего: | 0 | 0 | 71749,0 | 30224,0 | |||||||
7 | Задача 7. Инвестиции в объекты недвижимости | |||||||||||
7.1 | Реконструкция | 2013 - | всего: | 0 | 10600,0 | 57000,0 | 0 | объем | 100 | ГОКУ | ||
7.2 | Текущий ремонт | 2013 - | всего: | 2819,0 | 1409,5 | 1409,5 | - | площадь | 106,5 | 106,5 | - | ГОКУ |
Итого по задаче 7 | всего: | 0 | 12009,5 | 58409,5 | 0 | |||||||
8 | Задача 8. Проведение специальных мероприятий | |||||||||||
8.1 | Контроль | 2013 - | всего: | 252,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | доля объектов, | 100 | 100 | 100 | ГОКУ |
8.2 | Аттестация | 2013 - | всего: | 360,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | количество | 3 | 3 | 3 | |
Итого по задаче 8 | всего: | 612,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | |||||||
9 | Задача 9. Обеспечение контроля радиационной обстановки на территории Мурманской области | |||||||||||
9.1 | Обеспечение | 2013 - | всего: | 1908,0 | 616,0 | 616,0 | 676,0 | степень готовности | 100 | 100 | 100 | ГОКУ |
9.2 | Оформление | 2013 - | всего: | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | количество | 1 | 1 | 1 | |
9.3 | Организация новых | 2013 - | всего: | 1800,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | количество | 3 | 3 | 3 | |
Итого по задаче 8 | всего: | 5208,0 | 1716,0 | 1716,0 | 1776,0 | |||||||
Всего по Подпрограмме, | всего: | 5 | 9 | 8 | 8 | |||||||
иные мероприятия | всего: | 5 | 9 | 8 | 8 | |||||||
в том числе: | всего: | 5 | 9 | 8 | 8 | |||||||
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |


