Утверждена

приказом Министерства

по управлению государственной собственностью

Республики Дагестан

от 7 августа 2009 г. № 000

Утвержден Согласован

Министерством по управлению

_______________________________ государственной собственностью

(отраслевой исполнительный орган Республики Дагестан

государственной власти Республики Дагестан)

от «___» _________ 20___г. от «___» _________ 20___г.

План (ПРОГРАММА)

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО

ПРЕДПРИЯТИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

____________________________________________________________________

(наименование государственного унитарного предприятия Республики Дагестан)

на 2014 год

РАЗДЕЛ I

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Сведения о предприятии

1. Полное официальное наименование
предприятия

2. Свидетельство о внесении в реестр
государственного имущества
Республики Дагестан

2.1. Реестровый номер

2.2. Дата присвоения реестрового номера

3. Балансовая стоимость недвижимого
имущества, переданного в хозяйственное
ведение предприятия

4. Юридический адрес (местонахождение)

5. Почтовый адрес

6. Ведомственная подчиненность

Комитет по виноградарству и регулированию алкогольного рынка Республики Дагестан

7. Вид осуществляемой деятельности

8. Размер уставного фонда

9. Телефон (факс)

10. Адрес электронной почты

Сведения о руководителе предприятия

11. Фамилия, имя, отчество руководителя
предприятия

12. Наименование должности занимаемой руководителем предприятия

13. Наименование органа государственной
власти Республики Дагестан,
согласовавшего трудовой договор

Министерство по управлению государственным имуществом РД

13. Срок действия трудового договора,
заключенного с руководителем
(с ____________ г. по _____________ г.)

14. Рабочий и мобильный телефон, руководителя

РАЗДЕЛ II

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ

ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО

УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

В ПРЕДЫДУЩЕМ ГОДУ (

1. Информация о выполнении плана (программы) деятельности государственного унитарного предприятия Республики Дагестан (далее государственного предприятия) в предыдущем году (2012 году), о ходе реализации плана (программы) деятельности государственного предприятия Республики Дагестан в текущем году (2013 году) и ожидаемых результатах выполнения в текущем году (2013 году).

2. Анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого) фактических показателей деятельности государственного предприятия от утвержденных (2012 году).

РАЗДЕЛ III

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

(тыс. рублей)

№ п/п

Мероприятие

Источник
финансирования

Сумма затрат

Ожидаемый эффект на:

за год, всего 2014 год

В том числе:

планируемый
год

год,
следующий за
планируемым

второй год,
следующий за
планируемым

I
квартал

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I. Снабженческое-сбытовая сфера

1

...

Итого по подразделу,

в том числе за счет:

чистой прибыли

X

X

X

амортизации

X

X

X

республиканского бюджета
Республики Дагестан

X

X

X

займов (кредитов)

X

X

X

прочих источников

X

X

X

II. Производственная сфера

2

...

Итого по подразделу,

в том числе за счет:

чистой прибыли

X

X

X

амортизации

X

X

X

республиканского бюджета
Республики Дагестан

X

X

X

займов (кредитов)

X

X

X

прочих источников

X

X

X

III. Финансово-инвестиционная сфера

3

...

Итого по подразделу,

в том числе за счет:

чистой прибыли

X

X

X

амортизации

X

X

X

республиканского бюджета
Республики Дагестан

X

X

X

займов (кредитов)

X

X

X

прочих источников

X

X

X

IV. Социальная сфера

4

...

Итого по подразделу,

в том числе за счет:

чистой прибыли

X

X

X

амортизации

X

X

X

республиканского бюджета
Республики Дагестан

X

X

X

займов (кредитов)

X

X

X

прочих источников

X

X

X

V. Итого

Всего по всем мероприятиям,

в том числе за счет:

чистой прибыли

X

X

X

амортизации

X

X

X

республиканского бюджета
Республики Дагестан

X

X

X

займов (кредитов)

X

X

X

прочих источников

X

X

X

Графы со знаком "X" не заполняются.

Примечания к таблице раздела 2 «Мероприятия по развитию предприятия»:

1. В подраздел I «Снабженческо-сбытовая сфера» включаются следующие мероприятия:

модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;

развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);

развитие транспортно-складского хозяйства;

развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;

повышение конкурентоспособности;

развитие рынков и привлечение новых потребителей.

2. В подраздел II «Производственная сфера» включаются следующие мероприятия:

техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);

совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;

консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;

разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;

снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;

обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.

3. В подраздел III «Финансово-инвестиционная сфера» включаются следующие мероприятия:

оптимизация структуры активов и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;

совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;

обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;

совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;

совершенствование учетной политики;

повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;

снижение издержек;

повышение рентабельности.

4. В подраздел IV «Социальная сфера» включаются следующие мероприятия:

совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;

оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы.

5. В графе «Ожидаемый эффект» приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий в планируемом году, году, следующем за планируемым, и во втором году, следующем за планируемым.

Раздел IV

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО

ПРЕДПРИЯТИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД

I. Показатели деятельности

___________________________________________________________

(наименование предприятия)

на с « 01 » января 2014 года по « 31 » декабря 2014 года

№ п/п

Наименование показателя

Отчет за предыдущий год

2012

Плановые назначения на планируемый год 2014

1.

Объем производства продукции
(работ, услуг) (тыс. рублей)

2.

Выручка от реализации продукции
(работ, услуг) (тыс. рублей)

3.

Себестоимость продукции (работ,
услуг) (тыс. рублей)

4.

Внереализационные доходы
(арендная плата) (тыс. рублей)

5.

Внереализационные расходы
(% за кредит) (тыс. рублей)

6.

Прибыль (чистая) (тыс. рублей)

7.

Налог на прибыль (тыс. рублей)

8.

Начислено налогов, всего:
в т. ч. в республиканский бюджет
Республики Дагестан
(тыс. рублей)

9.

Уплачено налогов, всего:
в т. ч. в республиканский бюджет
Республики Дагестан
(тыс. рублей)

10.

Среднесписочная численность работников

11.

Средняя заработная плата
(тыс. рублей)

12.

Начисленная заработная плата
(тыс. рублей)

12.1

Задолженность по заработной
плате (тыс. рублей)

X

13.

Дебиторская задолженность
(тыс. рублей)

X

14.

Кредиторская задолженность
(долгосрочные и краткосрочные
обязательства) (тыс. рублей)

15.

Основные фонды (тыс. рублей)

16.

Отчисления от чистой прибыли
(тыс. рублей)<*>

16.1

Задолженность по отчислениям от
чистой прибыли (тыс. рублей)

17.

Фондоотдача

18.

Текущая ликвидность

19.

Абсолютная ликвидность

20.

Чистые активы предприятия
(тыс. рублей)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в

республиканский бюджет Республики Дагестан в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год, который составляет для сельхозтоваропроизводи%, прочие предприятия – 10 %.

II. Прогноз показателей экономической

эффективности деятельности государственного предприятия ___________________________________________________________

(наименование предприятия)

на 2015 - 2016 годы

(два года, следующих за планируемым)

2015 год
(год, следующий за
планируемым)

2016 год
(второй год,
следующий за
планируемым)

1.

Объем производства продукции
(работ, услуг) (тыс. рублей)

2.

Выручка от реализации продукции
(работ, услуг) (тыс. рублей)

3.

Прибыль (чистая) (тыс. рублей)

4.

Отчисления от чистой прибыли
(тыс. рублей)<*>

5.

Чистые активы предприятия
(тыс. рублей)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в

республиканский бюджет Республики Дагестан в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год, который составляет для сельхозтоваропроизводителя – 1 %, прочие – 10%

Директор

Гл. бухгалтер

М. П.