Утверждена
приказом Министерства
по управлению государственной собственностью
Республики Дагестан
от 7 августа 2009 г. № 000
Утвержден Согласован
Министерством по управлению
_______________________________ государственной собственностью
(отраслевой исполнительный орган Республики Дагестан
государственной власти Республики Дагестан)
от «___» _________ 20___г. от «___» _________ 20___г.
План (ПРОГРАММА)
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
____________________________________________________________________
(наименование государственного унитарного предприятия Республики Дагестан)
на 2014 год
РАЗДЕЛ I
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Сведения о предприятии | |
1. Полное официальное наименование | |
2. Свидетельство о внесении в реестр | |
2.1. Реестровый номер | |
2.2. Дата присвоения реестрового номера | |
3. Балансовая стоимость недвижимого | |
4. Юридический адрес (местонахождение) | |
5. Почтовый адрес | |
6. Ведомственная подчиненность | Комитет по виноградарству и регулированию алкогольного рынка Республики Дагестан |
7. Вид осуществляемой деятельности | |
8. Размер уставного фонда | |
9. Телефон (факс) | |
10. Адрес электронной почты | |
Сведения о руководителе предприятия | |
11. Фамилия, имя, отчество руководителя | |
12. Наименование должности занимаемой руководителем предприятия | |
13. Наименование органа государственной | Министерство по управлению государственным имуществом РД |
13. Срок действия трудового договора, | |
14. Рабочий и мобильный телефон, руководителя |
РАЗДЕЛ II
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ
ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
В ПРЕДЫДУЩЕМ ГОДУ (
1. Информация о выполнении плана (программы) деятельности государственного унитарного предприятия Республики Дагестан (далее государственного предприятия) в предыдущем году (2012 году), о ходе реализации плана (программы) деятельности государственного предприятия Республики Дагестан в текущем году (2013 году) и ожидаемых результатах выполнения в текущем году (2013 году).
2. Анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого) фактических показателей деятельности государственного предприятия от утвержденных (2012 году).
РАЗДЕЛ III
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
(тыс. рублей)
№ п/п | Мероприятие | Источник | Сумма затрат | Ожидаемый эффект на: | ||||||
за год, всего 2014 год | В том числе: | планируемый | год, | второй год, | ||||||
I | II | III | IV | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
I. Снабженческое-сбытовая сфера | ||||||||||
1 | ||||||||||
... | ||||||||||
Итого по подразделу, в том числе за счет: | ||||||||||
чистой прибыли | X | X | X | |||||||
амортизации | X | X | X | |||||||
республиканского бюджета | X | X | X | |||||||
займов (кредитов) | X | X | X | |||||||
прочих источников | X | X | X | |||||||
II. Производственная сфера | ||||||||||
2 | ||||||||||
... | ||||||||||
Итого по подразделу, в том числе за счет: | ||||||||||
чистой прибыли | X | X | X | |||||||
амортизации | X | X | X | |||||||
республиканского бюджета | X | X | X | |||||||
займов (кредитов) | X | X | X | |||||||
прочих источников | X | X | X | |||||||
III. Финансово-инвестиционная сфера | ||||||||||
3 | ||||||||||
... | ||||||||||
Итого по подразделу, в том числе за счет: | ||||||||||
чистой прибыли | X | X | X | |||||||
амортизации | X | X | X | |||||||
республиканского бюджета | X | X | X | |||||||
займов (кредитов) | X | X | X | |||||||
прочих источников | X | X | X | |||||||
IV. Социальная сфера | ||||||||||
4 | ||||||||||
... | ||||||||||
Итого по подразделу, в том числе за счет: | ||||||||||
чистой прибыли | X | X | X | |||||||
амортизации | X | X | X | |||||||
республиканского бюджета | X | X | X | |||||||
займов (кредитов) | X | X | X | |||||||
прочих источников | X | X | X | |||||||
V. Итого | ||||||||||
Всего по всем мероприятиям, в том числе за счет: | ||||||||||
чистой прибыли | X | X | X | |||||||
амортизации | X | X | X | |||||||
республиканского бюджета | X | X | X | |||||||
займов (кредитов) | X | X | X | |||||||
прочих источников | X | X | X |
Графы со знаком "X" не заполняются.
Примечания к таблице раздела 2 «Мероприятия по развитию предприятия»:
1. В подраздел I «Снабженческо-сбытовая сфера» включаются следующие мероприятия:
модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
развитие транспортно-складского хозяйства;
развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
повышение конкурентоспособности;
развитие рынков и привлечение новых потребителей.
2. В подраздел II «Производственная сфера» включаются следующие мероприятия:
техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);
совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;
консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;
разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;
снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;
обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.
3. В подраздел III «Финансово-инвестиционная сфера» включаются следующие мероприятия:
оптимизация структуры активов и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;
совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;
обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;
совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;
совершенствование учетной политики;
повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;
снижение издержек;
повышение рентабельности.
4. В подраздел IV «Социальная сфера» включаются следующие мероприятия:
совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы.
5. В графе «Ожидаемый эффект» приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий в планируемом году, году, следующем за планируемым, и во втором году, следующем за планируемым.
Раздел IV
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД
I. Показатели деятельности
___________________________________________________________
(наименование предприятия)
на с « 01 » января 2014 года по « 31 » декабря 2014 года
№ п/п | Наименование показателя | Отчет за предыдущий год 2012 | Плановые назначения на планируемый год 2014 |
1. | Объем производства продукции | ||
2. | Выручка от реализации продукции | ||
3. | Себестоимость продукции (работ, | ||
4. | Внереализационные доходы | ||
5. | Внереализационные расходы | ||
6. | Прибыль (чистая) (тыс. рублей) | ||
7. | Налог на прибыль (тыс. рублей) | ||
8. | Начислено налогов, всего: | ||
9. | Уплачено налогов, всего: | ||
10. | Среднесписочная численность работников | ||
11. | Средняя заработная плата | ||
12. | Начисленная заработная плата | ||
12.1 | Задолженность по заработной | X | |
13. | Дебиторская задолженность | X | |
14. | Кредиторская задолженность | ||
15. | Основные фонды (тыс. рублей) | ||
16. | Отчисления от чистой прибыли | ||
16.1 | Задолженность по отчислениям от | ||
17. | Фондоотдача | ||
18. | Текущая ликвидность | ||
19. | Абсолютная ликвидность | ||
20. | Чистые активы предприятия |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в
республиканский бюджет Республики Дагестан в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год, который составляет для сельхозтоваропроизводи%, прочие предприятия – 10 %.
II. Прогноз показателей экономической
эффективности деятельности государственного предприятия ___________________________________________________________
(наименование предприятия)
на 2015 - 2016 годы
(два года, следующих за планируемым)
2015 год | 2016 год | ||
1. | Объем производства продукции | ||
2. | Выручка от реализации продукции | ||
3. | Прибыль (чистая) (тыс. рублей) | ||
4. | Отчисления от чистой прибыли | ||
5. | Чистые активы предприятия |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в
республиканский бюджет Республики Дагестан в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год, который составляет для сельхозтоваропроизводителя – 1 %, прочие – 10%
Директор
Гл. бухгалтер
М. П.


