Бюджетная роспись – документ, который составляется и ведется главным распорядителем бюджетных средств, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ в целях исполнения бюджета по расходам (статья 6 БК РФ).
Первоначальные уведомления о лимитах бюджетных обязательств доведены до всех ГРБС районного бюджета, имеющих открытые лицевые счета.
В проверенном периоде финансирование получателей осуществлялось по сметам, утвержденным в соответствии с первоначальной бюджетной росписью.
За 2016 год расходы по Финансовому отделу, как главному распорядителю бюджетных средств составили 11377,753 тыс. рублей или 94,2% к уточненному бюджетному заданию. Недофинансирование плановых расходов составило 5,8 % (-700,162 тыс. рублей).
Первоначально решением Киквидзенской районной Думы на 2016 год расходы по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» по подразделу 0106 предусматривались в размере 5091,415 тыс. рублей. После уточнений бюджета они увеличены на 139,5 тыс. рублей или на 2,7 % и составили 5230,915 тыс. рублей, из них: - в рамках реализации муниципальной программы «Повышение эффективности осуществления бюджетного процесса и финансового контроля в Киквидзенском муниципальном районе Волгоградской области» на 2014-2016 годы» расходы составили в сумме 5227,688 тыс. рублей; - не программные расходы составили в сумме 3,227 тыс. рублей (уплата налога на имущество организаций и земельного налога). Фактически по данному подразделу 0106 расходы исполнены в сумме 5218,482 тыс. рублей, или 99,8% от плановых назначений.
Освоение средств, выделенных по муниципальной программе в 2016 году, составило 99,2% от плановых назначений. Эффективность муниципальной программы составила в 2016 году - 116,7%.
По разделу 0500 «Жилищно-коммунальные услуги» по подразделу «Коммунальное хозяйство» «Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на развитие и поддержку инфраструктуры местного значения» были запланированы первоначально в сумме 2709,0 тыс. рублей, но в течение года с учетом корректировок бюджетных ассигнований, расходы по разделу 0500 составили в сумме 3518,0 тыс. рублей. Фактически исполнено 3335,141 тыс. рублей, или 94,8 % от плановых назначений. Расходы были направлены на мероприятия в области коммунального хозяйства в разрезе сельских поселений: - Александровскому сельскому поселению на мероприятия в области коммунального хозяйства – 223,5 тыс. рублей; - Гришинскому сельскому поселению в виде субсидии предприятиям, организациям, оказывающим услуги водоснабжения населению, на техническое обслуживание, содержание и ремонт системы газоснабжения – 820,5 тыс. рублей; - Ежовскому сельскому поселению на техническое обслуживание, содержание и ремонт системы газоснабжения, на мероприятия в области коммунального хозяйства, на уплату налогов -270,2 тыс. рублей; - Завязенскому сельскому поселению на мероприятия в области коммунального хозяйства, на уплату налогов – 284,0 тыс. рублей; - Калачевскому сельскому поселению на техническое обслуживание, содержание и ремонт системы газоснабжения – 259,3 тыс. рублей; - Калиновскому сельскому поселению на содержание и ремонт системы водоснабжения – 516,0 тыс. рублей; - Озеркинскому сельскому поселению техническое обслуживание, содержание и ремонт системы газоснабжения, на мероприятия в области коммунального хозяйства, на уплату налогов – 390,6 тыс. рублей;- Чернореченскому сельскому поселению на содержание и ремонт системы водоснабжения, на техническое обслуживание, содержание и ремонт системы газоснабжения – 571,0 тыс. рублей.
По подразделу 0705 « Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» расходы составили в сумме 30,0 тыс. рублей и были направлены в 2016 году на повышение квалификации работников Финансового отдела.
По разделу 1300 «Обслуживание государственного муниципального долга» по подразделу первоначально решением Киквидзенской районной Думы было запланировано 50,0 тыс. рублей. В течение года фактических расходов по данному разделу не производилось и после уточнений бюджета по данному разделу план составил 0,0 тыс. рублей.
По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ» по подразделу «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» расходы после уточнений бюджета по данному разделу составили 3299,0 тыс. рублей. Фактически расходы были реализованы на 2794,1 тыс. рублей или 84,7% от плановых назначений. Межбюджетные трансферты были направлены как финансовая помощь в виде иных межбюджетных трансфертов сельским поселениям: - Александровскому сельскому поселению (на заработную плату главе, на содержание аппарата администрации, на уличное освещение, на прочие мероприятия по благоустройству, на повышение квалификации работников, на расходы по информированию населения, на оплату коммунальных услуг и содержание клубной системы)– 423,0 тыс. рублей; - Гришинскому сельскому поселению (на прочие мероприятия по благоустройству, на уличное освещение) – 208,3 тыс. рублей; - Ежовскому сельскому поселению (на прочие мероприятия по благоустройству, на уличное освещение ) – 342,1 тыс. рублей; - Завязенскому сельскому поселению (на уличное освещение, на озеленение, на организацию и содержание мест захоронения, прочие мероприятия по благоустройству, создание условий для организации досуга, в т. ч. на коммунальные услуги)– 675,0 тыс. рублей; - Калачевскому сельскому поселению (на прочие мероприятия по благоустройству, на перечисления другим бюджетам бюджетной системы)– 106,9 тыс. рублей; - Калиновскому сельскому поселению (на уличное освещение, на озеленение, на прочие мероприятия по благоустройству, на мероприятия по энергосбережению, на осуществление полномочий в организации деятельности по сбору и транспортировке ТКО) – 286,0 тыс. рублей; - Озеркинскому сельскому поселению (на заработную плату главе, на содержание аппарата администрации, на уличное освещение, на прочие мероприятия по благоустройству, на осуществление полномочий в организации деятельности по сбору и транспортировке ТКО, на расходы по информированию населения, на перечисление другим бюджетам бюджетной системы) – 527,8 тыс. рублей; - Чернореченскому сельскому поселению (на уличное освещение, на создание условий для организации досуга, в т. ч. на коммунальные услуги )– 225,0 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2017 года по данным бухгалтерского учета числилась дебиторская задолженность в сумме 2880,26 рублей, кредиторская задолженность – 25,22 рублей. Дебиторской задолженности с просроченным сроком исковой давности не имеется.
Согласно статьи 269.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации определены полномочия финансовых органов муниципальных образований главных распорядителей бюджетных средств по осуществлению внутреннего финансового контроля подведомственных получателей «в части обеспечения правомерного, целевого, эффективного использования бюджетных средств», при проверках бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств Контрольно-счетная палата уделила внимание и вопросам организации и эффективности осуществляемого ими внутреннего финансового контроля.
Согласно постановлению Главы Киквидзенского муниципального района г. «Об утверждении Порядка осуществления органом внутреннего муниципального финансового контроля Киквидзенского муниципального района полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю», полномочия по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля Киквидзенского муниципального района возложены на Финансовый отдел Администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области.
В соответствии с постановлением Главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области г. «Об уполномоченном органе, осуществляющем контроль в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Киквидзенского муниципального района», Финансовый отдел Администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области определен органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Киквидзенского муниципального района.
Согласно пояснительной записке (Ф.0503160) таблица № 5 к годовому отчету за 2016 год указаны внутренние контрольные мероприятия, которые осуществлялись Финансовым отделом. По данным годового отчета за 2016 год Финансовым отделом было проведено контрольных мероприятий - 14 , по которым составлено 14 актов.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |


