Вид бюджетной программы:
В зависимости от уровня государственного управления – районные (городские), утверждаемые в составе бюджета района (города областного значения)
В зависимости от содержания – осуществление государственных функций
В зависимости от способа реализации – Индивидуальная бюджетная программа.
Текущая/развитие – Текущая.
Цель бюджетной программы: Социальная и материальная поддержка детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому.
Задачи бюджетной программы (конечный результат): Обеспечение ежемесячного назначения и выплаты материальной помощи детям-инвалидам, обучающимся на дому.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
Расходы по бюджетной программе, всего
Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс. тенге | 3948,0 | 3466,0 | 4264,9 | 3266,0 | 3266,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета».
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: Социальная помощь семьям, имеющим детей – инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
Текущая/развитие: Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный период | План текущего года | Плановый период | ||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
Количество обратившихся за материальным обеспечением детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | единиц | 88 | 98 | 113 | 63 | 63 |
Приложение
к Правилам разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных
программ (подпрограмм и требованиям
к их содержанию
форма
Утверждена
приказом (распоряжением) руководителя администратора бюджетной программы (председателя ревизионной комиссии области, города республиканского значения, столицы, секретаря маслихата области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения))
от __________20_____года №
"Со
Бюджетная программа
451 ГУ «Отдел занятости и социальных программ акимата города Костаная»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2016-2018 годы
Код и наименование бюджетной программы:
013 «Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства»
Руководитель бюджетной программы: заместитель руководителя Манатова Акбопе Рахимжановна
Нормативная правовая основа бюджетной программы: статья 32 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьи 31,39 Закона Республики Казахстан от 01.01.01 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», постановление Правительства Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «О создании Центров социальной адаптации для лиц, не имеющих определенного места жительства»
Вид бюджетной программы:
В зависимости от уровня государственного управления – районные (городские), утверждаемые в составе бюджета района (города областного значения)
В зависимости от содержания – осуществление государственных функций
В зависимости от способа реализации – Индивидуальная бюджетная программа.
Текущая/развитие – Текущая.
Цель бюджетной программы: социальная адаптация, поддержка и улучшение качества жизни населения, оказание социальных услуг гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию
Задачи бюджетной программы (конечный результат): предоставление временного жилья лицам, не имеющим определенного места жительства, занятий и средств к существованию, обеспечение их социальной, трудовой реабилитацией и адаптацией
Описание (обоснование) бюджетной программы: оказание социальных услуг гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предоставление временного жилья, обеспечение их социальной, трудовой реабилитацией и адаптацией
Расходы по бюджетной программе, всего
Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс. тенге | 83799,8 | 78059,3 | 84462,0 | 68293,0 | 68293,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета».
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: осуществление государственных функций
Текущая/развитие: Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: оказание социальных услуг гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предоставление временного жилья, обеспечение их социальной, трудовой реабилитацией и адаптацией
Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный период | План текущего года | Плановый период | ||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
Количество лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, которые нуждаются в предоставлении социальных услуг | единиц | 430 | 419 | 488 | 488 | 488 |
Расходы по бюджетной подпрограмме
Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс. тенге | 64605,0 | 67971,8 | 64634,0 | 68293,0 | 68293,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета».
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: осуществление государственных функций
Текущая/развитие: Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Своевременное обеспечение выплаты ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, в пределах выделенных трансфертов: количество работников, получающих надбавки.
Реализация бюджетной подпрограммы позволит повысить уровень оплаты труда штатной численности и других работников учреждения за счёт трансфертов из республиканского бюджета для выполнения возложенных на ГУ функции и полномочий.
Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный период | План текущего года | Показатели прямого результата | ||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
Своевременное обеспечение расчётов по оплате труда работников управления, не являющихся государственными служащими, по новой модели оплаты труда и ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам в пределах выделенных трансфертов: - количество работников, расчёты с которыми осуществляются по новой модели оплаты труда; - количество работников получающих надбавки за особые условия труда к должностным окладам. | Ед. | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 |
Стандарты по оказанию специальных социальных услуг | Ед. | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Расходы по бюджетной подпрограмме
Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс. тенге | 19194,8 | 10087,5 | 19828,0 | 0 | 0 |
Доплата за особые условия труда | тыс. тенге | 1486,0 | 2264,5 | 2601,0 | 0 | 0 |
Оплата труда по новой модели | тыс. тенге | 0 | 0 | 9880,0 | 0 | 0 |
Стандарты по оказанию специальных социальных услуг | тыс. тенге | 17708,8 | 7823,0 | 7347,0 | 0 | 0 |
Приложение 2
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |


