Вид бюджетной программы:

В зависимости от уровня государственного управления – районные (городские), утверждаемые в составе бюджета района (города областного значения)

В зависимости от содержания – осуществление государственных функций

В зависимости от способа реализации – Индивидуальная бюджетная программа.

Текущая/развитие – Текущая.

Цель бюджетной программы: Социальная и материальная поддержка  детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому.

Задачи бюджетной программы (конечный результат): Обеспечение  ежемесячного назначения и выплаты материальной помощи детям-инвалидам, обучающимся на дому.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

Расходы по бюджетной программе, всего


Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014

2015

2016

2017

2018

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

3948,0

3466,0

4264,9

3266,0

3266,0


Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета».

Вид бюджетной подпрограммы:

В зависимости от содержания: Социальная помощь семьям, имеющим детей – инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

Текущая/развитие: Текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный период

План текущего года

Плановый период

2014

2015

2016

2017

2018

Количество обратившихся за материальным обеспечением детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

единиц

88

98

113

63

63

Приложение

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

к Правилам разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных

программ (подпрограмм и требованиям

к их содержанию

  форма

Утверждена

приказом (распоряжением) руководителя администратора бюджетной программы (председателя ревизионной комиссии области, города республиканского значения, столицы, секретаря маслихата области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения))

  от __________20_____года  №

"Со

Бюджетная программа

451 ГУ «Отдел занятости и социальных программ  акимата города Костаная»

код и наименование администратора бюджетной программы

на 2016-2018 годы

Код и наименование бюджетной программы:

013 «Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства»

Руководитель бюджетной программы: заместитель руководителя Манатова Акбопе Рахимжановна

Нормативная правовая основа бюджетной программы: статья 32 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьи 31,39 Закона Республики Казахстан от 01.01.01 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», постановление Правительства Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000  «О создании Центров социальной адаптации для лиц, не имеющих определенного места жительства»

Вид бюджетной программы:

В зависимости от уровня государственного управления – районные (городские), утверждаемые в составе бюджета района (города областного значения)

В зависимости от содержания – осуществление государственных функций

В зависимости от способа реализации – Индивидуальная бюджетная программа.

Текущая/развитие – Текущая.

Цель бюджетной программы: социальная адаптация, поддержка и улучшение качества жизни населения, оказание социальных услуг гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию

Задачи бюджетной программы (конечный результат): предоставление временного жилья лицам, не имеющим определенного места жительства, занятий и средств к существованию, обеспечение их социальной, трудовой реабилитацией и адаптацией

Описание (обоснование) бюджетной программы: оказание социальных услуг гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предоставление временного жилья, обеспечение их социальной, трудовой реабилитацией и адаптацией

Расходы по бюджетной программе, всего


Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014

2015

2016

2017

2018

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

83799,8

78059,3

84462,0

68293,0

68293,0


Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета».

Вид бюджетной подпрограммы:

В зависимости от содержания: осуществление государственных функций

Текущая/развитие: Текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: оказание социальных услуг гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предоставление временного жилья, обеспечение их социальной, трудовой реабилитацией и адаптацией



Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный период

План текущего года

Плановый период

2014

2015

2016

2017

2018

Количество лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, которые нуждаются в предоставлении социальных услуг

единиц

430

419

488

488

488



  Расходы по бюджетной подпрограмме


Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014

2015

2016

2017

2018

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

64605,0

67971,8

64634,0

68293,0

68293,0


Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета».

Вид бюджетной подпрограммы:

В зависимости от содержания: осуществление государственных функций

Текущая/развитие: Текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Своевременное обеспечение  выплаты ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, в пределах выделенных трансфертов: количество работников, получающих надбавки.

Реализация бюджетной подпрограммы позволит повысить  уровень оплаты труда штатной численности и других работников учреждения за счёт трансфертов из республиканского бюджета для выполнения возложенных на ГУ функции и полномочий.



Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный период

План

текущего года

Показатели прямого результата

2014

2015

2016

2017

2018

Своевременное обеспечение расчётов по оплате труда работников управления, не являющихся государственными служащими, по новой модели оплаты труда и ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам в пределах выделенных трансфертов:

- количество работников, расчёты с которыми осуществляются по новой модели оплаты труда;

- количество работников получающих надбавки за особые условия труда к должностным окладам.

Ед.

42

42

42

0

0

Стандарты по оказанию специальных  социальных услуг

Ед.

7

7

7

0

0


Расходы по бюджетной подпрограмме


Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014

2015

2016

2017

2018

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

19194,8

10087,5

19828,0

0

0

Доплата за особые условия труда

тыс. тенге

1486,0

2264,5

2601,0

0

0

Оплата труда по новой модели

тыс. тенге

0

0

9880,0

0

0

Стандарты по оказанию специальных социальных услуг

тыс. тенге

17708,8

7823,0

7347,0

0

0



Приложение 2

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10