│ │бюджетов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │районов, городов│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │и муниципальных│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │образований │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ │Собственные │ 242,40 │ 25,54 │ 28,10 │ 30,92 │ 34,01 │ 37,41 │ 41,15 │ 45,27 │
│ │средства │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │предприятий │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┴────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│Итого по лесному фонду, находящемуся│ │ │ │ │ │ │ │ │
│в ведении: │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┬────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│МПР Республики│Всего, в т. ч.: │ 8541,91 │ 909,08 │1004,0 │1078,3 │1188,5 │ 1313,3 │1447,3 │ 1601,5 │
│Башкортостан ├────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ │Федеральный │ 3437,39 │ 371,04 │ 412,15 │ 427,26 │ 472,37 │ 525,52 │ 580,72 │ 648,33 │
│ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ │Республиканский │ 2747,39 │ 289,58 │ 318,53 │ 350,39 │ 385,44 │ 424,00 │ 466,40 │ 513,05 │
│ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ │Собственные │ 2357,13 │ 248,46 │ 273,30 │ 300,63 │ 330,69 │ 363,76 │ 400,14 │ 440,15 │
│ │средства │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │предприятий │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(в ред. Постановления Правительства РБ от 01.01.2001 N 219) │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│Минсельхоза │Всего, в т. ч.: │ 873,14 │ 92,00 │ 101,21 │ 111,35 │ 122,50 │ 134,76 │ 148,24 │ 163,08 │
│Республики ├────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│Башкортостан │Федеральный │ 305,35 │ 32,18 │ 35,40 │ 38,94 │ 42,84 │ 47,13 │ 51,84 │ 57,02 │
│ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ │Республиканский │ 23,95 │ 2,52 │ 2,77 │ 3,05 │ 3,36 │ 3,70 │ 4,07 │ 4,48 │
│ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ │Средства │ 301,44 │ 31,76 │ 34,94 │ 38,44 │ 42,29 │ 46,52 │ 51,18 │ 56,31 │
│ │бюджетов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │районов, городов│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │и муниципальных│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │образований │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ │Внебюджетные │ 242,40 │ 25,54 │ 28,10 │ 30,92 │ 34,01 │ 37,41 │ 41,15 │ 45,27 │
├─────────────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│Итого по │Всего, в т. ч.: │ 9415,05 │1001,1 │1105,2 │1189,6 │1311,0 │ 1448,0 │1595,5 │ 1764,6 │
│подпрограмме ├────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ │Федеральный │ 3742,74 │ 403,22 │ 447,55 │ 466,20 │ 515,21 │ 572,65 │ 632,56 │ 705,35 │
│ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ │Республиканский │ 2771,34 │ 292,10 │ 321,30 │ 353,44 │ 388,80 │ 427,70 │ 470,47 │ 517,53 │
│ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ │Средства │ 301,44 │ 31,76 │ 34,94 │ 38,44 │ 42,29 │ 46,52 │ 51,18 │ 56,31 │
│ │бюджетов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │районов, городов│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │и муниципальных│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │образований │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ │Собственные │ 2599,53 │ 274,00 │ 301,40 │ 331,55 │ 364,70 │ 401,17 │ 441,29 │ 485,42 │
│ │средства │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │предприятий │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────┴────────────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┘
Ресурсное обеспечение
подпрограммы "Леса"
Общий объем финансовых средств для реализации подпрограммы составляет 9415,05 млн. рублей.
Структура затрат по мероприятиям подпрограммы является следующей:
Капитальные вложения, всего 1890,93 млн. рублей (20,1 процента)
из них:
федеральный бюджет 1454,81 млн. рублей (76,9 процента)
республиканский бюджет 362,90 млн. рублей (19,2 процента)
средства предприятий 73,22 млн. рублей (3,9 процента)
Научно-исследовательские и 7,48 млн. рублей (0,1 процента)
опытно-конструкторские
работы
Прочие текущие затраты 7516,64 млн. рублей (79,8 процента)
Основными источниками средств для реализации подпрограммы являются:
федеральный бюджет 3742,74 млн. рублей (39,8 процента)
республиканский бюджет 2771,34 млн. рублей (29,4 процента)
средства бюджетов районов, 301,44 млн. рублей (3,2 процента)
городов и муниципальных
образований
средства предприятий и 2599,53 млн. рублей (27,6 процента)
организаций
Подпрограмма
"Водные ресурсы и водные объекты"
В Республике Башкортостан насчитывается около 13 тыс. рек общей протяженностью свыше 57 тыс. км и более 2000 озер. Объем средних ежегодно возобновляемых суммарных запасов поверхностных вод, формирующихся на территории республики, составляет 25,5 куб. км, с учетом вод, поступающих из соседних областей и Республики Татарстан, объем водных ресурсов возрастает до 35 куб. км. Республика Башкортостан менее обеспечена водными ресурсами, чем Российская Федерация в среднем. Так, на 1 человека в Башкортостане приходится 8750 куб. м/год воды (24 куб. м/сутки), а в среднем по Российской Федерации этот показакуб. м/год (80 куб. м/сутки).
Водные ресурсы весьма неравномерно распределены по территории республики, а также по временам года. Так, на весеннее половодье приходится до 70% годового стока. Все эти факторы сказываются на обеспеченности водой населения и промышленности в разных частях республики.
Для сезонного регулирования, водообеспечения населения и отдельных отраслей экономики республика располагает 7 крупными водохранилищами, вмещающими в общем 2021,1 млн. куб. м воды. Близится к завершению строительство еще одного крупного водохранилища на реке Белой - Юмагузинского с полным объемом - 900 млн. куб. м воды.
Еще одна функция гидротехнических сооружений - противопаводковая защита объектов народного хозяйства республики и населения. В течение последних десятилетий народное хозяйство испытывает постоянно нарастающий ущерб от вредного воздействия половодий, что связано с увеличивающейся долей годового стока в весенний период (до%). Ущерб, нанесенный народному хозяйству и населению от половодья по реке Белой и реке Уфе, ежегодно оценивается в десятки миллионов рублей. По крупным городам Республики Башкортостан - Ишимбаю, Стерлитамаку, Салавату и Мелеузу - затапливаемые площади достигают 5540 га. Так, только в 1990 году при паводке 2-процентной обеспеченности, затоплению и подтоплению подверглись 110 населенных пунктов, более 100000 га сельхозугодий. Было разрушено 75 мостов, более 1000 км автомобильных дорог, 170 км линий связи, 130 объектов коммунального и сельского хозяйства, эвакуировано 18 тысяч 446 человек, погибло 14 человек.
Среднегодовой ущерб от затопления городов и населенных пунктов составляет около 1,0 млрд. рублей. 40% гидротехнических сооружений из общего количества объектов требуют капитального ремонта.
Кроме прудов и водохранилищ, на территории республики построено 174,3 км защитных дамб.
Анализ качественного состояния водных ресурсов республики показывает, что на протяжении последних двенадцати лет показатели существенно не меняются. Качество воды рек бассейна Белой в 2002 году соответствовало среднемноголетним значениям и соответствовало 3 - 4 классам качества. Характерными загрязняющими веществами, негативно влияющими на качество воды, являлись медь, цинк, марганец, железо, никель. В последние годы в реках Худолаз и Таналык (бассейна реки Урала) наблюдается рост концентраций, характерных для этой промышленной зоны, тяжелых металлов.
Выполнение мероприятий РЦП "Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан на период 2годов" в рамках подпрограммы позволит повысить надежность гидротехнических сооружений, улучшить качество воды водных объектов республики.
Цель, основные задачи и система
мероприятий подпрограммы
Целью подпрограммы является обеспечение потребностей экономики и населения в водных ресурсах, повышение технического уровня и безопасности функционирования водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений, снижение ущерба от вредного воздействия вод.
Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
- совершенствование методов управления водопользованием, что требует проведения мониторинга водных объектов, водохозяйственных систем и сооружений;
- восстановление и предотвращение деградации природных комплексов, для чего необходимо провести ряд мероприятий по предотвращению водной эрозии, оползней и укреплению берегов, провести защиту нефтяных месторождений
, прилегающих к рекам республики, от затопления;
- обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, расположенных на территории Республики Башкортостан.
Мероприятиями подпрограммы предусматриваются:
- реконструкция гидроузлов и водохранилищ с целью улучшения водообеспечения потребителей и снижения негативного воздействия паводков и наводнений на окружающую среду;
- строительство противоэрозионных, противооползневых, берегозащитных сооружений для предотвращения водной эрозии и развития оползней, дамб для защиты от наводнений;
- расчистка русел рек и ложа водохранилищ с целью восстановления пропускной способности водотоков, предотвращения деградации водных объектов и снижения вторичного загрязнения воды донными отложениями;
- обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос для защиты водных объектов от загрязнения;
- мониторинг состояния водных объектов и гидротехнических сооружений.
Эффективность подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
- предотвратить деградацию рек и озер;
- провести ряд мероприятий по защите населения и объектов экономики от вредного воздействия вод;
- улучшить состояние окружающей среды на территории республики;
- расширить наблюдательную сеть;
- повысить качество управленческих решений, направленных на развитие природно-ресурсной базы республики.
Мероприятия
подпрограммы "Водные ресурсы и водные объекты"
┌───┬───────────────┬───────────┬────────────────────────────┬───────────────┐
│ N │ Мероприятие │ Сроки │ Объем финансирования │ Ожидаемые │
│п/п│ │выполнения │ (млн. руб.) │ результаты │
│ │ │ (годы) ├────────┬───────────────────┤ │
│ │ │ │ Всего │ В том числе: │ │
│ │ │ │ ├─────────┬─────────┤ │
│ │ │ │ │Федераль-│Республи-│ │
│ │ │ │ │ный │канский │ │
│ │ │ │ │бюджет │бюджет │ │
├───┼───────────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├───┴───────────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────────────┤
│ Работы долговременного характера │
├───┬───────────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────────────┤
│ 1 │Обеспечение │2│ 900,0 │ 760,0 │ 140,0 │Повышение │
│ │безопасности │ │ │ │ │степени │
│ │гидротехничес - │ │ │ │ │безопасности │
│ │ких сооружений,│ │ │ │ │гидротехничес - │
│ │расположенных │ │ │ │ │ких │
│ │на территории│ │ │ │ │сооружений, │
│ │Республики │ │ │ │ │предотвращение │
│ │Башкортостан │ │ │ │ │ущерба от│
│ │ │ │ │ │ │аварии на│
│ │ │ │ │ │ │гидроузлах │
├───┼───────────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────────┤
│ 2 │Берегоукрепи - │2│ 94,5 │ 25,5 │ 69,0 │Предотвращение │
│ │тельные работы│ │ │ │ │водной эрозии,│
│ │по бассейну│ │ │ │ │оползней и│
│ │р. Урал │ │ │ │ │укрепление │
│ │ │ │ │ │ │берегов │
├───┼───────────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────────┤
│ 3 │Реконструкция │2004 │ 22,022│ - │ - │Защита нефтяных│
│ │дамбы N 1 в│ │ │ │ │месторождений, │
│ │НГДУ │ │ │ │ │прилегающих к│
│ │"Южарланнефть" │ │ │ │ │р. Белой, от│
│ │АНК "Башнефть" │ │ │ │ │затопления, │
│ │ │ │ │ │ │предотвращение │
│ │ │ │ │ │ │загрязнения │
│ │ │ │ │ │ │водоема │
├───┼───────────────┴───────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────────┤
│ │Итого по подпрограмме │1016,5 │ 785,5 │ 209,0 │ │
└───┴───────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────────────┘
Объемы и источники
финансирования мероприятий подпрограммы
┌────┬────────────────┬────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ N │ Мероприятие │ Источники │ Объемы финансирования, млн. руб. │
│п/п │ │ финансирования ├─────────┬────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ Всего │ в том числе по годам: │
│ │ │ │ ├────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│ │ │ │ │ 2004 │ 2005 │ 2006 │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │
│ │ │ │ │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год │
├────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
├────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 1 │Обеспечение │Всего, в том│ 900,0 │ 80,0 │ 110,0 │ 140,0 │ 150,0 │ 140,0 │ 140,0 │ 140,0 │
│ │безопасности │числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │гидротехнических├────────────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 |


