Развитие инфраструктуры Гурьевского городского поселения будет обеспечено в краткосрочной перспективе за счет:
Þ строительства и реконструкции объектов теплоснабжения и водоотведения,
Þ введения в эксплуатацию инженерных коммуникаций к новым жилым домам в г. Гурьевске,
5.3. Формирование благоприятного социального климата
заработной платы работающих не менее чем на 11,3%" width="674" height="77"/>
Реализация заявленных целей будет достигнута благодаря:
Þ росту производства товаров и услуг, производительности труда, организации новых рабочих мест, в том числе в малом бизнесе,
Þ повышению заработной платы работникам бюджетных организаций,
Þ проектированию и строительству 59-квартирного жилого дома по 18-квартирного малоэтажного дома по ул. Савельева,
Þ повышению адресности и расширения спектра услуг, оказываемых социально незащищенным категориям граждан,
Þ реконструкции действующего полигона ТБО
Þ строительству очистных сооружений (Гурьевский филиал )
5.4. Пространственное развитие г. Гурьевска
социальной инфраструктурой" width="675" height="68 "/> |
![]() |
Основные мероприятия по достижению целей:
Þ корректировка Генерального плана поселения,
Þ корректировка проектов застройки жилой зоны города,
Þ реализация мероприятий программы «Сохранение материального и
духовного историко-культурного наследия».
6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГУРЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы за счет всех источников финансирования на годы.
Основными источниками средств реализации Программы являются:
· средства федерального бюджета (подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов федерального бюджета);
· средства областного бюджета (подлежат ежегодному уточнению при разработке проекта областного бюджета исходя из его возможностей);
· средства местных бюджетов (подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов бюджетов муниципальных образований исходя из их возможностей);
· собственные средства предприятий (инвестиционные проекты коммерческого характера осуществляются за счет собственных средств предприятий и подлежат ежегодному уточнению);
· привлеченные средства (инвестиционные проекты коммерческого характера осуществляются за счет привлеченных кредитных ресурсов и подлежат ежегодному уточнению).
7. МЕХАНИЗМ РЕЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГУРЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Механизмы реализации Комплексной программы предусматривают использование всех средств и методов государственного воздействия: нормативно-правового регулирования, административных мер, прямых и непрямых методов бюджетной поддержки, механизмов организационной, правовой и информационной поддержки. Для достижения заявленных стратегических целей будут использоваться:
· федеральные и областные целевые программы;
· финансово-кредитные механизмы;
· система государственного и муниципального заказа;
· механизмы налогового и инвестиционного регулирования;
· системы стимулирования предпринимательской деятельности;
· частно-государственное партнерство.
Механизмы реализации Комплексной программы включают следующие элементы:
· Стратегическое планирование, прогнозирование и программирование
Планирование и прогнозирование учитывают изменение макроэкономических показателей и их влияние на процесс реализации программных мероприятий для достижения стратегических целей.
Процесс прогнозирования и программирования обеспечивает увязку достижения стратегических целей с бюджетным процессом, что, в свою очередь, позволит повысить эффективность использования бюджетных средств и обеспечить переход на систему бюджетирования, ориентированного на результат.
· Организационные механизмы воздействия предусматривают наличие организационной структуры управления Комплексной программой с четким определением функций и механизма координации действий исполнителей мероприятий Программы.
· Инструменты экономического воздействия
Реализация Комплексной программы предусматривает контроль за целевым финансированием обозначенных мероприятий в рамках закупок и поставки продукции для муниципальных нужд и муниципальной поддержки, направленной на стимулирование инвестиционной и предпринимательской деятельности, таким образом, финансово-кредитные рычаги управления включают в себя следующие формы воздействия:
- рациональное использование бюджетных средств, их концентрацию на решение приоритетных социально-экономических проблем;
- максимальное привлечение внебюджетных источников финансирования, в том числе через развитие ипотечного жилищного кредитования, лизинговой деятельности, субсидирование процентной ставки по кредитам коммерческих банков;
- размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд на конкурсной основе в соответствии с федеральными и областными законами;
- предоставление субсидий и субвенций для финансирования реализации инвестиционных проектов, мероприятий;
- предоставление бюджетных инвестиций;
- предоставление иных, нефинансовых форм поддержки, в том числе оказание информационной и консультационной помощи инвесторам.
Для успешной реализации стратегических целей необходимо развивать все существующие механизмы привлечения внебюджетных средств: привлечение инвестиций в уставной капитал, кредитование, лизинг, организацию займов, использование залоговых инструментов и другие.
Комплексная программа предусматривает возможность софинансирования ряда конкретных программных мероприятий за счет средств федерального и регионального бюджета, в рамках действующих федеральных и региональных целевых программ.
Вопросы финансирования мероприятий Комплексной программы в следующем финансовом году решаются при обязательном рассмотрении результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий Комплексной программы в отчетном периоде.
· Информационные механизмы воздействия
Большое значение для реализации стратегических целей имеет создание системы ее коммуникационного обеспечения. С этой целью намечено осуществление комплекса мер, обеспечивающих:
- опережающую подготовку и свод инвестиционных проектов, бизнес-планов и проектно-сметной документации хозяйствующих субъектов в интересах потенциальных инвесторов;
- повышение информированности потенциальных инвесторов об имеющихся на территории возможностях для вложения средств, создание и ведение банка данных, организация активного продвижения города через участие и организацию выставок, аукционов, в том числе через Интернет;
- помощь хозяйствующим субъектам (обучение, консультирование и др.) при разработке инвестиционной документации, стимулирование формирования системы профессионального сервиса (аудиторских, консалтинговых, юридических и рекламных компаний), которая является важнейшим элементом деловой инфраструктуры (бизнес-среды).
8. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Организационная структура управления Комплексной программой базируется на существующей системе органов муниципальной власти поселения.
Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой Гурьевского городского поселения, в функции которого входят:
· предоставление проекта Программы в Совет народных депутатов Гурьевского городского поселения;
· стратегическое руководство реализацией Программы (принятие стратегических решений).
Функции Совета народных депутатов Гурьевского городского поселения в системе управления Программой включают:
· утверждение Программы социально-экономического развития Гурьевского городского поселения;
· контроль за ходом реализации Программы.
Функции отдела экономики администрации:
· мониторинг системы контрольных показателей и подготовка рекомендаций, обеспечивающих достижение контрольных показателей;
· организация работы по формированию Программы и отчета по ее исполнению;
· подготовка оперативных документов о ходе реализации Программы для рассмотрения их администрацией, Советом народных депутатов Гурьевского городского поселения, а также подготовка предложений по совершенствованию механизма исполнения мероприятий и проектов Программы.
Структурные подразделения администрации города в рамках реализации Программы осуществляют следующие функции:
· размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации каждого программного мероприятия за счет средств местного бюджета в порядке, установленном действующим законодательством;
· осуществление текущего контроля за реализацией мероприятий Программы, рациональным и целевым использованием финансовых ресурсов, выделяемых на выполнение мероприятий Программы;
· представление в установленном порядке в отдел экономики администрации информации о ходе реализации мероприятий Программы.
Приложение к комплексной программе СЭР Гурьевского городского поселения | |||||||
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГУРЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ГОДЫ | |||||||
№ п/п | Мероприятия | Объем финансирования всего, (тыс. руб.) | План на 2013год, (тыс. руб.) | План на 2014год, (тыс. руб.) | План на 2015год, (тыс. руб.) | План на 2016год, (тыс. руб.) | Ожидаемый эффект |
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Стратегическая цель1: РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА | |||||||
1.1. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |||||||
Производство пищевых продуктов | |||||||
1.1.1. ОАО "Гурьевский хлебокомбинат" | |||||||
1.1.1.1. | Приобретение оборудования по производству кондитерских и булочных изделий | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | Улучшение качества продукции. Разработка и внедрение нового ассортимента |
Всего, в том числе: | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.1.1.2. | Приобретение оборудования по упаковке продукции | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | Сохранность продукции, улучшение внешнего вида продукции |
Всего, в том числе: | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.1.1.3. | Приобретение транспортного средства | 1 100 | 500 | 600 | 0 | 0 | Ускорит доставку продукции до потребителя |
Всего, в том числе: | 1 100 | 500 | 600 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 1 100 | 500 | 600 | ||||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего по п.1.1.1., в том числе | 1 500 | 900 | 600 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 1 500 | 900 | 600 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.1.2. ОАО "Гурьевский пищекомбинат" | |||||||
1.1.2.1. | Приобретение нового технологического оборудования | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | Замена изношенных транспортных средств на новые, расширения зоны обслуживания, расширения ассортимента продукции, увеличение доли продукции выпускаемой в индивидуальной упаковки |
Всего, в том числе: | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 2 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего по п.1.1.2., в том числе | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Металлургическое производство | |||||||
1.1.3. ОАО "Гурьевский металлургический завод" | |||||||
1.1.3.1. | Установка агрегата "Печь-ковш" в мартеновком цехе |
| 0 |
| 0 | 0 | Повышение производительности производства, снижение себестоимости продукции, достижение безубыточности завода, модернизация производства |
Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | ||||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | ||||||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.1.3.2. | Газификация. Замена мазута на природный газ. | 30 000 |
|
|
| Реализация этого мероприятия позволит снизить расходы на технологическое топливо на 200 млн. рублей в год и плату за выбросы на 0,6 млн. рублей в год. | |
Всего, в том числе: | 30 000 | ||||||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 30 000 | ||||||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.1.3.3. | Реконструкция центрально-распределительной подстанции |
|
| 0 | 0 | 0 | Повышение производительности производства, снижение себестоимости продукции, достижение безубыточности завода, модернизация производства |
Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | ||||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | ||||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.1.3.4. | Строительство электропечи (ДСП 60) |
| 0 |
| 0 | 0 | Повышение производительности производства, снижение себестоимости продукции, достижение безубыточности завода, модернизация производства |
Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | ||||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | ||||||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.1.3.5. | Строительство машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение производительности производства, снижение себестоимости продукции, достижение безубыточности завода, модернизация производства |
Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.1.3.6. | Организация глубокой переработки первичного сырья (шлака) |
| 0 |
| 0 | 0 | Снижение себестоимости за счет возвратного лома и снижение объемов промышленных отходов |
Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | ||||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | ||||||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.1.3.7. | Развитие новых технологий, разработка новых видов продукции и обновление существующей технологической базы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение производительности производства, выпуск новых видов продукции, получение прибыли |
Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.1.3.8. | Строительство линейно-прокатного модуля (ЛПМ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение производительности производства, выпуск новых видов продукции, получение прибыли |
Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего по п.1.1.3., в том числе | 1 |
|
|
|
| ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 1 |
|
|
|
| ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего по п.1.1., в том числе: | 1 |
|
|
|
| ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 1 |
|
|
|
| ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.2 Управление лесным комплексом | |||||||
1.2.2.1 | Изготовление проекта землеустройства | 618 | 0 | 618 | 0 | 0 | Оздоровление и сохранность городских лесов, выполняющий средозащитную функцию на площади 1423 га. |
Всего, в том числе: | 618 | 0 | 618 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 618 | 0 | 618 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.2.2 | Межевание границ городских лесов | 482 | 0 | 482 | 0 | 0 | Осуществление государственного городского кадастра и государственного учета лесного фонда (2012 год - г. Гурьевск, 2013 год - г. Салаир) |
Всего, в том числе: | 482 | 0 | 482 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 482 | 0 | 482 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.2.3 | Противопожарные мероприятия | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | Снижение количества и площадей лесных пожаров |
Всего, в том числе: | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего, п.1.2.2., в том числе: | 1 150 | 0 | 1 150 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 1 150 | 0 | 1 150 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего по п.1.2., в том числе: | 1 150 | 0 | 1 150 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 1 150 | 0 | 1 150 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Процент исполнения по пункту 1.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.3.МАЛЫЙ БИЗНЕС | |||||||
1.3.2. | Субсидирование части затрат, связанных с уплатой аренды субъектами М и СП и организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов М и СП в том числе начинающим предпринимателям | 160 | 40 | 40 | 40 | 40 | Создание благоприятных условий для организации предпринимательской деятельности (Усов-массажный кабинет, Токарев-росгеоинвест) |
Всего, в том числе: | 160 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 160 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.3.7. | Предоставление субсидий СМ и СП за приобретенное оборудование | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | Создание 2-3 новых рабочих мест, сокращение уровня безработицы на территории города (Иванова-ателье, Бабаева-парикмахерская) |
Всего, в том числе: | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего по п.1.3., в том числе: | 960 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Местный бюджет | 160 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Проверка | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
1.4. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ | |||||||
1.4.1. | Совершенствование материально-технической базы потребительского рынка | 6 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | Обеспечивается принцип «шаговой» доступности |
Всего, в том числе | 6 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 5 600 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | ||
Привлеченные средства | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Всего по п.1.4., в том числе | 6 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 5 600 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | ||
Привлеченные средства | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
1.5. БЫТОВЫЕ УСЛУГИ | |||||||
1.5.1. | Развитие сферы потребительского рынка | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
1.5.1.1 | Реконструкция здания магазина ул. Мичурина, 76 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | создание более комфортных условий для покупателя, обеспечение принципа «шаговой» доступности |
Всего, в том числе: | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.5.1.2. | Строительство торгово-офисного помещения /3а | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | создание более комфортных условий для покупателя, обеспечение принципа «шаговой» доступности |
Всего, в том числе: | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.5.1.3. | Строительство магазина по ул. Ленина, 26 с благоустройством прилегающей территории | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | создание более комфортных условий для покупателя, обеспечение принципа «шаговой» доступности |
Всего, в том числе: | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.5.1.4. | Реконструкция здания АЗС ул. Шевченко, 20 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | создание более комфортных условий для покупателя, обеспечение принципа «шаговой» доступности |
Всего, в том числе: | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.5.1.5. | Реконструкция магазина ул. Северная, 1 "В" | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | создание более комфортных условий для покупателя, обеспечение принципа «шаговой» доступности |
Всего, в том числе: | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.5.1.6. | Пристройка к существующему складскому помещению с последующей реконструкцией под магазин . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | создание более комфортных условий для покупателя, обеспечение принципа «шаговой» доступности |
Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.5.1.7. | Реконструкция жилого помещения под магазин ул. Партизанская, дом №49, кв. 2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | создание более комфортных условий для покупателя, обеспечение принципа «шаговой» доступности |
Всего, в том числе: | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.5.1.8. | Реконструкция помещения под пошивочное ателье, пом.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | создание более комфортных условий для покупателя, обеспечение принципа «шаговой» доступности |
Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.5.1.9. | Реконструкция помещения под магазин пом.3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | создание более комфортных условий для покупателя, обеспечение принципа «шаговой» доступности |
Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.5.1.10. | Реконструкция помещения под магазин, ул. Ленина, дом №38, кв. 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | создание более комфортных условий для покупателя, обеспечение принципа «шаговой» доступности |
Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.5.1.11. | Реконструкция помещения под магазин, ул. Ленина, дом №39, кв. 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | создание более комфортных условий для покупателя, обеспечение принципа «шаговой» доступности |
Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.5.1.12. | Реконсрукция помещения под магазин "Детские товары", ул. Ленина, дом №75, кв. 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | создание более комфортных условий для покупателя, обеспечение принципа «шаговой» доступности |
Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.5.1.13. | Строительство здания торгово-сервисного центра, "В" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | создание более комфортных условий для покупателя, обеспечение принципа «шаговой» доступности |
Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.5.1.14. | Строительство сблокированных магазинов, ул. Кирова, 6 "А" | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | создание более комфортных условий для покупателя, обеспечение принципа «шаговой» доступности |
Всего, в том числе: | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.5.1.15. | Реконструкция здания магазина ул. Гагарина, 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | создание более комфортных условий для покупателя, обеспечение принципа «шаговой» доступности |
Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.5.1.16. | Реконструкция помещения под магазин одежды ул. Ленина, 39 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | создание более комфортных условий для покупателя, обеспечение принципа «шаговой» доступности |
Всего, в том числе: | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.5.1.17. | Реконструкция помещения магазина ул. Кирова, 38 (Дет. товары) | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | создание более комфортных условий для покупателя, обеспечение принципа «шаговой» доступности |
Всего, в том числе: | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.5.1.18 | Капитальный ремонт нежилого помещения ул. Ленина, 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | создание более комфортных условий для покупателя, обеспечение принципа «шаговой» доступности |
Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.5.1.19 | Реконструкция помещения под магазин -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | создание более комфортных условий для покупателя, обеспечение принципа «шаговой» доступности |
Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.5.1.20. | Капитальный ремонт магазина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | создание более комфортных условий для покупателя, обеспечение принципа «шаговой» доступности |
Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.5.1.21 | Строительство фитнес центра Р. Люксембург, 60 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | создание более комфортных условий для покупателя, обеспечение принципа «шаговой» доступности |
Всего, в том числе: | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.5.1.22 | Строительство торгового комплекса Р. Люксембург, 64 | 8 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | создание более комфортных условий для покупателя, обеспечение принципа «шаговой» доступности |
Всего, в том числе: | 8 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 8 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего по п.1.5., в том числе: | 17 341 | 13 341 | 4 000 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 17 341 | 13 341 | 4 000 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего по п.1, в том числе | 1 |
|
|
|
| ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Местный бюджет | 1 310 | 40 | 1 190 | 40 | 40 | ||
Собственные средства | 1 |
|
|
|
| ||
Привлеченные средства | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Проверка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Стратегическая цель 2: ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО СОЦИАЛЬНОГО КЛИМАТА | |||||||
2.1. ОБРАЗОВАНИЕ | |||||||
2.1.1. | Укрепление материально-технической базы (приобретение мебели, учебно-лабораторного оборудования) | 14 320 | 3 580 | 3 580 | 3 580 | 3 580 | Создание условий для повышения качества образования. Обновление материально-технической базы и учебно-лабораторного оборудования |
Всего, в том числе: | 14 320 | 3 580 | 3 580 | 3 580 | 3 580 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 7 040 | 1 760 | 1 760 | 1 760 | 1 760 | ||
Местный бюджет | 7 280 | 1 820 | 1 820 | 1 820 | 1 820 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.1.2. | Реализация программы "Одаренные дети", премии, стипендии гранты участникам образовательного процесса | 1 604 | 400,9 | 400,9 | 400,9 | 400,9 | Поддержка талантливой молодежи. Выплата муниципальной стипендии и Губернаторской премии отличникам учебы по итогам 1-го полугодия и года. Награждение муниципальным грантом "Достижение юных", выплата муниципальной премии за творческие достижения |
Всего, в том числе: | 1 604 | 400,9 | 400,9 | 400,9 | 400,9 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет (стипендия отличникам учебы) | 1 290 | 322,5 | 322,5 | 322,5 | 322,5 | ||
Местный бюджет (гранты участникам образовательного процесса, участие в олимпиадах, конкурсах, смотрах) | 314 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.1.3. | Создание материально-технических условий для физического развития обучающихся (спортивного оборудования для образовательных учреждений) и организация спортивно-массовых мероприятий | 2 352 | 588 | 588 | 588 | 588 | Проведение соревнований по плаванию, волейболу, президнские состязания, дни здоровья |
Всего, в том числе: | 2 352 | 588 | 588 | 588 | 588 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 2 352 | 588 | 588 | 588 | 588 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.1.4. | Обеспечение образовательных учреждений учебными и методическими изданиями | 940 | 235 | 235 | 235 | 235 | Обновление учебного фонда, повышение качества образования |
Всего, в том числе: | 940 | 235 | 235 | 235 | 235 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 940 | 235 | 235 | 235 | 235 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.1.5. | Работа по подготовке к школе социально-незащищенных детей. Материальная помощь на приобретение одежды, учебников. | 2 636 | 659 | 659 | 659 | 659 | Подготовка к школе социально-незащищенных детей в рамках акции "1 сентября-каждому школьнику" |
Всего, в том числе: | 2 636 | 659 | 659 | 659 | 659 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 2 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | ||
Местный бюджет | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
Собственные средства | 0 | ||||||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.1.6. | Повышение профессионального мастерства педагогов. Профессиональные конкурсы "Учитель года", "Внешкольник года", "Воспитатель года", "Самый классный классный" и др. | 1 060 | 265 | 265 | 265 | 265 | Повышение профессионального мастерства педагогов. Поддержка педагогов-участников, призеров и победителей конкурсов профессионального мастерства |
Всего, в том числе: | 1 060 | 265 | 265 | 265 | 265 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 1 060 | 265 | 265 | 265 | 265 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.1.7. | Программа "Каникулы". Программа "Здоровье и образование". | 19 112 | 4 778 | 4 778 | 4 778 | 4 778 | Снижение количества преступлений и опасных деяний, совершенных обучающимися и воспитанниками образовательных учреждений. Укрепление здоровья обучающихся |
Всего, в том числе: | 19 112 | 4 778 | 4 778 | 4 778 | 4 778 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 7 160 | 1 790 | 1 790 | 1 790 | 1 790 | ||
Местный бюджет | 10 772 | 2 693 | 2 693 | 2 693 | 2 693 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 1 180 | 295 | 295 | 295 | 295 | ||
2.1.8. | Текущий ремонт и реконструкция помещений (без строительных объектов указанных в разделе капитальное строительство) |
| 72 191 | 72 191 | 72 191 | 72 191 | Улучшение условий пребывания и обучения детей |
Всего, в том числе: |
| 72 191 | 72 191 | 72 191 | 72 191 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет |
| 65 188 | 65 188 | 65 188 | 65 188 | ||
Местный бюджет | 28 012 | 7 003 | 7 003 | 7 003 | 7 003 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего по п.2.1., |
| 82 696,9 | 82 696,9 | 82 696,9 | 82 696,9 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет |
| 69 946 | 69 946 | 69 946 | 69 946 | ||
Местный бюджет | 49 826 | 12 456 | 12 456 | 12 456 | 12 456 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 1 180 | 295 | 295 | 295 | 295 | ||
Проверка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА | |||||||
2.2.1. | Содействие занятости молодёжи | 1300 | 325 | 325 | 325 | 325 | Увеличение количества трудоустроенных н/л граждан, посетивших ярмарку вакансий. Знакомство молодежи с вакансиями на рынке труда, информирование молодежи о различных профессиях, повышение престижа рабочих специальностей. |
Всего, в том числе: | 1300 | 325 | 325 | 325 | 325 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 1300 | 325 | 325 | 325 | 325 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2.2. | Профилактика преступности, безнадзорности, наркомании и СПИДа. Пропаганда здорового образа жизни | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | Снижение темпов роста распространения наркомании в молодежной среде. Получение доступной информации о последствиях социально вредных явлений и возможностях получения необходимой помощи. Формирование среди подростков и молодежи ценностей. |
Всего, в том числе: | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2.3. | Воспитание гражданственности, патриотизма и нравственности молодого поколения | 280 | 70 | 70 | 70 | 70 | Мероприятия данной программы направлены на формирование социально активной личности гражданина и патриота, обладающего чувством национальной гордости. Воспитание гражданского достоинства, любви к Отечеству, к своему народу. |
Всего, в том числе: | 280 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 280 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2.4. | Поддержка деятельности детских и молодёжных объединений | 360 | 90 | 90 | 90 | 90 | Поддержка лидеров и социально-активной молодежи. Обмен опытом, пропаганда деятельности общественных объединений. Информационно-методическое обеспечение деятельности детских и молодежных объединений. Создание условий для плодотворной творческой деятельности |
Всего, в том числе: | 360 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 360 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2.5. | Развитие художественного творчества молодёжи. Поддержка талантливой молодёжи. | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | Привлечение молодежи к творчеству, к участию в различного типа музыкальных, хореографических, вокальных, льклорных и самодеятельных объединений. Создание условия для реализации данных потребностей молодежи путем развития системы фестивалей, конкурсов, показательных выступлений. |
Всего, в том числе: | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2.6. | Организация молодежного досуга. Проведение массовых мероприятий. | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | Вовлечение молодежи в социально значимую деятельность, содействие её духовному развитию. Подднржка и развитие творческого потенциала молодых людей. |
Всего, в том числе: | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего по п.2.2., в том числе: | 2 200 | 550 | 550 | 550 | 550 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 2 200 | 550 | 550 | 550 | 550 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Проверка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.3. КУЛЬТУРА | |||||||
2.3.1. | Реализация программы "Сохранение материального и духовного историко-культурного наследия". Поддержка и развитие самодеятельности (любительского) искусства, художественного народного творчества и культурно-досуговой деятельности | 14 348 | 3 587 | 3 587 | 3 587 | 3 587 | Улучшение качества предоставляемых населению культурных услуг. Активизация участия жителей в культурной жизни района. Развитие самодеятельного, изобразительного искусства. Создание условий для развития декоративно-прикладного творчества |
Всего, в том числе: | 14 348 | 3 587 | 3 587 | 3 587 | 3 587 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 12 228 | 3 057 | 3 057 | 3 057 | 3 057 | ||
Собственные средства | 2 120 | 530 | 530 | 530 | 530 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.3.2. | Организация кинообслуживания населения, комплектование библиотечных фондов | 4 364 | 1 091 | 1 091 | 1 091 | 1 091 | Повышение культурного уровня и организация досуга населения |
Всего, в том числе: | 4 364 | 1 091 | 1 091 | 1 091 | 1 091 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 2 852 | 713 | 713 | 713 | 713 | ||
Собственные средства | 1 512 | 378 | 378 | 378 | 378 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.3.3. | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) | 940 | 235 | 235 | 235 | 235 | Повышение культурного уровня и организация досуга населения |
Всего, в том числе: | 940 | 235 | 235 | 235 | 235 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 640 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
Собственные средства | 300 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.3.4. | Развитие материально-технической базы (строительство, ремонт, приобретение оборудования) | 25 209 | 25 209 | 25 209 | 25 209 | Повышение уровня ресурсного обеспечения, улучшение материально-технической базы. | |
Всего, в том числе: | 25 209 | 25 209 | 25 209 | 25 209 | |||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 94 676 | 23 669 | 23 669 | 23 669 | 23 669 | ||
Собственные средства | 6 160 | 1 540 | 1 540 | 1 540 | 1 540 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего по п.2.3., в том числе: |
| 30 122 | 30 122 | 30 122 | 30 122 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет |
| 27 599 | 27 599 | 27 599 | 27 599 | ||
Собственные средства | 10 092 | 2 523 | 2 523 | 2 523 | 2 523 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Проверка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.4. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | |||||||
2.4.1. | Организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий | 1 360 | 340 | 340 | 340 | 340 | Увеличение численности постоянно занимающихся физической культурой и спортом. Организация занятости всех слоев населения. Формирование здорового образа жизни у жителей. |
Всего, в том числе: | 1 360 | 340 | 340 | 340 | 340 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 1 360 | 340 | 340 | 340 | 340 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.4.2. | Развитие и укрепление материальной спортивной базы. Расширение сети простейших сооружений | 26 712 | 6 678 | 6 678 | 6 678 | 6 678 | Создание условий для физкультурно-массовой работы. Организация мест отдыха населения Гурьевского района, занятость детей, подростков, молодежи, отвлечение от наркомании, табакокурения, распития спиртных напитков. |
Всего, в том числе: | 26 712 | 6 678 | 6 678 | 6 678 | 6 678 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 26 712 | 6 678 | 6 678 | 6 678 | 6 678 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.4.3. | Организация обучения детей по программам дополнительного образования физкультурной направленности | 28 072 | 7 018 | 7 018 | 7 018 | 7 018 | Улучшение условий для учебно-тренировочных занятий, физкультурно-массовой работы активного отдыха и формирование здорового образа жизни |
Всего, в том числе: | 28 072 | 7 018 | 7 018 | 7 018 | 7 018 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 28 072 | 7 018 | 7 018 | 7 018 | 7 018 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего по п.2.4., в том числе: | 56 144 | 14 036 | 14 036 | 14 036 | 14 036 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 56 144 | 14 036 | 14 036 | 14 036 | 14 036 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Проверка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.5. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ | |||||||
2.5.1. | Создание системы информационного обеспечения, приобретение оргтехники | 553 | 130 | 141 | 141 | 141 | Улучшение социального обслуживания граждан, ведения делопроизводства, создание комфортных условий для приема клиентов |
Всего, в том числе: | 553 | 130 | 141 | 141 | 141 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 553 | 130 | 141 | 141 | 141 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.5.2. | Приобретение компьютеров, программного обеспечения, мебели | 1 140 | 270 | 290 | 290 | 290 | Улучшение социального обслуживания граждан, оперативное исполнение и своевременная доставка документов |
Всего, в том числе: | 1 140 | 270 | 290 | 290 | 290 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 1 140 | 270 | 290 | 290 | 290 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.5.3. | Перепрофилирование центра экстренной психологической помощи на круглосуточный режим | 27 | 6 | 7 | 7 | 7 | Снятие социальной напряженности среди населения, повышение квалификации психологов, оперативное решение проблем, приобретение дополнительного компьютера |
Всего, в том числе: | 27 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 27 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.5.4. | Техническое переоснащение (приобретение компьютерной техники, автомобиля) | 1 292 | 248 | 348 | 348 | 348 | Улучшение условий для развития, отдыха и развлечения детей, проведение диагностики, снятие отрицательных эмоций с помощью компьютеров. |
Всего, в том числе: | 1 292 | 248 | 348 | 348 | 348 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 1 100 | 200 | 300 | 300 | 300 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 192 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
2.5.5. | Социальная поддержка семьи, женщин и детей |
| 29 259 | 29 259 | 29 259 | 29 259 | Улучшение материального положения, создание условий и повышение качества жизни семей с детьми, путевки женам военнослужащих, детские пособия, многодетным матерям, многодетным семьям ( с учетом питания школьников), программа «Соц. поддержка семьи, материнства и детства». |
Всего, в том числе: |
| 29 259 | 29 259 | 29 259 | 29 259 | ||
Федеральный бюджет | 9 444 | 2 361 | 2 361 | 2 361 | 2 361 | ||
Областной бюджет |
| 25 303 | 25 303 | 25 303 | 25 303 | ||
Местный бюджет | 6 380 | 1 595 | 1 595 | 1 595 | 1 595 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.5.6. | Социальная поддержка ветеранов, инвалидов, малообеспеченных граждан |
|
|
|
|
| Снижение социальной напряженности, улучшение материального положения граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий населения, Оплата услуг ЖКУ льготникам, выплаты донорам, реабилитированным, Выплаты ветеранам труда и труженикам тыла, соц помощь реабилитированным, оплата услуг ЖКУ льготной категории по обл. закону, субсидии на оплату жилья, выплаты на погребение, телефон и радио инвалидам, телефон 70-и летним, хлеб пенсионерам, соц помощь малоимущим, отдельной категории граждан, пенсии Кузбасса, работникам учреждений, адресная помощь, Выплаты по программам: "Ветеран", "Инвалид", "Военнослужащих", "Социальная поддержка населения Гурьевского района", "Наркотики", Выдача гуманитарного угля жителям района |
Всего, в том числе: |
| ||||||
Федеральный бюджет | 91 644 | 22 911 | 22 911 | 22 911 | 22 911 | ||
Областной бюджет |
| 80 329,1 | 80 329,1 | 80 329,1 | 80 329,1 | ||
Местный бюджет | 14 204 | 3 551 | 3 551 | 3 551 | 3 551 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 1 341 | 335,2 | 335,2 | 335,2 | 335,2 | ||
2.5.7. | Оказание адресной помощи остронуждающимся семьям | 18 868 | 4 537 | 4 777 | 4 777 | 4 777 | Снижение социальной напряженности, улучшение материального положения граждан пожилого возраста, инвалидов и др. категорий населения |
Всего, в том числе: | 18 868 | 4 537 | 4 777 | 4 777 | 4 777 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 2 591 | 647,8 | 647,8 | 647,8 | 647,8 | ||
Местный бюджет | 14 392 | 3 417,9 | 3 657,9 | 3 657,9 | 3 657,9 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 1 885 | 471,2 | 471,2 | 471,2 | 471,2 | ||
Всего по п.2.5., в том числе: |
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Федеральный бюджет |
| 25 272 | 25 272 | 25 272 | 25 272 | ||
Областной бюджет |
|
|
|
|
| ||
Местный бюджет | 34 976 | 8 564 | 8 804 | 8 804 | 8 804 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 3 418 | 854 | 854 | 854 | 854 | ||
Процент исполнения по пункту | 0 | ||||||
2.6. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | |||||||
2.6.1. | Мероприятия по укреплению материально-технической базы здравоохранения | 124000 | 43 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | Снижение уровня заболеваемости на 1,5%. Расширение видов медицинских услуг. |
Всего, в том числе: | 124000 | 43 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 124000 | 43000 | 27000 | 27000 | 27000 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.6.2. | Укомплектование автопарка больницы г. Гурьевска | 9400 | 2 350 | 2 350 | 2 350 | 2 350 | Улучшение условий труда работающих, сокращение времени ожидания машины скорой помощи с15 мин. до 10 мин., вызовов на 1 машину на два вызова. |
Всего, в том числе: | 9400 | 2 350 | 2 350 | 2 350 | 2 350 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 1400 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 8000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
2.6.3. | Приобретение диагностического оборудования: для отделения лучевой диагностики (УЗИ, ФГДС, колоноскоп, рентген аппарат) | 11200 | 6 200 | 5 000 | 0 | 0 | Улучшение качества предоставления медицинских услуг. Современная диагностика хронических заболеваний. |
Всего, в том числе: | 11200 | 6 200 | 5 000 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 11200 | 6200 | 5000 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.6.4. | Подготовка и переподготовка врачей ОВП. Врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых | 3412 | 1 661 | 1 751 | 0 | 0 | Улучшение качества оказываемой медицинской помощи населению. Повышение квалификации врачей. |
Всего, в том числе: | 3412 | 1 661 | 1 751 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 776 | 379 | 397 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 2636 | 1282 | 1354 | 0 | 0 | ||
2.6.5. | Информатизация здравоохранения (приобретение технических средств, внедрение информационных технологий, комплексных задач) | 1770 | 875 | 895 | 0 | 0 | Ведение учета, быстрота обработки информации, оперативный анализ показателей здравоохранения. |
Всего, в том числе: | 1770 | 875 | 895 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 310 | 150 | 160 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 1460 | 725 | 735 | 0 | 0 | ||
2.6.6. | Лечебно-профилактические мероприятия по снижению заболеваемости населения гг. Гурьевска | 45279 | 11 241 | 11 346 | 11 346 | 11 346 | Снижение дорогостоящей стационарной помощи на 0,5% - экономия-54тыс. рублей, сокращение вызовов скорой помощи на 1% - в сумме 43,2 тыс. рублей. |
Всего, в том числе: | 45279 | 11 241 | 11 346 | 11 346 | 11 346 | ||
Федеральный бюджет | 32864 | 8216 | 8216 | 8216 | 8216 | ||
Областной бюджет | 5100 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | ||
Местный бюджет | 7315 | 1750 | 1855 | 1855 | 1855 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего по п.2.6., в том числе: | 195061 | 65327 | 48342 | 40696 | 40696 | ||
Федеральный бюджет | 32864 | 8 216 | 8 216 | 8 216 | 8 216 | ||
Областной бюджет | 5100 | 1 275 | 1 275 | 1 275 | 1 275 | ||
Местный бюджет | 145001 | 51 829 | 34 762 | 29 205 | 29 205 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 12096 | 4 007 | 4 089 | 2 000 | 2 000 | ||
Процент исполнения по пункту | 0 | ||||||
2.7. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ | |||||||
2.7.1. | Профессиональное обучение безработных граждан | 8 260 | 2 065 | 2 065 | 2 065 | 2 065 | Повышение конкурентоспособности граждан, направление граждан на обучение. Трудоустроятся после завершения обучения не менее 75%. |
Всего, в том числе: | 8 260 | 2 065 | 2 065 | 2 065 | 2 065 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 8 260 | 2 065 | 2 065 | 2 065 | 2 065 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.7.2. | Профессиональная ориентация | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | Выбор оптимального варианта профессионального обучения для получения профессии. |
Всего, в том числе: | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 220 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
Местный бюджет | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.7.3. | Социальная поддержка |
| 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | Снижение социальной напряженности в обществе, поддержка материального положения безработных граждан |
Всего, в том числе: |
| 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | ||
Федеральный бюджет |
| 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.7.4. | Мероприятия по содействию трудоустройству населения | 15 104 | 3 776 | 3 776 | 3 776 | 3 776 | Участие в общественных работах, временном трудоустройстве граждан, испытывающих трудности в поиске работы в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и профессионального образования, ищущих работу впервые; |
Всего, в том числе: | 15 104 | 3 776 | 3 776 | 3 776 | 3 776 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 7 928 | 1 982 | 1 982 | 1 982 | 1 982 | ||
Местный бюджет | 2 376 | 594 | 594 | 594 | 594 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 4 800 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||
2.7.5. | Содействие трудоустройству инвалидов | 1 280 | 320 | 320 | 320 | 320 | Создание новых рабочих мест для инвалидов |
Всего, в том числе | 1 280 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||
Федеральный бюджет | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Областной бюджет | 480 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего по п.2.7., в том числе: |
| 33 221 | 33 221 | 33 221 | 33 221 | ||
Федеральный бюджет |
| 27 200 | 27 200 | 27 200 | 27 200 | ||
Областной бюджет | 16 888 | 4 222 | 4 222 | 4 222 | 4 222 | ||
Местный бюджет | 2 396 | 599 | 599 | 599 | 599 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 4 800 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||
Процент исполнения по пункту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего по п.2, в том числе: | 1 |
|
|
|
| ||
Федеральный бюджет |
| 60 688 | 60 688 | 60 688 | 60 688 | ||
Областной бюджет |
|
|
|
|
| ||
Местный бюджет |
|
| 98 806 | 93 249 | 93 249 | ||
Собственные средства | 10 092 | 2 523 | 2 523 | 2 523 | 2 523 | ||
Привлеченные средства | 21 494 | 6 356 | 6 438 | 4 349 | 4 349 | ||
Проверка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Стратегическая цель 3: ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА | |||||||
ИНФРАСТРУКТУРА | |||||||
3.1. ИНФРАСТРУКТУРА | |||||||
3.1.1. | Выполнение работ по реконструкции внутренних магистральных сетей электроснабжения и освещения в общежитиях Партизанская, 51, Базарная 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Устранение нарушений обязательных требований правил технической эксплуатации электроустановок потребителей |
| Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.1.2. | Выполнение проектно-сметной документации по реконструкции внутренних электрических сетей в многоквартирных жилых домах г. Гурьевска а, ул. Кирова, 5, ул. Кирова, 6 | 731,8 | 0 | 731,8 | 0 | 0 | Устранение нарушений обязательных требований правил технической эксплуатации электроустановок потребителей |
Всего, в том числе: | 731,8 | 0 | 731,8 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Местный бюджет | 731,8 | 0 | 731,8 | 0 | 0 | |
| Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.1.3. | Выполнение электромонтажных работ в многоквартирных жилых домах г. Гурьевска а, ул. Кирова, 5, ул. Кирова, 6 | 10252,8 | 0 | 10252,8 | 0 | 0 | Устранение нарушений обязательных требований правил технической эксплуатации электроустановок потребителей |
Всего, в том числе: | 10252,8 | 0 | 10252,8 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Местный бюджет | 10252,8 | 0 | 10252,8 | 0 | 0 | |
| Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.1.4. | Строительство инженерных сетей в квартале 6-7 в г. Гурьевске | 237 | 0 | 237 | 0 | 0 | Улучшение качества жизни населения |
Всего, в том числе: | 237 | 0 | 237 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | ||
| Местный бюджет | 237 | 0 | 237 | 0 | 0 | |
| Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.1.5. | Проектирование и строительство инженерных коммуникаций в г. Гурьевске в районе улиц Савельева и Зотова | 3737 | 3737 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение необходимого уровня комфортности в жилых зданиях |
Всего, в том числе: | 3737 | 3737 | 0 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Областной бюджет | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | |
| Местный бюджет | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | |
| Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.1.6. | Проектирование и строительство инженерных коммуникаций в г. Гурьевске | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | Обеспечение необходимого уровня комфортности в жилых зданиях |
Всего, в том числе: | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Областной бюджет | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Привлеченные средства | 0 | 0 | ||||
3.1.7. | Мелиоративные мероприятия (кв.6-7) | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | Прочистка существующего водоотведения в кв.6-7 |
| Всего, в том числе: | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Местный бюджет | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | |
| Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.1.8. | Строительство сооружения линейного электротехнического ЛЭП 04кВ от ТП-14 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома Ленина, 103 по адресу: "А" до ул. Ленина, 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1.9. | Строительство и ремонт водопроводов ул. Чехова, ул. Обнорского, пер. Транспортный, ул. Салаирская. пер. Больничный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | новый водопровод ул. Чехова, 250м. Пер. Больничный 400м. пер. Транспортный, м. |
Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1.10. | Монтаж теплотрассы от здания котельной № 3 до ДК2 пер. Больничный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1.11. | Выполнение работ по замене трубопровода ГВС под дорогой, перекресток Кирова 48-51, г. Гурьевск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1.12. | Замена трубопровода отопления и ГВС от ТК новой школы до Ленина, 92 г. Гурьевск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1.13. | Замена трубопровода отопления и ГВС от ТК в ж. д. ул 30.лет Победы, д.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1.14. | Замена теплотрассы от котельной (прибор учета) до узла управления в здании школы № 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1.15. | Замена теплотрассы от компенсатора в районе жилого дома пер. Больничный №9 до спортивной школы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1.16. | Замена теплотрассы от МКД Кирова, 2 до ТК "Карина" с заменой вводов в здание многофункционального центра оказания муниципальных услуг г. Гурьевск, пер. Щорса, 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1.17. | Замена теплотрассы отТК-1 до гаража Управления культуры по ул. Кирова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1.18. | Проектирование и строительство модульной котельной МКУ-6,52, | 21812 | 2 400 | 19 412 | 0 | 0 | Ликвидация котельных систем отопления и горячего водоснабжения района Есенина |
Всего, в том числе: | 21812 | 2 400 | 19 412 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 21812 | 2 400 | 19 412 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1.19. | Реконструкция паро-конденсатопровода на ЦТП № 1,2,3. | 6300 | 0 | 6 300 | 0 | 0 | |
Всего, в том числе: | 6300 | 0 | 6 300 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 6300 | 0 | 6 300 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1.20. | Проектирование и строительство водопровода с установкой баков-аккумуляторов и дополнительного оборудования подпиточной линии бойлерных №№ 1,2,3 | 10835 | 6 835 | 4 000 | 0 | 0 | |
Всего, в том числе: | 10835 | 6 835 | 4 000 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 10835 | 6 835 | 4 000 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1.21. | Проектирование и строительство насосно-фильтровальной станции для очистки исходной воды, на систему отопления бойлерных № 1,2,3 | 2700 | 0 | 2 700 | 0 | 0 | |
Всего, в том числе: | 2700 | 0 | 2 700 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 2700 | 0 | 2 700 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1.22. | Проектирование и реконструкция здания котельной "Б" | 1750 | 0 | 1 750 | 0 | 0 | |
Всего, в том числе: | 1750 | 0 | 1 750 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 1750 | 0 | 1 750 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1.23. | Проектирование и реконструкция нежилого помещения котельной в школе № 15 ул. Садовая, 8 | 2700 | 0 | 2 700 | 0 | 0 | |
Всего, в том числе: | 2700 | 0 | 2 700 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 2700 | 0 | 2 700 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1.24. | Проектирование и реконструкция котельной жилого поселка "Б" | 2250 | 0 | 2 250 | 0 | 0 | |
Всего, в том числе: | 2250 | 0 | 2 250 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 2250 | 0 | 2 250 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1.25. | Расширение проезжей части, устройство тротуров и ливневой канализации по ул. Ленина, г. Гурьевск | 54000 | 0 | 54 000 | 0 | 0 | |
Всего, в том числе: | 54000 | 0 | 54 000 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 50000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 4000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1.26. | Проектирование и строительство инженерных коммуникаций по ул. Сосновая г. Гурьевска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение необходимого уровня комфортности в жилых зданиях |
Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1.27. | Проектирование и строительство модульной котельной по ул. Сосновая г. Гурьевска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение необходимого уровня комфортности в жилых зданиях |
Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1.28. | Строительство подстанции с переводом линии на уровень напряжении 110 кВт и прокладка сетей электроснабжения (Белово-Гурьевск-ГМЗ) | 151780 |
| 0 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения живых кварталов города, социальных объектов, предприятий малого бизнеса, установка на ГМЗ агрегат "Печь-ковш", реконструкция центральной распределительной подстанции на ГМЗ, строительство электропечи (ДСП 60), строительство МНЛЗ |
Всего, в том числе: | 151780 | 0 | 0 | 0 | |||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 151780 | 0 | 0 | 0 | |||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1.29. | Гидравлическое регулирование системы теплоснабжения | 9000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | |
Всего, в том числе: | 9000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Местный бюджет | 9000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1.30. | Газификация социальных объектов и жилого фонда | 100000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | |
Всего, в том числе: | 100000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Местный бюджет | 100000 | 50 000 | 50 000 | 0 | |||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего по разделу 3.1., в том числе |
|
|
| 53 000 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет |
|
| 62 500 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет |
| 12 472 |
| 53 000 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Проверка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | |||||||
3.2.1. | Строительство 43-х квартирного ж/д по ул. Ленина №86 в г. Гурьевске | 2 068 | 2 068 | 0 | 0 | 0 | Кредиторская задолженность |
Всего, в том числе: | 2 068 | 2 068 | 0 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 2 068 | 2067,6 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2.2. | Строительство 57-ми квартирного жилого дома №5 в квартале 6-7 в г. Гурьевске | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод в эксплуатацию 3311 м2 жилья переселение из ветхого и аварийного жилья 37 семей |
Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2.3. | Строительство 4-квартирного жилого дома , г. Гурьевск | 97 200 | 97 200 | 0 | 0 | 0 | Кредиторская задолженность |
Всего, в том числе: | 97 200 | 97200 | 0 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 97 200 | 97200 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2.4. | Строительство 4-х квартирного жилого дома а, г. Гурьевск | 92 300 | 92 300 | 0 | 0 | 0 | Кредиторская задолженность |
Всего, в том числе: | 92 300 | 92300 | 0 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 92 300 | 92300 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2.5. | Комплексная стройка малоэтажного жилищного строительства ул. Зотова | 25 600 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | Ввод в эксплуатацию 9270 м2 жилья |
Всего, в том числе: | 25 600 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 25 600 | 6 400 | 6400 | 6400 | 6400 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2.6. | Строительство 80-ти квартирного жилого дома по ул. Партизанская №33 , г. Гурьевск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кредиторская задолженность |
Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2.7. | Проектирование и строительство 59-квартирного жилого дома ул. Ленина, 103 в г. Гурьевске | 9 222 | 9 222 | 0 | 0 | 0 | Ввод в эксплуатацию 2959,1 м2 жилья. Переселение из ветхого и аварийного жилья. |
Всего, в том числе: | 9 222 | 9222 | 0 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 9 222 | 9 222 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2.8. | Проектирование и строительство 59-квартирного жилого дома ул. Ленина, 97 в г. Гурьевске | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод в эксплуатацию 2945,35 м2 жилья. Переселение из ветхого и аварийного жилья. |
Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2.9. | Проектирование и строительство 59-квартирного жилого дома в г. Гурьевске | 90 553 | 0 | 90 553 | 0 | 0 | Ввод в эксплуатацию 2465,5 м2 жилья Переселение из ветхого и аварийного жилья, дети-сироты, инвалиды, многодетные, сирота-отличница, внебюджетные средства |
Всего, в том числе: | 90 553 | 0 | 90553 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 20 646 | 0 | 20646 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 27 588 | 0 | 27 588 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 42 319 | 0 | 42 319 | 0 | 0 | ||
3.2.10. | Проектирование и строительство 18-квартирного жилого дома ул. Савельева, 2, в г. Гурьевске | 23 780 | 18 780 | 5 000 | 0 | 0 | Ввод в эксплуатацию 733,6 м2 жилья. |
Всего, в том числе: | 23 780 | 18780 | 5000 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 18 780 | 18780 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 5 000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2.11. | Проектирование и строительство 14-квартирного жилого дома ул. Есенина, в г. Гурьевске | 17 298 | 0 | 0 | 17 298 | 0 | Ввод в эксплуатацию 500,0 кв. м жилья. Обеспечение жилыми помещениями граждан, отнесенных к категории социально-незащищенных |
Всего, в том числе: | 17 298 | 0 | 0 | 17298 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 12 298 | 0 | 0 | 12298 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 5 000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2.12. | Проектирование и строительство 59-квартирного жилого дома в г. Гурьевске | 90 553 | 0 | 0 | 90 553 | 0 | Ввод в эксплуатацию 2939,72 кв. м жилья. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья; обеспечение жилыми помещениями граждан, отнесенных к категории социально-незащищенных |
Всего, в том числе: | 90 553 | 0 | 0 | 90553 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 20 646 | 0 | 0 | 20646 | 0 | ||
Местный бюджет | 27 588 | 0 | 0 | 27 588 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 42 319 | 0 | 0 | 42 319 | 0 | ||
3.2.13. | Проектирование и строительство 59-квартирного жилого дома в г. Гурьевске | 90 553 | 0 | 0 | 90 553 | 0 | Ввод в эксплуатацию 2939,72 кв. м жилья. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья; обеспечение жилыми помещениями граждан, отнесенных к категории социально-незащищенных |
Всего, в том числе: | 90 553 | 0 | 0 | 90553 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 20 646 | 0 | 0 | 20646 | 0 | ||
Местный бюджет | 27 588 | 0 | 0 | 27 588 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 42 319 | 0 | 0 | 42 319 | 0 | ||
Всего по разделу 3.2., в том числе |
|
|
|
| 6 400 | ||
Федеральный бюджет | 31 078 | 18 780 | 0 | 12 298 | 0 | ||
Областной бюджет | 61 938 | 0 | 20 646 | 41 292 | 0 | ||
Местный бюджет |
|
| 32 588 | 60 176 | 0 | ||
Собственные средства | 25 600 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | ||
Привлеченные средства |
| 0 | 42 319 | 84 638 | 0 | ||
Проверка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.3. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА | |||||||
3.3.1. Реконструкция объектов образования | |||||||
3.3.1.1. | Строительство школы на 534 учащихся в микрорайоне «Горнорудный» в г. Гурьевск |
|
| 0 | 0 | 0 | Обеспечение обучения детей в современном образовательном учреждении |
Всего, в том числе: | 322500 | 0 | 0 | 0 | |||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
Местный бюджет | 23 000 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.3.1.2. | Проектирование и капитальный ремонт школы № 11 г. Гурьевска, ул. | 5 500 | 0 | 5 500 | 0 | 0 | Устранение физического и морального износа здания |
Всего, в том числе: | 5 500 | 0 | 5500 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 5 500 | 0 | 5500 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.3.1.3. | Проектирование и капитальный ремонт детского сада № 17 в г. Гурьевске, ул. | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | Устранение физического и морального износа здания |
Всего, в том числе: | 4 000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 4 000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.3.1.4. | Проектирование и капитальный ремонт детского сада № 8 в г. Гурьевске, ул. а | 7 000 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | Устранение физического и морального износа здания |
Всего, в том числе: | 7 000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 7 000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего, по п.3.3.1., в том числе: |
|
| 5 500 | 11 000 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет |
|
| 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 39 500 | 23 000 | 5 500 | 11 000 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.3.2. Реконструкция и капитальный ремонт объектов здравоохранения | |||||||
3.3.2.1. | Перепрофилирование педиатрического и инфекционного отделения под наркологическое отделение в г. Гурьевске | 44 100 | 0 | 40 000 | 4 100 | 0 | Оказание медицинской помощи больным психическими и наркологическими заболеваниями. |
Всего, в том числе: | 44 100 | 0 | 40000 | 4100 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 30 000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 14 100 | 0 | 10000 | 4100 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.3.2.2. | Проектирование и строительство детской поликлинники в г. Гурьевске |
| 0 | 0 |
| 0 | Создание условий, отвечающих современным требованиям по организации деятельности лабораторной службы. |
Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | |||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет |
| 0 | 0 | 100000 | 0 | ||
Местный бюджет | 15 000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.3.2.3. | Проектирование и капитальный ремонт здания управления социальной защиты населения по ул. в г. Гурьевске | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | Устранение физического и морального износа здания |
Всего, в том числе: | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего, по п.3.3.2., в том числе: |
| 0 | 40 000 |
| 8 000 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет |
| 0 | 30 000 |
| 0 | ||
Местный бюджет | 37 100 | 0 | 10 000 | 19 100 | 8 000 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.3.3. Реконструкция и капитальный ремонт объектов культуры | |||||||
3.3.3.1. | Капитальный ремонт Дворца культуры «Металлург» г. Гурьевск |
|
| 0 | 0 | 0 | Приведение здания в состояние, позволяющее дальнейшую эксплуатацию на современном техническом уровне |
Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | ||||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | ||||
Местный бюджет | 11 500 | 11 500 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.3.3.2. | Прооектирование и капитальный ремонт здания краеведческого музея в г. Гурьевске | 76 000 | 3 000 | 73 000 | 0 | 0 | Приведение здания в состояние, позволяющее дальнейшую эксплуатацию на современном техническом уровне |
Всего, в том числе: | 76 000 | 3000 | 73000 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 70 000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 6 000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.3.3.3. | Проектирование и строительствофизкультурно-оздоровительного комплекса на стадионе "Спринт" г. Гурьевска | 18 360 | 860 | 17 500 | 0 | 0 | Обеспечение досуга молодежи, развитие спорта |
Всего, в том числе: | 18 360 | 860 | 17 500 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | ||||||
Областной бюджет | 17 500 | 0 | 17 500 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 860 | 860 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.3.3.4. | Проектирование и строительство здания и трасс ДЮСШ им. Б.В. Непомнящего для лыжных гонок и биатлона в г. Гурьевске по ул. Революционная | 54 350 | 1 900 | 42 450 | 10 000 | 0 | Приведение здания в состояние, позволяющее дальнейшую эксплуатацию на современном техническом уровне |
Всего, в том числе: | 54 350 | 1 900 | 42 450 | 10 000 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 40 000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 13 350 | 900 | 2450 | 10000 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 1 000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего, по п.3.3.3., в том числе: |
|
|
| 20 000 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 17 500 | 0 | 17 500 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет |
|
|
| 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 30 850 | 15 400 | 5 450 | 10 000 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 55 350 | 2 900 | 42 450 | 10 000 | 0 | ||
3.3.4.Прочие услуги | |||||||
3.3.4.1. | Реконструкция здания, расположенного по адресу: ул. Щорса, 1, г. Гурьевск под многофункциональный центр | 9 962 | 9 962 | 0 | 0 | 0 | Повышение качества и доступности предоставления гражданам и организациям государственных и муниципальных услуг |
Всего, в том числе: | 9 962 | 9 962 | 0 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 9 962 | 9 962 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.3.4.2. | Обустройство детской игровой площадки Кирова,43-49, 30 лет Победы, 46 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | Обеспечение досуга детей, развитие спорта |
Всего, в том числе: | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.3.4.3. | Обустройство детской игровой площадки в квартале 6-7 в г. Гурьевске | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение досуга детей, развитие спорта |
Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.3.4.4. | Капитальный ремонт площади по ул. Ленина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | уложена тротуарная плитка, высажены деревья, установлены скамейки для отдыха |
Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.3.4.5. | Благоустройство сквера "Памяти" ул.30 лет Победы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | благоустройств осквера, установка детской игровой площадки, асфальтирование дорожек и озеленение |
Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.3.4.6. | Восстановление дренажных канав ул. Л.Толстого, ул. Дзержинского | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | восстановлена водоотводная канава 80 м. ул. Л.Толстого, и 2 км. по ул. Дзержинского |
Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.3.4.7. | Реконструкция помещения под офис БТИ, пом.22. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение качества и доступности предоставления гражданам и организациям государственных и муниципальных услуг |
Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего, по п.3.3.4., в том числе: | 10 562 | 9 962 | 600 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 10 562 | 9 962 | 600 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего по п.3.3., в том числе: |
|
|
|
| 8 000 | ||
Федеральный бюджет | 17 500 | 0 | 17 500 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет |
|
|
|
| 0 | ||
Местный бюджет |
| 48 362 | 21 550 | 40 100 | 8 000 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 55 350 | 2 900 | 42 450 | 10 000 | 0 | ||
Процент исполнения по пункту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего по п.3, в том числе: | 1 |
|
|
| 14 400 | ||
Федеральный бюджет | 48 578 | 18 780 | 17 500 | 12 298 | 0 | ||
Областной бюджет | 1 |
|
|
| 0 | ||
Местный бюджет |
|
|
|
| 8 000 | ||
Собственные средства | 25 600 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | ||
Привлеченные средства |
| 2 900 | 84 769 | 94 638 | 0 | ||
Проверка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Стратегическая цель 4: РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ |
|
| |||||
4.1. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | |||||||
4.1.1. | Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения | 25 196 | 25 196 | 0 | 0 | 0 | Бесперебойная подача тепла, уменьшение затрат на аварийно-восстановительные работы, сокращение потерь тепла, обеспечение бесперебойного снабжения потребителей |
Всего, в том числе: | 25 196 | 25 196 | 0 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 14 674 | 14 674 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 7 322 | 7 322 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 3 200 | 3 200 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.1.2. | Строительство и реконструкция объектов водоотведения | 16 760 | 16 760 | 0 | 0 | 0 | Повышение качества подаваемой воды, снижение потерь при транспортировке и подаче, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы. |
Всего, в том числе: | 16 760 | 16 760 | 0 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 12 781 | 12 781 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 2 350 | 2 350 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 1 629 | 1 629 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.1.3. | Строительство и реконструкция объектов водоотведения и утилизации ТБО | 3 450 | 3 450 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение беспербойной перекачки сточных вод на очистные сооружения, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы |
Всего, в том числе: | 3 450 | 3450 | 0 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.1.4. | Ремонт муниципального жилья | 1 159 | 1 159 | 0 | 0 | 0 | Улучшение условий жизни населения. |
Всего, в том числе: | 1 159 | 1159 | 0 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 1 159 | 1 159 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего по п. 4.1., в том числе: | 46 565 | 46 565 | 0 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 28 405 | 28 405 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 12 831 | 12 831 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 5 329 | 5 329 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
проверка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО | |||||||
4.2.1. | Монтаж светофорных объектов на перекрестке пер. Угольный-ул. Кирова, пер. Бачатский-ул. Р.Люксембург | 1 200 | 600 | 600 | 0 | 0 | Повышение безопасности за счет регулирования потока участников дорожного движения |
Всего, в том числе: | 1 200 | 600 | 600 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 1 200 | 600 | 600 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2.2. | Капитальный ремонт тротуаров по четной стороне ул. Ленина от дома №28 до дома №66, по нечетной стороне ул. Ленина от дома №25 до дома №61А | 2 500 | 1 000 | 1 500 | 0 | 0 | |
Всего, в том числе: | 2 500 | 1 000 | 1 500 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 2 500 | 1 000 | 1 500 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2.3. | Реконструкция пешеходного моста с ул. Лермонтова | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | |
Всего, в том числе: | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2.4. | Проектирование и реконструкция моста с ул. Державина с заменой | 1 700 | 800 | 900 | 0 | 0 | |
Всего, в том числе: | 1 700 | 800 | 900 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 1 700 | 800 | 900 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2.5. | Проектирование и строительство водовода до бойлерной ул. Кирова, 65А и бойлерной ул. К.Маркса для улучшения качества горячего водоснабжения | 16 500 | 8 250 | 8 250 | 0 | 0 | |
Всего, в том числе: | 16 500 | 8 250 | 8 250 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 16 500 | 8 250 | 8 250 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2.6. | Капитальный ремонт пересечения ул. Кирова и р. Нарышевки | 1 500 | 0 | 750 | 750 | 0 | |
Всего, в том числе: | 1 500 | 0 | 750 | 750 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 1 500 | 750 | 750 | 0 | |||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2.7. | Проектирование и строительство ливневой канализации ул.30 лет Победы, ул. Тельмана, ул. Ленина и очистных сооружений | 27 500 | 0 | 9 160 | 9 160 | 9 180 | |
Всего, в том числе: | 27 500 | 0 | 9 160 | 9 160 | 9 180 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 27 500 | 0 | 9 160 | 9 160 | 9 180 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2.8. | Установка скульптуры напротив инфекционно-педиатрического отделения ул. Ленина | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | |
Всего, в том числе: | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2.9. | Обустройство сквера у кинотеатра "Юность" (завершение выкладки плиткой, завершение строительства фонтана, озеленение, скамейки) | 1 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | |
Всего, в том числе: | 1 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 1 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2.13. | Обустройство остановок общественного транспорта (заездной карман, посадочная площадка, установка павильона) | 7 200 | 200 | 2 500 | 2 500 | 2 000 | |
Всего, в том числе: | 7 200 | 200 | 2 500 | 2 500 | 2 000 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 7 200 | 200 | 2 500 | 2 500 | 2 000 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2.14. | Ремонт остановок общественного транспорта | 2 950 | 250 | 1 350 | 1 350 | 0 | |
Всего, в том числе: | 2 950 | 250 | 1 350 | 1 350 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 2 950 | 250 | 1 350 | 1 350 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2.15. | Установка дорожных знаков | 350,0 | 50 | 150 | 150 | 0 | |
Всего, в том числе: | 350,0 | 50 | 150 | 150 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 350,0 | 50 | 150 | 150 | 0 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего по п.4.2., в том числе: | 63 600 | 11 450 | 26 060 | 14 410 | 11 680 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 63 600 | 11 450 | 26 060 | 14 410 | 11 680 | ||
Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего по п.4, в том числе: |
| 58 015 | 26 060 | 14 410 | 11 680 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Областной бюджет | 28 405 | 28 405 | 0 | 0 | 0 | ||
Местный бюджет | 76 431 | 24 281 | 26 060 | 14 410 | 11 680 | ||
Собственные средства | 5 329 | 5 329 | 0 | 0 | 0 | ||
Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Проверка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего по программе, в том числе: | 4 | 1 | 1 |
|
| ||
Федеральный бюджет |
| 79 468 | 78 188 | 72 986 | 60 688 | ||
Областной бюджет | 1 |
|
|
|
| ||
Местный бюджет | 1 |
|
|
|
| ||
Собственные средства | 1 |
|
|
|
| ||
Привлеченные средства |
| 9 356 | 91 307 | 99 087 | 4 449 |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 |


социальной инфраструктурой" width="675" height="68 "/>
