Развитие инфраструктуры Гурьевского городского поселения будет обеспечено в краткосрочной перспективе за счет:

Þ  строительства и реконструкции объектов теплоснабжения и водоотведения,

Þ  введения в эксплуатацию инженерных коммуникаций к новым жилым домам в г. Гурьевске,

5.3. Формирование благоприятного социального климата

Выноска 1: Рост <a title=заработной платы работающих не менее чем на 11,3%" width="674" height="77"/> 

 

Реализация заявленных целей будет достигнута благодаря:

Þ  росту производства товаров и услуг, производительности труда, организации новых рабочих мест, в том числе в малом бизнесе,

Þ  повышению заработной платы работникам бюджетных организаций,

Þ  проектированию и строительству 59-квартирного жилого дома по 18-квартирного малоэтажного дома по ул. Савельева,

Þ  повышению адресности и расширения спектра услуг, оказываемых социально незащищенным категориям граждан,

Þ  реконструкции действующего полигона ТБО

Þ  строительству очистных сооружений (Гурьевский филиал )

5.4. Пространственное развитие г. Гурьевска

Выноска 1: Разработка Генерального плана города 

Выноска 1: Проектирование застройки жилых микрорайонов с учетом обеспечения их <a title=социальной инфраструктурой" width="675" height="68 "/>
Выноска 1: Создание условий для роста культурного потенциала населения
 

Основные мероприятия по достижению целей:

Þ  корректировка Генерального плана поселения,

Þ  корректировка проектов застройки жилой зоны города,

Þ  реализация мероприятий программы «Сохранение материального и

духовного историко-культурного наследия».

6.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГУРЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы за счет всех источников финансирования на годы.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Основными источниками средств реализации Программы являются:

·  средства федерального бюджета (подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов федерального бюджета);

·  средства областного бюджета (подлежат ежегодному уточнению при разработке проекта областного бюджета исходя из его возможностей);

·  средства местных бюджетов (подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов бюджетов муниципальных образований исходя из их возможностей);

·  собственные средства предприятий (инвестиционные проекты коммерческого характера осуществляются за счет собственных средств предприятий и подлежат ежегодному уточнению);

·  привлеченные средства (инвестиционные проекты коммерческого характера осуществляются за счет привлеченных кредитных ресурсов и подлежат ежегодному уточнению).

7. МЕХАНИЗМ РЕЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГУРЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Механизмы реализации Комплексной программы предусматривают использование всех средств и методов государственного воздействия: нормативно-правового регулирования, административных мер, прямых и непрямых методов бюджетной поддержки, механизмов организационной, правовой и информационной поддержки. Для достижения заявленных стратегических целей будут использоваться:

·  федеральные и областные целевые программы;

·  финансово-кредитные механизмы;

·  система государственного и муниципального заказа;

·  механизмы налогового и инвестиционного регулирования;

·  системы стимулирования предпринимательской деятельности;

·  частно-государственное партнерство.

Механизмы реализации Комплексной программы включают следующие элементы:

·  Стратегическое планирование, прогнозирование и программирование

Планирование и прогнозирование учитывают изменение макроэкономических показателей и их влияние на процесс реализации программных мероприятий для достижения стратегических целей.

Процесс прогнозирования и программирования обеспечивает увязку достижения стратегических целей с бюджетным процессом, что, в свою очередь, позволит повысить эффективность использования бюджетных средств и обеспечить переход на систему бюджетирования, ориентированного на результат.

·  Организационные механизмы воздействия предусматривают наличие организационной структуры управления Комплексной программой с четким определением функций и механизма координации действий исполнителей мероприятий Программы.

·  Инструменты экономического воздействия

Реализация Комплексной программы предусматривает контроль за целевым финансированием обозначенных мероприятий в рамках закупок и поставки продукции для муниципальных нужд и муниципальной поддержки, направленной на стимулирование инвестиционной и предпринимательской деятельности, таким образом, финансово-кредитные рычаги управления включают в себя следующие формы воздействия:

- рациональное использование бюджетных средств, их концентрацию на решение приоритетных социально-экономических проблем;

- максимальное привлечение внебюджетных источников финансирования, в том числе через развитие ипотечного жилищного кредитования, лизинговой деятельности, субсидирование процентной ставки по кредитам коммерческих банков;

- размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд на конкурсной основе в соответствии с федеральными и областными законами;

- предоставление субсидий и субвенций для финансирования реализации инвестиционных проектов, мероприятий;

- предоставление бюджетных инвестиций;

- предоставление иных, нефинансовых форм поддержки, в том числе оказание информационной и консультационной помощи инвесторам.

Для успешной реализации стратегических целей необходимо развивать все существующие механизмы привлечения внебюджетных средств: привлечение инвестиций в уставной капитал, кредитование, лизинг, организацию займов, использование залоговых инструментов и другие.

Комплексная программа предусматривает возможность софинансирования ряда конкретных программных мероприятий за счет средств федерального и регионального бюджета, в рамках действующих федеральных и региональных целевых программ.

Вопросы финансирования мероприятий Комплексной программы в следующем финансовом году решаются при обязательном рассмотрении результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий Комплексной программы в отчетном периоде.

·  Информационные механизмы воздействия

Большое значение для реализации стратегических целей имеет создание системы ее коммуникационного обеспечения. С этой целью намечено осуществление комплекса мер, обеспечивающих:

-  опережающую подготовку и свод инвестиционных проектов, бизнес-планов и проектно-сметной документации хозяйствующих субъектов в интересах потенциальных инвесторов;

-  повышение информированности потенциальных инвесторов об имеющихся на территории возможностях для вложения средств, создание и ведение банка данных, организация активного продвижения города через участие и организацию выставок, аукционов, в том числе через Интернет;

-  помощь хозяйствующим субъектам (обучение, консультирование и др.) при разработке инвестиционной документации, стимулирование формирования системы профессионального сервиса (аудиторских, консалтинговых, юридических и рекламных компаний), которая является важнейшим элементом деловой инфраструктуры (бизнес-среды).

8. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Организационная структура управления Комплексной программой базируется на существующей системе органов муниципальной власти поселения.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой Гурьевского городского поселения, в функции которого входят:

·  предоставление проекта Программы в Совет народных депутатов Гурьевского городского поселения;

·  стратегическое руководство реализацией Программы (принятие стратегических решений).

Функции Совета народных депутатов Гурьевского городского поселения в системе управления Программой включают:

·  утверждение Программы социально-экономического развития Гурьевского городского поселения;

·  контроль за ходом реализации Программы.

Функции отдела экономики администрации:

·  мониторинг системы контрольных показателей и подготовка рекомендаций, обеспечивающих достижение контрольных показателей;

·  организация работы по формированию Программы и отчета по ее исполнению;

·  подготовка оперативных документов о ходе реализации Программы для рассмотрения их администрацией, Советом народных депутатов Гурьевского городского поселения, а также подготовка предложений по совершенствованию механизма исполнения мероприятий и проектов Программы.

Структурные подразделения администрации города в рамках реализации Программы осуществляют следующие функции:

·  размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации каждого программного мероприятия за счет средств местного бюджета в порядке, установленном действующим законодательством;

·  осуществление текущего контроля за реализацией мероприятий Программы, рациональным и целевым использованием финансовых ресурсов, выделяемых на выполнение мероприятий Программы;

·  представление в установленном порядке в отдел экономики администрации информации о ходе реализации мероприятий Программы.



Приложение к комплексной программе СЭР Гурьевского городского поселения

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГУРЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ГОДЫ

№ п/п

Мероприятия

Объем финансирования всего, (тыс. руб.)

План на 2013год, (тыс. руб.)

План на 2014год, (тыс. руб.)

План на 2015год, (тыс. руб.)

План на 2016год, (тыс. руб.)

Ожидаемый эффект

1

2

3

5

6

7

8

9

Стратегическая цель1: РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

1.1. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Производство пищевых продуктов

1.1.1. ОАО "Гурьевский хлебокомбинат"

1.1.1.1.

Приобретение оборудования по производству кондитерских и булочных изделий

100

100

0

0

0

Улучшение качества продукции. Разработка и внедрение нового ассортимента

Всего, в том числе:

100

100

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

100

100

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

1.1.1.2.

Приобретение оборудования по упаковке продукции

300

300

0

0

0

Сохранность продукции, улучшение внешнего вида продукции

Всего, в том числе:

300

300

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

300

300

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

1.1.1.3.

Приобретение транспортного средства

1 100

500

600

0

0

Ускорит доставку продукции до потребителя

Всего, в том числе:

1 100

500

600

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

1 100

500

600

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

Всего по п.1.1.1., в том числе

1 500

900

600

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

1 500

900

600

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

1.1.2. ОАО "Гурьевский пищекомбинат"

1.1.2.1.

Приобретение нового технологического оборудования

2 000

1 000

1 000

0

0

Замена изношенных транспортных средств на новые, расширения зоны обслуживания, расширения ассортимента продукции, увеличение доли продукции выпускаемой в индивидуальной упаковки

Всего, в том числе:

2 000

1 000

1 000

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

2 000

1 000

1 000

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

Всего по п.1.1.2., в том числе

2 000

1 000

1 000

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

2 000

1 000

1 000

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

Металлургическое производство

1.1.3. ОАО "Гурьевский металлургический завод"

1.1.3.1.

Установка агрегата "Печь-ковш" в мартеновком цехе

0

0

0

Повышение производительности производства, снижение себестоимости продукции, достижение безубыточности завода, модернизация производства

Всего, в том числе:

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

1.1.3.2.

Газификация. Замена мазута на природный газ.

30 000

Реализация этого мероприятия позволит снизить расходы на технологическое топливо на 200 млн. рублей в год и плату за выбросы на 0,6 млн. рублей в год.

Всего, в том числе:

30 000

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

30 000

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

1.1.3.3.

Реконструкция центрально-распределительной подстанции

0

0

0

Повышение производительности производства, снижение себестоимости продукции, достижение безубыточности завода, модернизация производства

Всего, в том числе:

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

1.1.3.4.

Строительство электропечи (ДСП 60)

0

0

0

Повышение производительности производства, снижение себестоимости продукции, достижение безубыточности завода, модернизация производства

Всего, в том числе:

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

1.1.3.5.

Строительство машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ)

0

0

0

0

0

Повышение производительности производства, снижение себестоимости продукции, достижение безубыточности завода, модернизация производства

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

1.1.3.6.

Организация глубокой переработки первичного сырья (шлака)

0

0

0

Снижение себестоимости за счет возвратного лома и снижение объемов промышленных отходов

Всего, в том числе:

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

1.1.3.7.

Развитие новых технологий, разработка новых видов продукции и обновление существующей технологической базы

0

0

0

0

0

Повышение производительности производства, выпуск новых видов продукции, получение прибыли

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

1.1.3.8.

Строительство линейно-прокатного модуля (ЛПМ)

0

0

0

0

0

Повышение производительности производства, выпуск новых видов продукции, получение прибыли

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

Всего по п.1.1.3., в том числе

1

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

1

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

Всего по п.1.1., в том числе:

1

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

1

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

1.2.2 Управление лесным комплексом

1.2.2.1

Изготовление проекта землеустройства

618

0

618

0

0

Оздоровление и сохранность городских лесов, выполняющий средозащитную функцию на площади 1423 га.

Всего, в том числе:

618

0

618

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

618

0

618

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

1.2.2.2

Межевание границ городских лесов

482

0

482

0

0

Осуществление государственного городского кадастра и государственного учета лесного фонда (2012 год - г. Гурьевск, 2013 год - г. Салаир)

Всего, в том числе:

482

0

482

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

482

0

482

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

1.2.2.3

Противопожарные мероприятия

50

0

50

0

0

Снижение количества и площадей лесных пожаров

Всего, в том числе:

50

0

50

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

50

0

50

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

Всего, п.1.2.2., в том числе:

1 150

0

1 150

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

1 150

0

1 150

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

Всего по п.1.2., в том числе:

1 150

0

1 150

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

1 150

0

1 150

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

Процент исполнения по пункту 1.2.

0

0

0

0

0

1.3.МАЛЫЙ БИЗНЕС

1.3.2.

Субсидирование части затрат, связанных с уплатой аренды субъектами М и СП и организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов М и СП в том числе начинающим предпринимателям

160

40

40

40

40

Создание благоприятных условий для организации предпринимательской деятельности (Усов-массажный кабинет, Токарев-росгеоинвест)

Всего, в том числе:

160

40

40

40

40

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

160

40

40

40

40

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

1.3.7.

Предоставление субсидий СМ и СП за приобретенное оборудование

800

200

200

200

200

Создание 2-3 новых рабочих мест, сокращение уровня безработицы на территории города (Иванова-ателье, Бабаева-парикмахерская)

Всего, в том числе:

800

200

200

200

200

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

800

200

200

200

200

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

Всего по п.1.3., в том числе:

960

240

240

240

240

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

800

200

200

200

200

Местный бюджет

160

40

40

40

40

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

Проверка

800

200

200

200

200

1.4. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

1.4.1.

Совершенствование материально-технической базы потребительского рынка

6 000

1 500

1 500

1 500

1 500

Обеспечивается принцип «шаговой» доступности

Всего, в том числе

6 000

1 500

1 500

1 500

1 500

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

5 600

1 400

1 400

1 400

1 400

Привлеченные средства

400

100

100

100

100

Всего по п.1.4., в том числе

6 000

1 500

1 500

1 500

1 500

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

5 600

1 400

1 400

1 400

1 400

Привлеченные средства

400

100

100

100

100

1.5. БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

1.5.1.

Развитие сферы потребительского рынка

41

41

0

0

0

1.5.1.1

Реконструкция здания магазина ул. Мичурина, 76

41

41

0

0

0

создание более комфортных условий для покупателя, обеспечение принципа «шаговой» доступности

Всего, в том числе:

41

41

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

41

41

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

1.5.1.2.

Строительство торгово-офисного помещения /3а

3 000

3 000

0

0

0

создание более комфортных условий для покупателя, обеспечение принципа «шаговой» доступности

Всего, в том числе:

3 000

3 000

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

3 000

3 000

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

1.5.1.3.

Строительство магазина по ул. Ленина, 26 с благоустройством прилегающей территории

1 000

1 000

0

0

0

создание более комфортных условий для покупателя, обеспечение принципа «шаговой» доступности

Всего, в том числе:

1 000

1 000

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

1 000

1 000

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

1.5.1.4.

Реконструкция здания АЗС ул. Шевченко, 20

100

100

0

0

0

создание более комфортных условий для покупателя, обеспечение принципа «шаговой» доступности

Всего, в том числе:

100

100

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

100

100

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

1.5.1.5.

Реконструкция магазина ул. Северная, 1 "В"

50

50

0

0

0

создание более комфортных условий для покупателя, обеспечение принципа «шаговой» доступности

Всего, в том числе:

50

50

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

50

50

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

1.5.1.6.

Пристройка к существующему складскому помещению с последующей реконструкцией под магазин .

0

0

0

0

0

создание более комфортных условий для покупателя, обеспечение принципа «шаговой» доступности

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

1.5.1.7.

Реконструкция жилого помещения под магазин ул. Партизанская, дом №49, кв. 2

100

100

0

0

0

создание более комфортных условий для покупателя, обеспечение принципа «шаговой» доступности

Всего, в том числе:

100

100

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

100

100

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

1.5.1.8.

Реконструкция помещения под пошивочное ателье, пом.1

0

0

0

0

0

создание более комфортных условий для покупателя, обеспечение принципа «шаговой» доступности

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

1.5.1.9.

Реконструкция помещения под магазин пом.3.

0

0

0

0

0

создание более комфортных условий для покупателя, обеспечение принципа «шаговой» доступности

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

1.5.1.10.

Реконструкция помещения под магазин, ул. Ленина, дом №38, кв. 2.

0

0

0

0

0

создание более комфортных условий для покупателя, обеспечение принципа «шаговой» доступности

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

1.5.1.11.

Реконструкция помещения под магазин, ул. Ленина, дом №39, кв. 1.

0

0

0

0

0

создание более комфортных условий для покупателя, обеспечение принципа «шаговой» доступности

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

1.5.1.12.

Реконсрукция помещения под магазин "Детские товары", ул. Ленина, дом №75, кв. 12

0

0

0

0

0

создание более комфортных условий для покупателя, обеспечение принципа «шаговой» доступности

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

1.5.1.13.

Строительство здания торгово-сервисного центра, "В"

0

0

0

0

0

создание более комфортных условий для покупателя, обеспечение принципа «шаговой» доступности

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

1.5.1.14.

Строительство сблокированных магазинов, ул. Кирова, 6 "А"

3 000

3 000

0

0

0

создание более комфортных условий для покупателя, обеспечение принципа «шаговой» доступности

Всего, в том числе:

3 000

3 000

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

3 000

3 000

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

1.5.1.15.

Реконструкция здания магазина ул. Гагарина, 84

0

0

0

0

0

создание более комфортных условий для покупателя, обеспечение принципа «шаговой» доступности

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

1.5.1.16.

Реконструкция помещения под магазин одежды ул. Ленина, 39

200

200

0

0

0

создание более комфортных условий для покупателя, обеспечение принципа «шаговой» доступности

Всего, в том числе:

200

200

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

200

200

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

1.5.1.17.

Реконструкция помещения магазина ул. Кирова, 38 (Дет. товары)

350

350

0

0

0

создание более комфортных условий для покупателя, обеспечение принципа «шаговой» доступности

Всего, в том числе:

350

350

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

350

350

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

1.5.1.18

Капитальный ремонт нежилого помещения ул. Ленина, 68

0

0

0

0

0

создание более комфортных условий для покупателя, обеспечение принципа «шаговой» доступности

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

1.5.1.19

Реконструкция помещения под магазин -2

0

0

0

0

0

создание более комфортных условий для покупателя, обеспечение принципа «шаговой» доступности

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

1.5.1.20.

Капитальный ремонт магазина

0

0

0

0

0

создание более комфортных условий для покупателя, обеспечение принципа «шаговой» доступности

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

1.5.1.21

Строительство фитнес центра Р. Люксембург, 60

1 500

1 500

0

0

0

создание более комфортных условий для покупателя, обеспечение принципа «шаговой» доступности

Всего, в том числе:

1 500

1 500

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

1 500

1 500

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

1.5.1.22

Строительство торгового комплекса Р. Люксембург, 64

8 000

4 000

4 000

0

0

создание более комфортных условий для покупателя, обеспечение принципа «шаговой» доступности

Всего, в том числе:

8 000

4 000

4 000

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

8 000

4 000

4 000

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

Всего по п.1.5., в том числе:

17 341

13 341

4 000

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

17 341

13 341

4 000

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

Всего по п.1, в том числе

1

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

800

200

200

200

200

Местный бюджет

1 310

40

1 190

40

40

Собственные средства

1

Привлеченные средства

400

100

100

100

100

Проверка

0

0

0

0

0

Стратегическая цель 2: ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО СОЦИАЛЬНОГО КЛИМАТА

2.1. ОБРАЗОВАНИЕ

2.1.1.

Укрепление материально-технической базы (приобретение мебели, учебно-лабораторного оборудования)

14 320

3 580

3 580

3 580

3 580

Создание условий для повышения качества образования. Обновление материально-технической базы и учебно-лабораторного оборудования

Всего, в том числе:

14 320

3 580

3 580

3 580

3 580

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

7 040

1 760

1 760

1 760

1 760

Местный бюджет

7 280

1 820

1 820

1 820

1 820

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

2.1.2.

Реализация программы "Одаренные дети", премии, стипендии гранты участникам образовательного процесса

1 604

400,9

400,9

400,9

400,9

Поддержка талантливой молодежи. Выплата муниципальной стипендии и Губернаторской премии отличникам учебы по итогам 1-го полугодия и года. Награждение муниципальным грантом "Достижение юных", выплата муниципальной премии за творческие достижения

Всего, в том числе:

1 604

400,9

400,9

400,9

400,9

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет (стипендия отличникам учебы)

1 290

322,5

322,5

322,5

322,5

Местный бюджет (гранты участникам образовательного процесса, участие в олимпиадах, конкурсах, смотрах)

314

78,4

78,4

78,4

78,4

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

2.1.3.

Создание материально-технических условий для физического развития обучающихся (спортивного оборудования для образовательных учреждений) и организация спортивно-массовых мероприятий

2 352

588

588

588

588

Проведение соревнований по плаванию, волейболу, президнские состязания, дни здоровья

Всего, в том числе:

2 352

588

588

588

588

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

2 352

588

588

588

588

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

2.1.4.

Обеспечение образовательных учреждений учебными и методическими изданиями

940

235

235

235

235

Обновление учебного фонда, повышение качества образования

Всего, в том числе:

940

235

235

235

235

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

940

235

235

235

235

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

2.1.5.

Работа по подготовке к школе социально-незащищенных детей. Материальная помощь на приобретение одежды, учебников.

2 636

659

659

659

659

Подготовка к школе социально-незащищенных детей в рамках акции "1 сентября-каждому школьнику"

Всего, в том числе:

2 636

659

659

659

659

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

2 600

650

650

650

650

Местный бюджет

36

9

9

9

9

Собственные средства

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

2.1.6.

Повышение профессионального мастерства педагогов. Профессиональные конкурсы "Учитель года", "Внешкольник года", "Воспитатель года", "Самый классный классный" и др.

1 060

265

265

265

265

Повышение профессионального мастерства педагогов. Поддержка педагогов-участников, призеров и победителей конкурсов профессионального мастерства

Всего, в том числе:

1 060

265

265

265

265

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

1 060

265

265

265

265

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

2.1.7.

Программа "Каникулы". Программа "Здоровье и образование".

19 112

4 778

4 778

4 778

4 778

Снижение количества преступлений и опасных деяний, совершенных обучающимися и воспитанниками образовательных учреждений. Укрепление здоровья обучающихся

Всего, в том числе:

19 112

4 778

4 778

4 778

4 778

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

7 160

1 790

1 790

1 790

1 790

Местный бюджет

10 772

2 693

2 693

2 693

2 693

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

1 180

295

295

295

295

2.1.8.

Текущий ремонт и реконструкция помещений (без строительных объектов указанных в разделе капитальное строительство)

72 191

72 191

72 191

72 191

Улучшение условий пребывания и обучения детей

Всего, в том числе:

72 191

72 191

72 191

72 191

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

65 188

65 188

65 188

65 188

Местный бюджет

28 012

7 003

7 003

7 003

7 003

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

Всего по п.2.1.,

82 696,9

82 696,9

82 696,9

82 696,9

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

69 946

69 946

69 946

69 946

Местный бюджет

49 826

12 456

12 456

12 456

12 456

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

1 180

295

295

295

295

Проверка

0

0

0

0

0

2.2. МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

2.2.1.

Содействие занятости молодёжи

1300

325

325

325

325

Увеличение количества трудоустроенных н/л граждан, посетивших ярмарку вакансий. Знакомство молодежи с вакансиями на рынке труда, информирование молодежи о различных профессиях, повышение престижа рабочих специальностей.

Всего, в том числе:

1300

325

325

325

325

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

1300

325

325

325

325

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

2.2.2.

Профилактика преступности, безнадзорности, наркомании и СПИДа. Пропаганда здорового образа жизни

60

15

15

15

15

Снижение темпов роста распространения наркомании в молодежной среде. Получение доступной информации о последствиях социально вредных явлений и возможностях получения необходимой помощи. Формирование среди подростков и молодежи ценностей.

Всего, в том числе:

60

15

15

15

15

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

60

15

15

15

15

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

2.2.3.

Воспитание гражданственности, патриотизма и нравственности молодого поколения

280

70

70

70

70

Мероприятия данной программы направлены на формирование социально активной личности гражданина и патриота, обладающего чувством национальной гордости. Воспитание гражданского достоинства, любви к Отечеству, к своему народу.

Всего, в том числе:

280

70

70

70

70

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

280

70

70

70

70

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

2.2.4.

Поддержка деятельности детских и молодёжных объединений

360

90

90

90

90

Поддержка лидеров и социально-активной молодежи. Обмен опытом, пропаганда деятельности общественных объединений. Информационно-методическое обеспечение деятельности детских и молодежных объединений. Создание условий для плодотворной творческой деятельности

Всего, в том числе:

360

90

90

90

90

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

360

90

90

90

90

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

2.2.5.

Развитие художественного творчества молодёжи. Поддержка талантливой молодёжи.

80

20

20

20

20

Привлечение молодежи к творчеству, к участию в различного типа музыкальных, хореографических, вокальных, льклорных и самодеятельных объединений. Создание условия для реализации данных потребностей молодежи путем развития системы фестивалей, конкурсов, показательных выступлений.

Всего, в том числе:

80

20

20

20

20

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

80

20

20

20

20

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

2.2.6.

Организация молодежного досуга. Проведение массовых мероприятий.

120

30

30

30

30

Вовлечение молодежи в социально значимую деятельность, содействие её духовному развитию. Подднржка и развитие творческого потенциала молодых людей.

Всего, в том числе:

120

30

30

30

30

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

120

30

30

30

30

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

Всего по п.2.2., в том числе:

2 200

550

550

550

550

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

2 200

550

550

550

550

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

Проверка

0

0

0

0

0

2.3. КУЛЬТУРА

2.3.1.

Реализация программы "Сохранение материального и духовного историко-культурного наследия". Поддержка и развитие самодеятельности (любительского) искусства, художественного народного творчества и культурно-досуговой деятельности

14 348

3 587

3 587

3 587

3 587

Улучшение качества предоставляемых населению культурных услуг. Активизация участия жителей в культурной жизни района. Развитие самодеятельного, изобразительного искусства. Создание условий для развития декоративно-прикладного творчества

Всего, в том числе:

14 348

3 587

3 587

3 587

3 587

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

12 228

3 057

3 057

3 057

3 057

Собственные средства

2 120

530

530

530

530

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

2.3.2.

Организация кинообслуживания населения, комплектование библиотечных фондов

4 364

1 091

1 091

1 091

1 091

Повышение культурного уровня и организация досуга населения

Всего, в том числе:

4 364

1 091

1 091

1 091

1 091

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

2 852

713

713

713

713

Собственные средства

1 512

378

378

378

378

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

2.3.3.

Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

940

235

235

235

235

Повышение культурного уровня и организация досуга населения

Всего, в том числе:

940

235

235

235

235

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

640

160

160

160

160

Собственные средства

300

75

75

75

75

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

2.3.4.

Развитие материально-технической базы (строительство, ремонт, приобретение оборудования)

25 209

25 209

25 209

25 209

Повышение уровня ресурсного обеспечения, улучшение материально-технической базы.

Всего, в том числе:

25 209

25 209

25 209

25 209

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

94 676

23 669

23 669

23 669

23 669

Собственные средства

6 160

1 540

1 540

1 540

1 540

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

Всего по п.2.3., в том числе:

30 122

30 122

30 122

30 122

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

27 599

27 599

27 599

27 599

Собственные средства

10 092

2 523

2 523

2 523

2 523

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

Проверка

0

0

0

0

0

2.4. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

2.4.1.

Организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий

1 360

340

340

340

340

Увеличение численности постоянно занимающихся физической культурой и спортом. Организация занятости всех слоев населения. Формирование здорового образа жизни у жителей.

Всего, в том числе:

1 360

340

340

340

340

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

1 360

340

340

340

340

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

2.4.2.

Развитие и укрепление материальной спортивной базы. Расширение сети простейших сооружений

26 712

6 678

6 678

6 678

6 678

Создание условий для физкультурно-массовой работы. Организация мест отдыха населения Гурьевского района, занятость детей, подростков, молодежи, отвлечение от наркомании, табакокурения, распития спиртных напитков.

Всего, в том числе:

26 712

6 678

6 678

6 678

6 678

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

26 712

6 678

6 678

6 678

6 678

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

2.4.3.

Организация обучения детей по программам дополнительного образования физкультурной направленности

28 072

7 018

7 018

7 018

7 018

Улучшение условий для учебно-тренировочных занятий, физкультурно-массовой работы активного отдыха и формирование здорового образа жизни

Всего, в том числе:

28 072

7 018

7 018

7 018

7 018

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

28 072

7 018

7 018

7 018

7 018

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

Всего по п.2.4., в том числе:

56 144

14 036

14 036

14 036

14 036

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

56 144

14 036

14 036

14 036

14 036

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

Проверка

0

0

0

0

0

2.5. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

2.5.1.

Создание системы информационного обеспечения, приобретение оргтехники

553

130

141

141

141

Улучшение социального обслуживания граждан, ведения делопроизводства, создание комфортных условий для приема клиентов

Всего, в том числе:

553

130

141

141

141

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

553

130

141

141

141

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

2.5.2.

Приобретение компьютеров, программного обеспечения, мебели

1 140

270

290

290

290

Улучшение социального обслуживания граждан, оперативное исполнение и своевременная доставка документов

Всего, в том числе:

1 140

270

290

290

290

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

1 140

270

290

290

290

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

2.5.3.

Перепрофилирование центра экстренной психологической помощи на круглосуточный режим

27

6

7

7

7

Снятие социальной напряженности среди населения, повышение квалификации психологов, оперативное решение проблем, приобретение дополнительного компьютера

Всего, в том числе:

27

6

7

7

7

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

27

6

7

7

7

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

2.5.4.

Техническое переоснащение (приобретение компьютерной техники, автомобиля)

1 292

248

348

348

348

Улучшение условий для развития, отдыха и развлечения детей, проведение диагностики, снятие отрицательных эмоций с помощью компьютеров.

Всего, в том числе:

1 292

248

348

348

348

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

1 100

200

300

300

300

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

192

48

48

48

48

2.5.5.

Социальная поддержка семьи, женщин и детей

29 259

29 259

29 259

29 259

Улучшение материального положения, создание условий и повышение качества жизни семей с детьми, путевки женам военнослужащих, детские пособия, многодетным матерям, многодетным семьям ( с учетом питания школьников), программа «Соц. поддержка семьи, материнства и детства».

Всего, в том числе:

29 259

29 259

29 259

29 259

Федеральный бюджет

9 444

2 361

2 361

2 361

2 361

Областной бюджет

25 303

25 303

25 303

25 303

Местный бюджет

6 380

1 595

1 595

1 595

1 595

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

2.5.6.

Социальная поддержка ветеранов, инвалидов, малообеспеченных граждан

Снижение социальной напряженности, улучшение материального положения граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий населения, Оплата услуг ЖКУ льготникам, выплаты донорам, реабилитированным, Выплаты ветеранам труда и труженикам тыла, соц помощь реабилитированным, оплата услуг ЖКУ льготной категории по обл. закону, субсидии на оплату жилья, выплаты на погребение, телефон и радио инвалидам, телефон 70-и летним, хлеб пенсионерам, соц помощь малоимущим, отдельной категории граждан, пенсии Кузбасса, работникам учреждений, адресная помощь, Выплаты по программам: "Ветеран", "Инвалид", "Военнослужащих", "Социальная поддержка населения Гурьевского района", "Наркотики", Выдача гуманитарного угля жителям района

Всего, в том числе:

Федеральный бюджет

91 644

22 911

22 911

22 911

22 911

Областной бюджет

80 329,1

80 329,1

80 329,1

80 329,1

Местный бюджет

14 204

3 551

3 551

3 551

3 551

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

1 341

335,2

335,2

335,2

335,2

2.5.7.

Оказание адресной помощи остронуждающимся семьям

18 868

4 537

4 777

4 777

4 777

Снижение социальной напряженности, улучшение материального положения граждан пожилого возраста, инвалидов и др. категорий населения

Всего, в том числе:

18 868

4 537

4 777

4 777

4 777

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

2 591

647,8

647,8

647,8

647,8

Местный бюджет

14 392

3 417,9

3 657,9

3 657,9

3 657,9

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

1 885

471,2

471,2

471,2

471,2

Всего по п.2.5., в том числе:

2

2

2

2

Федеральный бюджет

25 272

25 272

25 272

25 272

Областной бюджет

Местный бюджет

34 976

8 564

8 804

8 804

8 804

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

3 418

854

854

854

854

Процент исполнения по пункту

0

2.6. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

2.6.1.

Мероприятия по укреплению материально-технической базы здравоохранения

124000

43 000

27 000

27 000

27 000

Снижение уровня заболеваемости на 1,5%. Расширение видов медицинских услуг.

Всего, в том числе:

124000

43 000

27 000

27 000

27 000

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

124000

43000

27000

27000

27000

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

2.6.2.

Укомплектование автопарка больницы г. Гурьевска

9400

2 350

2 350

2 350

2 350

Улучшение условий труда работающих, сокращение времени ожидания машины скорой помощи с15 мин. до 10 мин., вызовов на 1 машину на два вызова.

Всего, в том числе:

9400

2 350

2 350

2 350

2 350

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

1400

350

350

350

350

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

8000

2000

2000

2000

2000

2.6.3.

Приобретение диагностического оборудования: для отделения лучевой диагностики (УЗИ, ФГДС, колоноскоп, рентген аппарат)

11200

6 200

5 000

0

0

Улучшение качества предоставления медицинских услуг. Современная диагностика хронических заболеваний.

Всего, в том числе:

11200

6 200

5 000

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

11200

6200

5000

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

2.6.4.

Подготовка и переподготовка врачей ОВП. Врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых

3412

1 661

1 751

0

0

Улучшение качества оказываемой медицинской помощи населению. Повышение квалификации врачей.

Всего, в том числе:

3412

1 661

1 751

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

776

379

397

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

2636

1282

1354

0

0

2.6.5.

Информатизация здравоохранения (приобретение технических средств, внедрение информационных технологий, комплексных задач)

1770

875

895

0

0

Ведение учета, быстрота обработки информации, оперативный анализ показателей здравоохранения.

Всего, в том числе:

1770

875

895

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

310

150

160

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

1460

725

735

0

0

2.6.6.

Лечебно-профилактические мероприятия по снижению заболеваемости населения гг. Гурьевска

45279

11 241

11 346

11 346

11 346

Снижение дорогостоящей стационарной помощи на 0,5% - экономия-54тыс. рублей, сокращение вызовов скорой помощи на 1% - в сумме 43,2 тыс. рублей.

Всего, в том числе:

45279

11 241

11 346

11 346

11 346

Федеральный бюджет

32864

8216

8216

8216

8216

Областной бюджет

5100

1275

1275

1275

1275

Местный бюджет

7315

1750

1855

1855

1855

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

Всего по п.2.6., в том числе:

195061

65327

48342

40696

40696

Федеральный бюджет

32864

8 216

8 216

8 216

8 216

Областной бюджет

5100

1 275

1 275

1 275

1 275

Местный бюджет

145001

51 829

34 762

29 205

29 205

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

12096

4 007

4 089

2 000

2 000

Процент исполнения по пункту

0

2.7. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

2.7.1.

Профессиональное обучение безработных граждан

8 260

2 065

2 065

2 065

2 065

Повышение конкурентоспособности граждан, направление граждан на обучение. Трудоустроятся после завершения обучения не менее 75%.

Всего, в том числе:

8 260

2 065

2 065

2 065

2 065

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

8 260

2 065

2 065

2 065

2 065

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

2.7.2.

Профессиональная ориентация

240

60

60

60

60

Выбор оптимального варианта профессионального обучения для получения профессии.

Всего, в том числе:

240

60

60

60

60

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

220

55

55

55

55

Местный бюджет

20

5

5

5

5

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

2.7.3.

Социальная поддержка

27 000

27 000

27 000

27 000

Снижение социальной напряженности в обществе, поддержка материального положения безработных граждан

Всего, в том числе:

27 000

27 000

27 000

27 000

Федеральный бюджет

27 000

27 000

27 000

27 000

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

2.7.4.

Мероприятия по содействию трудоустройству населения

15 104

3 776

3 776

3 776

3 776

Участие в общественных работах, временном трудоустройстве граждан, испытывающих трудности в поиске работы в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и профессионального образования, ищущих работу впервые;

Всего, в том числе:

15 104

3 776

3 776

3 776

3 776

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

7 928

1 982

1 982

1 982

1 982

Местный бюджет

2 376

594

594

594

594

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

4 800

1 200

1 200

1 200

1 200

2.7.5.

Содействие трудоустройству инвалидов

1 280

320

320

320

320

Создание новых рабочих мест для инвалидов

Всего, в том числе

1 280

320

320

320

320

Федеральный бюджет

800

200

200

200

200

Областной бюджет

480

120

120

120

120

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

Всего по п.2.7., в том числе:

33 221

33 221

33 221

33 221

Федеральный бюджет

27 200

27 200

27 200

27 200

Областной бюджет

16 888

4 222

4 222

4 222

4 222

Местный бюджет

2 396

599

599

599

599

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

4 800

1 200

1 200

1 200

1 200

Процент исполнения по пункту

0

0

0

0

0

Всего по п.2, в том числе:

1

Федеральный бюджет

60 688

60 688

60 688

60 688

Областной бюджет

Местный бюджет

98 806

93 249

93 249

Собственные средства

10 092

2 523

2 523

2 523

2 523

Привлеченные средства

21 494

6 356

6 438

4 349

4 349

Проверка

0

0

0

0

0

Стратегическая цель 3: ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА

ИНФРАСТРУКТУРА

3.1. ИНФРАСТРУКТУРА

3.1.1.

Выполнение работ по реконструкции внутренних магистральных сетей электроснабжения и освещения в общежитиях Партизанская, 51, Базарная 79

0

0

0

0

0

Устранение нарушений обязательных требований правил технической эксплуатации электроустановок потребителей

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

3.1.2.

Выполнение проектно-сметной документации по реконструкции внутренних электрических сетей в многоквартирных жилых домах г. Гурьевска а, ул. Кирова, 5, ул. Кирова, 6

731,8

0

731,8

0

0

Устранение нарушений обязательных требований правил технической эксплуатации электроустановок потребителей

Всего, в том числе:

731,8

0

731,8

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

731,8

0

731,8

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

3.1.3.

Выполнение электромонтажных работ в многоквартирных жилых домах г. Гурьевска а, ул. Кирова, 5, ул. Кирова, 6

10252,8

0

10252,8

0

0

Устранение нарушений обязательных требований правил технической эксплуатации электроустановок потребителей

Всего, в том числе:

10252,8

0

10252,8

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

10252,8

0

10252,8

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

3.1.4.

Строительство инженерных сетей в квартале 6-7 в г. Гурьевске

237

0

237

0

0

Улучшение качества жизни населения

Всего, в том числе:

237

0

237

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

3500

0

3500

0

0

Местный бюджет

237

0

237

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

3.1.5.

Проектирование и строительство инженерных коммуникаций в г. Гурьевске в районе улиц Савельева и Зотова

3737

3737

0

0

0

Обеспечение необходимого уровня комфортности в жилых зданиях

Всего, в том числе:

3737

3737

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

3500

3500

0

0

0

Местный бюджет

237

237

0

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

3.1.6.

Проектирование и строительство инженерных коммуникаций в г. Гурьевске

9000

0

9000

0

0

Обеспечение необходимого уровня комфортности в жилых зданиях

Всего, в том числе:

9000

0

9000

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

9000

0

9000

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

3.1.7.

Мелиоративные мероприятия (кв.6-7)

4000

0

4000

0

0

Прочистка существующего водоотведения в кв.6-7

Всего, в том числе:

4000

0

4000

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

4000

0

4000

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

3.1.8.

Строительство сооружения линейного электротехнического ЛЭП 04кВ от ТП-14 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома Ленина, 103 по адресу: "А" до ул. Ленина, 103

0

0

0

0

0

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

3.1.9.

Строительство и ремонт водопроводов ул. Чехова, ул. Обнорского, пер. Транспортный, ул. Салаирская. пер. Больничный

0

0

0

0

0

новый водопровод ул. Чехова, 250м. Пер. Больничный 400м. пер. Транспортный, м.

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

3.1.10.

Монтаж теплотрассы от здания котельной № 3 до ДК2 пер. Больничный

0

0

0

0

0

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

3.1.11.

Выполнение работ по замене трубопровода ГВС под дорогой, перекресток Кирова 48-51, г. Гурьевск

0

0

0

0

0

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

3.1.12.

Замена трубопровода отопления и ГВС от ТК новой школы до Ленина, 92 г. Гурьевск

0

0

0

0

0

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

3.1.13.

Замена трубопровода отопления и ГВС от ТК в ж. д. ул 30.лет Победы, д.46

0

0

0

0

0

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

3.1.14.

Замена теплотрассы от котельной (прибор учета) до узла управления в здании школы № 10

0

0

0

0

0

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

3.1.15.

Замена теплотрассы от компенсатора в районе жилого дома пер. Больничный №9 до спортивной школы

0

0

0

0

0

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

3.1.16.

Замена теплотрассы от МКД Кирова, 2 до ТК "Карина" с заменой вводов в здание многофункционального центра оказания муниципальных услуг г. Гурьевск, пер. Щорса, 1

0

0

0

0

0

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

3.1.17.

Замена теплотрассы отТК-1 до гаража Управления культуры по ул. Кирова

0

0

0

0

0

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

3.1.18.

Проектирование и строительство модульной котельной МКУ-6,52,

21812

2 400

19 412

0

0

Ликвидация котельных систем отопления и горячего водоснабжения района Есенина

Всего, в том числе:

21812

2 400

19 412

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

21812

2 400

19 412

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

3.1.19.

Реконструкция паро-конденсатопровода на ЦТП № 1,2,3.

6300

0

6 300

0

0

Всего, в том числе:

6300

0

6 300

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

6300

0

6 300

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

3.1.20.

Проектирование и строительство водопровода с установкой баков-аккумуляторов и дополнительного оборудования подпиточной линии бойлерных №№ 1,2,3

10835

6 835

4 000

0

0

Всего, в том числе:

10835

6 835

4 000

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

10835

6 835

4 000

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

3.1.21.

Проектирование и строительство насосно-фильтровальной станции для очистки исходной воды, на систему отопления бойлерных № 1,2,3

2700

0

2 700

0

0

Всего, в том числе:

2700

0

2 700

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

2700

0

2 700

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

3.1.22.

Проектирование и реконструкция здания котельной "Б"

1750

0

1 750

0

0

Всего, в том числе:

1750

0

1 750

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

1750

0

1 750

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

3.1.23.

Проектирование и реконструкция нежилого помещения котельной в школе № 15 ул. Садовая, 8

2700

0

2 700

0

0

Всего, в том числе:

2700

0

2 700

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

2700

0

2 700

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

3.1.24.

Проектирование и реконструкция котельной жилого поселка "Б"

2250

0

2 250

0

0

Всего, в том числе:

2250

0

2 250

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

2250

0

2 250

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

3.1.25.

Расширение проезжей части, устройство тротуров и ливневой канализации по ул. Ленина, г. Гурьевск

54000

0

54 000

0

0

Всего, в том числе:

54000

0

54 000

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

50000

0

50 000

0

0

Местный бюджет

4000

0

4 000

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

3.1.26.

Проектирование и строительство инженерных коммуникаций по ул. Сосновая г. Гурьевска

0

0

0

0

0

Обеспечение необходимого уровня комфортности в жилых зданиях

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

3.1.27.

Проектирование и строительство модульной котельной по ул. Сосновая г. Гурьевска

0

0

0

0

0

Обеспечение необходимого уровня комфортности в жилых зданиях

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

3.1.28.

Строительство подстанции с переводом линии на уровень напряжении 110 кВт и прокладка сетей электроснабжения (Белово-Гурьевск-ГМЗ)

151780

0

0

0

Повышение надежности электроснабжения живых кварталов города, социальных объектов, предприятий малого бизнеса, установка на ГМЗ агрегат "Печь-ковш", реконструкция центральной распределительной подстанции на ГМЗ, строительство электропечи (ДСП 60), строительство МНЛЗ

Всего, в том числе:

151780

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

151780

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

3.1.29.

Гидравлическое регулирование системы теплоснабжения

9000

3 000

3 000

3 000

0

Всего, в том числе:

9000

3 000

3 000

3 000

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

Местный бюджет

9000

3 000

3 000

3 000

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

3.1.30.

Газификация социальных объектов и жилого фонда

100000

0

50 000

50 000

0

Всего, в том числе:

100000

0

50 000

50 000

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

Местный бюджет

100000

50 000

50 000

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

Всего по разделу 3.1., в том числе

53 000

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

62 500

0

0

Местный бюджет

12 472

53 000

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

Проверка

0

0

0

0

0

3.2. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

3.2.1.

Строительство 43-х квартирного ж/д по ул. Ленина №86 в г. Гурьевске

2 068

2 068

0

0

0

Кредиторская задолженность

Всего, в том числе:

2 068

2 068

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

2 068

2067,6

0

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

3.2.2.

Строительство 57-ми квартирного жилого дома №5 в квартале 6-7 в г. Гурьевске

0

0

0

0

0

Ввод в эксплуатацию 3311 м2 жилья переселение из ветхого и аварийного жилья 37 семей

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

3.2.3.

Строительство 4-квартирного жилого дома , г. Гурьевск

97 200

97 200

0

0

0

Кредиторская задолженность

Всего, в том числе:

97 200

97200

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

97 200

97200

0

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

3.2.4.

Строительство 4-х квартирного жилого дома а, г. Гурьевск

92 300

92 300

0

0

0

Кредиторская задолженность

Всего, в том числе:

92 300

92300

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

92 300

92300

0

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

3.2.5.

Комплексная стройка малоэтажного жилищного строительства ул. Зотова

25 600

6 400

6 400

6 400

6 400

Ввод в эксплуатацию 9270 м2 жилья

Всего, в том числе:

25 600

6 400

6 400

6 400

6 400

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

25 600

6 400

6400

6400

6400

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

3.2.6.

Строительство 80-ти квартирного жилого дома по ул. Партизанская №33 , г. Гурьевск

0

0

0

0

0

Кредиторская задолженность

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

3.2.7.

Проектирование и строительство 59-квартирного жилого дома ул. Ленина, 103 в г. Гурьевске

9 222

9 222

0

0

0

Ввод в эксплуатацию 2959,1 м2 жилья. Переселение из ветхого и аварийного жилья.

Всего, в том числе:

9 222

9222

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

9 222

9 222

0

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

3.2.8.

Проектирование и строительство 59-квартирного жилого дома ул. Ленина, 97 в г. Гурьевске

0

0

0

0

0

Ввод в эксплуатацию 2945,35 м2 жилья. Переселение из ветхого и аварийного жилья.

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

3.2.9.

Проектирование и строительство 59-квартирного жилого дома в г. Гурьевске

90 553

0

90 553

0

0

Ввод в эксплуатацию 2465,5 м2 жилья Переселение из ветхого и аварийного жилья, дети-сироты, инвалиды, многодетные, сирота-отличница, внебюджетные средства

Всего, в том числе:

90 553

0

90553

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

20 646

0

20646

0

0

Местный бюджет

27 588

0

27 588

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

42 319

0

42 319

0

0

3.2.10.

Проектирование и строительство 18-квартирного жилого дома ул. Савельева, 2, в г. Гурьевске

23 780

18 780

5 000

0

0

Ввод в эксплуатацию 733,6 м2 жилья.

Всего, в том числе:

23 780

18780

5000

0

0

Федеральный бюджет

18 780

18780

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

5 000

0

5000

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

3.2.11.

Проектирование и строительство 14-квартирного жилого дома ул. Есенина, в г. Гурьевске

17 298

0

0

17 298

0

Ввод в эксплуатацию 500,0 кв. м жилья. Обеспечение жилыми помещениями граждан, отнесенных к категории социально-незащищенных

Всего, в том числе:

17 298

0

0

17298

0

Федеральный бюджет

12 298

0

0

12298

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

5 000

0

0

5000

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

3.2.12.

Проектирование и строительство 59-квартирного жилого дома в г. Гурьевске

90 553

0

0

90 553

0

Ввод в эксплуатацию 2939,72 кв. м жилья. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья; обеспечение жилыми помещениями граждан, отнесенных к категории социально-незащищенных

Всего, в том числе:

90 553

0

0

90553

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

20 646

0

0

20646

0

Местный бюджет

27 588

0

0

27 588

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

42 319

0

0

42 319

0

3.2.13.

Проектирование и строительство 59-квартирного жилого дома в г. Гурьевске

90 553

0

0

90 553

0

Ввод в эксплуатацию 2939,72 кв. м жилья. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья; обеспечение жилыми помещениями граждан, отнесенных к категории социально-незащищенных

Всего, в том числе:

90 553

0

0

90553

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

20 646

0

0

20646

0

Местный бюджет

27 588

0

0

27 588

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

42 319

0

0

42 319

0

Всего по разделу 3.2., в том числе

6 400

Федеральный бюджет

31 078

18 780

0

12 298

0

Областной бюджет

61 938

0

20 646

41 292

0

Местный бюджет

32 588

60 176

0

Собственные средства

25 600

6 400

6 400

6 400

6 400

Привлеченные средства

0

42 319

84 638

0

Проверка

0

0

0

0

0

3.3. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

3.3.1. Реконструкция объектов образования

3.3.1.1.

Строительство школы на 534 учащихся в микрорайоне «Горнорудный» в г. Гурьевск

0

0

0

Обеспечение обучения детей в современном образовательном учреждении

Всего, в том числе:

322500

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

Местный бюджет

23 000

23 000

0

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

3.3.1.2.

Проектирование и капитальный ремонт школы № 11 г. Гурьевска, ул.

5 500

0

5 500

0

0

Устранение физического и морального износа здания

Всего, в том числе:

5 500

0

5500

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

5 500

0

5500

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

3.3.1.3.

Проектирование и капитальный ремонт детского сада № 17 в г. Гурьевске, ул.

4 000

0

0

4 000

0

Устранение физического и морального износа здания

Всего, в том числе:

4 000

0

0

4000

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

4 000

0

0

4000

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

3.3.1.4.

Проектирование и капитальный ремонт детского сада № 8 в г. Гурьевске, ул. а

7 000

0

0

7 000

0

Устранение физического и морального износа здания

Всего, в том числе:

7 000

0

0

7000

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

7 000

0

0

7000

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

Всего, по п.3.3.1., в том числе:

5 500

11 000

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

Местный бюджет

39 500

23 000

5 500

11 000

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

3.3.2. Реконструкция и капитальный ремонт объектов здравоохранения

3.3.2.1.

Перепрофилирование педиатрического и инфекционного отделения под наркологическое отделение в г. Гурьевске

44 100

0

40 000

4 100

0

Оказание медицинской помощи больным психическими и наркологическими заболеваниями.

Всего, в том числе:

44 100

0

40000

4100

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

30 000

0

30000

0

0

Местный бюджет

14 100

0

10000

4100

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

3.3.2.2.

Проектирование и строительство детской поликлинники в г. Гурьевске

0

0

0

Создание условий, отвечающих современным требованиям по организации деятельности лабораторной службы.

Всего, в том числе:

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

100000

0

Местный бюджет

15 000

0

0

15000

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

3.3.2.3.

Проектирование и капитальный ремонт здания управления социальной защиты населения по ул. в г. Гурьевске

8 000

0

0

0

8 000

Устранение физического и морального износа здания

Всего, в том числе:

8 000

0

0

0

8 000

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

8 000

0

0

0

8 000

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

Всего, по п.3.3.2., в том числе:

0

40 000

8 000

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

30 000

0

Местный бюджет

37 100

0

10 000

19 100

8 000

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

3.3.3. Реконструкция и капитальный ремонт объектов культуры

3.3.3.1.

Капитальный ремонт Дворца культуры «Металлург» г. Гурьевск

0

0

0

Приведение здания в состояние, позволяющее дальнейшую эксплуатацию на современном техническом уровне

Всего, в том числе:

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

Местный бюджет

11 500

11 500

0

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

3.3.3.2.

Прооектирование и капитальный ремонт здания краеведческого музея в г. Гурьевске

76 000

3 000

73 000

0

0

Приведение здания в состояние, позволяющее дальнейшую эксплуатацию на современном техническом уровне

Всего, в том числе:

76 000

3000

73000

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

70 000

0

70000

0

0

Местный бюджет

6 000

3000

3000

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

3.3.3.3.

Проектирование и строительствофизкультурно-оздоровительного комплекса на стадионе "Спринт" г. Гурьевска

18 360

860

17 500

0

0

Обеспечение досуга молодежи, развитие спорта

Всего, в том числе:

18 360

860

17 500

0

0

Федеральный бюджет

0

Областной бюджет

17 500

0

17 500

0

0

Местный бюджет

860

860

0

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

3.3.3.4.

Проектирование и строительство здания и трасс ДЮСШ им. Б.В. Непомнящего для лыжных гонок и биатлона в г. Гурьевске по ул. Революционная

54 350

1 900

42 450

10 000

0

Приведение здания в состояние, позволяющее дальнейшую эксплуатацию на современном техническом уровне

Всего, в том числе:

54 350

1 900

42 450

10 000

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

40 000

0

40000

0

0

Местный бюджет

13 350

900

2450

10000

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

1 000

1000

0

0

0

Всего, по п.3.3.3., в том числе:

20 000

0

Федеральный бюджет

17 500

0

17 500

0

0

Областной бюджет

0

0

Местный бюджет

30 850

15 400

5 450

10 000

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

55 350

2 900

42 450

10 000

0

3.3.4.Прочие услуги

3.3.4.1.

Реконструкция здания, расположенного по адресу: ул. Щорса, 1, г. Гурьевск под многофункциональный центр

9 962

9 962

0

0

0

Повышение качества и доступности предоставления гражданам и организациям государственных и муниципальных услуг

Всего, в том числе:

9 962

9 962

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

9 962

9 962

0

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

3.3.4.2.

Обустройство детской игровой площадки Кирова,43-49, 30 лет Победы, 46

600

0

600

0

0

Обеспечение досуга детей, развитие спорта

Всего, в том числе:

600

0

600

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

600

0

600

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

3.3.4.3.

Обустройство детской игровой площадки в квартале 6-7 в г. Гурьевске

0

0

0

0

0

Обеспечение досуга детей, развитие спорта

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

3.3.4.4.

Капитальный ремонт площади по ул. Ленина

0

0

0

0

0

уложена тротуарная плитка, высажены деревья, установлены скамейки для отдыха

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

3.3.4.5.

Благоустройство сквера "Памяти" ул.30 лет Победы

0

0

0

0

0

благоустройств осквера, установка детской игровой площадки, асфальтирование дорожек и озеленение

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

3.3.4.6.

Восстановление дренажных канав ул. Л.Толстого, ул. Дзержинского

0

0

0

0

0

восстановлена водоотводная канава 80 м. ул. Л.Толстого, и 2 км. по ул. Дзержинского

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

3.3.4.7.

Реконструкция помещения под офис БТИ, пом.22.

0

0

0

0

0

Повышение качества и доступности предоставления гражданам и организациям государственных и муниципальных услуг

Всего, в том числе:

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

Всего, по п.3.3.4., в том числе:

10 562

9 962

600

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

10 562

9 962

600

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

Всего по п.3.3., в том числе:

8 000

Федеральный бюджет

17 500

0

17 500

0

0

Областной бюджет

0

Местный бюджет

48 362

21 550

40 100

8 000

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

55 350

2 900

42 450

10 000

0

Процент исполнения по пункту

0

0

0

0

0

Всего по п.3, в том числе:

1

14 400

Федеральный бюджет

48 578

18 780

17 500

12 298

0

Областной бюджет

1

0

Местный бюджет

8 000

Собственные средства

25 600

6 400

6 400

6 400

6 400

Привлеченные средства

2 900

84 769

94 638

0

Проверка

0

0

0

0

0

Стратегическая цель 4: РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

4.1. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

4.1.1.

Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения

25 196

25 196

0

0

0

Бесперебойная подача тепла, уменьшение затрат на аварийно-восстановительные работы, сокращение потерь тепла, обеспечение бесперебойного снабжения потребителей

Всего, в том числе:

25 196

25 196

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

14 674

14 674

0

0

0

Местный бюджет

7 322

7 322

0

0

0

Собственные средства

3 200

3 200

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

4.1.2.

Строительство и реконструкция объектов водоотведения

16 760

16 760

0

0

0

Повышение качества подаваемой воды, снижение потерь при транспортировке и подаче, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы.

Всего, в том числе:

16 760

16 760

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

12 781

12 781

0

0

0

Местный бюджет

2 350

2 350

0

0

0

Собственные средства

1 629

1 629

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

4.1.3.

Строительство и реконструкция объектов водоотведения и утилизации ТБО

3 450

3 450

0

0

0

Обеспечение беспербойной перекачки сточных вод на очистные сооружения, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы

Всего, в том числе:

3 450

3450

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

950

950

0

0

0

Местный бюджет

2 000

2 000

0

0

0

Собственные средства

500

500

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

4.1.4.

Ремонт муниципального жилья

1 159

1 159

0

0

0

Улучшение условий жизни населения.

Всего, в том числе:

1 159

1159

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

1 159

1 159

0

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

Всего по п. 4.1., в том числе:

46 565

46 565

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

28 405

28 405

0

0

0

Местный бюджет

12 831

12 831

0

0

0

Собственные средства

5 329

5 329

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

проверка

0

0

0

0

0

4.2. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

4.2.1.

Монтаж светофорных объектов на перекрестке пер. Угольный-ул. Кирова, пер. Бачатский-ул. Р.Люксембург

1 200

600

600

0

0

Повышение безопасности за счет регулирования потока участников дорожного движения

Всего, в том числе:

1 200

600

600

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

1 200

600

600

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

4.2.2.

Капитальный ремонт тротуаров по четной стороне ул. Ленина от дома №28 до дома №66, по нечетной стороне ул. Ленина от дома №25 до дома №61А

2 500

1 000

1 500

0

0

Всего, в том числе:

2 500

1 000

1 500

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

2 500

1 000

1 500

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

4.2.3.

Реконструкция пешеходного моста с ул. Лермонтова

400

0

400

0

0

Всего, в том числе:

400

0

400

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

400

0

400

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

4.2.4.

Проектирование и реконструкция моста с ул. Державина с заменой

1 700

800

900

0

0

Всего, в том числе:

1 700

800

900

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

1 700

800

900

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

4.2.5.

Проектирование и строительство водовода до бойлерной ул. Кирова, 65А и бойлерной ул. К.Маркса для улучшения качества горячего водоснабжения

16 500

8 250

8 250

0

0

Всего, в том числе:

16 500

8 250

8 250

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

16 500

8 250

8 250

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

4.2.6.

Капитальный ремонт пересечения ул. Кирова и р. Нарышевки

1 500

0

750

750

0

Всего, в том числе:

1 500

0

750

750

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

1 500

750

750

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

4.2.7.

Проектирование и строительство ливневой канализации ул.30 лет Победы, ул. Тельмана, ул. Ленина и очистных сооружений

27 500

0

9 160

9 160

9 180

Всего, в том числе:

27 500

0

9 160

9 160

9 180

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

27 500

0

9 160

9 160

9 180

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

4.2.8.

Установка скульптуры напротив инфекционно-педиатрического отделения ул. Ленина

300

300

0

0

0

Всего, в том числе:

300

300

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

300

300

0

0

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

4.2.9.

Обустройство сквера у кинотеатра "Юность" (завершение выкладки плиткой, завершение строительства фонтана, озеленение, скамейки)

1 500

0

500

500

500

Всего, в том числе:

1 500

0

500

500

500

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

1 500

0

500

500

500

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

4.2.13.

Обустройство остановок общественного транспорта (заездной карман, посадочная площадка, установка павильона)

7 200

200

2 500

2 500

2 000

Всего, в том числе:

7 200

200

2 500

2 500

2 000

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

7 200

200

2 500

2 500

2 000

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

4.2.14.

Ремонт остановок общественного транспорта

2 950

250

1 350

1 350

0

Всего, в том числе:

2 950

250

1 350

1 350

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

2 950

250

1 350

1 350

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

4.2.15.

Установка дорожных знаков

350,0

50

150

150

0

Всего, в том числе:

350,0

50

150

150

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

350,0

50

150

150

0

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

Всего по п.4.2., в том числе:

63 600

11 450

26 060

14 410

11 680

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

Местный бюджет

63 600

11 450

26 060

14 410

11 680

Собственные средства

0

0

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

Всего по п.4, в том числе:

58 015

26 060

14 410

11 680

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

28 405

28 405

0

0

0

Местный бюджет

76 431

24 281

26 060

14 410

11 680

Собственные средства

5 329

5 329

0

0

0

Привлеченные средства

0

0

0

0

0

Проверка

0

0

0

0

0

Всего по программе, в том числе:

4

1

1

Федеральный бюджет

79 468

78 188

72 986

60 688

Областной бюджет

1

Местный бюджет

1

Собственные средства

1

Привлеченные средства

9 356

91 307

99 087

4 449

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8