развития городского округа город Стерлитамак на годы
Главными целями Программы социально- экономического развития городского округа город Стерлитамак на годы является устойчивое функционирование и развитие хозяйственного комплекса городского округа город Стерлитамак, обеспечивающего повышение качества жизни населения города.
Основными задачами и стратегическими направлениями Программы являются:
В сфере промышленности:
- формирование оптимальной структуры высокотехнологичного промышленного производства, способного обеспечить на основе имеющегося потенциала выпуск конкурентоспособной продукции, стабильные поступления в бюджеты всех уровней, повышение качества и уровня жизни населения;
- повышение конкурентоспособности предприятий, развитие инновационной и научно-технической деятельности, энергосбережение, повышение экологической безопасности производств, кадровое обеспечение;
- создание и обновление производственных мощностей в целях выпуска большего объема востребованной продукции;
- увеличение экспортного потенциала и развитие импортозамещающих производств, главным образом за счет более глубокой переработки сырья и использования наукоемких и ресурсосберегающих экологически чистых технологий;
- качественное изменение видовой структуры производства, расширение ассортимента продукции;
- техническое перевооружение предприятий, в том числе посредством обновления основных производственных фондов и внедрения прогрессивных технологий.
В строительном комплексе:
- обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья и доведение его к 2015 году до уровня 97,2 тыс. кв. метров;
- увеличение объемов строительства социального жилья в 1,5 раза (а к 2020 году в 2 раза), в соответствии с задачей, поставленной Президентом Республики Башкортостан ;
- сокращение объемов ветхого и аварийного жилищного фонда и незавершенного строительства;
- обеспечение населения городского округа доступным жильем;
- продолжение строительства объектов социальной инфраструктуры: Физкультурно-спортивного комплекса с ледовой ареной, южной объездной дороги, школы, детского сада и поликлиники в Западном районе города и другие объекты;
- проведение прогрессивной технической политики в области строительства и реконструкции жилья, внедрение ресурсо - и энергосберегающих технологий, обеспечивающих снижение стоимости строительства.
В транспорте и связи:
- дальнейшее развитие транспортной системы, повышение технологического уровня производственной базы; наиболее полное удовлетворение потребностей в перевозках пассажиров и грузов; формирование тарифной политики;
- расширение городского пассажирского транспорта: приобретение автобусов и троллейбусов нового поколения;
- строительство новых троллейбусных линий и трансформаторных подстанций; строительство конечной станции «Колхозный рынок» совмещенной с единой диспетчерской управления всеми видами общественного транспорта;
- реконструкция здания Стерлитамакского автовокзала;
- увеличение сети автомобильных дорог общего пользования городского округа, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;
- развитие внутренней автодорожной сети города, в том числе строительство систем развязок в г. Стерлитамак;
- создание условий для дальнейшего охвата города общедоступными услугами связи, предоставление новых видов услуг связи (сотовая, IP-телефония и другие), повышение качества связи;
- внедрение новой технологии сотовой связи третьего поколения для высокоскоростной передачи видеоинформации;
- внедрение беспроводных сетей WiFi и WIMAX, обеспечивающих широкополосной доступ к услугам телекоммуникационной сети;
- создание виртуальных частных сетей на основе технологии многопротокольной коммутации по меткам (MPLS);
- развитие сети кабельного телевидения с применением гибридной коаксиально-волоконной технологии.
В области потребительского рынка:
-принятие мер по сохранению стабильности на потребительском рынке, обеспечению бесперебойной торговли социально значимыми товарами, максимальной представленности продукции республиканского агропромышленного комплекса на предприятиях розничной торговли;
-продолжить работу по приведению деятельности розничных рынков в соответствие с требованиями законодательства;
-насыщение рынка качественными и безопасными товарами и услугами;
-развитие инфраструктуры потребительского рынка;
-активное, повсеместное оснащение предприятий торговли, общественного питания и сферы услуг устройствами для обслуживания инвалидов и других категорий граждан с ограниченными физическими возможностями.
В области жилищно-коммунального хозяйства:
-реализация мероприятий, направленных на повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения;
-улучшение качества услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;
-принятие мер по реализации программ по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов и по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;
- модернизация основных фондов и повышение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального хозяйства.
В области малого и среднего предпринимательства:
-сохранение возможности и расширение доступа предпринимателей к источникам финансирования деятельности;
-поддержка существующих темпов создания новых субъектов предпринимательства в промышленном производстве и инновационной сфере; строительстве и жилищно-коммунальном сфере и т. д.
В области охраны окружающей среды:
- обеспечение рационального и эффективного использования возобновляемых и рациональное, неистощительное использование невозобновляемых природных ресурсов;
- снижение уровня загрязнения окружающей среды выбросами, сбросами и отходами, а также ресурсосбережение, в том числе удельной энерго - и ресурсоемкости продукции и услуг;
- восстановление и сохранение природной среды, ландшафтного и биологического разнообразия для будущих поколений, поддержание способности природных систем к самовосстановлению после антропогенного воздействия.
В области бюджетной сферы:
- обеспечение самодостаточности местного бюджета, за счет увеличения налоговых поступлений от эффективно работающих субъектов хозяйствования, земельного налога, налога на имущество физических лиц, налогов на совокупный доход, за счет повышения эффективности администрирования налога на доходы физических лиц в части ликвидации скрытой заработной платы, практикуемой главным образом малыми предприятиями, за счет реализации имеющегося потенциала неналоговых доходов бюджета в результате повышения эффективности управления муниципальной собственностью;
- принятие мер по целевому, эффективному, своевременному и в полном объеме освоению бюджетных средств, не допущению принятия новых бюджетных обязательств, не обеспеченных источниками финансирования.
Основными стратегическими целями социальной политики как Республики Башкортостан, так и городского округа город Стерлитамак являются:
обеспечение высокого уровня благосостояния и социального потребления населения, включая комфортное жилье, необходимое качество услуг в сфере образования и здравоохранения, культуры, спорта и туризма;
обеспечение гарантий защищенности и поддержки социально уязвимых граждан;
создание условий равного доступа всех граждан к основным социальным услугам.
Президентом Республики Хамитовым в социальной сфере поставлены следующие задачи:
«…- в ближайшие годы добиться повышения заработной платы не менее чем в 1,5 раза. В сопоставимых ценах к 2015 году она должна составить 24 тыс. рублей.
- снизить безработицу на треть (с 8,8% до 5% по республике).
- уровень бедности к 2015 году должен снизиться с нынешних 11,5% до 9%».
В области труда и социальной поддержки населения:
- обеспечение прав граждан в области труда, повышение реальных доходов населения на основе обеспечения достойной заработной платы и снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума.
- совершенствование системы социального партнерства и механизмов ее реализации как на территориальном уровне, так и на предприятиях и в организациях (охват работников организаций коллективными договорами и соглашениями, устанавливающими параметры оплаты труда, должен составить не менее%).
- совершенствование системы государственной поддержки граждан, нуждающихся в социальной защите и совершенствование системы социального обслуживания населения.
В сфере занятости населения:
- усиление взаимосвязи рынка труда и рынка образовательных услуг, внедрение профессиональных стандартов развития программ профориентации, организация информационных кампаний о престиже рабочих профессий, стимулирование выпускников образовательных учреждений к освоению рабочих профессий;
- повышение качества предоставления услуг в области содействия занятости населения, обеспечение обязательного соблюдения положений административных регламентов федеральных органов государственной власти по оказанию государственных услуг населению и работодателям в сфере занятости;
- повышение интеграции в трудовую деятельность безработных граждан, обладающих недостаточной конкурентоспособностью на рынке труда и испытывающих трудности в трудоустройстве (женщины, имеющие малолетних детей, лица, имеющие ограниченную трудоспособность);
- обеспечение соблюдения и защиты приоритетных прав российских граждан на трудоустройство при решении вопросов привлечения и использования иностранных работников.
В области образования:
- реализация целевых программ в сфере образования;
- внедрение новых финансово-экономических механизмов, перевод всех образовательных учреждений на нормативное подушевое финансирование;
- обеспечение текущих и перспективных потребностей экономики и социальной сферы в профессиональных кадрах необходимой квалификации, фундаментальности и практической направленности образовательных программ;
- создание условий для развития непрерывного образования и активного включения детей и учащейся молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества;
- стимулирование развития различных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и сокращение численности детей, воспитывающихся в сиротских учреждениях, путем передачи в приемные и патронатные семьи;
- оказание на базе образовательных учреждений дополнительных образовательных услуг;
- активизация использования существующих форм контроля качества образования, механизмов и процедур единого государственного экзамена, аттестации и аккредитации образовательных учреждений;
- повышение качества образования и модернизация материально-технической базы в системе образования;
- развитие и сохранение сети дошкольных образовательных учреждений, возврат зданий детских садов, прекративших функционирование в 90-е годы прошлого века, введение в строй новых учреждений дошкольного образования;
- развитие альтернативных форм дошкольного образования (гувернерской службы по воспитанию детей на дому) и предшкольной подготовки детей в целях предоставления равных стартовых возможностей получения общего образования для детей из разных социальных групп и слоев населения;
- формирование прозрачной, объективной системы оценки индивидуальных образовательных достижений учащихся как основы перехода к следующему уровню образования;
- выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи;
- совершенствование содержания образования и технологий обучения за счет оптимизации нагрузки учащихся общеобразовательных учреждений, введения профильного обучения в старшей школе, обеспечивающего возможность выбора учащимися индивидуального учебного плана, внедрения новых федеральных государственных стандартов общего образования;
- создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования и успешную социализацию для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В области здравоохранения:
- повышение эффективности функционирования системы здравоохранения, критериями оценки которой являются увеличение продолжительности жизни, снижение заболеваемости и смертности;
- обеспечение доступности и повышения качества медицинской помощи, в том числе диагностики, лечения и реабилитации, способствующих снижению заболеваемости и смертности, увеличению средней продолжительности жизни и улучшению качества жизни больных;
- улучшение состояния здоровья детей и матерей, создание условий для рождения здоровых детей, сохранение и укрепление здоровья детей и подростков на всех этапах их развития, сохранение и укрепление здоровья женщин и репродуктивного здоровья населения, снижение показателей материнской, младенческой и детской заболеваемости и смертности, предупреждение инвалидности у детей;
- обеспечение качественными и безопасными лекарственными средствами.
В демографии:
- обеспечение рождаемости до уровня, обеспечивающего простое воспроизводство населения;
- поддержку молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
- развитие системы учреждений социального обслуживания семьи и детей, центров планирования семьи и репродукции, а также социальных служб для молодежи.
В культуре и национальной политике:
- формирование единого информационно-культурного пространства на основе широкого внедрения инновационных информационных технологий в деятельность учреждений культуры и искусства;
- сохранение и расширение сети культурно-просветительских учреждений;
- обеспечение ведущих творческих коллективов республики необходимой материальной базой, современным техническим оборудованием и музыкальными инструментами;
- активизацию работы историко-культурных центров, национально-культурных общественных организаций республики в целях дальнейшего развития межнациональных отношений.
В области молодежной политики, спорта и туризма:
- содействие обеспечению экономической самостоятельности молодых граждан через трудоустройство, занятость и поддержку молодежного предпринимательства;
- содействие в решении жилищного вопроса молодых семей и молодежи;
- поддержка и поощрение талантливых молодых граждан в области образования, науки, техники и культуры;
- координация и поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений в области военно-патриотического, духовно-нравственного, экологического воспитания, профориентационной работы;
- государственная поддержка молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в их социальном обслуживании, социальной реабилитации и адаптации;
- профилактика употребления психоактивных веществ, пропаганда здорового образа жизни, развитие у молодых граждан потребности в активных занятиях физической культурой и спортом.
- обеспечение массовости физической культуры, спорта и туризма;
- создание условий для занятий физической культурой и спортом различных категорий и групп населения;
- подготовка спортивного резерва и обеспечение достойного выступления спортсменов на всероссийских и международных соревнованиях и оздоровления населения.
Индикаторы
социально-экономического развития
городского округа город Стерлитамак на г. г.
№ | Наименование показателя | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
I. Экономическое развитие | ||||||
1. | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт (%) | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 |
2. | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен текущий ремонт (%) | 81,0 | 80,0 | 79,0 | 78,0 | 77,0 |
3. | Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) государственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет) (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
5. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Доля расходов на транспорт в общем объеме расходов бюджета муниципального образования (%) | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
7. | Доля расходов на транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Доля расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство в общем объеме расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Доля расходов бюджета на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения (единиц) | 376,44 | 377,12 | 377,89 | 379,78 | 381,67 |
11. | Доля среднесписочной численности работников ( без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (%) | 25,63 | 26,39 | 26,92 | 27,72 | 28,56 |
12. | Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержденным постановлением правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006г. № 642, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок, участниками которых являются субъектов малого предпринимательства, в общем годовом объеме заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с указанным перечнем, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок (%) | 13,0 | 13,5 | 14,0 | 14,5 | 15,0 |
13. | Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни государственного имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (%) | 1,15 | 1,21 | 1,38 | 1,49 | 1,72 |
14. | Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства (%) | 0,068 | 0,116 | 0,164 | 0,211 | 0,257 |
15. | Площадь зарегистрированных на территории муниципального образования бизнес - инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно - технологических центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 100 малых и средних компаний ( кв. метров) | 942,95 | 1030,41 | 1117,67 | 1203,19 | 1288,66 |
16. | Доля расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в общем объеме расходов бюджета муниципального образования (%) | 0,240 | 0,403 | 0,564 | 0,725 | 0,887 |
17. | Расходы бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в расчете: на 1 малое и среднее предприятие муниципального образования (рублей); на 1 жителя муниципального образования (рублей) | 1,103 0,011 | 1,829 0,018 | 2,547 0,025 | 3,259 0,033 | 3,963 0,04 |
18. | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе (для муниципальных районов) (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей площади сельскохозяйственных угодий муниципального района (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального района (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Объем инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя (рублей) | 12265,3 | 16046,5 | 20428,7 | 23546,8 | 26615,2 |
22. | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) (%) | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 |
23. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства (га) | 16,5 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
24. | Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства (га) | 15,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
25. | Площадь земельных участков, предоставленных для комплексного освоения в целях жилищного строительства (га) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (%) | 65,2 | 65,2 | 65,2 | 65,2 | 65,2 |
27. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства ( кроме объектов индивидуального жилищного строительства) в течение 3 лет, (кв. метров) объектов капитального строительства – в течение 5 лет ( кв. метров) | 21500 0 | 19000 0 | 17000 0 | 15000 0 | 10000 0 |
28. | Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) (дней) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
29. | Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительство (дней) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
30. | Отношение объема не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района), к общему объему расходов бюджета городского округа (муниципального района) на увеличение стоимости основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Здравоохранение и здоровье населения | ||||||
31. | Удовлетворенность населения медицинской помощью, по данным опроса населения (в %) | 69,6 | 71,7 | 73,9 | 76,0 | 78,4 |
32. | Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез (в %) | 81,9 | 82,0 | 83,0 | 84,0 | 85,0 |
33. | Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования (в %) | 70,0 | 75,0 | 78,0 | 80,0 | 81,0 |
34. | Доля амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения, в общем числе амбулаторных учреждений (%) | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 |
35. | Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет на дому всего (случаев на 100 тыс. человек населения) | 202,9 | 191,3 | 178,9 | 167,1 | 155,2 |
-в том числе от инфаркта миокарда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-от инсульта | 5,1 | 4,8 | 4,3 | 3,9 | 3,6 | |
36. | Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет в первые сутки в стационаре - всего (случаев на 100 тыс. человек населения) | 30,5 | 24,6 | 17,8 | 14,8 | 12,9 |
-в том числе от инфаркта миокарда | 1,1 | 0,7 | 0.4 | 0 | 0 | |
-от инсульта | 4,0 | 3,7 | 3,3 | 2,9 | 2,5 | |
37. | Число случаев смерти детей до 18 лет на дому (случаев на 100 тыс. человек населения) | 2,6 | 2,2 | 1,8 | 1,4 | 1,1 |
38. | Число случаев смерти детей до 18 лет в первые сутки в стационаре (случаев на 100 тыс. человек населения) | 2,2 | 1,8 | 1,4 | 1,1 | 0,7 |
39. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (%) | 65,8 | 70,0 | 71,3 | 71,3 | 71,3 |
40. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы врачей муниципальных учреждений здравоохранения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (%) | 130,5 | 138,8 | 141,2 | 141,2 | 141,2 |
41. | Объем стационарной медицинской помощи, представляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на 1-го жителя (койко-дней) | 2,343 | 2,362 | 2,343 | 2,351 | 2,335 |
42. | Объем амбулаторной медицинской помощи, представляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на 1-го жителя (посещений) | 10,4 | 10,5 | 10,6 | 10,7 | 10,8 |
43. | Объем медицинской помощи, представляемой дневными стационарами всех типов муниципальных учреждений здравоохранения, в расчете на 1-го жителя (пациенто–дней) | 0,479 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
44. | Объем скорой медицинской помощи, представляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на 1-го жителя (вызовов) | 0,330 | 0,330 | 0,318 | 0,317 | 0,317 |
45. | Стоимость единицы объема стационарной медицинской помощи, оказанной муниципальными учреждениями здравоохранения (рублей) | 836,0 | 877,8 | 921,7 | 977,0 | 1006,3 |
46. | Стоимость единицы объема оказанной амбулаторной помощи (рублей) | 159,5 | 167,5 | 172,5 | 181,1 | 186,6 |
47. | Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи в дневных стационарах всех типов (рублей) | 167,9 | 176,3 | 181,6 | 190,7 | 200,2 |
48. | Стоимость единицы объема оказанной скорой медицинской помощи (рублей) | 1153,3 | 1187,9 | 1199,8 | 1223,8 | 1236,0 |
49. | Число врачей (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения (человек) | 30,2 | 30,5 | 30,6 | 30,8 | 30,9 |
50. | Число среднего медицинского персонала (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения (человек) | 89,7 | 90,6 | 91,5 | 91,7 | 92,0 |
51. | Соотношение численности врачей и среднего медперсонала в муниципальных учреждениях здравоохранения (единиц) | 0,337 | 0,337 | 0,334 | 0,336 | 0,336 |
52. | Число участковых врачей и врачей общей практики (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения (человек) | 6,2 | 6,5 | 6,8 | 7,0 | 7,1 |
53. | Число медицинских сестер участковых и медицинских сестер общей практики (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения (человек) | 6,97 | 7,0 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
54. | Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10 тыс. человек населения (единиц) | 68,5 | 68,5 | 69,0 | 69,0 | 69,1 |
55. | Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения (дней) | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 |
56. | Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения (дней) | 11,0 | 10,8 | 10,5 | 10,0 | 9,0 |
57. | Доля расходов на здравоохранение в общем объеме расходов бюджета муниципального образования (%) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
58. | Доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение (%) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
59. | Доля расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в текущих расходах бюджета муниципального образования на здравоохранение (%) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
60. | Доля муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных учреждений здравоохранения (%) | 38,0 | 34,2 | 32,5 | 29,4 | 25,3 |
61. | Доля муниципальных медицинских учреждений здравоохранения, применяющих стандарты оказания медицинской помощи, в общем количестве муниципальных учреждений здравоохранения (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
62. | Доля муниципальных медицинских учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат, в общем количестве муниципальных учреждений здравоохранения (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
63. | Доля муниципальных медицинских учреждений, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему ОМС, в общем количестве муниципальных учреждений здравоохранения (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
III. Дошкольное образование | ||||||
64. | Доля детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей 3-7 лет (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65. | Доля детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей 3-7 лет (%) | 87,9 | 88,5 | 88,7 | 88,9 | 89,0 |
66. | Доля детей в возрасте 3- 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) в общей численности детей 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственную (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет (%) | 10,4 | 10,3 | 10,2 | 10,1 | 10,0 |
68. | Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений (%) | 70,0 | 71,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
69. | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования (% от числа опрошенных) | 95,6 | 96,3 | 96,5 | 96,7 | 96,9 |
70. | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений (%) | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 1,0 |
71. | Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений (%) | 56,1 | 56,5 | 56,7 | 56,9 | 57,0 |
72. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (%) | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 |
73. | Доля расходов на дошкольное образование в общем объеме расходов бюджета муниципального образования (%) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
74. | Доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование (%) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
75. | Расходы бюджета муниципального образования на дошкольное образование в расчете на 1 воспитанника муниципальных дошкольных образовательных учреждений (рублей) | 2207 | 2366 | 2527 | 2691 | 2879 |
IV. Общее и дополнительное образование | ||||||
76. | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников, участвующих в едином государственном экзамене по данным предметам (%) | 99,7 | 99,7 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
77. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку, в численности выпускников, участвующих в едином государственном экзамене по данному предмету (%) | 99,7 | 99,7 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
78. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике, в численности выпускников, участвующих в едином государственном экзамене по данному предмету (%) | 99,5 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 |
79. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (%) | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
80. | Удовлетворенность населения качеством общего образования (% от числа опрошенных) | 90,0 | 90,1 | 90,2 | 90,2 | 90,2 |
81. | Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования (% от числа опрошенных) | 85,4 | 85,7 | 86,0 | 86,5 | 87,0 |
82. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений (%) | 9,0 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 |
83. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей муниципальных общеобразовательных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (%) | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 |
84. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (%) | 94,7 | 94,8 | 94,9 | 95,0 | 95,1 |
85. | Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая), приходящихся на 1 работника муниципальных общеобразовательных учреждений (человек) | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
86. | Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая), приходящихся на 1 учителя муниципальных общеобразовательных учреждений (человек) | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 |
87. | Соотношение численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений (среднегодовая) и численности прочего персонала (административно – управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) (%) | 154,3 | 154,3 | 154,3 | 154,3 | 154,3 |
88. | Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений (%) | 19,0 | 19,1 | 19,2 | 19,3 | 19,4 |
89. | Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая) (человек) | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
90. | Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях (рублей) | 5760 | 6175 | 6595 | 7023 | 7515 |
91. | Доля расходов на общее образование в объеме расходов бюджета муниципального образования (%) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
92. | Доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета муниципального образования на общее образование (%) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
93. | Доля расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в текущих расходах бюджета муниципального образования на общее образование (%) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
94. | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных образовательных учреждениях (рублей) | 3210 | 3441 | 3675 | 3914 | 4188 |
95. | Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно – правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы (%) | 87,5 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 |
96. | Доля расходов на дополнительное образование в общем объеме расходов бюджета муниципального образования (%) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
97. | Доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование (%) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
98. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
99. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
V. Физическая культура и спорт | ||||||
100. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%) | 29,7 | 29,75 | 29,8 | 29,9 | 30,0 |
101. | Доля расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт в общем объеме расходов бюджета муниципального образования (%) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
102. | Уровень фактической обеспеченности спортивными залами в городском округе от нормативной потребности (%) | 35,0 | 35,2 | 35,2 | 35,3 | 35,3 |
103. | Уровень фактической обеспеченности плавательными бассейнами в городском округе от нормативной потребности (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 120,0 | 120,0 |
104. | Уровень фактической обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями в городском округе от нормативной потребности (%) | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 |
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем | ||||||
105. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (кв. метров) | 20,4 | 20,6 | 20,9 | 21,2 | 21,5 |
106. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за год (кв. метров) | 0,24 | 0,26 | 0,3 | 0,31 | 0,33 |
107. | Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения (единиц) | 395,8 | 400,3 | 405,2 | 410,6 | 416,5 |
108. | Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения, введенных в действие за год (единиц) | 4,0 | 4,5 | 4,9 | 5,4 | 5,9 |
109. | Общая площадь жилых помещений, строительство которых предусмотрено в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий (кв. метров) | 65000,0 | 73000 | 80300 | 88330 | 97163 |
110. | Число жилых квартир, строительство которых предусмотрено в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий (единиц) | 1083 | 1217 | 1338 | 1472 | 1619 |
111. | Год утверждения или внесения последних изменений в: -генеральный план городского округа (схему территориального планирования муниципального района), -правила землепользования и застройки городского округа (муниципального района), -комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры | 2010 2008 2006 | 2010 2008 2006 | 2010 2008 2006 | 2010 2008 2006 | 2010 2008 2006 |
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||||
112. | Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами (% от числа опрошенных) | |||||
113. | Доля объема отпуска холодной воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета (%) | 98,5 | 98,7 | 99,0 | 99,1 | 100,0 |
114. | Доля объема отпуска горячей воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета (%) | 46,0 | 56,0 | 76,0 | 86,0 | 100,0 |
115. | Доля объема отпуска газа, счет за который выставлен по показаниям приборов учета (%) | 94,8 | 94,9 | 95,0 | 95,5 | 100,0 |
116. | Доля объема отпуска электрической энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета (%) | 99,6 | 99,7 | 99,8 | 99,9 | 100,0 |
117. | Доля объема тепловой энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета (%) | 72,8 | 73,0 | 73,2 | 73,4 | 100,0 |
118. | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными (%) | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
119. | Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120. | Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги (%) | 98,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
121. | Доля расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство в общем объеме расходов бюджета муниципального образования (%) | 11,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
122. | Доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета муниципального образования на жилищно - коммунальное хозяйство (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123. | Доля расходов бюджета муниципального образования в части расходов на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124. | Доля расходов бюджета муниципального образования в части расходов на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно- коммунальные услуги, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125. | Отношение тарифов по водоснабжению для промышленных потребителей к тарифам по водоснабжению для населения (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
126. | Отношение тарифов по водоотведению для промышленных потребителей к тарифам по водоотведению для населения (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
127. | Доля подписанных паспортов готовности жилищного фонда (по состоянию на 15 ноября отчетного года) (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
128. | Доля подписанных паспортов готовности котельных (по состоянию на 15 ноября отчетного года) (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
129. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме (%) | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
130. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива (%) | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
131. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации, в том числе муниципальной формы собственности в форме муниципальных учреждений, государственной формы собственности в форме государственных учреждений (%) | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 |
132. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации частной формы собственности (%) | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
133. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством хозяйственных обществ с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 процентов (%) | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
134. | Доля организации коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых оставляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) (%) | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
135. | Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа (муниципального района), кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов (%) | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
136. | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
VIII. Организация муниципального управления | ||||||
137. | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа, в том числе их информационной открытостью (% от числа опрошенных) | |||||
138. | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) (%) | 75,6 | 76,8 | 76,9 | 77,0 | 77,1 |
139. | Доля муниципальных автономных учреждений в общем числе муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе) (%) | 13,5 | 16,8 | 20,0 | 22,5 | 25,0 |
140. | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) (%) | 94,8 | 94,8 | 94,8 | 94,8 | 94,8 |
141. | Доля населения, участвующего в платных культурно – досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов РБ (%) | 405,1 | 405,5 | 405,9 | 406,3 | 406,6 |
142. | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в городском округе от нормативной потребности (%) | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
143. | Уровень фактической обеспеченности библиотеками в городском округе от нормативной потребности (%) | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 48,2 |
144. | Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха в городском округе от нормативной потребности (%) | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 |
145. | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) (%) | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146. | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начислений на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147. | Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет) ( да/ нет) | нет | нет | нет | нет | нет |
148. | Доля бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета муниципального образования (%) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
149. | Доля расходов бюджета муниципального образования на культуру в общем объеме расходов бюджета муниципального образования (%) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
150. | Доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета муниципального образования на культуру (%) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
151. | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя муниципального образования ( рублей) | 160,1 | 169,6 | 172,5 | 172,5 | 172,5 |
152. | Доля расходов бюджета городского округа формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа, без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153. | Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы (%) | 60,0 | 62,0 | 65,0 | 67,0 | 70,0 |
154. | Доля муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде, в общем объеме муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, в том числе первоочередных (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IX. Дополнительные показатели | ||||||
155. | Площадь озеленения общегородских территории общего пользования (кв. м. на человека) | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
156. | Количество выполненных мероприятий в области охраны окружающей среды, дающих экологический эффект (единиц) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
157. | Состояние пожарной безопасности городского округа (муниципального района), в том числе: -количество пожаров (единиц на 10 тыс. человек населения); -количество погибших на пожарах (единиц на 10 тыс. человек населения); -количество травмированных при пожарах (единиц на 10 тыс. населения) | 8,09 0,36 0,87 | 8,06 0,34 0,83 | 8,03 0,32 0,79 | 8,00 0,30 0,71 | 7,85 0,29 0,68 |
158. | Закуп молока от населения в расчете на 1 корову (кг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159. | Снижение потребления электроэнергии к соответствующему периоду прошлого года (%) | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
Приложение к разделу «Инвестиционная деятельность»
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |


