За период гг. наблюдаются значительные колебания значений финансового результата Общества, обусловленные влиянием факта получения/неполучения Обществом субсидии на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования в электроэнергетике в соответствующих периодах.
Ключевые финансовые коэффициенты и индикаторы деятельности Общества
Наименование показателя | Норматив | 2009 | 2010 | 2011 | |
1 | Стоимость чистых активов | - | - | - 1 | - 4 |
2 | Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % | - | ,2 | - 544,3 | - 188,4 |
3 | Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % | - | 5 704 | ||
4 | Оборачиваемость дебиторской задолженности (раз) | - | 1,2 | 1,1 | 2,2 |
5 | Уровень просроченной кредиторской задолженности, % | - | 94,1 | 81,2 | 95,6 |
6 | Рентабельность собственного капитала | - | - 476,3 | 76,6 | 67,6 |
7 | Рентабельность активов | - | 28,20 | - 17,24 | - 76,50 |
8 | Коэффициент текущей ликвидности | 1 - 2 | 0,93 | 0,54 | 0,21 |
9 | Коэффициент срочной ликвидности | 0,2 - 0,3 | 0,91 | 0,54 | 0,21 |
10 | Коэффициент автономии собственных средств | 0,5 - 0,6 | - 0,06 | - 0,23 | - 1,13 |
11 | Соотношение собственного и заемного капитала | - | - 0,1 | - 0,2 | - 0,5 |
Финансовые коэффициенты и индикаторы деятельности Общества свидетельствуют о низкой платежеспособности Общества, зависимости от внешних источников финансирования.
Убыточность Общества обусловила отрицательные значения показателей ликвидности.
Коэффициент автономии по итогам деятельности Общества на протяжении трех лет имеет отрицательное значение, капитал Общества сформирован за счет заемных средств. Отрицательное значение собственного капитала объясняется наличием непокрытых убытков.
Показатели ликвидности характеризуют способность Общества покрывать за счет наиболее ликвидных активов краткосрочные обязательства, достигнуты значения ниже рекомендуемых.
Рыночные показатели работы в гг.
Наименование показателя | Примечание | 2009 | 2010 | 2011 | Отклонение 2010 от 2009, тыс. руб. | 2010/2009, % | Отклонение 2011 от 2010, тыс. руб. | 2011/2010, % | Средне-годовой рост, % |
P/E | капитализация/ чистая прибыль | 0,01 | - 0,01 | - 0,01 | - 0,02 | - 145 | 0,01 | 37 | - 54 |
P/S | капитализация/ выручка | 0,003 | 0,003 | 0,003 | - 0,0004 | 86 | 0,00003 | 101 | 93 |
EV | Стоимость компании с учетом всех источников финансирования = сумма рыночной капитализации предприятия и его чистой задолженности | - | 1160519 | - 264 | 178 | 100 | - 82 | ||
EV/EBITDA | - | - 0,16 | - 0,65 | - 0,23 | - 0,5 | 407 | 0,4 | 36 | 221 |
Debt/EBITDA | - | 0,18 | - 0,28 | - 0,10 | - 0,5 | -154 | 0,2 | 36 | - 59 |
Информация о структуре выручки и себестоимости продукции Общества
за гг., тыс. руб.
Наименование показателя | 2009 | 2010 | 2011 |
Выручка, в т. ч.: | 5 | 6 | 6 |
- от продажи электроэнергии конечным потребителям электроэнергии; | 3 | 4 | 4 |
- от продажи электроэнергии сетевым компаниям; | 1 376 230 | 1 | 1 |
- от продажи электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии; | 94 419 | ||
- прочая | 0 | 0 | 0 |
Затраты на производство и реализацию продукции (услуг), всего | 6 881 157 | 7 | 5 |
Материальные затраты | 4 785 359 | 4 | 4 |
Покупная электроэнергия | 4 765 772 | 4 | 4 |
Сырье и материалы | 19 588 | 18 490 | 16 828 |
Работы и услуги производственного характера | 1 851 279 | 2 | 1 |
Услуги подрядчиков по обслуживанию и ремонту оборудования | |||
Услуги сетевых компаний по передаче электроэнергии | 1 851 279 | 2 | 1 |
Прочие услуги производственного характера | |||
Затраты на оплату труда | 135 951 | ||
ЕСН | 33 826 | 37 940 | 46 621 |
Амортизация основных средств и НМА | 2 127 | 2 265 | 2 071 |
Отчисления НПО (НПФэнергетики) | 0 | 255 | 3 912 |
Другие затраты, относимые на себестоимость | 72 614 |
Выручка от продажи товарной продукции (без НДС) составила за 2011 г,1 млн. руб., в т. ч.:
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |


