Администратор | ГУ «Отдел финансов акимата города Костаная» | |||||||||
Бюджетная программа | 019 Материально-техническое оснащение государственных органов | |||||||||
Описание | Бесперебойная работа информационных систем Отдела, связанных с формированием отчётности по исполнению бюджета и учёта имущества | |||||||||
Стратегическое направление | Повышение качества и доступности услуг | |||||||||
Цель | ||||||||||
задачи | ||||||||||
Показатели | ||||||||||
| Наименование показателя | Ед. изм | Отчётный период | Плановый период | ||||||
2008 год (отчёт) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||||
Показатели количества |
|
| ||||||||
Показатели качества |
|
| ||||||||
Показатели эффективности |
|
| ||||||||
Показатели результата |
|
| ||||||||
Расходы на реализацию программы |
| тыс. тенге | 1000,0 | 1000,0 | * | * | ||||
Администратор бюджетной программы | ГУ «Отдел финансов акимата города Костаная» | |||||||||
Бюджетная программа (подпрграмма) | 012 Резерв местного исполнительного органа города 100 Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа города для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города 101 Резерв местного исполнительного органа города на неотложные затраты 102 Резерв местного исполнительного органа города на исполнение обязательств по решениям судов | |||||||||
Описание | Финансовое обеспечение проведения мероприятий, направленных на устранение ситуаций, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности, а также жизни и здоровью людей; организация мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; оказание материальной помощи пострадавшим в результате возникновения чрезвычайных ситуаций; развёртывание и содержание временных пунктов проживания и питания пострадавших; дополнительное оснащение аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных подразделений экстренного реагирования техническими средствами спасения, оборудованием и снаряжением; обеспечение перевозок сил и средств в зону чрезвычайных ситуаций; иные непредвиденные расходы. | |||||||||
Стратегическое направление | ||||||||||
Цель | ||||||||||
Задачи | ||||||||||
Показатели | ||||||||||
Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | |||||||
2008 год (отчет) | 2009 год (план теку щее го) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||||
Показатели количества | Обеспечение выделения средств из резерва местного исполнительного органа города и в соответствии с постановлениями акимата города | |||||||||
Показатели качества | ||||||||||
Показатели эффективности | ||||||||||
Показатели результата | Обеспечение стабильности и устойчивого развития города | |||||||||
Расходы на реализацию программы | тыс. тенге | 17351,3 | 33931,1 | 157402 | 190000 | 200000 | * | * | ||
Администратор бюджетной программы | ГУ «Отдел финансов акимата города Костаная» | |||||||||
Бюджетная программа | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | |||||||||
Описание | Направление средств городского бюджета на формирование и увеличение уставного капитала государственных коммунальных предприятий и приобретение долей участия, ценных бумаг акционерного общества юридического лица | |||||||||
Стратегическое направление | Поддержка жизнеобеспечения предприятия, имеющих стратегическое значение для города Костаная | |||||||||
Цель | Своевременное финансирование из бюджета | |||||||||
Задачи | Обеспечение безаварийной работы предприятий. | |||||||||
Показатели | ||||||||||
Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | |||||||
2008 год (отчет) | 2009 год (план текущее го) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||||
Показатели количества | Количество юридических лиц, с участием государства, которым выделены бюджетные средства на формирование или увеличение | шт | 0 | 5 | 2 | |||||
Показатели качества | Надежное, бесперебойное теплоснабжение, водоснабжение потребителей г. Костаная | |||||||||
Показатели эффективности | % | 0 | 100 | |||||||
Показатели результата | Формирование и увеличение уставного капитала государственных коммунальных предприятий и приобретение долей участия, ценных бумаг акционерного общества юридического лица в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | шт | 0 | 5 | 2 | |||||
Расходы на реализацию программы | Тыс. тенге | 0 | 42828 | 34000 | * | * | ||||
На гг выделено из бюджета на организацию деятельности следующих предприятий:
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |


