Наименование программы | Отчетный период | Плановый период | |||||
2008 отчет | 2009 план | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
1. Действующие программы, из них: | 37 | 4755522 | 5550172 | 2842888 | 2390828 | ||
Текущие бюджетные программы | 37 | 4712694 | 5516172 | 2842888 | 2390828 | ||
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения и контроля за исполнением бюджета района и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 15764,6 | 17476 | 19479 | 23418 | 23805 | * | * |
Материально-техническое оснащение государственных органов | 1000,0 | 1000,0 | |||||
Бюджетные изъятия | 3583894 | 4271669 | 4744871 | 2324120 | 1699573 | * | * |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с изменением фонда оплаты труда в бюджетной сфере | 200225 | ||||||
Погашение долга местного исполнительного органа | 370000 | 370000 | 274633 | 436000 | |||
Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 3677,6 | * | * | ||||
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | 858,2 | 1015 | 1215 | 1312 | 1417 | * | * |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 62252,4 | 419 | |||||
Резерв местного исполнительного органа города | 17351,3 | 33940 | 157402 | 190000 | 200000 | * | * |
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов | 18171,9 | 18175 | 22980 | 28405 | 29033 | * | * |
Бюджетные программы развития | 42828 | 34000 | |||||
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 42828 | 34000 | * | ||||
2. Программы предлагаемые к разработке, из них: | |||||||
Текущие бюджетные программы | |||||||
Бюджетные программы развития | |||||||
ВСЕГО расходов государственного органа, из них: | 37 | 4755522 | 5550172 | 2842888 | 2390828 | ||
Текущие бюджетные программы | 37 | 4712694 | 5516172 | 2842888 | 2390828 | ||
Бюджетные программы развития | 42828 | 34000 |
Распределение расходов по стратегическим направлениям, целям, задачам и бюджетным программам
тыс. тенге
Стратегические направления, цели, задачи и бюджетные программы (наименования), платные услуги | Отчетный период | Плановый период | |||||
2008 отчет | 2009 план | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Итого по отделу финансов | 20300,4 | 388491 | 390694 | 300363 | 462224 | * | * |
Стратегическое направление 1. Обеспечение эффективного исполнения бюджета города и Стратегическое направление 2. Повышение качества и доступности услуг Стратегическое направление 3: Повышение эффективности системы управления коммунальной собственностью | 15764,6 | 387476 | 389479 | 299051 | 460805 | ||
Цели и задачи 1, 2 и 3 стратегического направления | 15764,6 | 387476 | 389479 | 299051 | 460805 | ||
Бюджетная программа: 001 Обеспечение деятельности Отдела финансов | 15764,6 | 17476 | 19479 | 24418 | 24805 | ||
Бюджетная программа: 008 Погашение долга местного исполнительного органа | 370000 | 370000 | 274633 | 436000 | |||
Стратегическое направление 3: Повышение эффективности системы управления коммунальной собственностью | 4535,8 | 1015 | 1215 | 1312 | 1417 | ||
Бюджетная программа: 003 Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 3677,6 | ||||||
Бюджетная программа: 011 Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | 858,2 | 1015 | 1215 | 1312 | 1417 |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |


