Наименование программы

Отчетный период

Плановый период

2008

отчет

2009 план

2010

2011

2012

2013

2014

1. Действующие программы, из них:

37

4755522

5550172

2842888

2390828

Текущие бюджетные программы

37

4712694

5516172

2842888

2390828

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения и контроля за исполнением бюджета района и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

15764,6

17476

19479

23418

23805

*

*

Материально-техническое оснащение государственных органов

1000,0

1000,0

Бюджетные изъятия

3583894

4271669

4744871

2324120

1699573

*

*

Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с изменением фонда оплаты труда в бюджетной сфере

200225

Погашение долга местного исполнительного органа

370000

370000

274633

436000

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

3677,6

*

*

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

858,2

1015

1215

1312

1417

*

*

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

62252,4

419

Резерв местного исполнительного органа города

17351,3

33940

157402

190000

200000

*

*

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

18171,9

18175

22980

28405

29033

*

*

Бюджетные программы развития

42828

34000

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

42828

34000

*

2. Программы предлагаемые к разработке, из них:

Текущие бюджетные программы

Бюджетные программы развития

ВСЕГО расходов государственного органа, из них:

37

4755522

5550172

2842888

2390828

Текущие бюджетные программы

37

4712694

5516172

2842888

2390828

Бюджетные программы развития

42828

34000

Распределение расходов по стратегическим направлениям, целям, задачам и бюджетным программам

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

тыс. тенге

Стратегические направления, цели, задачи и бюджетные программы (наименования), платные услуги

Отчетный период

Плановый период

2008 отчет

2009 план

2010

2011

2012

2013

2014

Итого по отделу финансов

20300,4

388491

390694

300363

462224

*

*

Стратегическое направление 1. Обеспечение эффективного исполнения бюджета города и Стратегическое направление 2. Повышение качества и доступности услуг

Стратегическое направление 3: Повышение эффективности системы управления коммунальной собственностью

15764,6

387476

389479

299051

460805

Цели и задачи 1, 2 и 3 стратегического направления

15764,6

387476

389479

299051

460805

Бюджетная программа: 001 Обеспечение деятельности Отдела финансов

15764,6

17476

19479

24418

24805

Бюджетная программа: 008 Погашение долга местного исполнительного органа

370000

370000

274633

436000

Стратегическое направление 3: Повышение эффективности системы управления коммунальной собственностью

4535,8

1015

1215

1312

1417

Бюджетная программа: 003 Проведение оценки имущества в целях налогообложения

3677,6

Бюджетная программа: 011 Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

858,2

1015

1215

1312

1417

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5